Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e
Promozione della Citta'
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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. Cronologico 163
approvata
il 15 maggio 2006
DETERMINAZIONE: INTERVENTO DI ARREDO URBANO
ALLO STADIO FILADELFIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA
DI EURO 26.761,68 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO
Il Direttore del Servizio
Centrale Comunicazione, Olimpiadi e Promozione della Città, Dott.ssa Anna
Martina, premesso quanto segue:
In occasione dei XX Giochi Olimpici
Invernali del 2006 la Città di Torino si è interessata ad un
progetto molto ampio di riqualificazione urbana, attraverso cui alcuni spazi
cittadini interessati dai Giochi e, in particolare, del centro storico sono
state oggetto di una vestizione grafica, che ne ha evidenziato le
peculiarità architettoniche ed artistiche.
In quest’ottica,
era stato previsto l’utilizzo di stendardi, teli, cartellonistica, vari
elementi grafici ed anche altri interventi aggiuntivi e migliorativi di arredo
urbano e, nella fattispecie, era stato effettuato anche un intervento di posa di
recinzione dello Stadio Filadelfia.
Verificato il contenuto e le
immagini da rappresentare sulla recinzione, occorre ora procedere alla
produzione e all’applicazione di un telo PVC graficato.
A tale
proposito e per quanto sopra esposto, è stata richiesta un’offerta
alla Società SET UP S.r.l. , avente sede in Via Brandizzo, 247–
10088 Volpiano (TO) , P. IVA 06525110018, che ha presentato in data 03/05/2006,
un preventivo per un importo complessivo di Euro 22.301,40 più Iva al
20% per Euro 4.460,28 per un totale di Euro 26.761,68.
Il compenso
complessivo interessato dal finanziamento ammonta a Euro 22.301,40 più
Iva al 20% per Euro 4.460,28 per un totale di Euro 26.761,68.
Da
un’attenta analisi della tipologia della prestazione richiesta si è
riscontrato in modo inequivocabile che la stessa è complementare ed
inscindibile dall’attività di realizzazione dell’allestimento
urbano, che per sua natura rientra negli investimenti in conto capitale da
finanziarsi con economie di mutuo.
Tutto ciò
premesso,
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto
2000 n. 267;
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto
l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle
risorse finanziarie assegnate.
DETERMINA
Di approvare l’affidamento diretto, per
le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano ed ai
sensi dell’art. 41, comma 1 punti 2, 5 e 6 R.D. 827/24, alla
società SET UP S.r.l. Via Brandizzo, 247, 10088 Volpiano (TO) –, P.
IVA 06525110018, per la produzione e applicazione telo PVC graficato sulla
recinzione dello Stadio Filadelfia , per un importo complessivo di Euro
22.301,40 più Iva al 20% per Euro 4.460,28 per un totale di Euro 26.761,
68.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 55, comma 4 del
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo
l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si
procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto.
Di
approvare l’impegno della spesa complessiva di Euro 20.000,00 con
imputazione della stessa al codice di intervento n. 2010105 del Bilancio 2006,
Capitolo 108310, art. 2 - “Servizio Comunicazione – Acquisti
Materiali e Arredi Promozionali”.
- Di finanziare la suddetta spesa, per Euro 20.000,00, anziché con
finanziamento a medio lungo termine da contrarre, mediante l'utilizzo di
economie di prestito obbligazionario/mutuo, già perfezionato, derivanti
da minor occorrenza finanziaria i cui fondi sono conservati nei residui e
finanziati con il sotto elencato Istituto, secondo il seguente
prospetto:
IMPORTO
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DEL/DET
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IMPEGNO
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ANNO BIL
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CAP
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ART.
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N. MUTUO
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ISTITUTO MUTUANTE
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Anno
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Mecc.
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20.000,00
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2006
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1338
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2006-5941
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2006
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113700
|
0
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1557
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MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.P.A
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20.000,00
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TOTALE
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Conseguentemente il suddetto impegno verrà mandato in
economia per l’importo corrispondente all’utilizzo ed il Codice
Risorsa n. 5030020 del Bilancio 2006, Capitolo 41300 “Mutui diversi da
contrarre”, a seguito della rinuncia di un nuovo finanziamento,
verrà radiato dell’importo di Euro 20.000,00 in sede di conto
consuntivo.
.
- Di impegnare la restante parte della spesa di Euro 6.761,68 con imputazione
della stessa al codice intervento n. 2010105 del Bilancio 2005, capitolo 108310
art. 2 “Servizio Comunicazione – Acquisti – Materiali, arredi
promozionali e di accoglienza” sui fondi impegnati con Determinazione
Dirigenziale n. mecc. 2005/08541/015 del 24/10/2005 esecutiva dal 28/10/2005 e
finanziati con mutuo n. 1935 contratto con il Pool Banca OPI S.p.A. (Capogruppo)
– Dexia Crediop S.p.A. – posizione n. 2003182 del 26/09/2003 a
valere sul “Formale Impegno 2003” per il triennio 2003/2005 (n.
mecc. 1935) e conservato a residui.
Il
presente provvedimento non produce spese indotte, né oneri finanziari
perché attinge da finanziamenti già perfezionati
Torino, 15 maggio 2006
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IL
DIRETTORE Dott.ssa Anna Martina
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Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
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IL DIRETTORE FINANZIARIO
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dott. Domenico PIZZALA
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