Torna all'indice Comune di Torino Determinazioni Dirigenziali

Dal 15 dicembre 2005 al 31 dicembre 2005

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

76

"FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA". PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. QUOTA 2005 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2005-04801/001 G.C. DEL 28/6/2005.IMPEGNO DI SPESA EURO 736.645,00.

2005--06094/001

77

RISTRUTTURAZIONE DELLA BASILICA DI MARIA AUSILIATRICE. INTERVENTO ECONOMICO DELLA CITTA' IN ESECUZINE DELIBERAZIONE MECC.N. 2005-04802/001 DEL 28/6/2005. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 250.000,00.

2005--06096/001

93

"FONDAZIONE ISI" - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO. INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZOINE N.MECC. 2005-07063/01 G.C. 27.9.2005. EURO 60.000,00.

2005--07627/001

115

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. AUTORIZZAZIONE EURO 3124,00.

2005--09829/001

120

GABINETTO DEL SINDACO - SETTORE AFFARI GENERALI E MANIFESTAZIONI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI EURO 4.000,00.

2005--10051/001

125

FONDAZIONE "AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO". FONDO PER IL SUPPORTO ISTITUZIONALE AL PROGETTO "ECO-EFFICIENCY BIENNAL 2005". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-06124/01 G.C. 25.10.2005. EURO 150.000,00.

2005--10516/001

130

CONSIGLIO DEI SENIORES. PUBBLICAZIONE ATTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.040,00 IVA INCLUSA.

2005--11320/001

131

CONCERTO IN OCCASIONE DEL CONCORSO "GTT: PROSSIMA FERMATA IL SUCCESSO". AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.000,00.

2005--11669/001

133

UTILIZZO MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA IN OCCASIONE DEL 54° CONGRESSO NAZIONALE DI NEUROCHIRURGIA. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.546,00.

2005--11803/001

134

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITA' DI TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 14TH MEETING OF THE EUROPEAN GEOLOGICAL SOCIETIES". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-10372/01 G.C. 6.12.2005. EURO 4.500,00.

2005--11816/001

136

CONSULTA COMUNALE FEMMINILE - SALUTO AUGURALE. SERVIZIO DI RINFRESCO . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 369,60

2005--12056/001

138

VIDEOCONFERENZA SUL PROGETTO TORINO KABUL. UTILIZZO DEL TEATRO DEI RAGAZZI E CONDUZIONE DELL'INCONTRO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2520,00

2005--12107/001

137

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIE TELEFONO ROSA PER IL "PROGETTO PRESENZA AMICA" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-10995/01 DEL 13.12.2005. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 5.000,00.

2005--12112/001

139

ACQUISTO BIGLIETTI OLIMPIADI DA DONARE AI GIOVANI OSPITI DELLA COMUNITA' GIULIA. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 495,00.

2005--12137/001

140

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIASSION PIEMONTEISA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 42 EUROPEADE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-11771/001 G.C. 13.12.2005. EURO 1.000,00.

2005--12155/001

141

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ADISCO PIEMONTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO BENEFICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-11775/001 G.C. 13.12.2005. EURO 2.000,00.

2005--12156/001

142

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI - SEZIONE DI PIOMBINO - PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "CASALINI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-11778/001 G.C. 13.12.2005. EURO 1.000,00.

2005--12157/001

143

TORINO INTERNAZIONALE. APPROVAZIONE SUPPORTO ISTITUZIONALE DELLA CITTA' PER EVENTI DA ORGANIZZARE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-11966/001 G.C. 20.12.2005. EURO 400.000,00.

2005--12166/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

306

SISTEMA DI STENOTIPIA ELETTRONICA "MICHELA". AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA KOINE' SISTEMI DI TAVOLO PREDISPOSTO PER LA STRUMENTAZIONE DEL SISTEMA. EURO 1800,00

2005--08630/002

384

ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E UFFICIO STAMPA. ANNO 2006. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIELLECI PER EURO 5.400. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO AD EURO 2.700.

2005--11486/002

387

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SERVIZIO DI TRADUZIONE DI UN OPUSCOLO DI PALAZZO CIVICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 672,00.

2005--11489/002

386

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. STAMPA OPUSCOLO SU PALAZZO CIVICO IN LINGUA SPAGNOLA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 540,00.

2005--11490/002

388

SISTEMA DI STENOTIPIA ELETTRONICA "MICHELA" FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA. RINNOVO PER L'ANNO 2006 DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOINE' SISTEMI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.610,00

2005--11633/002

389

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE N. 5.000 BLOCK NOTES DA OMAGGIARE AGLI STUDENTI IN VISITA A PALAZZO CIVICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.120,00.

2005--11823/002

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

254

DETERMINAZIONE:SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 259/2004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO II. - BANDO 84/98 - REP. NN. 1363 - 1444 - AGGIUDICAZIONE

2005--08305/003

263

SETTORE TECNICO IMMOBILI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 339/2004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA STAZIONE DEI CARABINIERI CORSO MONTELUNGO 51 E DEL COMMISSARIATO DI CORSO SPEZIA 26 - REP. N. 1521 - AGGIUDICAZIONE.

2005--08581/003

272

SETTORE ANZIANI-LICITAZIONE PRIVATA N. 36/2005-SERVIZIO DI RIABILITAZIONE/MANTENIMENTO PSICO-FISICO DEGLI ANZIANI COMPRESI NELLA FASCIA RAF A MEDIA E BASSA INTENSITA', OSPITATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI PER ANZIANI "PENSIONATO BUON RIPOSO" E "ISTITUTO MARIA BRICCA". REP. N. 1674-AGGIUDICAZIONE.

2005--08826/003

284

SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 35/2005 - P.R.I.U. LA GRANGIA. NUOVA VIABILITA' E PARCHEGGI. OPERE DI URBANIZZAZIONE - REP. N. 1588 - AGGIUDICAZIONE

2005--09459/003

283

DETERMINAZIONE: SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - ASTAPUBBLCA N. 327/2004 - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI VIA IVREA - PARCO STURA NORD - AREA GIOCHI CAREMA - REP. N. 1545 - AGGIUDICAZIONE.

2005--09464/003

287

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 131/2005 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA SOSPELLO 64 E VIA ALA DI STURA 23 - GRUPPO 21/2003 - REP. N. 1709 - AGGIUDICAZIONE.

2005--09693/003

288

SETTORE AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE, TELEFONIA E CENTRO STAMPA - ASTA PUBBLICA N. 8/2005 - SERVIZIO DI FORNITURA, MANUTENZIONE, GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE FONIA DATI - REP. NN. 1776-1797. AGGIUDICAZIONE.

2005--09820/003

289

DETERMINAZIONE:SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ASTA PUBBLICA N. 57/2005 - SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA CAMPANELLA. - REP. N. 1605 - AGGIUDICAZIONE. -

2005--09858/003

290

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ASTA PUBBLICA N. 59/2005 - PROLUNGAMENTO NUOVA AREA MERCATALE CORSO TARANTO E ARREDO URBANO - REP. N. 1608 - AGGIUDICAZIONE.

2005--09865/003

291

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 77/2005 - INTERVENTI MIRATI DI RISISTEMAZIONE ALVEI E RIVI COLLINARI. REP. N. 1604. - AGGIUDICAZIONE.

2005--09867/003

292

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBLICA N. 89/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 4 E 10. - REP. N. 1610. - AGGIUDICAZIONE.

2005--09872/003

293

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA - ASTA PUBBLICA N. 103/2005 - IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI. RIMOZIONE AMIANTO NELLE BOCCIOFILE AVVENIRE SAN PAOLO-CIRCOSCRIZIONE 3 E MOSSETTO-CIRCOSCRIZIONE 7 - REP. N. 1643 - AGGIUDICAZIONE.

2005--09880/003

294

SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA E OLIMPICA - ASTA PUBBLICA N. 71/2005 PER VILLA GLICINI. CLUB DI SCHERMA. ADEGUAMENTO NORMATIVO. II LOTTO. REP. N. 1586. AGGIUDICAZIONE.

2005--09959/003

300

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 135/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE CIRCOSCRIZIONI 1/10 - ANNO 2004 - REP. N. 1710 - AGGIUDICAZIONE

2005--10039/003

301

DETERMINAZIONE:SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA - ASTA PUBBLICA N. 73/2005 - COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA OMOLOGATA PER LA GINNASTICA IN VIA PACCHIOTTI. - REP. N. 1615 - AGGIUDICAZIONE.

2005--10048/003

302

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO IMMOBILI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 75/2005 - CIMITERO MONUMENTALE. VII AMPLIAZIONE. CAMPO C. - REALIZZAZIONE COMPLESSO LOCULI. - REP. N. 1609 - AGGIUDICAZIONE.

2005--10053/003

305

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI A PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO EURO 1.112,00.

2005--10144/003

306

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO RISTRUTURAZIONE E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI- ASTA PUBBLICA N. 25/2005 - RISTRUTTURAZIONR CENTRO DI ACCOGLIENZA SOCIALE VIA IVREA/VIA CAVAGNOLO - REP. N. 1582 - AGGIUDICAZIONE.

2005--10189/003

308

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 83/2005 - RIORGANIZZAZIONE VIABILE AREA SAN DONATO- REP. N. 1644 - AGGIUDICAZIONE.

2005--10200/003

309

SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO- ASTA PUBBLICA N. 33/2005-SOTTOPASSO SPEZIA-COPERTURA VERDE - REP. N. 1564 -AGGIUDICAZIONE

2005--10218/003

296

DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 52.936,83=.

2005--10301/003

310

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - ASTA PUBBLICA N. 21/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI E PERCORSI OLIMPICI. INTERVENTI MIRATI - 4 LOTTI

2005--10303/003

297

SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 500,00=.

2005--10339/003

312

SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 99/2005 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI ANNO 2005- REP. N. 1620 - AGGIUDICAZIONE

2005--10359/003

313

SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE -ASTA PUBBLICA N. 47/2005 PER INTERVENTI STRAORDINARI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE- LOTTO 7A - REP. N. 1671 - AGGIUDICAZIONE

2005--10361/003

314

SETTORE TECNICO IMMOBILI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 9/2005 PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEI CIMITERI MUNICIPALI. ANNO 2005 - LOTTO N. 1 - REP. 1547 - AGGIUDICAZIONE

2005--10389/003

316

SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA -ASTA PUBBLICA N. 113/2005 - CORSO GROSSETO-COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SANSOVINO ANGOLO STRADA ALTESSANO - REP, N. 1657 -AGGIUDICAZIONE.

2005--10408/003

317

SETTORE EDILIZIA SPORTED OLIMPICA- ASTA PUBBLICA N. 139/2005 - CIRCOSCRIZIONE 5 - PSITA DI PATTINAGGIO IN VIA PIANEZZA ZONA E 29 - REP, N, 1685 -AGGIUDICAZIONE

2005--10537/003

319

DETERMINAZIONE :SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 87/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E MANUFATTI. - REP. N. 1645. - AGGIUDICAZIONE.

2005--10607/003

318

DETERMINAZIONE : SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 39/2005 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 8. - REP. N. 1584. - AGGIUDICAZIONE.

2005--10647/003

322

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 145/2005 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 - BILANCIO 2004 - REP. N. 1729 - AGGIUDICAZIONE.

2005--10677/003

323

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 191/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE SITE NELLE CIRCOSCRIZIONI 7 E 8 - REP. N. 1760 - AGGIUDICAZIONE.

2005--10680/003

327

EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 173/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO COMUNALE DI VIA SCOTELLARO 7/9 - CIRCOSCRIZONE 6 - REP. N. 1738 - AGGIUDICAZIONE.

2005--10891/003

329

SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - ASTA PUBBLICA N. 119/2005 PER MENUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO CITTADINO DI SITI E PERCORSI OLIMPICI. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FONTANA LUMINOSA DI ITALIA '61. REP. N. 1672 - AGGIUDICAZIONE

2005--10925/003

331

DETERMINAZIONE : SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 121/2005 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL V PADIGLIONE DEL COMPLESSO DI " TORINO ESPOSIZIONI" - REP. N. 1687 - AGGIUDICAZIONE.

2005--10926/003

334

DETERMINAZIONE : SETT. TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 187/2005 - OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO E DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SPONDE OROGRAFICHE DEL TORRENTE DORA NEL TRATTO COMPRESO TRA CSO REGINA MARGHERITA E C.SO SVIZZERA - LOTTO N° 2-AGG.

2005--10936/003

335

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ASTA PUBBLICA N. 63/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI. - REP. N. 1619 - AGGIUDICAZIONE.

2005--11019/003

336

SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA - ASTA PUBBLICA N. 111/2005 - PISTA DI PATTINAGGIO NEL PARCO COLLETTA. PISTA DA 200 MT. E PIASTRA 25 X 50 MT. - REP. N. 1638 - AGGIUDICAZIONE.

2005--11046/003

338

DETERMINAZIONE :SETTORE TECNICO GRANDI OPERE EDILIZIE - ASTA PUBBLICA N. 203/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISISTEMAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL. LOTTO 1. SISTEMAZIONI ESTERNE VILLAGGIO MEDIA. - REP. N. 1801. - AGGIUDICAZIONE.

2005--11181/003

341

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICOEDIFICI PER LA CULTURA - ASTA PUBBLICA N. 105/2005 - PALAZZO MAZZONIS RECUPERO FUNZIONALE A SEDE DEL MUSEO DI ARTE ORIENTALE. - REP. N. 1715 - AGGIUDICAZIONE.

2005--11201/003

343

INTERVENTI EVOLUTIVI SU METODO DI AGGIUDICAZIONE GARE ED ALTRE FUNZIONALITA' DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE " GARE APPALTI" PER IL SETTORE APPALTI B - LAVORI PUBBLICI DEL S.C. CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.040,00 IVA 20% INCLUSA

2005--11280/003

349

SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE E PUBBLICITA' EX ART. 29, COMMA 2, LEGGE 109/94 E S.M.I. PER GARE DI LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2006.

2005--11283/003

346

SETTORE GRANDI OPERE EDILIZIE-ASTA PUBBLICA N. 177/2005-SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEL PALASPORT - PATTINAGGIO VELOCITA' SU GHIACCIO - AREA LINGOTTO - REALIZZAZIONE PIAZZALE SUD - REP. N. 1725 -AGGIUDICAZIONE.

2005--11305/003

345

DETERMINAZIONE-SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI - ASTA PUBBLICA N. 159/2005 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE DI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - CIRCOSCRIZIONI 3-7-10 - REP. 1716 -AGGIUDICAZIONE

2005--11308/003

347

SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 209/2005 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO D'INCONTRO IN VIA BARDASSANO 5 A - REP. N. 1798 - AGGIUDICAZIONE.

2005--11430/003

348

SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA -ASTA PUBBLICA N. 141/2005 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PISCINA STADIO COMUNALE DI TORINO - RECUPERO E RISISTEMAZIONE SPAZI AL PIANO INTERRATO EX ASSOCIAZIONI - REP. N. 1656 -AGGIUDICAZIONE.

2005--11433/003

350

DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE SERVIZI INTEGRATI - ASTA PUBBLICA N. 66/2005 - FORNITURA AD ORDINE APERTO DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - REP. N. 1751 - AGGIUDICAZIONE.

2005--11650/003

364

SETTORE VENDITE ACQUISTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 140/2005 - ALIENAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO ABITATIVO E COMMERCIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE.

2005--12050/003

Servizio Centrale Risorse Umane

2142

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, DI POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (F.L. 07/04). ASSUNZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 538.248,92.

2005--09521/004

2168

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, DI POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1 - (F.L. 06/04). ASSUNZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 245.649,33.

2005--09749/004

2230

RITENUTE PER MULTA (ART. 25, 4° COMMA C.C.N.L. DEL 6/7/95 E S.M.I.) DA INTROITARE NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DA DESTINARE AD ATTIVITĄ SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2006 DI EURO 1.000,00.

2005--10355/004

2231

INDENNITĄ AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO, EX ART. 25, COMMA 6° E ART.27, COMMA 7° C.C.N.L. DEL 6/7/95 E S.M.I. (I/VIII Q.F.) E ART. 29 C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 10/4/1996. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 70.000,00.

2005--10357/004

2232

ASSUNZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI SPESE LEGALI EX ART. 28 DEL C.C.N.L. DEL 14 SETTEMBRE 2000 E ART. 12 DEL C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 12 FEBBRAIO 2002. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006 DI EURO 100.000,00.

2005--10367/004

2241

DIRITTI DI ROGITO. QUOTE SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE E AL VICE SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 EURO 53.500,00.

2005--10370/004

2260

INDENNITĄ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE A EURO 5.288.220,00

2005--10461/004

2265

GONZALES PATRIZIO - DIPENDENTE DELL'A.S.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO IN QUALITA' DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO (CAT. BS). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 260,04.

2005--10485/004

2279

RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER L`ANNO 2005.

2005--10605/004

2290

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 97.945,80

2005--10670/004

2373

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, DI N. 100 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI VIGILE URBANO - F.L. 01/05 - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI PUBBLICA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.709,26.

2005--11564/004

2374

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO NEI PROFILI DELLA CATEGORIA D - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.773.379,49

2005--11570/004

2375

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO NEI PROFILI DELLA CATEGORIA C - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.277.239,82

2005--11573/004

2371

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ADEST CATEGORIA B - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 65.876,70

2005--11576/004

2376

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO NEI PROFILI DELLA CATEGORIA B - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.207.739,43

2005--11578/004

2377

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI NEI PROFILI DELLA CATEGORIA C - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.332.177,35

2005--11583/004

2372

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 24 MESI NEI PROFILI DELLA CATEGORIA D - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 648.999,02

2005--11588/004

2378

COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO BUON PASTORE DI TORINO. PROROGA PER SEI MESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00.

2005--11773/004

2380

DETERMINAZIONE: C.C.N.L. 22.1.2004 ARTT. 31 E 32 DISCIPLINA DELLE "RISORSE DECENTRATE" E RELATIVI INCREMENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. (EURO 15.418,00=).

2005--11828/004

2381

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO AI SENSI DEL C.C.N.Q. DEL 23 GENNAIO 2001. SANZIONE DISCIPLINARE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 600,00

2005--11845/004

2383

SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 2.700,00

2005--11883/004

2387

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI NEI PROFILI DELLA CATEGORIA C - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 311.966,79

2005--12006/004

2386

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI RESPONSABILE TECNICO CAT. D1 - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.869,39

2005--12007/004

2410

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 200.000,00.

2005--12083/004

2417

PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. EURO 192.700.

2005--12135/004

2418

ABBONAMENTI ALLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 3.892,00.

2005--12150/004

2443

ADESIONE DEL COMUNE DI TORINO ALLA FONDAZIONE ASPHI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI INFORMATICI PER GLI HANDICAPPATI - EURO 7.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERA 2005 12125/04

2005--12171/004

2427

PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE PREASSUNTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. EURO 23.000,00.

2005--12172/004

2428

MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. EURO 180.892,92.

2005--12173/004

2425

MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. EURO 95.028,35.

2005--12174/004

2429

CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIP.TO DI FISIOPATOLOGIA CLINICA PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE IN OCULISTICA PER DIPENDENTI COMUNALI - STIPULAZIONE CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. - EURO 40.000,00.

2005--12175/004

2426

IMPEGNO DI EURO 1.500,00 PER L'ANNO 2006 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE.

2005--12176/004

2430

MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2006. EURO 62.618,90.

2005--12177/004

2431

MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI SU DIPENDENTI SOTTOPOSTI A RISCHIO CHIMICO PER UTILIZZO DI SOLVENTI. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANN0 2006. EURO 1.000,00.

2005--12178/004

2448

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTO DI EURO 1.700.000,00. IMPEGNO DI SPESA

2005--12201/004

2442

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.202,69

2005--12204/004

2464

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.923,03

2005--12215/004

2465

ROSA LUCIA - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI - CATEGORIA C - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.937,08.

2005--12216/004

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

0

05/301- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN VIA MEUCCI 4 - VII° PIANO E PIANI INTERRATI. PERIODO NOVEMBRE 2005-31 MARZO 2007. SPESA EURO 22.964,72= IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO (PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2005) EURO 2.604,00=

2005--08776/005

0

05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN PIAZZA SAN CARLO 161- III° PIANO. PERIODO NOVEMBRE 2005 31.03.2007. AMPLIAMENTO. SPESA EURO 23.371,79= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 2.109,29= IVA COMPRESA (PERIODO NOVEMBRE 2005 / DICEMBRE 2005).

2005--08859/005

0

05/202 LICITAZIONE PRIVATA N.22/2004 -FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI E COMPLEMENTI SALE MEDICHE. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 1.556.64

2005--09416/005

0

05/302-AMPLIAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2006. SPESA EURO 17.971,20 IVA COMPRESA.

2005--09506/005

0

LOTTO 2 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO CONCORSO TRIENNALE N. 124/2003 PER LA FORNITURA DI ARREDI AI COMUNI: TORINO, CHIERI, ORBASSANO, PIANEZZA, RIVOLI, PROVINCIA DI TORINO (MECC. N. 200302706/05) - SPESA DI EURO 12.483,58 IVA COMPRESA.

2005--09595/005

0

DETERMINAZIONE: LOTTO 3 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO CONCORSO TRIENNALE N. 124/2003 PER LA FORNITURA DI ARREDI AI COMUNI: TORINO, CHIERI, ORBASSANO, PIANEZZA, RIVOLI, PROVINCIA DI TORINO (MECC. N. 200302706/05) - SPESA DI EURO 5.665,90 ¬ IVA COMPRESA.

2005--09712/005

0

05/303-ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP SPA E LA DITTA OLIVETTI TECNOST SPA. NOLEGGIO DI NR. 16 FOTOCOPIATORI DIGITALI. IMPEGNO PER L'ANNO 2006 DI EURO 38.100,00 IVA COMPRESA.

2005--09906/005

0

05/108 LOTTO 4 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO CONCORSO TRIENNALE N. 124/2003 PER LA FORNITURA DI ARREDI AI COMUNI: TORINO, CHIERI, ORBASSANO, PIANEZZA, RIVOLI, PROVINCIA DI TORINO (MECC. N. 200302706/05) - SPESA DI EURO 7.915,22 IVACOMPRESA.

2005--09976/005

0

05/108 - LOTTO 1 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LICITAZIONE PRIVATA TRIENNALE N.312/03 PER LA FORNITURA ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA, LAVANDERIA E DI PULIZIA OCCORRENTI AGLI ISTITUTI E SERVIZI VARI DELLA CITTA' DI TORINO - SPESA DI EURO 466,20 IVA COMPRESA

2005--09977/005

0

05/108 - LOTTO 1 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ASTA PUBBLICA TRIENNALE N.210/02 PER LA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI E STOVIGLIERIA OCCORRENTI AGLI ISTITUTI E SERVIZI VARI COMUNALI - SPESA DI EURO 892,30 IVA COMPRESA.

2005--09979/005

0

05/303-ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN REGIME DI PROROGA TRA LA CONSIP E LE IMPRESE ENI SPA, ESSO ITALIANA SRL E ERG PETROLI SPA. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL 2006. SPESA EURO 174.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE.

2005--10070/005

0

LOTTO 1 E 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ASTA E PUBBLICA PER LA FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA - VERTICALI - DI ARREDAMENTO ED OSCURANTI OCCORRENTI AI DIVERSI SERVIZI MUNICIPALI, SCUOLE ED UFFICI GIUDIZIARI. SPESA DI EURO 11.172,26 IVA COMPRESA.

2005--10302/005

0

05/301- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN VIA LEONCAVALLO 25. PERIODO DICEMBRE 2005-31.03.2007. SPESA EURO 50.269,44= IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 3.141,84= (PERIODO DICEMBRE 2005).

2005--10414/005

0

O5/303 - ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CORPO MACCHINA, DORSO DIGITALE, ACCESSORI ED ARREDI VARI OCCORRENTI ALL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI TORINO. INDIZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 75.600,00 IVA COMPRESA.

2005--10447/005

0

05/201 - ULTERIORE IMPEGNO. GARA TELEMATICA 234/03. FORNITURA BIENNALE DI BIANCHERIA E VESTIARIO MONOUSO OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELL`AMMINISTRAZIONE. SPESA EURO 14.000,00=

2005--10662/005

0

DETERMINAZIONE: 05/202 - FORNITURA DI ARREDI ED ACCESSORI BAGNO OCCORRENTI AL CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE E SOCIALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA EURO 17.254,07

2005--10771/005

0

05/702-ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 9 COMMA 4 LETTERA E) D.LGS. 358/92 S.M.I. ALLA DITTA SATIZ S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 25.876,80.

2005--11065/005

0

05/702-ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 9 COMMA 4 LETTERA E) D.LGS. 358/92 S.M.I. ALLA DITTA ALTERCOOP PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 25.000,80.

2005--11067/005

0

05/303-ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI CONVERSIONE MICROFILM SU SUPPORTO DIGITALE. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 IVA COMPRESA.

2005--11083/005

0

05/302-ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. EURO 2.634.997,00

2005--11167/005

0

05/303 - CESSIONE RAMO D'AZIENDA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE VARIE PER UFFICIO DI CUI ALLE DETERMINE 2002-6011/05 LOTTO III, 2005-471/05 LOTTI I E V, 2005-4053/05.

2005--11303/005

0

05/302 - AFFIDAMENTO AL LABORATORIO C.C.I.A.A. DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E RELATIVI INTERVENTI SISTEMATICI PRESSO I PUNTI DISTRIBUZIONE ED I CENTRI COTTURA DEGLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI E DELLE MENSE COMUNALI. PERIODO 1.1.2006/31.12.2008. SPESA COMPLESSIVA TRIENNALE EURO 30.423,60.

2005--11450/005

0

DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA LICITAZIONE PRIVATA N. 110/2004 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BACHECHE, TABELLONI E LAVAGNE MAGNETICHE - SPESA DI EURO 1.393,80 IVA COMPRESA.

2005--11475/005

0

05/201 GARA TELEMATICA 154/2005 SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA` DI TORINO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA

2005--11684/005

0

05/302-ULTERIORE IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI UTENZA ASSISTITA. SPESA EURO 440.931,00.

2005--11824/005

0

05/302-ULTERIORE IMPEGNO E CONTESTUALE ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CONFEZIONATI PER I CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI COMUNALI. SPESA EURO 243.172,60

2005--11909/005

0

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA N. 0/56 PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI 7 TENDE A RULLO DI CUI 6 MOTORIZZATE PER LA SALA POLIVALENTE DEL LINGOTTO E DI 7 TENDE IN TAFFETA' PER GLI UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO CIVICO. SPESA EURO 18.421,51. FINANZIAMENTO.

2005--11910/005

0

05/104- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LICITAZIONE PRIVATA TRIENNALE N. 52/2004 PER LA FORNITURA DI TARGHE E SEGNALETICA DA INTERNO PER UFFICIO (MECC. 2004-03067)- SPESA DI EURO 3.616,80 IVA COMPRESA

2005--11955/005

0

05/101 - ULTERIORE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE SU LISTINI UFFICIALI DI ATTREZZATURE AUDIOVIDEO E FOTOGRAFICHE. SPESA EURO 14.680,99 I.V.A. COMPRESA.

2005--11956/005

0

05-104 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO CONCORSO TRIENNALE 124/2003 PER LA FORNITURA DI ARREDI AI COMUNI: TORINO, CHIERI, ORBASSANO,PIANEZZA,RIVOLI, PROVINCIA DI TORINO (MECC.N. 2003/2706/05) SPESA DI EURO 207,20 IVA COMPRESA

2005--11957/005

0

ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA ALLA LICITAZIONE PRIVATA N. 298/2003 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ATTREZZATURE PER PISCINE - SPESA DI EURO 16.118,40 IVA COMPRESA.

2005--11959/005

0

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ASTA PUBBLICA TRIENNALE N. 96/2004 PER LA FORNITURA DI SPECCHI PER I SERVIZI COMUNALI (MECC. N. 2004 04134)- SPESA DI EURO 2228,59 IVA COMPRESA.

2005--11962/005

0

05/201- GARA TELEMATICA 110/05 - SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PRESSO LE SCUOLE MATERNE E CESM. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.

2005--11998/005

0

05/107-ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PISCINA STADIO MONUMENTALE DEL SETTORE SPORT DEL COMUNE DI TORINO MUTUO

2005--12012/005

0

05/301- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN VIA MEUCCI 4 - VII° PIANO E PIANI INTERRATI. PERIODO 1/1/2006-31/3/2007. SPESA EURO 20.360,72 = IVA 20% COMPRESA.

2005--12013/005

0

05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN PIAZZA SAN CARLO 161 - III° PIANO. PERIODO 01.01.2006 / 31.03.2007. SPESA EURO 21.262,50= IVA COMPRESA

2005--12015/005

0

05/303-ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI EURO 2.224,16 IVA COMPRESA. LOTTI III IV - VII.

2005--12016/005

0

05/301- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT DI PARCO RUFFINI E PISCINA FRANZOJ. PERIODO 01/01/2006-31/12/2006. SPESA EURO 118.321,20= IVA COMPRESA.

2005--12018/005

0

05/102 - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI APPALTO CONCORSO PER LA MANUTENZIONE "FULL SERVICE" SUGLI ARCHIVI AUTOMATIZZATI "DENSIMATIC" IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFI ED ELETTORALI. SPESA EURO 65.363,42. IMPEGNO PLURIENNALE.

2005--12020/005

0

05/301- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPOLVERATURA LIBRI E LAVAGGIO VETRI IN TUTTE LE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. PERIODO DICEMBRE 2005 -31 DICEMBRE 2006. AFFIDAMENTO PER EURO 148.964,00= IVA 20% COMPRESA IMPEGNO LIMITATO AD EURO 74.482,00

2005--12038/005

0

ASTA PUBBLICA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA CIRCOSCRIZIONE II IN VIA FILADELFIA 242 PER IL PERIODO GENNAIO 2006 MAGGIO 2007. INDIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 112.200,00 IVA COMPRESA.

2005--12115/005

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1627

DOCUMENTI DI SERVIZIO (DI VIAGGIO E DI SOSTA) PER LA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 263,00 (IVA INCLUSA).

2005--10888/006

1647

PROGETTO PILOTA INTERVENTI DI TELECONTROLLO, MONITORAGGIO INFORMAZIONE E DISSUASIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO SU DIRETTRICE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA CITTA' - C. MONCALIERI. - AFFID. ED APPROV.NE DISCIPLINARE GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 700.000,00

2005--11187/006

1646

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.756,21.

2005--11189/006

1673

SOFTWARE UPGRADE SUBSCRIPTION PER IL SOFTWARE GETRAM. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 3.790,00

2005--11835/006

Divisione Servizi Educativi

336

PISCINA CENA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLE ATTIVITA' DI ACQUATICITA' RIVOLTE AI DISABILI ALLA E.S.L. LIBERTAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.560,00

2005--09200/007

344

LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PROGETTO "TORINO, CITTA' IN GIOCO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 11200/007 DELLA G.C. DEL 9.12.2003. PROVVEDIMENTI.

2005--09524/007

361

CONCESSIONE PER L'ANNO 2006 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. EURO 32.526,00=

2005--09963/007

368

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIVISIONE SITO IN VIA BAZZI 4, PERIODO 1/1/2006 - 31/12/2006 - PER COMPLESSIVI EURO 249.120,00= .

2005--10225/007

370

LABORATORIO CITTA` SOSTENIBILE. GRUPPO DI LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.372,00=

2005--10378/007

371

ASSEGNAZIONE FONDI AI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI (C.T.P.) - ESERCIZIO 2005 - CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER ADULTI. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 ARTT. 42 E 45. IMPEGNO DI SPESA EURO 71.148,00.

2005--10546/007

372

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/06 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.302.633,03.

2005--10558/007

373

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - PROVVEDIMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.384.228,61=.

2005--10582/007

379

GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TRASPORTI DISABILI SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. SPESA DI EURO 78.000,00.

2005--10756/007

381

PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'HANDICAP. AFFIDAMENTI A IRIFOR E A.N.P.V.I. IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00=

2005--10878/007

382

D.P.R. 24/7/77 N. 616 E L.R. 29 APRILE 1985 N.49. FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2005/2006. IMPEGNO EURO 1.222.837,53=

2005--10944/007

384

ASSEGNAZIONE FONDI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE - ESERCIZIO 2005 - LEGGE REGIONALE N° 49 DEL 29 APRILE 1985 IMPEGNO DI SPESA EURO 103.020,54.

2005--10960/007

385

LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E LUDICO-DIDATTICO A FAVORE DI VARI CIRCOLI DIDATTICI E PROGETTI EDUCATIVI. SPESA EURO 90.000,00=.

2005--11048/007

386

ULTERIORE IMPEGNO E MAGGIORE SPESA PER LA FORNITUTA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE E NIDI PER L'INFANZIA. LOTTI DAL X AL XIX. ANNO 2005. EURO 508.817,45.

2005--11079/007

387

MAGGIORE SPESA SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO (LOTTI DAL N° I AL N° IX). ANNO 2005. EURO 485.769,50.

2005--11081/007

388

DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. STAMPA VOUCHER EDUCATIVI. SPESA EURO 708,00.

2005--11130/007

390

AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA D'INFANZIA ALLAA.T.I. DI CUI CAPOGRUPPO COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI. SPESA DI EURO 468,00=

2005--11159/007

392

LICITAZIONE PRIVATA N. 40/2005. SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI LOTTI X, XI, XII E XIII IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA CAUTELARE PRESENTATA DALLA DITTA GEMEAZ.

2005--11212/007

393

ACQUISTO ACCESSORI SALE IGIENICHE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA.SPESA DI EURO 8.296,91 .

2005--11330/007

394

ACQUISTO STOVIGLIE ED ATTREZZATURE VARIE PER MENSA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO ED ASILI NIDO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SPESA DI EURO 47.040,00. PARZIALE FINANZIAMENTO.

2005--11342/007

395

AFFIDAMENTO A A.T.I. DI CUI CAPOGRUPPO COOP. SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ECONOMALI CIRCOSCRIZIONALI PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2006. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 14.117,40=

2005--11358/007

396

SCUOLA MATERNA EUROPEA, SPESE DI FUNZIONAMENTO FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.999,76.

2005--11364/007

397

LEGGE 285/97: INDIZIONE GARA COL SISTEMA DELL'APPALTO CONCORSO AI SENSI DEL D.LGS. N. 157/1995 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CENTRI GIOCO E/O PUNTI D'INCONTRO" - APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SPESA PRESUNTA EURO 350.000,00= OLTRE IVA.

2005--11381/007

398

RISTORAZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEI CONTROLLI SUL SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005-2006. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. SPESA EURO 40.422,00.

2005--11453/007

399

CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO TRA LA CITTA` DI TORINO E LA SOCIETA` AZIENDA TORINESE MOBILITA` SPA (OGGI GTT SPA)PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI TRASPORTI DISABILI SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI PROROGA. AFFIDAMENTO SPESA DI EURO 3.452.842,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 1.950.000,00.

2005--11459/007

400

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DI MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI EURO 10.000,00.

2005--11479/007

401

LEGGE 285/97. ALBO DELLE AGENZIE EDUCATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE.

2005--11498/007

402

LABORATORIO CITTA` SOSTENIBILE. ANAGRAFE NAZIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 11 GENNAIO 1996 N. 23. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERCORSI CIFRATI SRL. EURO 57.600,00=IVA 20% COMPRESA.

2005--11560/007

404

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ISTITUTO DELLA SACRA FAMIGLIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO PRIVATO "SAN DONATO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2005 10424/007. EURO 51.645,69.

2005--11580/007

403

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS SRL PER SERVIZIO DI TRADUZIONI PER IL PROGETTO TORINO CITTA' EDUCATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=.

2005--11582/007

405

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO ED IL CSI PIEMONTE PER LA RISERVA DI POSTI BIMBO NELL'AMBITO DEL NIDO AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 153.780,00

2005--11587/007

406

CONTRIBUTO ALLA CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN VINCENZO DE' PAOLI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO PRIVATO "DIVINA PROVVIDENZA" - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 2005 10812/007 G.C. DEL 6 DICEMBRE 2005. EURO 51.645,69.

2005--11657/007

407

PROGETTO " TAPPETO VOLANTE" . AFFIDAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA`. EURO 9.156,80=

2005--11714/007

408

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER IL SETTORE PARI OPPORTUNITĄ. EURO 650,00=

2005--11732/007

409

CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MA.G.E.D. ONLUS PER IL CONVEGNO EUROPEO «GIUSTIZIA E SPORT» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200510058/007.

2005--11736/007

410

CONTRIBUTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITĄ DI GENERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.688,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200510806/007.

2005--11737/007

411

TORINO, CITTA' EDUCATIVA. STAMPA PIEGHEVOLI ISTITUZIONALI IN VARIE LINGUE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA STARGRAFICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.419,20.

2005--11743/007

412

SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO VARIE SCUOLE COMUNALI E ALTRE SEDI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO 1 GENNAIO 2006 - 31 DICEMBRE 2006. AFFIDAMENTO ALLA I.C.I. ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. SPESA DI EURO 26.605,20=IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 12.903,00=

2005--11796/007

413

LEGGE 285/97 . PROGETTO FAMIGLIA. INCONTRI TEMATICI SULL'EDUCAZIONE ALLE FAMIGLIE. AFFIDAMENTI INCARICHI. EURO 4.417,64=

2005--11822/007

414

CONCERTO DI NATALE 2005. AFFIDAMENTI. EURO 3.332,00=

2005--11826/007

415

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO FAMIGLIA DI VIA PERRONE 1 BIS PER L' ANNO 2006 ALLA A.T.I DI CUI CAPOGRUPPO COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA. SPESA DI EURO 5.220,43=IMPEGNO LIMITATO A EURO 2.175,20.

2005--11848/007

417

INDIZIONE GARA COL SISTEMA DELL'APPALTO CONCORSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 157/95 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TRIENNALE DEI SERVIZI DEI NIDI VIA FOSSANO VIA BALBO VIA GIOBERTI. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. SPESA PRESUNTA EURO 3.778.405,80= IVA COMPRESA.

2005--11850/007

418

TORINO, CITTA' EDUCATIVA. PROGETTO "OSSERVATORIO CITTADINO SUI MINORI". AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.960,00.

2005--11865/007

419

CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER AZIONI ED INIZIATIVE DI POLITICHE DI IMMIGRAZIONE. ACCERTAMENTO EURO 4.000,00. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EURO 7.000,00=.

2005--11904/007

424

CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA ONLUS PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PRESENZA AMICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200510995/001.

2005--12144/007

425

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO «TEMPOINSIEME 2005» E DELLA RIVISTA «NEWS LETTER CITTA` EDUCATIVA» PER UNA SPESA DI EURO 65.461,44. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.816,32.

2005--12203/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

115

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'ARCH. MARTA BUSCA PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.000,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE ONERI E IVA COMPRESA.

2005--08730/008

116

AUTORIMESSA BOCCACCIO DI VIA BOCCACCIO N. 65. RICOVERO AUTOVETTURE E CICLOMOTORI DELLA SEZIONE 21^ VIGILI URBANI "MADONNA DEL PILONE". (IMPORTO EURO 5.212,80.=).

2005--08782/008

123

CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.500,00.

2005--09758/008

125

CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTĄ CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. IMPEGNO FONDI ANNO 2006. IMPORTO EURO 8.313,59.

2005--09933/008

126

CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTĄ PER L'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETĄ DEMANIALE. IMPEGNO FONDI ANNO 2006. EURO 89.379,18.

2005--09935/008

127

CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTĄ A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2006. IMPORTO EURO 2.480,00.

2005--09936/008

133

PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - AFFITTO POSTI AUTO PER IL RICOVERO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE 1^ CENTRO DEL CORPO VIGILI URBANI. (IMPORTO EURO 12.838,65).

2005--10505/008

135

LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 91.469,36

2005--10747/008

136

IMMOBILE DI PROPRIETĄ COMUNALE SITO PRESSO IL COMPENDIO EX BONAFOUS DI STRADA PECETTO - RICONSEGNA LOCALI - IPOTESI DI ACCORDO TRANSATTIVO - IMPEGNO FONDI

2005--10822/008

138

IMMOBILE DI PROPRIETĄ A.T.C. SITO IN VIA PASSONI 18 - UNITĄ 2 - CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTĄ AD USO COMUNITĄ ALLOGGIO - CONGUAGLIO INDENNITĄ DI OCCUPAZIONE E NUOVA LOCAZIONE DAL 1° GENNAIO 2006.

2005--11307/008

139

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRASFERITO AL COMUNE DI TORINO DA ENTI OSPEDALIERI SOPPRESSI (LEGGE 833/78) - IMPORTO PRESUNTO PER L'ANNO 2005 DEI PROVENTI E REDDITI NETTI DA EROGARE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 187.539,00.

2005--11313/008

142

SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - LOTTO I° - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 197.413,63.

2005--11395/008

143

ACQUISTO AREA DI PROPRIETA` SOCIETA` DALMAZIA TRIESTE S.R.L. SITA IN STRADA PIANEZZA / VIA DELLE PRIMULE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 420.966,72, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2005 07543/008 DEL 21.11.2005.

2005--11421/008

144

ACQUISIZIONE AREA DI PROPRIETA' DALMAZIA TRIESTE SITA IN VIA BARLETTA INT. 109. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 19.336,15, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. N. 2005 07552/008 DEL 5.12.2005.

2005--11496/008

145

LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONE DIVERSE. IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2006 EURO 3.000,00

2005--11623/008

134

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOM. GIORGIO ARALLA PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 45.430,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE ONERI E IVA COMPRESI

2005--11766/008

148

RICONOSCIMENTO INDENNIZZI AD ASSEGNATARI DI BENI COMUNALI A ESTINZIONE DI SITUAZIONI DI CONTENZIOSO

2005--11925/008

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

339

UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA- FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.220,00 PER L'ANNO 2006.

2005--10014/009

381

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO - XXIII CONGRESSO U.I.A. TORINO 2008- IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2005-10687/009 G.C. DEL 06/12/2005.

2005--11627/009

Divisione Funzioni Istituzionali

452

SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.000,00

2005--10129/010

453

SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT E TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.

2005--10130/010

454

SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SPORT PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.

2005--10131/010

481

CONTRIBUTO DI EURO 30.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PENTASPORT IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08527/010 DELLA G.C. DEL 02.11.2005 ESECUTIVA DAL 19.11.2005. DEVOLUZIONE ED IMPEGNO PER EURO 10.000,00

2005--10674/010

501

CONTRIBUTO DI EURO 300.000,00 AL «COMITATO ORGANIZZATORE UNIVERSIADI INVERNALI 2007" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10274/010 DELLA G.C. DEL 1° DICEMBRE 2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--11110/010

508

CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA "LUCENTO TORINO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005 10269/010 DELLA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--11356/010

509

CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 AL GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO "ALLOTREB" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. N. 2005 10289/010 DELLA G.C. DEL 6.12.2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--11360/010

511

CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALLA "COMMISSIONE OLIMPICA DIOCESANA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10123/010 DELLA G.C. DEL 6.12.2005, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--11366/010

512

NATALEINMOVIMENTO 2005. CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2005 MECC. N. 2005 10657/010 I.E.

2005--11367/010

513

TORNEO NAZIONALE DI SPADA MASCHILE E FEMMINILE UNDER 14. CONTRIBUTO DI EURO 1.600,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C DEL 6 DICEMBRE 2005 MECC. N. 10659/010 I.E.

2005--11368/010

514

CONVEGNO INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA. CONTRIBUTO DI EURO 2.850,00 A FAVORE DELL'I.S.E.F. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2005 MECC. N. 2005 10808/010 I.E.

2005--11369/010

515

NUMERO VERDE SETTORE SPORT. PROSEGUIMENTO DELL'INIZIATIVA PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO NEL PERIODO: 01 GENNAIO 2006 - 28 FEBBRAIO 2006.

2005--11371/010

516

PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". AFFIDAMENTO DELLE INIZIATIVE SPORTIVE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 71.263,18.

2005--11372/010

517

CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 ALLA COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2005 10924/010 DELLA G.C. DEL 6.12.2005 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--11509/010

518

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.600,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2006 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO "LEGALWEB PER LO SPORT" DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2005 09786/010

2005--11510/010

523

CAMPIONATI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA 2008. CANDIDATURA DELLA CITTA'. CONTRIBUTO DI EURO 100.000,00 ALLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 29.11.2005 MECC. N. 2005 10373/010 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

2005--11642/010

524

AFFIDAMENTO ALLA "CADEL DI CADEL GIORGIO" PER LA FORNITURA DI GADGETS DA DISTRIBUIRE AL "4° TROFEO DI GIOCATLETICA - CITTA' DI TORINO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.993,36.

2005--11907/010

97

SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA - PRESA D'ATTO ADESIONE DEL SETTORE STATISTICA E VERSAMENTO DI EURO 310,00 PER QUOTA ANNO 2006.

2005--09016/011

123

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA STARGRAFICA SRL PER LA FORNITURA DELLA STAMPA DI PUBBLICAZIONI STATISTICHE EDITE DALL'OSSERVATORIO SOCIOECONOMICO TORINESE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.200,00 IVA COMPRESA.

2005--11950/011

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

243

DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PERIFERIE - DIREZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2006 EURO 1.000,00.

2005--09169/012

253

SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 2.000,00 - AUTORIZZAZIONE

2005--09768/012

292

SERVIZIO DI RICOVERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE (CAT. A1 - A2 - A3) - PERIODO AFFIDAMENTO 01/01/2004 - 31/12/2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 50.000,00

2005--11613/012

293

ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARATI INFORMATICI - AFFIDAMENTO ALLE DITTE ABA SRL, VENCO COMPUTER SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.998,12

2005--11649/012

296

RESTITUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ACCERTAMENTO ENTRATA DI EURO 2.495,81 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.495,81.

2005--11698/012

295

122/2005 - LICITAZIONE PRIVATA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE (CAT. A1 A2 - A3) - PERIODO AFFIDAMENTO 01/01/2006 - 31/12/2007 - ORDINE ANTICIPATO DI INIZIO SERVIZIO.

2005--11723/012

Divisione Servizi Tributari e Catasto

388

RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE PER IL PIEMONTE, PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. MECC. 2005 07123/13.

2005--09140/013

427

CONCESSIONE PER L'ANNO 2006 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.478,00=.

2005--09912/013

455

ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - IMPEGNO DI EURO 180,00

2005--11034/013

456

T.A.R.S.U. GIORNALIERA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2005 DI EURO 10.000,00.

2005--11035/013

457

IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO DI AGENDE OCCORRENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO SPESA EURO 928,80

2005--11036/013

459

CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E CAAF IN MATERIA DI ICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECCANOGRAFICO 2004/05475/13.

2005--11038/013

462

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SERVIZI «PRE-BAGNATO» SUI FOGLI DA AFFIGGERE, OSCURAMENTO E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE LICITAZIONE PRIVATA N.202/2001 LIMITATAMENTE AL PERIODO OLIMPICO (9 GENNAIO 2006-19 MARZO 2006). IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00.

2005--11042/013

464

SPESE PER LITI TRIBUTARIE.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 15.000,00.

2005--11844/013

465

RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER PARTITE INESIGIBILI. IMPEGNO DI EURO 530.124,00.

2005--11854/013

466

AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO PER L'ATTUALIZZAZIONE DEI VALORI AI FINI ICI DELLE AREE EDIFICABILI DELLA CITTA' DI TORINO. ART. 1, COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPEGNO EURO 42.840,00 IVA COMPRESA.

2005--11861/013

467

AGEVOLAZIONI ICI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE.ATTUAZIONE COMMI 336 E 337 DELL'ART. 1 LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311. II° INVIO COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.540,00.

2005--11866/013

468

CANONE DI FOGNATURA - RIMBORSO ALLA SMAT DELLE NOTE DI CREDITO EMESSE NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI.ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 15.000,00.

2005--11873/013

469

COSAP / CIMP / TARSU : RIMBORSO DI VERSAMENTI INDEBITI RISCOSSI DA SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.924.139,40.

2005--11876/013

479

ISCRIZIONE A RUOLO DI SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.225,83. FORNITURA N. 4 DEL 29/11/2005.

2005--12131/013

478

RIDUZIONI EX ART. 19 BIS DEL REGOLAMENTO TARSU. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350.000,00.

2005--12132/013

Divisione Funzioni Istituzionali

199

REINTEGRO SOMMA DI EURO 59,62 AL FONDO CASSA DEL SETTORE A SEGUITO DI FURTO AVVENUTO NEI LOCALI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI CORSO VERCELLI N. 15.

2005--11146/014

198

CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TI SPOSI PARLIAMONE! PROMOZIONE DELLE LIFE SKILLS E LA TRANSIZIONE AL MATRIMONIO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 6 SETTEMBRE 2005, MECC. 200506823/014 EURO 5.000,00.

2005--11147/014

202

MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI MEDAGLIE. SPESA EURO 837,60.

2005--11172/014

201

FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI EURO 450,00.

2005--11173/014

204

IMPOSTA DI BOLLO. ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2006 EURO 1.100.000,00.

2005--11186/014

207

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPE E BUSTE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE DI STATO CIVILE. SPESA EURO 4.451,40.

2005--11410/014

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

316

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE ALLA FONDAZIONE ATRIUM IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. MECC. 2005/06285/15 DEL 02/08/05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.950.000,00 - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE.

2005--08996/015

368

ACQUISTO DI FOTOGRAFIE CON CESSIONE DELLE IMMAGINI E UTILIZZO DEI DIRITTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.140,00 IVA COMPRESA.

2005--10049/015

371

FORNITURA ELEMENTI VERTICALI- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 778.560,00 IVA COMPRESA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003

2005--10228/015

381

SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.

2005--10252/015

386

REALIZZAZIONE DI TOTEM, STENDARDI, PLOTTER, CARTELLI, STRISCIONI RELATIVI AD INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO PER SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO EURO 12.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 7.000,00.

2005--10604/015

423

REALIZZAZIONE DI DOCUMENTAZIONE FILMICA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 30.000.00 ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 29-11-2005 N. MECC. 2005/09968/15

2005--11050/015

407

ACQUISTO LIBRO GUIDA AI PARCHI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA INCLUSA

2005--11062/015

420

GUIDA ENOGASTRONOMICA "PAPILLON". ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 840,00.

2005--11091/015

426

ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "I MERCATI DI TORINO". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.770,00 IVA COMPRESA.

2005--11098/015

417

STAMPA MATERIALI VARI RELATIVI A INIZIATIVE CULTURALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 801,00 (IVA INCLUSA).

2005--11134/015

428

INCARICO DI COLLABORAZIONE A GIULIA CARGNELLI PER LA REDAZIONE DEI TESTI E PREPARAZIONE DEI MATERIALI PER GLI STRUMENTI RIVOLTI AI GIORNALISTI ITALIANI ED ESTERI EURO 14.425,60

2005--11178/015

436

TRATTATIVA PRIVATA «LOOK OF THE CITY - INTERVENTI SPECIALI - MARGHERITA ODDONE» - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.500,00 IVA ESCLUSA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 71.400,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--11443/015

437

TRATTATIVA PRIVATA "LOOK OF THE CITY - INTERVENTI SPECIALI VENCHI UNICA"- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 58.000,00 IVA ESCLUSA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 69.600,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--11449/015

447

NOTIZIARIO TELEVISIVO "GRANDANGOLO" ANNO 2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 52.000,00 ALL'AGIS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA DEL 29/11/2005 N. MECC. 2005-10052/15

2005--11640/015

429

INTEGRAZIONE PER LA PUBBLICITA' RADIOFONICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.223,92

2005--11687/015

448

STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 72.000,00 IVA COMPRESA

2005--11694/015

444

INCARICO DI COLLABORAZIONE A BARAVETTO CRISTINA PER LA GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER EURO 1.344,00 PER L` ANNO 2005 .

2005--11795/015

445

INCARICO DI COLLABORAZIONE A CANTONE SIMONA LUIGIA PER LA GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER EURO 616,00 PER L` ANNO 2005 .

2005--11797/015

443

INCARICO DI COLLABORAZIONE A DE SANTIS FIORENZA PER ATTIVITA' CONNESSE AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER EURO 1.108,80 PER L` ANNO 2005 .

2005--11798/015

450

DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE A ZARAMELLA ELENA TEAM LEADER PER COORDINAMENTO VOLONTARI OLIMPICI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 1.344,00 FCI AI SENSI DELL' ART 5 COMMA 1 DPR 633/72.

2005--11802/015

453

INCARICO DI COLLABORAZIONE AD AMIONE SIMONA TEAM LEADER PER COORDINAMENTO VOLONTARI OLIMPICI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 1.344,00 FCI AI SENSI DELL' ART 5 COMMA 1 DPR 633/72.

2005--11806/015

451

INCARICO DI COLLABORAZIONE A TERAZZAN VALERIA TEAM LEADER PER COORDINAMENTO VOLONTARI OLIMPICI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 1.344,00 FCI AI SENSI DELL' ART 5 COMMA 1 DPR 633/72.

2005--11810/015

457

ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER ANNO 2006. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.072,00.

2005--11908/015

469

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - PROGETTO "SPONSOR VILLAGE" - ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO PER ATRIUM 2006 - IMPEGNO PER EURO 44.640,00 IVA COMPRESA

2005--12071/015

464

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E ACCESSORI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.677,20 IVA INCLUSA

2005--12072/015

466

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - PROGETTO SPONSOR VILLAGE - INCARICO ALL'ARCHITETTO PAOLO MALDOTTI ARTICOLO 1 COMMA 11 E 42 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61.200,00

2005--12073/015

465

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - PROGETTO LOOK OF THE CITY - INCARICO AD ARCHILANDSTUDIO SRL - ARTICOLO 1 COMMA 11 E 42 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 78.000,00 IVA COMPRESA.

2005--12074/015

467

AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2006 SPESE DI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA ACQUISTI DI SERVIZI IMPEGNO DI EURO 10.000,00IVA COMPRESA

2005--12075/015

462

INCARICO DI COLLABORAZIONE A BERTALOT ELISABETTA PER LA GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER EURO 800,80 PER L` ANNO 2005 .

2005--12076/015

463

TRATTATIVE PRIVATE "LOOK OF THE CITY - INTERVENTI SPECIALI "- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 369.360,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--12077/015

471

PROGETTO SPINA 3: GESTIONE INFOPOINT, ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00 I.V.A. COMPRESA

2005--12085/015

472

SERVIZI DI IMPAGINAZIONE E ADATTAMENTI GRAFICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.600,00 IVA COMPRESA.

2005--12086/015

473

SERVIZIO DI STAMPA DELLA BROCHURE "XX GIOCHI OLIMPICI: ISTRUZIONI PER L'USO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 76.177,20 IVA COMPRESA.

2005--12087/015

475

FOTOTECA. ACQUISTO DI NUOVE FOTOGRAFIE CON CESSIONE DELLE IMMAGINI E UTILIZZO DEI DIRITTI REDAZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.600,00 IVA COMPRESA.

2005--12088/015

476

TORINO PIEMONTE MEDIA CENTER - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE IN FASE DI ALLESTIMENTO E DI GESTIONE DEL CENTRO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 I.V.A. COMPRESA

2005--12089/015

477

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - PROGETTO "TORINO & YOU"- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - EURO 12.000,00 IVA 20% COMPRESA

2005--12090/015

468

TRATTATIVE PRIVATE "XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 PROGETTI LOOK OF THE CITY E SPONSOR VILLAGE " - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 439.020,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003

2005--12100/015

478

DITTA COCA COLA HBC ITALIA S.R.L. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96,30

2005--12104/015

490

ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER ANNO 2006. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 118.196,00.

2005--12179/015

484

TRATTATIVE PRIVATE "LOOK OF THE CITY - INTERVENTI SPECIALI "- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 520.680,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--12185/015

487

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - PROGETTO "SPONSOR VILLAGE" - PIAZZA SOLFERINO - STRUTTURE PER LE ZONE DI CONTROLLO ACCESSI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERFIERE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 198.660,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--12186/015

486

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - PROGETTO SPONSOR VILLAGE - PIAZZA SOLFERINO - QUINTA VIA CERNAIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERFIERE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 235.200,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--12187/015

485

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - PROGETTO SPONSOR VILLAGE - PIAZZA SOLFERINO - HARD RING - SEGNALETICA E ACCESSORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERFIERE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 232.764,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003.

2005--12188/015

480

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - PROGETTO "SPONSOR VILLAGE" - VIDEOSORVEGLIANZA - DIFFUSIONE SONORA - ILLUMINAZIONE, INTEGRATIVA E DI SICUREZZA - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 131.817,98 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2003

2005--12189/015

483

ATRIUM ATTIVITA` DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ATRIUM PER «ATRIUM SUMMER» IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL`11 OTTOBRE 2005 MECC. N. 2005/07860/015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00 FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE

2005--12206/015

505

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 PROGETTO LOOK OF THE CITY - PADIGLIONI DELLE CITTĄ GEMELLATE - INCARICO ALLO STUDIO SEGNO E PROGETTO ARTICOLO 11 E 42 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N.311 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 30.000,00 (IVA COMPRESA).

2005--12272/015

Divisione Commercio

450

RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.

2005--08515/016

459

ABBONAMENTO E TRAFFICO A INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. - PIEMONTE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00= IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE.

2005--08647/016

460

MERCATI CITTADINI - SORTEGGIANTI. COMPENSO A GTT S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE VENDITA E RISCOSSIONE DEI BIGLIETTI PREPAGATI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006 DI EURO 100.000,00= IVA COMPRESA. APPROVAZIONE.

2005--08648/016

550

SISTEMA SATELLITARE PER LA SICUREZZA DEI TASSISTI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO G.T.T. S.P.A. PER SPESE TECNICHE DI IMPLEMENTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PARI AD EURO 75.041.00.

2005--11609/017

551

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE GIURISPRUDENZA JURIS DATA ON-LINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA.

2005--11611/017

552

LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447 SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO. ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 .

2005--11614/017

Divisione Funzioni Istituzionali

200

GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMSSIONI PER L'ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 8.000,00.

2005--11149/018

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

256

PROGETTO TIROCINI FORMATIVI. CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER ADULTI ITALIANI, STRANIERI E GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2006. EURO 10.000,00

2005--07832/019

257

TIROCINI FORMATIVI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00

2005--07833/019

265

ABBONAMENTI 2006 A RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AFFIDAMENTO A SIAP INTERNATIONAL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00

2005--08060/019

277

SPESE DI CARATTERE MINUTO, URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI E DEL PROGETTO UNA FINESTRA SULLA PIAZZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 9.500,00 CON OBBLIGO DI RENDICONTO.

2005--08216/019

296

FORNITURA PER L'ANNO 2005 DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DISPESA DI EURO 4.995,00.=.

2005--08880/019

297

CONVENZIONE ASSOCIAZIONE DOWN IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 0507448/19 DEL 22/09/05 - PERIODO BIENNALE - SPESA ANNUA EURO 21.000

2005--08967/019

301

COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER HANDICAPPATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PARI A EURO 139.896,00.

2005--09058/019

302

TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00.= PER L'ANNO 2006.

2005--09101/019

310

APPALTO CONCORSO N. 130/05. GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE 30/2. PERIODO DAL 1/1/06 AL 31/12/08. POSTICIPAZIONE DECORRENZA TERMINI INIZIALI E FINALI E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA.

2005--09562/019

311

S.F.E.P. FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2006 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00=.

2005--09563/019

317

DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SETTORE LOGISTICA E PATRIMONIO. FONDO RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 5.164,57=

2005--09696/019

319

INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=.

2005--09699/019

331

PIANO PROGETTUALE SPERIMENTALE PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA A RILIEVO SANITARIO INTEGRATI EX LEGE 162/98 IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 04/05/2001 N. MECC. 2001 03896/19. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 500.000,00.

2005--09990/019

335

SERVIZIO EMERGENZA 2005 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 99.999,24= IVA INCLUSA.

2005--10063/019

337

DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.812,00=:

2005--10105/019

339

LICITAZIONE PRIVATA N. 124/2005 - SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO GLI ISTITUTI COMUNALI "BUON RIPOSO" (VIA SAN MARINO N. 30) E "M. BRICCA" (VIA MARIA BRICCA N. 9) - PERIODO 01/01/2006 - 31/12/2008 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.

2005--10142/019

345

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400.000,00.

2005--10206/019

348

ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. PRESA IN CARICO E PROSECUZIONE INTERVENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 1.500.000,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 5.000.000,00.

2005--10293/019

349

APPALTO CONCORSO N. 122/2004: MODIFICHE DI CONTRATTO EX ART. 21 DEL CAPITOLATO SPECIALE - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 306.856,80.

2005--10465/019

350

CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LA VITA NUOVA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 0508517/19 DEL 25/10/05. SPESA EURO 36.500,00.

2005--10469/019

355

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE. ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.914,94.

2005--10655/019

358

RICOVERI DI MINORI STRANIERI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 IVA COMPRESA.

2005--10675/019

364

AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.196.976,00.=. PER L'ANNO 2006.

2005--10838/019

367

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE A SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TUTELE - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.792,00

2005--10973/019

368

GESTIONE INTEGRATA DEI TRASPORTI DISABILI SCOLASTICI ASSISTENZIALI. PROROGA CONTRATTO CON G.T.T. SPA . SPESA EURO 2.910.073,25 . IMPEGNO SPESA EURO 1.455.036,62

2005--11073/019

369

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI PER L'ANNO 2006 - EURO 33.096,96.=

2005--11108/019

371

RICOVERI DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 200.000,00 IVA COMPRESA.

2005--11113/019

372

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DI MATERNITĄ (ARTT. 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E S.M.I.). MISURE ATTUATIVE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00.= PER L'ANNO 2006.

2005--11118/019

373

INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.062.014,00 IVA COMPRESA.

2005--11128/019

374

INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 3.000.000,00 IVA COMPRESA.

2005--11131/019

375

RICOVERI DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 400.000,00 IVA COMPRESA

2005--11135/019

377

ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA E AI SERVIZI SOCIALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.859,24 PER L'ANNO 2006.

2005--11208/019

379

SERVIZIO DI GESTIONE SALA CONFERENZE PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL`ADOZIONE AFFIDATO ALLA DITTA «COMUNICAZIONIMMAGINI»CON DETERMINAZIONE MECC.N. 2004 03464- IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006 EURO 4.468,80 (IVA COMPRESA).

2005--11311/019

380

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER UN SUPPORTO FISCALE ED AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TUTELE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.668,26.

2005--11441/019

381

S.F.E.P. - AVVIO CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S./F.S.E. - A.F. 2005/2006 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 26.759,65=.

2005--11481/019

382

PROGETTO "UNA FINESTRA SULLA PIAZZA - INCONTRI DI STRADE VICINE E LONTANE". AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2006 AD ASSOCIAZIONI DIVERSE. SPESA EURO 16.000,00.

2005--11549/019

383

PROGETTO "UNA FINESTRA SULLA PIAZZA - INCONTRI DI STRADE VICINE E LONTANE". CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO PER IL PERIODO DAL 01.01.2006 AL 31.12.2006 SPESA EURO 48.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 06.12.2005 MECC. N. 0510922/19

2005--11553/019

384

STAMPA MATERIALI INFORMATIVI DA REALIZZARE PER CONFERENZA LOCALE PROGETTO "PALMS - PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 679,20 IVA COMPRESA.

2005--11556/019

385

PROGETTO "PALMS - PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI". AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CONFERENZA DI LANCIO LOCALE DEL PROGETTO, ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 960,00 IVA COMPRESA.

2005--11558/019

386

EMERGENZA FREDDO 2005/2006 PUNTI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. SPESA EURO 202.500,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 06.12.2005 MECC. N. 05 10958/19.

2005--11563/019

387

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA PER IL TERRITORIO - PERIODO DAL 01.01.2006 AL 31.12.2008. SPESA DI EURO 516.075,25. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 06.12.2005 MECC.N. 05 10934/19.

2005--11572/019

388

CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA "IL GERMOGLIO" E DELLA CASA DI ACCOGLIENZA "VILLA FEDE" PERIODO 01.01.2006 - 31.12.2008 SPESA DI EURO 445.350,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 06.12.05 MECC. N. 0510935/19.

2005--11579/019

390

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA,SOSTEGNO ED INFORMAZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI NELL'ANNO 2005.ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI.SPESA EURO 628.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 0510930/19 DEL 6/12/2005.

2005--11585/019

391

S.F.E.P. RENDICONTO FINANZIARIO PROGETTO EUROPEO DI FORMAZIONE A DISTANZA «PRAISE». CERTIFICAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.786,26=.

2005--11599/019

392

S.F.E.P. N. 2 CORSI DI FORMAZIONE PER ATTIVITĄ DI «LUOGO NEUTRO» NEI SERVIZI SOCIALI DELLA CITTA' DI TORINO - BANDO OCCUPATI 2004. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.530,00=.

2005--11600/019

393

MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA - INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CIECHI PLURIMINORATI" L.284/97. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' E APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 71.500,00 IN APPLICAZIONE ALLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001

2005--11601/019

394

MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA - VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' E APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 202.500,00= - IN APPLICAZIONE ALLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001.

2005--11602/019

395

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE U.I.L.D.M. (UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE) SEZIONE DI TORINO. ANNI 2005-2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.000,00 (IN ESECUZIONE D.G.C. 06.12.05, MECC.N. 0510921/19).

2005--11607/019

397

GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE 30/2. ULTERIORE AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE "IL RIPARO" A R.L. PER IL PERIODO 1/1/2006 AL 28/2/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.536,08 IVA COMPRESA.

2005--11868/019

398

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA ALLA DOTT.SSA CALCAGNO GRAZIANA PERIODO : GENNAIO - DICEMBRE 2006 AI SENSI DELL` ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.521,70

2005--11918/019

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

348

SERVIZI PER L'EDILIZIA. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 1.740,00.

2005--10474/020

378

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - III IMPEGNO ANNO 2005 - EURO 50.000,00 - (CINQUANTAMILA/00).

2005--11503/020

Divisione Ambiente e Verde

818

SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO. AFFIDAMENTO DI SPESA DI EURO 43.800,00 IVA COMPRESA.

2005--09871/021

834

SPESE MINUTE E URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 600,00

2005--09984/021

835

SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO ALL'AMBIENTE E VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 800,00

2005--09986/021

878

SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 240,00

2005--10836/021

882

AGENDA 21 DELLA CITTĄ DI TORINO AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE AFFIDAMENTO ED INCARICO CONSULENZA E STUDIO ALL'ARPA PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.482,00 OLTRE IVA 20%.

2005--10859/021

907

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-10819/21 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 06.12.2005.

2005--11344/021

914

SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTA' PER GLI ANNI 2006/2007. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.600,00 IVA COMPRESA.

2005--11468/021

915

ACQUISTO DI GRANAGLIE PER GLI ANATIDI DELLE FONTANE E DEI LAGHETTI CITTADINI PER GLI ANNI 2006/2007. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA ED IMPEGNO TOTALE DI SPESA DI EURO 2.057,33 IVA COMPRESA.

2005--11473/021

916

ACQUISTO DI LETTORI DI MICROCIP PER I CANILI MUNICIPALI DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 903,29 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.

2005--11474/021

918

AFFIDAMENTO DI INCARICO EXTRA LEGE 311/04, ARTICOLO 1, COMMI 11 E 42, PER VETERINARIO CONSULENTE DELLA CITTĄ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.032,00 IVA COMPRESA.

2005--11604/021

919

SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI DI NATURA SANITARIA PROVENIENTI DAI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTĄ PER GLI ANNI 2006/2007. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1008,00 IVA COMPRESA.

2005--11745/021

921

SERVIZIO "GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI NONCHÉ SERVIZIO DI CATTURA DEGLI ANIMALI VAGANTI E DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO". AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA PER MESI 6. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 630.156,00 IVA INCLUSA. APPROVAZIONE.

2005--11777/021

922

SERVIZIO DI CURE VETERINARIE, ESAMI DIAGNOSTICI, PRONTO SOCCORSO E DEGENZA PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI PER IL BIENNIO 2006-2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 144.000,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE

2005--11790/021

945

AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO " GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI NONCHE' SERVIZIO DI CATTURA DEGLI ANIMALI VAGANTI E DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 630.092,99 IVA INCLUSA.

2005--12165/021

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1657

SOTTOPASSO C.SO SPEZIA-SEBASTOPOLI I LOTTO. COMMISSIONE COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO-AMM.VO, STATICO E TECNICO-FUNZIONALE. INTEGRAZIONE AI SENSI ART. 28 L. 109/94. IMPEGNO EURO 4.070,15 (DI CUI 41,01 GESTIONE SEPARATA INPS) AL LORDO RIT. LEG. IVA E ONERI COMPR. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP.

2005--11426/022

1664

CUP C31B05000500004 - QUADRIVIO ZAPPATA - NUOVO PARCO URBANO TRA LARGO ORBASSANO E C.SO TURATI. I LOTTO C.SO DE NICOLA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 7.500.000,00 IVA COMPRESA. AFFID. ASTA PUBBLICA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--11847/022

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

845

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SECONDO IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' DI CUI ALLA D.G. DEL 23.11.2004 N.MECC.2004 09982 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.600,00.

2005--09327/023

878

SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2500,00.

2005--09618/023

879

SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2600,00.

2005--09620/023

880

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.838,00

2005--09622/023

881

SETTORE OSSERVATORIO SUL LAVORO E SULLA FORMAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2006 DI EURO 1.000,00.

2005--09623/023

882

SETTORE LAVORO - SPESE INUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2006 EURO 1.000,00

2005--09624/023

889

SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELLA DIREZIONE DELLA DIVISIONE LAVORO, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00.

2005--09788/023

893

SETTORE FORMAZIONE ORIENTAMENTO FONDO SOCIALE EUROPEO-SPESE MINUTE ED URGENTI-IMPEGNO PER L'ANNO 2006- EURO 1.000,00

2005--09839/023

908

SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DI "CANTIERE DI LAVORO PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI OLIMPICI E GRANDI OPERE". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 69.954,54 E RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. N. 2005 08822/23

2005--10247/023

913

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CONTINUITA' DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO NELLE CIRCOSCRIZIONI 5-7-10" EURO 118.434,70 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 80.000,00 IVA COMPRESA.

2005--10403/023

927

MODIFICA ALL'ART. 3 DEL DISCIPLINARE REGOLANTE GLI OBBLIGHI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE CSEA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2003 01277/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 MARZO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 123.319,44.

2005--10531/023

937

2002AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA ED EVENTUALE IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO" SPESA EURO 106.329,60 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 58.302,40 IVA INCLUSA

2005--10787/023

960

TIROCINI FORMATIVI ED ORIENTATIVI PER DISABILI E SVANTAGGIATI. INDENNITA' DI FREQUENZA. PROROGA TIROCINI E ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2005-02184/23.

2005--11084/023

963

NUOVI FONDI STRUTTURALI 2007 - 2013. ORGANIZZAZIONE SEMINARIO SULLA NUOVA PROGRAMMAZIONE. ACQUISTO IN ECONOMIA DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PER I RELATORI ESTERNI DALLA CISALPINA TOURS S.P.A. IMPEGNO PRESUNTO EURO 2.020,00.

2005--11089/023

966

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CHIARA COLOMBO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.600,00. APPROVAZIONE.

2005--11278/023

967

ATTIVITA' DI RELAZIONI ESTERNE E PRESTAZIONI GIORNALISTICHE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DELLA DIVISIONE LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.117,60.

2005--11279/023

969

CANTIERE PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2005 - N. MECC. 2005 03901/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/1/2006 AL 28/2/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161.216,64.

2005--11386/023

970

CANTIERI DI LAVORO 2004/2005. INSERIMENTO NEI CANTIERI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CANTIERISTI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2004 - N. MECC. 2004 10724/23. PROROGA DI GG. 41 DAL 1/1/2006 AL 28/2/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.782,41.

2005--11387/023

971

INSERIMENTI DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2004/2005 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17 MAGGIO 2005 - N. MECC. 2005 03631/23. PROROGA DI GG. 41 DAL 1/1/2006 AL 28/02/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 139.787,83.

2005--11389/023

972

PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE PER EX LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.) INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CANTIERI DI LAVORO DEGLI AVENTI DIRITTO. ANNO 2005. DELIB. G.C. 5/7/2005 N. MECC. 2005 05406/23. PROROGA DI GG. 41 DAL 1/1/2006 AL 28/2/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.034,63.

2005--11390/023

973

CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SERVIZI E STRUTTURE VARIE IN AMBITI DI QUALITA'. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 3 AGOSTO 2004 - N.MECC. 2004 06573/23. PROROGA DI GG. 41 DALL'1/1/2006 AL 28/2/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 107.477,77.

2005--11397/023

974

ISTITUZIONE DI N. 2 CANTIERI PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 2004/2005 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2004 N. MECC. 2004 10724/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/1/2006 AL 28/2/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 469.947,62.

2005--11399/023

975

ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 2/11/2005 - N. MECC. 2005 08539/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/1/2006 AL 28/2/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.869,45.

2005--11401/023

976

ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 19 SETTEMBRE 2005 - N. MECC. 2005 06940/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/1/2006 AL 28/2/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.738,88.

2005--11402/023

977

CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI OLIMPICI E GRANDI OPERE. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27 SETTEMBRE 2005 N. MECC. 2005 07462/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/1/2006 AL 28/2/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.608,33.

2005--11407/023

978

CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 6. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2005 - N. MECC. 2005 03901/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/1/2006 AL 28/2/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.912,96.

2005--11412/023

979

CANTIERE PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 4. - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2005 - N. MECC. 2005 03901/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/1/2006 AL 28/2/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.912,96.

2005--11413/023

980

AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI 24 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO PER IL PERIODO GENNAIO 2006 DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.990,40 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 11.995,20.

2005--11417/023

984

PARTENARIATI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI SUI LOTTI RELATIVI AI BANDI EMESSI DALLA PROVINCIA DI TORINO - P.O.R. FONDO SOCIALE 2000-2006. COFINANZIAMENTO 3.A ANNUALITA' EURO 119.662,06.

2005--11544/023

985

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SECONDO IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' DI CUI ALLA D.G.C. DEL 23 NOVEMBRE 2004 N.MECC. 2004 09982. SPESA EURO 64.174,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 9.229,00.

2005--11546/023

986

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL' INSERIMENTO CON IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' DI CUI ALLA D.G.C. DEL 23 NOVEMBRE 2004 N. MECC. 2004 09982 . SPESA EURO 256.696,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 36.916,00.

2005--11550/023

990

VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI DA PUBBLICARE SUL PERIODICO INFORMALAVORO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA INCLUSA AL 20%

2005--11814/023

991

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER LE INIZIATIVE DI INSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTE A CATEGORIE SVANTAGGIATE DEL MERCATO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00.

2005--11829/023

1004

PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI TERZI AD AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 11685/023. G. C. 13.12.2005 -

2005--12097/023

Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

139

SPESE PER RIMBORSI DOTAZIONI BOLLI E VARIE. IMPEGNO PER L'ANNO 2006. EURO 25.800,00

2005--10002/024

142

RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI C/C POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 173.500,00.

2005--10283/024

147

EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. DEPOSITO SUL C/C N. 2545293 "CAPITALI" DELLA SOMMA DI EURO 11.347,64=.

2005--11626/024

148

MUTUO DI EURO 128.723.071,93= CON IL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA TEMPORANEA "BANCA OPI S.P.A./ CAPOGRUPPO E DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO.

2005--11701/024

150

CONCESSIONE PER L'ANNO 2006 DI N° 17 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.726,00.

2005--11804/024

151

DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER EURO 3.271.644,94 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SICUREZZA PASSIVA DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.

2005--12044/024

152

IMPEGNO ECONOMIE DI SPESA.

2005--12202/024

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

604

ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA PREVISTA DI EURO 26.914,59.

2005--10482/025

620

ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE EDICOLE PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 170.547,50.

2005--10919/025

667

SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.981,00.

2005--11628/025

668

ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.864,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2005--11672/025

669

ACQUISTO DI OPERE E RACCOLTE RARE E DI PREGIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.000,00. FINANZIAMENTO.

2005--11686/025

188

SETTORE MUSEI. FONDAZIONE TORINO MUSEI. TRASFERIMENTO FONDI IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00

2005--04551/026

268

ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO SAN FILIPPO NERI PER INTERVENTI DI RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FILIPPO NERI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 12 LUGLIO 2005 N. MECC. 200505431/26. IMPEGNO DI SPESA. EURO 500.000,00

2005--06369/026

522

REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 17.203,20=

2005--09276/026

527

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA LINEA GRAFICA DEI MATERIALI PROMOZIONALI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.934,40=.

2005--09430/026

536

DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE "PIER GIORGIO FRASSATI" PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA E UN CONVEGNO SULLA FIGURA DI VASSILY GROSSMAN IN ESEC. DEL. G.C. 11 OTTOBRE 2005 MECC. 2005 07566/026. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.

2005--09470/026

547

IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006. APPROVAZIONE EURO 1.000,00.

2005--09545/026

549

SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE . AUTORIZZAZIONE PER LE SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE MUSEISCUOL@ PER L'ANNO 2005.IMPEGNO DI SPESA (EURO 880,00=)

2005--09585/026

573

SETTORE MUSEI. APPALTO CONCORSO 132/2000. ESTENSIONE PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2006 DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITĄ DIDATTICHE DIVULGATIVE D'INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTĄ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.360,00 IVA COMPRESA.

2005--09942/026

574

SETTORE MUSEI. APPALTO CONCORSO 133/2000. ESTENSIONE PER IL PERIODO GENNAIO -APRILE 2006 DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA IN SALA E MANUTENZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTĄ. IMPEGNO DI EURO 196.800,00 IVA COMPRESA

2005--09946/026

616

FORNITURA DI SERVIZI DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI OPERE D'ARTE PER IL SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GEODIS ZUST AMBROSETTI. EURO 25.000,00 IVA INCLUSA.

2005--10881/026

635

CONTRIBUTO ALLA CHIESA DI SAN MASSIMO VESCOVO PER INTERVENTI DI RESTAURO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200509546/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004

2005--11192/026

643

DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTĄ CAPITALE EUROPEA PER IL PROGETTO "ABBONAMENTO TORINO MUSEI PIEMONTE 2006" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2005 09722/26 - G.C. 06/12/2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 160.000,00)

2005--11220/026

644

DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER IL PROGETTO "PORTE NOVISSIME" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200510197/26 - G.C. 06/12/2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00)

2005--11225/026

641

ACQUISTO DI FONDI FOTO-ICONOGRAFICI DALLA FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 100.000,00 - FINANZIAMENTO

2005--11229/026

645

DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER LA FOTOGRAFIA PER IL CENSIMENTO DELLE COLLEZIONI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200510492/26 G.C. 06/12/2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00)

2005--11232/026

642

ECOMUSEO URBANO DELLA CITTĄ DI TORINO - MOSTRA SU "L'ASSETTO DEL TERRITORIO. TRASFORMAZIONE CONSEGUENTE ALL'IRRIGAZIONE DELL'AREA E AI RAPPORTI SOCIALI CHE NE CONSENTIRONO LO SVILUPPO" - CIRCOSCRIZIONE V - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.329,20 IVA INCLUSA

2005--11238/026

646

FORNITURA DI SERVIZI DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO PER IL SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GEODIS ZUST AMBROSETTI. EURO 10.000,00 IVA INCLUSA.

2005--11242/026

647

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE DEI MUSEI CIVICI E DELLE SEDI MUSEALI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' O AFFERENTI IL SETTORE MUSEI, INVIATE AL RESTAURO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. EURO 1.000,00

2005--11246/026

659

SETTORE MUSEI. COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA FRUTTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IN-FORM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. EURO 19.200= IVA COMPRESA.

2005--11591/026

671

ECOMUSEO URBANO DELLA CITTA` DI TORINO - FORNITURA DI MATERIALE PER L'ARCHIVIAZIONE E LA CONSERVAZIONE DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.240,00 IVA INCLUSA

2005--11793/026

672

ECOMUSEO URBANO DELLA CITTĄ DI TORINO - ALLESTIMENTO SEDE ECOMUSEO PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 10 MIRAFIORI SUD - AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.432,67 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO

2005--11834/026

673

SETTORE MUSEI. STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONALE VARIO PER LA MOSTRA "TORINO AL LAVORO. DALLA RICOSTRUZIONE ALLO SVILUPPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA STARGRAFICA E IMPEGNO DI SPESA. EURO 23.630,40 IVA COMPRESA.

2005--11878/026

680

ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO 1706-2006 PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "TORINO 1706-2006 - L'ALBA DI UN REGNO". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.220,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.200510479/26

2005--12046/026

681

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA STORICA PER CELEBRAZIONI 3° CENTENARIO DELL'ASSEDIO DI TORINO IN ESEC. ALLA DEL. G.C. 13.12.2005 MECC. 05-10139/26 ALLA ASSOC. TORINO 1706-2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 748.440,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON F.I. 2004-2006.

2005--12049/026

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

417

LICITAZIONE PRIVATA N. 46/2005 PER LA FORNITURA APPARATI TELEFONICI VOIP E MODULI DI ESPANSIONE PER GLI UFFICI DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 499.653,72= (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--10055/027

419

AGGIORNAMENTO STAMPANTI E ACQUISIZIONE N.1 POSTAZIONE DI FRONT OFFICE CIE POINT, UTILIZZATE PER L'EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PLUS TECHNOLOGIES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.800,00= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--10157/027

420

SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006 DEL SETTORE AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE, TELEFONIA E CENTRO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.340,00=.

2005--10170/027

459

FORNITURA APPARECCHIATURE - AFFIDAMENTO DIRETTO A GALLENCA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,20= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--11152/027

462

CONVENZIONE CSP S.C.A.R.L.-INNOVAZIONE NELLE ICT IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2003 10533/27 - ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 264.000,00= (IVA 20% COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE

2005--11294/027

463

ACQUISTO LICENZA D`USO DEL SOFTWARE REDSHERIFF MEASUREMENT - AFFIDAMENTO ALLA REDSHERIFF S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00= (IVA 20 % INCLUSA).

2005--11299/027

464

MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE DA STAMPA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.100,00= (IVA 20% INCLUSA).

2005--11300/027

466

REALIZZAZIONE CONGIUNTA CON LA QUESTURA DI TORINO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2005 11097/73 - AFFIDAMENTO A AEMNET S.P.A. - IMPEGNO SPESA EURO 863.703,60= (IVA 20% INCLUSA) - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2003 . APPROVAZIONE.

2005--11515/027

467

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SETTORE SIST. INFORMATIVO ANNO FINANZIARIO 2005 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 2005 07539/027 AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 586.828,00= (IVA 20% INCLUSA) - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO, FORMALE IMPEGNO E MEZZI DI BILANCIO. APPROVAZIONE.

2005--11586/027

468

AGENZIA DELLE ENTRATE. PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00= FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA

2005--11644/027

469

FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SERVIZI. AFFIDAMENTO A TALLYGENICOM S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.657,44 (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--11645/027

470

CONTROLLO DEGLI ACCESSI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MICRONTEL. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.076,00= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--11671/027

472

CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE "INTEGRA" - «MC4» - "MASTERSAP" E ACQUISTO PACCHETTI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE SOCIETA' EXEL S.R.L., MC4 SOFTWARE ITALIA S.R.L. E STUDIO SOFTWARE AMV S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.700,80= (IVA 20% INCLUSA).

2005--11718/027

474

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI PER L'ANNO FINANZIARIO 2005 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 2005 07539/027 - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.366.745,99 = (IVA 20% INCLUSA) - FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO E CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--11986/027

Divisione Funzioni Istituzionali

34

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI STUDIO E CONSULENZA PER L'ANNO 2006 AL GENERALE VITO BRUNO PER ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE, INTERVENTI OPERATIVI ED ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.500,00).

2005--10313/028

36

SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO FONDI PER GLI ACQUISTI DA EFFETTUARE NELL'ESERCIZIO 2006 - EURO 2000,00

2005--10721/028

38

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. CAMPAGNA EDUCATIVA ALLA PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE "SALVIAMOCI LA PELLE". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO-PROMOZIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.406,72.

2005--11047/028

40

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.829,84).

2005--11394/028

41

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA _RISCHIO INFORTUNI_ DEI BAMBINI DELLE SQUADRE DEI "MINI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00.

2005--11429/028

42

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI: NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800 444004. COSTO TARIFFAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.

2005--11493/028

43

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI: SCHEDE PER TRASMISSIONI DATI U.M.T.S. COSTO TARIFFAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.

2005--11508/028

45

TRATTATIVA PRIVATA PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI TRASMISSIONE PER UNITA' MOBILE DI COORDINAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.666,00.

2005--11532/028

46

CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONE DEL VOLONTARIATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0510267/28 G.C. 6/12/2005.

2005--11615/028

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

290

ORDINARIA MANUTENZIONE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER L'ANNO 2005 (CUP 33J04002500004). APPROVAZ. ULTERIORI OPERE E DIFFERIMENTO TEMPO UTILE. AFFIDAMENTO EDIL.MA.VI IMPEGNO SPESA EURO 84.558,42 IVA COMPRESA

2005--10294/029

305

AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI "PROJECT CONTROL" DI LL.PP. ALLA SOCIETA' CONTECO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA COMPRESA.

2005--10627/029

306

EVENTO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA PER I LAVORI URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO (CUP C31C05000000004). APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGNETTI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 122.977,86, IVA COMPRESA

2005--10646/029

311

FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2006 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.946,00 (I.V.A. COMPRESA)

2005--10841/029

313

SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00

2005--10847/029

348

ABBONAMENTO PACCHETTO APPLICATIVO "CODICI E LEGGI D'ITALIA COMMENTATE CON LA GIURISPRUDENZA" SU SUPPORTO CD-ROM (TRIENNIO 2003 - 2004 - 2005). RINNOVO. MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 903,60 I.V.A. INCLUSA. ANNO 2005

2005--11818/029

Divisione Patrimonio Tecnico

55

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO XII (CUP C33C05000060014) E LOTTO XIV (CUP C33C05000060024) - TRATTATIVA PRIVATA - VERBALE DI GARA DEL 4 AGOSTO 2005 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

2005--10209/030

58

EVENTO OLIMPICO. M. S., CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO XII - VARIANTE AI SENSI ART. 25, COMMA IB-BIS DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. APPROVAZIONE SPESA IMPORTO EURO 82.744,62 IVA 20% COMPRESA. PROROGA TERMINI. (CUP C33C05000060014).

2005--10789/030

59

EVENTO OLIMPICO. M. S., CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO XIV - VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA IB-BIS DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. APPROVAZIONE SPESA IMPORTO EURO 43.473,76 IVA 20% COMPRESA. (CUP C33C05000060024).

2005--11003/030

60

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO CIVICO - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA LATO VIA BELLEZIA E COPERTURA - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. (CUP.C31H02000010001).

2005--11176/030

61

O.M. STABILI, UFF. E SERV. MUNIC.- ANNO 2005 -LOTTO II- PATRIMONIALI C2 -10 CUP C39G04000050014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPORTO RESIDUO CONTRATTUALE ONERI INTRINSECI DI SICUREZZA EURO 977,32 IVA 20% COMPRESA. APPROV. ULT. OPERE. IMPORTO EURO 58.787,74 IVA 20% COMPRESA. ULTERIORE IMP. SPESA, AFFIDAMENTO PROROGA TEMPO CONTRATTUALE.

2005--11230/030

62

O.M. STAB, UFF.E SERV MUNIC.- ANNO 2005 -LOTTO VI- INT. SOSTITUTIVI AI PRIVATI ED INT. URG.- CUP C39G04000050064.ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMP. RES.CONTRATTUALE ONERI INTRINSECI DI SICUREZZA EURO 199,49 IVA 20% COMP. APPROV. ULT. OP. IMPORTO EURO 7.626,88 IVA 20% COMP. IMP. DI SPESA AFFIDAMENTO. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE.

2005--11264/030

64

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO DEI LAVORI PUBBLICI - PIAZZA S. GIOVANNI, 5 - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. - CUP: C31H04000130004.

2005--11370/030

65

PALAZZO CIVICO - RISANAMENTO CONSERVATIVO CORTILE D'ONORE - RESTAURO ANDRONE CARRAIO E SALOTTINO DEL SINDACO - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI CUP. C38F02000000004.

2005--11375/030

66

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2005 - LOTTO IV - EDILIZIA GIUDIZIARIA CUP C39G04000050034 - PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI -

2005--11634/030

67

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO XII (CUP C33C05000060014) - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE IN ESEC. DEL. 05/11076 - IMPEGNO 65.253,00 IVA COMPRESA E PROROGA TERMINI.

2005--11636/030

68

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'. LOTTO XIV (CUP C33C05000060024) - AFFIDAMENTO ZOPPOLI &PULCHER ULTERIORI OPERE IN ESECUZIONE DEL. 2005 11076/29 - IMPEGNO 65.253,00 IVA COMPRESA E PROROGA TERMINI.

2005--11673/030

69

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2005 - LOTTO V - POLIZIA MUNICIPALE CUP C39G04000050044 - PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI -

2005--11681/030

70

REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2003 12224/30 FORMALE IMPEGNO BANCA OPI S.P.A. - DEXIA CREDIOP S.P.A. A VALERE SUL FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE POSIZIONE 2003182 DEL 26 SETTEMBRE 2003. CUPC31H03000060004.

2005--11767/030

71

O. M. STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI-ANNO 2005-LOTTO 1-PATRIMONIALI C1-C.U.P. C39G04000050004. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPORTO RESIDUO CONTRATTUALE ONERI INTRINSECI SICUREZZA EURO 887,45 IVA 20% COMPRESA. APPROV. ULT. OPERE. IMPORTO EURO 55.693,40 IVA 20% COMPRESA. IMP. SPESA, AFFIDAMENTO PROROGA TEMPO CONTRATTUALE

2005--11843/030

72

O. M. STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI-ANNO 2005-LOTTO 7-EDIFICI LOGISTICA-C.U.P.C39G04000050074. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO.IMPORTO RESIDUO CONTRATTUALE ONERI INTRINSECI DI SICUREZZA EURO 875,23 IVA 20% COMPRESA. APPR. ULT. OPERE. IMPORTO EURO 56.474,48 IVA 20% COMPRESA. ULTERIORE IMP. SPESA, AFFIDAMENTO PROROGA TEMPO CONTRATTUALE

2005--11860/030

73

PALAZZO CIVICO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO CIVICO - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA LATO VIA BELLEZIA E COPERTURA - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI C.U.P. C31H02000010001.

2005--11894/030

Vice Direzione Servizi Tecnici

586

ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO. ANNO 2006. APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. IMPORTO EURO 184.594,99= (IVA COMPRESA) REVOCA DETERMINAZIONE N.M. 0506621/31.

2005--08824/031

590

ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI ED. SCOL. DI OGNI GENERE - ANNO 2006. APPROV. PROGETTO IMPORTO E 827.869,00 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD E 662.295,20 (IVA 20% COMPRESA) AFFIDAM. ASTA PUBBLICA. AUTORIZZ. ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E REVOCA DET. DIR N.M. 2005-06832/31

2005--08844/031

614

SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. IMPORTO EURO 1.800,00.

2005--09077/031

634

INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COORD. SICUREZZA FASE ESEC. ALL'ARCH. MINARI MARCO.OPERE DI MANUT. STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI DEL GRUPPO 5/03.IMPORTO EURO 12.786,34= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO

2005--09318/031

672

ARPA PIEMONTE-ASL TO1 - VIGILI DEL FUOCO - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE E PER L'OTTENIMENTO CPI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - IMPORTO E. 30.000,00

2005--09975/031

668

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA BOSTON 33 E VIA GUIDO RENI 53 _ CIRCOSCRIZIONE 2. IMPORTO EURO 533.500,00= IVA COMPRESA. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA MA-TE S.R.L._ (CUP C31E03000370004).

2005--09982/031

683

INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COORD.SICUREZZA FASE ESEC. ALL'ING. G.MAZZEO. OPERE DI MANUT. STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI DEL GRUPPO 22/03. IMPORTO EURO 6.944,75= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.

2005--10213/031

697

OPERE DI M. S. OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98. GRUPPO 11. ULTERIORE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 47.622,12 E INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COORD.SICUREZZA FASE ESEC. ARCH. BIANCARDI DI EURO 6.142,51.IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 53.764,63 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA INCLUSE. FINANZIAMENTO ECONOMIE DI MUTUO

2005--10346/031

707

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "DUCA DEGLI ABRUZZI" DI VIA MONTEVIDEO 11. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ARCH. F. LECCESE. EURO 2.869,87=. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.

2005--10444/031

712

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 BIL. 2002 - SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 973,61 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--10481/031

716

INTEGRAZIONE AFFIDAMNETO INCARICO PROF.LE COORD. SICUREZZA FASE ESEC. ALL'ING. SALVATORE BARBUTO. OPERE DI MANUT. STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI DEL GRUPPO 4/03. IMPORTO EURO 7.264,15 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. AGG.VOCE QUADRO ECONOMICO. FIN."FORMALE IMPEGNO 2004".

2005--10880/031

736

INTERV. URGENTI CONSOLIDAMENTO STATICO MURO CONFINANTE LATO CORTILE PRIVATO SMA E ANI V. LUGARO 6. BIL. 2005 ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0509734/31. IMP. EURO 28.629,88 IVA COMP. FINANZ. DEL RIB. DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004

2005--10977/031

739

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI LUCIDI E DOCUMENTI VARI ALLA DITTA CAD ONE SRL - IMPORTO ¬ 19.260,00 /(IVA 20% COMPRESA).

2005--11058/031

752

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SUPPORTI DI STAMPA E DI MATERIALE INFORMATICO PER L'ANNO 2005 PRESSO IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, SITUATO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA BAZZI, 4 - TORINO. IMPORTO EURO 16.995,49 IVA COMPRESA.

2005--11271/031

765

MANUT. STRAOR. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI SCOLASTICI LOTTO 1 E LOTTO 2. AFFID. AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 471.856,79 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIBERA N.M. 200509617/031. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMP. DI CONCESSIONE.

2005--11518/031

791

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASSISI 45 - BONIFICA LOCALI E SMALTIMENTO RIFIUTI - AFFIDAMENTO ALL'AMIAT. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 65.940,00 =IVA COMPRESA.

2005--11838/031

794

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' LOTTO VI. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID.ZOPPOLI & PULCHER SPA- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. 0511076/029. IMPORTO EURO 60.063,32 IVA COMPRESA.

2005--12004/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1634

PRIU AMBITO SPINA 4 - AFFIDAMENTO SOC. GOLDER ASSOCIATES SRL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALLA BONIFICA AREA PUBBLICA CON METODO DI ASPIRAZIONE DEI VAPORI ORGANICI. IMPORTO EURO 38.372,40 IVA E INARCASSA COMPRESI. FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.M. 21/12/1994

2005--10999/033

1595

PARCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE IN CORSO SAN MAURIZIO - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO - IMPORTO EURO 236.978,38

2005--11064/033

1663

AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI -SUBCOMPRENSORI 3-4 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ARCH. AUGUSTO MASSACCESI - ARCH. RAFFAELLA BANCHE - DOTT. LORENZO ALMASIO).

2005--11504/033

1668

OPERE DI URBANIZZAZIONE SCOMPUTO DEGLI ONERI. PEC AMBITO 12 AC OMERO. NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI ING. MAURO MICHELUCCI.

2005--11695/033

1665

P.R.U. VIA ARTOM - RIQUALIFICAZIONE PARCO COLONNETTI NORD/VIA PISACANE AREA CANDIOLO MONASTIR - ULTERIORI OPERE IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 2005 11045/33 - IMPORTO EURO 60.818,97 IVA COMPRESA - APPROVAZ. PROROGA 20 GIORNI TERMINE LAVORI E CINQUE NUOVI PREZZI. FINANZ. ECONOMIE MUTUI GIA' PERFEZIONATI

2005--11851/033

1666

P.R.U. CORSO GROSSETO - RIQUALIFICAZIONE GIARDINO DON GNOCCHI - ULTERIORI OPERE IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2005 11044/33 IMPORTO EURO 24.866,17 IVA COMPRESA -APPROVAZIONE PROROGA 20 GIORNI AL TERMINE LAVORI E UN NUOVO PREZZO - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZIONATI

2005--11853/033

1679

PAGAMENTO COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEI VV.F. - IMPEGNO DI SPESA EURO 410,00

2005--12069/033

1481

LAVORI E PROVVISTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E RIVI COLLINARI TERRITORIO CITTADINO 2006 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - CUP C 3 6 G 05 00006 000 4.

2005--09549/034

1482

MANUTENZIONE ORDINARIA RISANAMENTO PARZIALE ALVEO FIUME PO E CORSI D'ACQUA CITTADINI 2005 - CUP: C 3 9 J 04 00000 000 4) . APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SISEA SPA-IMPEGNO SPESA E. 13.402,10 (IVA 20% COMPRESA).

2005--09551/034

1494

MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RISANAMENTO DELL'ALVEO DEL FIUME PO E DEI TORRENTI CITTADINI 2006 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - CUP C 3 1 D05 00000 000 4. IMPEGNO DELLA RESTANTE SPESA DI EURO 5.236,18 IVA COMPRESA.

2005--09637/034

1495

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI FLUVIALI, DEI RIVI COLLINARI E DEI CANALI IRRIGUI 2006. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - CUP C 3 1 D 05 00001 000 4.

2005--09638/034

1586

INTERVENTI URGENTI A PROTEZIONE DELLE PILE DEL PONTE SASSI FIUME PO IN ESEC. DELIB. 200509394/34. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.S.E.A. S.P.A. ED IMPEGNO SPESA EURO 145.987,99 (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONONIE DI MUTUO.

2005--10594/034

1632

SOTTOPASSO IN P.ZZA RIVOLI-LOTTO 2.APPROVAZ. PROGETTO VARIANTE (ART 25 COMMA 1B LEGGE 109/94 E SMI) PER ¬ 242.722,43 (IVA 10% INCLUSA) SENZA AUMENTO DI SPESA,ATTO SOTTOMISSIONE,VERBALE CONCORD. NUOVI PREZZI,AFFID. LAVORI E PROROGA TERMINI.FINANZIAM. FORMALE IMPEGNO CONCESSIONE.CUP C31B03000020005.

2005--10989/034

1653

PASSERELLA CICLO-PEDONALE BAILEY IN C.SO REGINA MARGHERITA.AFFIDAM. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL`AEM S.P.A. PER EURO 25.850,00 (IVA 10% COMPRESA).APPROVAZ. ED IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--11263/034

1655

SOTTOPASSO IN P.ZZA RIVOLILOTTO 2.INTEGRAZ. INCARICO PROFESS. COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO ALL`ING. VITTORIO NEIROTTI.APPROVAZ. E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.704,12 (IVA E ONERI COMPRESI).FINANZIAM. CON ECONOMIE.

2005--11332/034

1667

PISTA CICLOPEDONALE SPONDA DESTRA PO TRA PONTI BALBIS ISABELLA- IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO E.2.700.000,00 (IVA 10% COMPRESA) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 25.10.2005 MECC. N. 200508367/34. FINANZIAMENTO CON MUTUO A VALERE FORMALE IMPEGNO POS. 2004100 - 2004-2006 - COD OP. 2423 - CUP C 3 1 I 05 00003 000 5 - CONTESTUALE REVOCA DET DIR. 200509454/34.

2005--11678/034

1669

MANUT. STR. PONTI 2005 - APPROV.MODALITA' AFFID. LAVORI ASTA PUBBLICA- IMPEGNO SPESA E. 1.622.000,00 (IVA 20% COMP) FINANZIAM. MUTUO BANCA OPI-DEXIA CREDIOP SPA-BANCA INTESA SPA FORMALE IMPEGNO 2004 POS. 2004100 TRIENNIO 2004-2006 ESEC. DELIB. GC 06.12.2005 MECC200510548/34 COD OP 1450 CUP C37H05000970005

2005--11791/034

1670

AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE GRAFFITI DAI MANUFATTI IN CARICO AL SETTORE ALLA DITTA GRAFBUSTER SRL - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E. 30.000,00 (IVA 20% COMPRESA)

2005--11857/034

1671

CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO - IMPEGNO FONDI - IMPEGNO SPESA E. 4.416,80

2005--11886/034

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

253

SPESE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400.00 PER L'ANNO 2006.

2005--09233/035

271

RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.974,00=.

2005--09592/035

272

ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E TELEFONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PONZIO S.A.S. - EURO 3.076,20 IVA COMPRESA.

2005--09603/035

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

360

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO PER LA FORMULAZIONE DI PARERI SULLA CLASSIFICAZIONE DI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO CARATTERIZZANTI IL TESSUTO STORICO E SUI TIPI DI INTERVENTO AMMESSI - AFFIDAMENTO DI INCARICO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 8.640,00

2005--10724/036

329

SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006 - 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.

2005--11722/036

340

IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006 EURO 2.000,00 (DUEMILA/00).

2005--10334/038

Direzione Generale

45

IMPOSTA DI BOLLO. PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - GESTIONE 2006 - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 250.000,00.

2005--11002/040

46

CIMITERI CITTADINI - OPERAZIONI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO AD AFC TORINO DI SERVIZI COMPLEMENTARI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 120.000,00 IVA COMPRESA.

2005--11944/040

47

IMPOSTA DI BOLLO. PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - GESTIONE 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 70.000,00.

2005--12109/040

48

CIMITERI CITTADINI - SERVIZI DI CONTROLLO ACCESSI, PULIZIA - AFFIDAMENTO PERIODO 1° GENNAIO - 31 MARZO 2006 - LOTTO A - COMPARTO NORD / LOTTO B - COMPARTO SUD - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 121.766,92 IVA 20% COMPRESA.

2005--12182/040

Servizio Centrale Affari Legali

13

ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125,00.

2005--08432/041

14

AVVOCATURA COMUNALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.116,00 (IVA INCLUSA).

2005--09250/041

21

AVVOCATURA COMUNALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.313,61.

2005--11361/041

Direzione Suolo Pubblico, Tempi e Orari, Ris.Fin. e Progetti Speciali

49

DETERMINAZIONE: RICERCA ISTAT "TIME - USE. USO DEL TEMPO" ANALISI DEI DATI E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI. INCARICO AI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2 AGOSTO 2005 N. MECC. 2005 06202/42. IMPEGNO DI SPESA EURO 15000.

2005--09644/042

64

DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI "LUCIA MOROSINI". IMPEGNO DI EURO 12.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MEC. 2005 - 10345/42 DEL 29/11/2005.

2005--11180/042

Divisione Patrimonio Tecnico

78

REALIZZAZIONE NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO IN VIA MASSENA 105/VIA SAN SECONDO 104 - TORINO - RICHIESTA DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A CONTATORE E NUOVA PRESA ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO A S.M.A. TORINO S.P.A. - IMPORTO EURO 4.872,19 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2005--09670/044

85

MANUTENZIONE STAORDINARIA CASERMA VV.F. STAZIONE LINGOTTO VIA CORRADINO - VARIANTE ART. 25 COMMA 1 LETTERA B/BIS E COMMA 3 SEC. PER. L.109/94 EURO 26.991,59 IVA COMPRESA - APPROVAZ. NUOVI PREZZI - PROROGA TEMPI ED APPROVAZ. NUOVA TAB. D DEL C.S.A., ART. 26.

2005--10889/044

86

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 2 - VARIANTE N. 1 ART. 25 COMMA 3, 2° PER. L. 109/94 E S.M.I. PER EURO 20.131,64 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO - PROROGA TEMPI.

2005--10948/044

87

RISTRUTTURAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA VIA GAIDANO 76 DA ADIBIRE A "CASA DEL QUOTIDIANO" - AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI EURO 1.679,70 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.

2005--11015/044

89

OPERE DI ADEGUAM. E MANUTENZ. STRAORD. CASERMA VV. F. DI C.SO REGINA MARGHERITA 330 - VARIANTE N. 1 ART. 25 C 1B BIS E C 3 2° P. L. 109/94 PER EURO 75.698,89 IVA COMPRESA - APPROVAZ. NUOVI PREZZI-FINANZIAM. CON RIB. DI GARA MUTUO N. 1900 - PROROGA TEMPI ED APPROVAZ. NUOVA TAB. D DEL C.S.A., ART. 27.

2005--11104/044

90

IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO REGIONALE APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200482920/44 - IMPORTO EURO 338.657,42 - REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 200508839/44.

2005--11236/044

91

FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI. AFFIDAMENTO ELIOGRAFIA CAMANDONA S.N.C.DI VARETTO & C. PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO EURO 5.000,00 IVA COMPRESA - REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 200510460/44.

2005--11261/044

92

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 1 - L. 109/94 VARIANTI ART. 25 COMMA 3, 2° PERIODO E COMMA 1 B BIS - IMPORTO EURO 25.404,58 - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - APPROVAZIONE TEMPO AGGIUNTIVO -

2005--11265/044

94

ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2006 - APPROVAZIONE PROGETTO - IMPEGNO EURO 35.492,00 IVA COMPRESA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE AD ASTA PUBBLICA - REVOCA DETERMINA N. MECC. 0507169/44.

2005--11499/044

95

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 2 - ULTERIORI OPERE ART. 344 L.2248/1865 PER EURO 42.361,30 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N.MECC. 2005 11076/029 - PROROGA TEMPI.

2005--11976/044

97

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 1 - ULT.OPERE ART. 344 L. 2248/1865 ALL.F-AFFID.DECORARTE SRL-EURO 51.386,75 IVA 20% COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2005 11076/029 - PROROGA TEMPI.

2005--11991/044

98

: CAUSE IMPRESA SECAP S.P.A/ CITTA_ R.G. N.RI 3575/98, 466/03 , 8174/00, 8175/00, 9460/01, 7680/02. LAVORI DI RECUPERO CIVICA GALLERIA D_ARTE MODERNA. PROPOSTA TRANSATTIVA. IMP. DI SPESA ¬ 175.000,00 IN ESEC DEL. MECC. 200511827/44.

2005--12119/044

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

292

UNIONE CULTURALE FRANCO ANTONICELLI. CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 06183/045 DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 10 AGOSTO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.000,00

2005--06594/045

555

SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006. APPROVAZIONE EURO 1.032,91.

2005--09651/045

564

SETTORE EVENTI CULTURALI. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2006 DI EURO 1.549,37

2005--09799/045

563

DIREZIONE SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006. APPROVAZIONE EURO 2.317,72.

2005--09807/045

609

COMITATO SCIENTIFICO DEL CENTRO INTERCULTURALE. SOSTITUZIONE DI ALCUNI MEMBRI E AFFIDAMENTI D'INCARICO PER L'ANNO 2005. ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPORTO DI EURO 1.492,80.

2005--10642/045

614

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO JAZZ TORINO PER REALIZZAZIONE DELLA 15^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA "BLUES AL FEMMINILE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2005 09973/045 G.C. 29 NOVEMBRE 2005. EURO 4.500,00. APPROVAZIONE

2005--10736/045

618

ACQUISTO DI VOLUMI DI INTERESSE DELLA CITTA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.462, 50

2005--10848/045

636

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2005 N. MECC. 2005 10171/45.

2005--11195/045

638

ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI CONVENZIONATE CON LA CITTĄ DI TORINO. CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2005 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2005 N. MECC. 2005 09069/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 247.780,00.

2005--11200/045

640

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI MUSEO DELLA SINDONE ONLUS" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200510268/045 G.C. 6/12/2005- IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00

2005--11223/045

625

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2005 EURO 162.000,00.

2005--11231/045

648

ARCHIVIO EBRAICO TERRACINI. CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 10863/045 DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 6/12/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00

2005--11304/045

649

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI PER LE ATTIVITA' DI INAUGURAZIONE DELLA CASA TEATRO RAGAZZI RELATIVE AL 2005. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 09691/045, G.C. DEL 6 DICEMBRE 2005.EURO 35.000,00.

2005--11312/045

650

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER ATTIVITA' TEATRALI. ULTIMO TRIMESTRE 2005 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005 10185/45, G.C DEL 6 DICEMBRE 2005. EURO 11.200,00

2005--11317/045

652

PROGETTO TEATRO COMUNITA' 2005/2006. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI TEATRALI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10969/70 GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2005. EURO 30.000,00

2005--11343/045

658

REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI VICINI". CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2005, N. MECC.200510872/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000

2005--11349/045

634

CENTRO INTERCULTURALE. ELENCO DEI DOCENTI, FORMATORI E COLLABORATORI PER LE ATTIVITĄ DI FORMAZIONE. APPROVAZIONE.

2005--11363/045

633

REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DAL TITOLO "LE CARTE CHE SUONANO" PRESSO LA VILLA TESORIERA DI TORINO NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2006. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2006 (EURO 3.000,00)

2005--11365/045

664

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI TASTIERE, MOUSE E TAPPETINI ERGONOMICI PER LA VICE DIREZIONE GENERALE GABINETTO DEL SINDACO E SERVIZI CULTURALI - DITTA VENCO COMPUTER S.P.A. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 4.298,40.

2005--11484/045

662

CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA BIANCANEVE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA DI TEATRO-DANZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2005 10186/45 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 6 DICEMBRE 2006 (EURO 10.000,00)

2005--11589/045

661

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE COREUTICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2005 10871/45 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 6 DICEMBRE 2005 (EURO 20.000,00)

2005--11590/045

660

SERVIZIO DI GRAFICA E REALIZZAZIONE DI STRUMENTI INFORMATIVI PER I SERVIZI WWW.TORINOCULTURA.IT E VETRINA TORINOCULTURA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 14.760,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 10.380,00 IVA INCLUSA

2005--11619/045

663

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LINGOTTO MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2005-2006 DELLA PROPRIA STAGIONE CONCERTISTICA. EURO 100.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2005 10192/045 G.C. 6 DICEMBRE 2005. APPROVAZIONE

2005--11632/045

653

SERVIZIO DI TRADUZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SPESA DI EURO 2.400,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 720,00.

2005--11670/045

654

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ARCHIVIAZIONE DI FOTOTIPI. ULTERIORE IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00.

2005--11675/045

655

SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO, CELLOPHANATURA E CONFEZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO NELL'ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00.

2005--11682/045

656

SERVIZIO DI SCANSIONE FOTOTIPI E STAMPATI, ARCHIVIAZIONE DIGITALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SPESA DI EURO 7.320,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.840,00.

2005--11748/045

677

ALLESTIMENTO DEL PRESEPE DI EMANUELE LUZZATI, EDIZIONE 2005/2006. APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO STABILE TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 11032/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86.000,00.

2005--12009/045

676

ART BUBBLES A SAN SALVARIO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 200510865/45 DEL 6/12/2005. IMPEGNO DI EURO 5.000,00.

2005--12035/045

683

CONTRIBUTO A FAVORE SOCIETA' "VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK S.P.A. DI TORINO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA PARTE EDILIZIA. EURO 400.000,00. SPESA FINANZIATA TRAMITE MUTUO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2005 N. MECC. 2005 11874/45.

2005--12078/045

Divisione Ambiente e Verde

784

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE - ANNO 2005 - LA NUOVA COOPERATIVA SOC. COOP. - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 17.740,69 IVA 20% COMPRESA.

2005--09573/046

870

PIANO STRATEGICO DEL VERDE OLIMPICO - FORNITURA ARBUSTI ED ALBERI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL LOTTO 2 ALLA SOCIETĄ AGRICOLA RIGHETTI PIANTE E DEL LOTTO 3 A PEVERELLI SRL - IMPORTO EURO 582.396,10. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--10685/046

886

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. DITTA O.C.S. S.R.L. APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA

2005--10884/046

897

INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO I MAGAZZINI DEL SETTORE-ANNO 2005-AFFIDAMENTO A LA NUOVA COOPERATIVA-IMPEGNO DI SPESA EURO 11.040,00 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

2005--11074/046

898

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - PIANO STRATEGICO DEL VERDE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE BANCHINE ALBERATE-LOTTO 1: AGRI SERVIZI-LOTTO 2: EUROVERDE. IMPORTO EURO 250.819,42 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004

2005--11138/046

899

REALIZZAZIONE DI PANNELLI INTEGRATIVI, STAMPE ED ETICHETTE PER L`ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS - AFFIDAMENTOALLO STUDIO PRO S.A.S. - IMPORTO EURO 4.650,00 IVA 20% COMPRESA-

2005--11153/046

903

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI TECNICI PER GRAFICA E DISEGNO - DITTA ARTERO S.R.L. - IMPORTO EURO 321,55 IVA 20% COMPRESA.

2005--11235/046

910

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA ARTICOLI TECNICI PER GRAFICA, DISEGNO E SUPPORTO INFORMATICO - DITTA ARTERO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--11457/046

911

ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PULIZIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI CITTADINE - ANNO 2005 - DITTA GARIGLIO S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 18.400,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--11477/046

913

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE -LOTTO 2 -DITTA CO.RI.VER. - IMPORTO EURO 26.000,00 IVA 20% COMPRESA FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE POS. N. 2004100 - APPROVAZIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.

2005--11488/046

912

ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE DELLE FONTANE ORNAMENTALI CITTADINE E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - ANNO 2005 - DITTA BIANCHI GEOM. PIERO & C. S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 21.594,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--11491/046

920

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA E POSA ESTINTORI E RELATIVO CANONE DI GESTIONE. A.E.M. TORINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 8.184,00 I.V.A. 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--11776/046

925

ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NELL`AMBITO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER LA FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE-LOTTI 1 E 2 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--11901/046

927

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE -LOTTO 6 -DITTA CO.RI.VER. - IMPORTO EURO 50.000,00 IVA 20% COMPRESA FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004

2005--11946/046

928

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE -LOTTO 3 -DITTA COOP.AGRIFOREST S.C.A R.L. - IMPORTO EURO 24.000,00 IVA 20% COMPRESA FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004

2005--11947/046

931

ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI ASTUCCI IN CARTONE PER BOTTIGLIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.B.F. S.N.C. - IMPORTO EURO 130,08 IVA 20% COMPRESA.

2005--12005/046

932

FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA FORNITURA E POSA SEGNALETICA SPECIFICA PER AREE GIOCO AFFIDAMENTO A LICITAZIONE PRIVATA IMPORTO E. 912.000,00 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004-AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA

2005--12025/046

933

SERVIZIO DI CATERING NELL'AMBITO DI UNA GIORNATA DI APPROFONDIMENTO TECNICO NELL`AMBITO DELLA GESTIONE DELLE ALBERATE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE D.O.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.

2005--12033/046

938

MONITORAGGIO SPAZI ATTREZZATI CON ATTREZZATURE LUDICHE AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO ALL'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI -IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 19.941,60 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC

2005--12053/046

936

PROSEGUIMENTO DELL`ATTIVITĄ SPERIMENTALE SUI VITIGNI AUTOCTONI DELL'ISTITUTO BONAFOUS - AFFIDAMENTO AL DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE E PROTEZIONE RISORSE AGROFORESTALI SETTORE MICROBIOLOGIA E INDUSTRIE AGRARIE-UNIVERSITA' DI TORINO - IMPORTO EURO 9.600,00 IVA 20% COMPRESA

2005--12054/046

937

ESTENSIONE INCARICO CON L`UNIVERSITA` DI TORINO DI.VA.P.R.A. PER COMPLETAMENTO STUDI E RICERCHE SULLE ALBERATURE DELLA CITTA` DI TORINO. ANNO 2005- INTEGRAZIONE CONVENZIONE IN SCADENZA PER AFFIDAMENTO PERIZIA FITOPATOLOGICA URGENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00 IVA COMPRESA.

2005--12055/046

943

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI ALBERI ALL`AZIENDA AGRICOLA VIVAI F.LLI MARGHERITI S.S. IMPORTO EURO 29.983,92 IVA 10% COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI E PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. - COD. CUP. C34E03000050004 -

2005--12162/046

Vice Direzione Servizi Tecnici

714

INTERVENTO DI M.S. PER LAVORI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN STABILI DI ERP DELLA CITTA' SITI IN TORINO VIA G. FERRARI,7-C.SO LIONE,54.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL 200507614 4/10/05. IMP. E.114.866,17 IVA COMPRESA-(CONTR.REG. 31.316,55-FINANZ. FORM. IMP. E.83.549,62).

2005--10565/047

722

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 9. APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 10 C. 3 DEL D.LGS. 30/04. IMPEGNO DI SPESA E. 38.220,30. PROROGA TERMINI.

2005--10730/047

619

FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 1.900,00. AUTORIZZAZIONE

2005--11431/047

622

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.112,00 IVA INCLUSA

2005--11437/047

623

ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 545,00.

2005--11440/047

758

INTERV. M.S. CONDOMINIO AUTONOMO IN PARTE DI PROPR. CITTA' E DESTINATO AD E.R.P., SITO IN TORINO V. BONELLI 3, V. S. CHIARA 14, V. S.AGOSTINO 26_28. FINANZIAM. FORMALE IMPEGNO 2004. PRESA ATTO VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIALE DI APPROVAZ. LAVORI E IMPEGNO SPESA IN CAPO CITTA' IMPORTO E.450.704,64 IVA COMPRESA.

2005--11841/047

767

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE DI ERP DI PROPRIETA_ DELLA CITTA_ SITO IN TORINO - CORSO SAN MAURIZIO 12 BIS. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 200510282/47 DEL 29/11/05. IMPORTO EURO 486.816,09 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004.

2005--11867/047

757

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL_EDIFICIO SITO IN TORINO _ VIA GERDIL, 7 _ VIA COTTOLENGO, 27. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 200510362/47 DEL 20/11/05. IMPORTO EURO 295.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004.

2005--11877/047

795

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI DI E.R.P. IN TORINO, VIA VENARIA N. 36-38. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 200510291/47 DEL 29/11/05. IMPORTO EURO 1.500.000,00 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004.

2005--11898/047

755

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SITO IN TORINO _ V. FIOCHETTO 13 _AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE OPERE ELETTRICHE, IDROSANITARIE, TERMICHE E GAS,ALLA SICIETA' ESI-PRO S.R.L. - P.I. C. PELLEGRINI. IMPEGNO DI SPESA E. 28.122,86 IVA E ONERI COMPRESI.

2005--11915/047

808

EVENTO OLIMPICO. M.S., CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - LOTTO 9. ULTERIORI OPERE AFFIDAM.QUINTINO SRL- IMPEGNO DI SPESA PER E. 65.253,00 IVA COMPRESA IN ESECUZ. D.G.C. N. MECC. 200511076/029 DEL 6/12/05. CUP C 15I0500000 0004-PROROGA TERMINI

2005--12211/047

Divisione Corpo di Polizia Municipale

105

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. (EURO 1.000.000,00).

2005--08997/048

118

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. LICITAZIONE PRIVATA. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E SERVIZI ACCESSORI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI COLLEGATE E REGOLAMENTI COMUNALI. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 240.000,00).

2005--10222/048

121

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 (EURO 98.000,00).

2005--10338/048

122

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER AUTOVELOX 104/C IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00).

2005--10405/048

123

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE E SUPPORTO PER IL CONTROLLO DI QUALITA'. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1260,00)

2005--10420/048

128

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INFORMATICO ALLA PREFETTURA ATTRAVERSO LA RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMNISTRAZIONE REGIONALE PIEMONTESE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.720,00).

2005--10663/048

129

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DELLE INDENNITĄ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 29.461,89).

2005--10902/048

131

ASTA PUBBLICA. FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO CON GESTIONE E CONTROLLO DEI CONSUMI DI MAGAZZINO. RINNOVO AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 100.000,00).

2005--10939/048

132

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA BANDA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.589,00). PARZIALE FINANZIAMENTO.

2005--10940/048

134

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISARCIMENTO DANNI CONNESSO A VERBALI DI CONTESTAZIONE AD INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00).

2005--11183/048

137

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITĄ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.695,00).

2005--11635/048

138

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA PRODUZIONE DI UN VIDEO PER LA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00).

2005--11755/048

140

SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA. DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DEGLI ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 571/82. IMPEGNO DI SPESA (EURO 115.063,59).

2005--11757/048

142

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO PER CAPI DI VESTIARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 42.518,88).

2005--11758/048

141

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI PLANIMETRIE E CARTINE STRADALI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 474,60).

2005--11924/048

145

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. COLLABORAZIONE CON IL CENTRO VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE-SKILLAB PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE POLIZIE MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.300,00)

2005--11953/048

Giunta Comunale

271

FORNITURA DI TESTI GIURIDICI PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.

2005--10599/049

275

SPESE PER LA SPEDIZ.FUORI ORARIO DELLA CORRISP, PER IL RECAPITO DELLA CORRISP URGENTE DEL SINDACO, PER IL PAGAMENTO DEGLI INVII RACC POSTALI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA, PER LA SPEDIZ DEGLI ABB E PER L'ACQUISTO DI MATERIALE POSTALE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00.

2005--10717/049

290

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE LITOGRAFICA A COLORI E IN BIANCO E NERO DI PLANIMETRIE O ELABORAZIONI PROGETTUALI PER GLI ANNI 2006 E 2007. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO EURO 1.000,00 PER OGNI ANNO.

2005--11472/049

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

202

CASA DELLA MOBILITA' GIOVANILE E DELL'INTERCULTURA AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE AL DR. MARIO VILLANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00

2005--09600/050

213

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - AFFIDAMENTO SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.500,00

2005--10207/050

215

INCARICO DI CONSULENZA ALLO STUDIO APS SRL, ART.1 COMMI 11 E 22 LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.119,60

2005--10507/050

216

PROGETTO GIOVANI E IDEE A TORINO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.400,00

2005--10519/050

217

PASS15 - NONA EDIZIONE. STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTI ALLE DITTA GRAFICA PIEMONTESE (LOTTO 1) E ALLA TIPOGRAFIA SOSSO (LOTTO 2) ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.845,76 IVA COMPRESA

2005--10632/050

219

PROGETTO PASS 15. FESTA PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE D.O.C. ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.992,00.

2005--10634/050

218

PROGETTO PASS 15 EDIZIONE 2006. REALIZZAZIONE TRIENNALE DEL PROGETTO GRAFICO E FORNITURA DI RELATIVI IMPIANTI FOTOLITO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.891,2 RELATIVO ALL' EDIZIONE 2006.

2005--10733/050

223

PROGETTO "PAGELLA - NON SOLO - ROCK" 2005-2006. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.300,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-10067/050 G.C. 29/11/2005 I.E.

2005--10901/050

224

SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EMISSIONE DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.161,00

2005--10903/050

225

DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL CERCHIO E LE GOCCE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "STREET ATTITUDES 2006". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200510066/050 , G.C. 29 NOVEMBRE 2005 I.E.

2005--10905/050

226

PROGRAMMA EUROPEO "URBACT" - GRUPPO DI LAVORO EUROMEDIATION. INTEGRAZIONE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1198,4.

2005--10906/050

230

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DI PROMOZIONE DELLA RETE DEI CENTRI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE TO&TU. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.216,00

2005--11380/050

231

OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. ACQUISTO DIRITTI DI UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE DA INSERIRE NEL RAPPORTO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE 2004-05. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 432,00 (IVA COMPRESA)

2005--11384/050

232

OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. AFFIDAMENTO PER COMPOSIZIONE, STAMPA E RILEGATURA DEL RAPPORTO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE 2004-05. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.040,00

2005--11388/050

233

SOSTEGNO INIZIATIVE GIOVANILI RICREATIVE E VARIE - CONTRIBUTO GIOVENTU' OPERAIA CRISTIANA (GI.OC.) DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2005 -10082/050 G.C. DEL 29 NOVEMBRE 2005

2005--11391/050

234

SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=.

2005--11392/050

235

I RAGAZZI DEL 2006 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA ILENIA VALVO NELL'AMBITO DEI PROGETTI "CREA LA GUIDA DELLA TUA CITTA'"- IMPEGNO DI SPESA EURO 3.024,00

2005--11393/050

227

ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO MEDIAZIONE PENALE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,000

2005--11406/050

236

CASA DELLA MOBILITA' GIOVANILE E DELL'INTERCULTURA. AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO A TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA BANDO N. 152/2005 PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00

2005--11646/050

237

CENTRI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE TO&TU. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 6.12.2005.DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI IL CAMPANILE, BLUSUOLO E LE FRAGOLE NEL CAPPELLINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00

2005--11656/050

238

RETE TO&TU. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.310,00

2005--11731/050

239

GIOVANI E IDEE. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AICS DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI A GIOVANI IDEE. IMPEGNO DI SPESA 23.500,00 EURO

2005--11738/050

240

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ULTERIORE AFFIDAMENTO ALL'UNIONCOOP PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E RIPROGETTAZIONE DELL'ESPERIENZA CON I VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.920,00

2005--11739/050

241

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - AFFIDAMENTO SPAZI PER L'ACCOGLIENZA DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 13.000,00

2005--11744/050

242

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AI VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00

2005--11747/050

243

PROGETTO TEATRO E COMUNITA' 2005 - 2006. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLA COOPERATIVA STALKER TEATRO E ALL'ASSOCIAZIONE BLUSUOLO TERZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 6/12/2005 N.MECC. 2005-10969/070 I.E.

2005--11750/050

244

INCARICO AL PROF. FAUSTO ROGGERONE PER LA FORMAZIONE ALL'AUTO ED ETERO VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI APICALI E DI FORMAZIONE PERSONALIZZATA PER LA CONDUZIONE DEI COLLOQUI DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.625,60.

2005--11888/050

245

PROGETTO GIOVANI E IDEE A TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA MICCICHE' GIULIA, AL DOTT. GRBAC LUCA E ALLA DOTT.SSA CHIARA DAPERNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 121.504,32

2005--11889/050

246

VOLONTARIATO GIOVANILE - AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI LIBRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000

2005--11893/050

247

SPESE TELEFONICHE RELATIVE AI NUMERI VERDI PER L'ANNO 2006 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=

2005--12027/050

248

I RAGAZZI DEL 2006. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI TRADUZIONE DELLA GUIDA TURISTICA DEI GIOVANI A "IL MELOGRANO SERVIZI". IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.703,60.

2005--12028/050

249

ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITĄ CIVILE TERZI E ASSISTENZA PER I PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE GESTITE DAL SETTORE POLITICHE GIOVANILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.890,00=

2005--12059/050

250

INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DR. RICCARDO SARACO PER UNA SPESA DI EURO 17.920,00.

2005--12060/050

251

OSSERVATORIO LETTERARIO GIOVANILE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE AL DOTT. ANDREA BAJANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.100,80.

2005--12061/050

252

LABORATORIO PER I DIRITTI DI CITTADINANZA. AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO/RICERCA/CONSULENZA AL DOTT. ROBERTO MASTROIANNI ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.600,00.

2005--12062/050

253

OFFICINA DELLE IDEE. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ALLO STUDIO LEGALE COMBA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 10.000,00.

2005--12063/050

254

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 24.000,00 ALLA FONDAZIONE ATRIUM TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI UN APPUNTAMENTO MUSICALE (TIM TOUR) CONNESSO ALLA CELEBRAZIONE DELLA TREGUA OLIMPICA. IMPEGNO SPESA DI EURO 24.000,00 IN ESECUZ. DEL. N. MECC. 2005 12111/050 G.C. 20.12.05 ESECUTIVA DALL 20.12.05

2005--12170/050

Divisione Infrastrutture e Mobilitą

1675

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE "QUADERNI DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'" - LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI. PROGETTI E OPERE 2001-2005". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MARIOGROS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.850,54 IVA INCLUSA.

2005--11892/052

1674

ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. SPESA EURO 162,50

2005--11903/052

Divisione Patrimonio Tecnico

40

SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.032,92.

2005--08992/054

42

ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE ANNO 2006. APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 370,43.

2005--09187/054

44

CIRC.4-5-6 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. ALLA DELIB. 2005-09279/54. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPORTO EURO 1.500.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. CUP C33C05000210004.

2005--09843/054

45

CIRC.4 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIUSO AD UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI DELL'EDIFICIO DI VIA SERVAIS N.5. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. ALLA DELIB. 2005-09336/54. AFFIDAM. AD ASTA PUBBLICA. IMPORTO EURO 475.000,00= IVA COMPRESA .FINANZIAM. A MEDIO/LUNGO TERMINE. CUP C33C05000230004

2005--09847/054

46

CIRC. 5 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO DELL'EDIFICIO DI VIA VALDELLATORRE N. 138. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. ALLA DELIB. 2005-9282/54. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA EURO 838.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/ LUNGO TERMINE. CUP C33C05000220004

2005--09848/054

52

ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI PER L'ANNO 2005 - APPROVAZIONE DELLE ULTERIORI OPERE - LOTTO 1-2-3-4 - PROROGA TERMINI - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE APPROV. OPERE ED IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 157.125,74= I.V.A. COMPRESA.

2005--10381/054

54

LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE CENTRO CIVICO MIRAFIORI SUD - CIRC.10 - INCARICO COLLAUDO STATICO ARCH. GUSTAVO GHERARDI. IMPORTO EURO 3.113,30 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. FINANZIAMENTO CUP N. C34B03000240004.

2005--11072/054

57

CIRC. 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIOA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO DI VIA IV MARZO 19. - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO - ING. PIER ANGELO PERALDO NEIA - IMPORTO EURO 1.275,47=AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI CUP C3B03000250004. FINANZIAMENTO.

2005--11456/054

58

EVENTO OLIMPICO. M. S., CONSERVAZIONE E RICOLORITURA PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' LOTTO 4: C.SO VINZAGLIO / VIA CERNAIA - AFFID. ULT. OPERE ALL'IMPRESA ED.AR.T. S.R.L. IN ESECUZ.DELIB.200511076/29- IMPORTO EURO 65.253,00= IVA COMP. - FINANZ. CON RIBAS. DI GARA. PROROGA TERMINI 100 GIORNI-CUP C33C05000090004

2005--11610/054

59

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVAZIONE E RICOLORTIRUA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' ULTERIORI OPERE LOTTO V. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 65.211,66 IVA COMPRESA.IN ESECUZ.DELIB.200511076/29- FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. CUP. C33C05000080004.

2005--11612/054

60

M.S. E NORMALIZZAZIONE IMMOBILE EX VV.UU. AD USO ANAGRAFE E CENTRO D'INCONTRO VIA DEGO. 6. CIRC. 1. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.502,52 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA ED INARCASSA COMPR.). FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. CUP C34B03000160004.

2005--11805/054

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

273

RIPARAZIONE N. 1 MOTOCICLO BMW 850 R TARGATO TO 451224 DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MARTINELLI GERARDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.896,58.

2005--09642/055

281

ASTA PUBBLICA 16/2005 - RINNOVO AUTOPARCO MUNICIPALE - ACQUISTO VEICOLI A METANO - CONTRIBUTO PROVINCIA DI TORINO. PARZIALE MODIFICAZIONE FINANZIAMENTO SPESA EURO 137.280,00 APPROVATA CON DET. 2004 11119/055.

2005--09919/055

292

SERVIZIO DI FORNITURA E APPLICAZIONE DEGLI EVIDENZIATORI (STRISCE) RETRO-RIFLETTENTI SUGLI AUTOCARRI DI PROPRIETA- DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.S.A. S.R.L. SOCIETA- ITALIANA SEGNALETICA ED AFFINI. (IMPORTO EURO 4440,00 I.V.A. COMPRESA.=).

2005--10277/055

293

SERVIZIO DI RIPARAZIONE BICICLETTE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO E FORNITURA DI RICAMBI PER LE STESSE PER IL BIENNIO 2005-2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA "SATTIN GUIDO" PER L'ANNO 2005: EURO 5.000,00 I.V.A. COMPRESA.

2005--10284/055

294

SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO - ANNO 2006 - AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE "RADIO TAXI S.P.A. A R.L." E "PRONTO TAXI TORINESE 5737 COOP. A R.L." - IMPORTO EURO 87.000,00.

2005--10347/055

300

SERVIZIO DI CAR SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI - ANNO 2006 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. - EURO 30.000,00 IVA 20% COMPRESA

2005--10404/055

301

INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI 12 VEICOLI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 364.244,40 I.V.A. E I.P.T. COMPRESE - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004 (2005 - ELETTRICI).

2005--10429/055

297

CONCESSIONE PER L'ANNO 2006 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO SERVIZI MECCANIZZATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.196,00.

2005--10433/055

296

SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00.

2005--10434/055

295

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EURO 3.840,00 I.V.A. COMPRESA.

2005--10435/055

298

PROGRAMMA RINNOVO PARCO VEICOLARE MUNICIPALE ANNO 2005. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "AUTOVETTURE IN ACQUISTO" RELATIVA A N.48 VEICOLI. - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 836.000,00 IVA E IPT COMPRESE - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004. (2005- CONSIP).

2005--10439/055

303

TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 22 MOTOCICLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - DITTA MOTO GUZZI SPA - EURO 253.186,56 I.V.A. COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--10593/055

309

INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI 23 VEICOLI DI VARIO TIPO - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 513.780,00 I.V.A. E I.P.T. COMPRESE - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004 (2005 - VARI).

2005--10682/055

315

SOFTWARE SILVER DAT II PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI AUTO EDIZIONE ANNO 2006 - DITTA DAT ITALIA S.R.L. IMPEGNO EURO 2.324,05.

2005--10830/055

316

AGGIORNAMENTO SOFTWARE ED ABBONAMENTO A BOLLETTINI TECNICI RELATIVI AD APPARECCHIATURA PER AUTODIAGNOSI AUTO E MOTOVEICOLI. ANNO 2006 - AXONE 2000. IMPEGNO EURO 1.300,80 IVA COMPRESA.

2005--10831/055

317

DIPENDENTI MUNICIPALI AUTORIZZATI ALL'UTILIZZO DEL PROPRIO VEICOLO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2006 - RICONOSCIMENTO DEI DANNI RIPORTATI - PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI - IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00.

2005--10856/055

319

RIPRISTINO FUNZIONALE - MESSA A NORMA IMPIANTI ASPIRAZIONE E DI ARIA COMPRESSA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ALLARA SERVICE S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.917,60 IVA COMPRESA.

2005--10894/055

278

ACQUISTO E RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 556,00 (IVA COMPRESA)

2005--09997/056

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

377

STUDIO DI FATTIBILITĄ PER LA RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA DI PORTA NUOVA - INTEGRAZIONE INCARICO EURO 66.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 25.000,00 IVA COMPRESA.

2005--11268/057

383

PROGRAMMA DENOMINATO 2010 PLAN PROMOSSO DAL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DI CONCERTO CON I COMUNI DI TORINO E DI BORGARO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA C.C. N° MECC. 2005-01314/057 DEL 11/04/2005 -PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO - IMPEGNO DI SPESA EURO 196.077,31.

2005--12002/057

Divisione Commercio

541

SETTORE MERCATI - RIMBORSI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.

2005--10964/058

555

SETTORE MERCATI - FORNITURA DI N. 1800 BUSTE PORTADOCUMENTI IN PVC, N. 1800 CORDONCINI PORTATESSERA E N. 3 APPARECCHI CONTROLLO BANCONOTE PER RINNOVO TESSERAMENTO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.211,04 (I.V.A. COMPRESA).

2005--11647/058

556

MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER L'ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6500,00 (IVA COMPRESA).

2005--11651/058

558

MERCATO INGROSSO FIORI - FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2006 - PRIMO IMPEGNO PER EURO 6000,00 (IVA COMPRESA)

2005--11674/058

561

MERCATO ITTICO INGROSSO - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE VADEMECUM INFORMATIVI DEI PRODOTTI ITTICI. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 3060,00.

2005--11680/058

Vice Direzione Servizi Tecnici

621

SPESE MINUTE ED URGENTI DELLO STAFF ALLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1348.

2005--09192/059

695

SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE GRANDI OPERE EDILIZIE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.246,00.

2005--10319/059

735

ABBONAMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA - ACQUISTO TESSERE E VOUCHER G.T.T. PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.667,50 IVA COMPRESA.

2005--10979/059

753

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006-SISTEMAZIONI ESTERNE DEL PALASPORT-PATTINAGGIO VELOCITĄ SU GHIACCIO-AREA LINGOTTO-REALIZZAZIONE PIAZZALE SUD-APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI-DITTA A.T.I. ICEF SRL(CAPOGUPPO)/ DI PIETRANTONIO SRL.

2005--11251/059

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

254

NUOVO CENTRO CULTURALE IN SPINA 2 COMPRENDENTE LA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE, UNA SALA TEATRALE E SERVIZI ANNESSI. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE IN TEMA DI ACUSTICA AL M. MARCO FACONDINI. IMPORTO EURO 36.816,00, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI.

2005--09270/060

304

PROGETTO NUOVO CENTRO CULTURALE IN SPINA 2. SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE SI SENSI ART. 30, COMMA 6, LEGGE 109/94 E S.M.I. AGGIORNAMENTO INCARICO ALLA SOCIETĄ CONTECO S.P.A. IMPORTO EURO 294.123,62, IVA 20% COMPRESA.

2005--10617/060

326

ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI INTERESSE CULTURALE - LOTTI 1 (C.O. 2896 C- CUP C34J05000000005) E 2 (C.O. 3902 - CUP C34J05000000014). RIAFF. LAVORI ANNO 2006 ALLE DITTE AGGIUDICATARIE PER TRIENNIO 2004/2006. IMPORTO EURO 503.876,12, IVA COMPRESA.

2005--11053/060

328

M.S. SALA CONCERTI CONSERVATORIO "G. VERDI". (C.O. 1562 - CUP C34B04000250004). OPERE IN VARIANTE SENSI ART. 25 C.1 LETT. B BIS E C.3 2° PERIODO LEGGE 109/94 E S.M.I. AFF. ATI EDIL ATELLANA/COOP.ARCHEOLOGIA. E. 214.043,83, IVA COMPR. FINANZ. FORMALE IMP.2004 E FINANZ. ECONOMIE DI MUTUO.PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.

2005--11214/060

329

INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO MAZZONIS A SEDE DEL MUSEO DI ARTE ORIENTALE (C.O. 1540 - CUP C39G04000060004). SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AFF. A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 198,89, IVA COMPR. AGG. VOCE QUADRO ECONOMICO.

2005--11301/060

337

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTĄ - LOTTO 3: VIA CERNAIA (C.O. 3042 - CUP C31J05000020004). APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.E.C.A.P. S.P.A. IN ESEC.DELIB.200511076/29. IMPORTO EURO 65.253,00, IVA COMPRESA.PROROGA TERMINI 98 GIORNI.

2005--11536/060

338

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTĄ - LOTTO N. 13 (C.O. 3050 - CUP C31J05000030004). APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE IN ESEC.DELIB.200511706/29. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.E.C.A.P. S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 65.253,00, IVA COMPRESA.PROROGA TERMINI 98 GIORNI.

2005--11537/060

341

PALAZZO MADAMA. RESTAURO APPARATI DECORATIVI SALE DEL PIANO NOBILE (C.O. 1546 - CUP C32I03000010004). AFF. INCARICO ING. GIUSEPPE AMARO PER ATTIVITĄ PERITALI, AI SENSI ART.1, COMMI 11 E 42 LEGGE 311/2004. IMPORTO EURO 4.896,00, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2005--11733/060

349

AFFIDAMENTI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. RIPARAZIONE E RECUPERO DATI HARD-DISK. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIPARAFILES S.R.L. IMPEGNO SPESA EURO 840,00, IVA COMPRESA.

2005--11782/060

Vice Direzione Generale Servizi Tecnici

11

REVOCA DETERMINA N. 9 - ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL 2006 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 834,00

2005--11245/061

Vice Direzione Servizi Tecnici

607

URBAN II - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI BASE DEL CALCETTO DI VIA NITTI - ULTERIORI OPERE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASFALT C.C.P. SPA - PROROGA TERMINI - IMPORTO EURO 27.185,21 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N. MECC. 2005-07682/062 - FINANZIAMENTO

2005--08962/062

620

SETTORE DILIZIA SPORTIVA E OLIMPICA SPESE MINUTE ED URGENTI PER ANNO 2006 IMPEGNO SPESA - EURO 3100,00

2005--09159/062

644

D.P.R. 554/99 - D. LGS 494/96 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI SUPP.DL IN MAT.COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE AI SENSI ART.125 C.2 LET.H DPR554/99 E D.LGS 494/96 - RIFACIMENTO MANTI CALCIO DA TERRA IN ERBA SINTETICA - III FASE 4 LOTTI- APPROVAZIONE - EURO 95.625,28 AL LORDO RITENUTE LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE-FINANZIAMENTO CASSA DD.PP.

2005--09547/062

653

XX OLIMPIADE INVERNALE TORINO 2006 - TORRE MARATONA - FORNITURA DI ELEMENTI IN VETRO COLORATO PER DOTAZIONE DI SCORTA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA VETROFOND S.R.L. - IMPORTO EURO 11.040,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - CUP C34C05000020004

2005--09633/062

667

PALAZZETTO DELLO SPORT "RUFFINI" - FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN GOMMA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA DOMUS MOQUETTE S.N.C. - IMPORTO EURO 8.664,00 IVA COMPRESA

2005--09900/062

670

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO SU EDILIZIA E VERDE PERTINENZIALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NUOVA IMPRESA DI COSTRUZIONE LA MOLE SRL. IMPORTO EURO 177.886,34 IVA COMPRESA

2005--09951/062

669

CIRCOLO RICREATIVO "MOSSETTO" - SPOSTAMENTO GRUPPI DI MISURA - AFFIDAMENTO LLA A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPORTO EURO 1.170,35 IVA COMPRESA

2005--09974/062

685

CIRCOSCRIZIONE 5 - REALIZZAZIONE BOCCIOFILA DI VIA SAORGIO / VIA SOSPELLO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA - IMPORTO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004

2005--10279/062

687

PISCINA ESTIVA STADIO COMUNALE - LAVORI DI RICOSTRUZIONE PISCINA ESTIVA 21X50 E SISTEMAZ. AREA ESTERNA - AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTTURALI AI SENSI DELL'ART.125 D.P.R. 554/99 - ING. INCARBONE - IMP.EURO 19957,78 IVA E INARCASSA COMP. LORDO RIT. LEGGE - FIN.ECON.MUTUO

2005--10340/062

698

STADIO COMUNALE - TORRE MARATONA - INTERVENTO DI RESTAURO - POSA ELEMENTI IN VETRO COLORATO - NOLEGGIO PIATTAFORMA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA TRASLOCHI QUARANTA - IMPORTO EURO 8.460,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE

2005--10348/062

688

LAVORI DI RICOSTRUZIONE PISCINA ESTIVA 21X50 E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DEI LAVORI IMPIANTISTICI AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.P.R. 554/99 - ING. CLARI - IMPORTO EURO 3599,62 IVA E INARCASSA COMPR. AL LORDO RIT. DI LEGGE - FIN. ECON. MUTUO

2005--10353/062

689

PISCINA ESTIVA STADIO COMUNALE - LAVORI DI RICOSTRUZIONE PISCINA ESTIVA 21X50 E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.124 DEL D.P.R. 554/99 - ARCH. BENENTI - IMPORTO EURO 44734,19 IVA E INARCASSA COMPR. AL LORDO RIT. DI LEGGE - FIN. ECON. MUTUO

2005--10356/062

700

C.10 - VIA FACCIOLI ANGOLO VIA PLAVA - RILOCALIZZAZIONE TEMPORANEA PER SOSTA CAROVANE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ASFALT C.C.P. - IMPORTO EURO 315.725,67 IVA 10% COMPRESA (CUP: C34H03000280004). MOD. IMP. SPESA PER EURO 480.000,00 APPR.CON DET.05/8682. FIN. "FORMALE IMPEGNO 2004".

2005--10400/062

708

I.S. COMUNALI IN CONCESSIONE - CONTRIBUTI AI CONCESS. PER INTERV. MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO, ELIMAZ. BARRIERE ARCHITETT. E ADEGUAM. IMPIANTI ALLE NUOVE NORME SULLA SICUREZZA - ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 200508910/062 - EURO 920.000,00 - FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE

2005--10431/062

690

D.P.R. 554/99-D.LGS. 494/96- AFFIDAM. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC.-ING. RENACCO ROBERTO - LAVORI DI RICOSTRUZIONE PISCINA ESTIVA 21X50 E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA - IMPORTO EURO 27345,34 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE INARCASSA ED IVA COMPRESE - PARZ. FIN. ECON. MUTUO BANCA OPI SPA/DEXIA CREDIOP SPA

2005--10440/062

702

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA LOCALI PIANO INTERRATO-PISCINA COPERTA "STADIO COMUNALE"-AFFID.INCARICO DIRETTORE LAVORI SENSI ART. 124 D.P.R. 554/99-ARCH. DEABATE - EURO 22.543,10 IVA E INARCASSA COMPR. AL LORDO RITENUTE LEGGE - FINANZ. CON ECONOMIE MUTUO

2005--10451/062

703

D.P.R.554/99-D.LGS. 494/96 - AFFIDAM. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - AFF. PROTO ENGINEERING SRL - LAVORI DI RIM. E SMALT. AMIANTO COPERT. BOCC. "AVVENIRE S.PAOLO" E "MOSSETTO" - IMPORTO EURO 9.075,00 INARCASSA E IVA COMP. - PARZIALE FIN.ECON.MUTUO

2005--10463/062

704

D.P.R. 554/99-D.LGS. 494/96 - AFFIDAM. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - ARCH. PAVONI - LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SANSOVINO ANG. STRADA ALTESSANO - IMPORTO EURO 39824,13 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA COMP. - FIN.ECONOMIE MUTUO

2005--10477/062

706

LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI IMPIANTI CITTADINI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI USO SERVIZIO IGIENICO DISABILI PRESSO BOCCIOFILA VANCHIGLIETTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEBRAL S.C.A.R..L. - IMPORTO 19.264,23 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--10478/062

705

D.P.R. 554/99-D.LGS. 494/96 - AFFIDAM. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO CON LE FUNZIONI DI COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - ING. FANTONE - LAVORI DI TRASFERIMENTO BOCCIOFILE NELL'AREA DI VIA FILADELFIA - IMPORTO EURO 6.198,34 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA COMPRESE - IMPEGNO

2005--10480/062

715

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EX STADIO COMUNALE - NUOVI SPAZI SOTTOTRIBUNA SUD-EST PER L'ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA - RICONOSCIMENTO MAGGIORI OPERE IN ATTUAZIONE DELIB MECC 200412479/010 ALL'IMPRESA MAZZI S.P.A. - IMPORTO EURO 304.535,00 IVA COMPRESA.

2005--10578/062

717

XX OLIMPIADI INVERNALI "TORINO 2006" - STADIO OLIMPICO - ACQUISTO ARREDI ZONA TRIBUNA D'ONORE PALCHI DAL TOROC - IMPORTO EURO 396.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE

2005--10592/062

720

I.S. INTERVENTI DI M.O. PER SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DEGLI I.S. CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE PER L'ANNO 2006 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. IMPEGNO ULTERIORE SPESA PER EURO 836,48 IVA COMPRESA.

2005--10695/062

719

EST. INCAR. DIR. OPERATIVO DI CUI ALL`ART.125, COMMA 2, LETT. H D.P.R.554/99, CON FUNZ. COORD. SICUR. IN FASE DI ESEC. EX ART.5 D.LGS. 494/96 E S.M.I. ALL`ING. ALDO CELANO-IMPORTO EURO 26.294,60 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE, IVA E INARC. COMPR.-FIN. CON ECON. DI MUTUO-REVOCA DET. MECC. 200508922/062

2005--10696/062

721

C.8 - SISTEMAZIONE PIASTRA DI PATTINAGGIO - BILANCIO 2005 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 169.935,00 IVA COMPRESA -AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004

2005--10707/062

741

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E LA POSA DI SEGGIOLINI PER LA TRIBUNA DELLO STADIO DEL BASEBALL DI VIA PASSO BUOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO S.P.A. PER L'IMPORTO DI EURO 18.274,08 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--11096/062

761

XX OLIMPIADE INVERNALE TORINO 2006 - TORRE MARATONA - NUOVO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. S.P.A. - IMPORTO EURO 45.900,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - CUP C34C05000020004

2005--11327/062

760

LAVORI DI RISTRUTT. E MESSA A NORMA LOCALI PIANO INTERRATO - PISCINA COPERTA "STADIO COMUNALE" - INTERVENTO DI VARIANTE - AFFID. INCARICO PROFES. ARCH. DEABATE - EURO 16.347,55 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO

2005--11331/062

763

XX OLIMPIADE INVERNALE TORINO 2006 - TORRE MARATONA - FORNITURA DI ULTERIORI ELEMENTI IN VETRO COLORATO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA VETROFOND S.R.L. - IMPORTO EURO 3.510,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - CUP C34C05000020004

2005--11337/062

770

I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. EURO 1.910.727,74 IVA COMPRESA E A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 89.272,26 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004 - CUP: C35D05000010004

2005--11605/062

772

IMPIANTI SPORTIVI - PUBBLICAZIONE VOLUME RELATIVO AGLI IMPIANTI SPORTIVI NON OLIMPICI - SERVIZIO DI EDITORIA E STAMPA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GRIBAUDO S.R.L. - IMPORTO EURO 34.944,00 IVA COMPRESA

2005--11622/062

762

TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER L'ANNO 2006 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULLIGAN ITALIANA S.P.A. PER EURO 128.302,39 IVA COMPRESA - IMPEGNO ULTERIORE SPESA DI EURO 42.100,91 IVA COMPRESA.

2005--11659/062

769

DETERMINAZIONE: IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPORTO EURO 477.387,00 IVA COMPRESA. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA "MA-TE SRL" . (CUP C31E03000030004).

2005--11663/062

776

EVENTO OLIMPICO.MANUT. STRAOR.,CONSERVAZIONE RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'.LOTTO VII (CUP C35D05000050006 ).ULTERIORI OPERE PER EURO 65.253,00 IVA COMPR IN ESEC. DEL. 200511076/062-AFFID DITTA CATALANO COSTRUZIONI-PROROGA TERMINI-FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO

2005--11724/062

777

OLIMPIADI _TORINO 2006_ IMPIANTO DI ALLENAMENTO OLIMPICO DI HOCKEY DI VIA MASSARI - COPERTURA DELLA PISTA _ INTERVENTI URGENTI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI FONDAZIONE _ AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA S.E.C.A.P. S.P.A. _ IMPORTO EURO 50.728,00 IVA COMPRESA _ FINANZ. CON ONERI DI URBANIZ.

2005--11760/062

778

PALAZZO POLIVALENTE "STADIO COMUNALE" - FESTA DI CAPODANNO DEGLI ANZIANI - PREDISPOSIZIONE E ALLACCIAMENTI IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.E. IMPIANTI ELETTRICI - IMPORTO EURO 6.540,00 IVA COMPRESA

2005--11765/062

779

TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI PULIZIA DI FONDO VASCA AUTOMATICO PER LA PISCINA VV.F. DI CORSO REGINA MARGHERITA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADAS S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 2.958,00 IVA COMPRESA.

2005--11787/062

780

C. 5 - IMPIANTO VIA LANZO, 144 - COSTRUZIONE FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPO CALCETTO - BILANCIO 2005 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA -AFF.ASTA PUBBLICA.FINANZIAMENTO "FORMALE IMPEGNO 2004."

2005--11799/062

790

TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TRIBUNE PREFABBRICATE SMONTABILI E DI STRUTTURA PORTALE DI ALLUMINIO PER COMPLESSIVI 1000 POSTI A SEDERE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CE.TA. PONTEGGI TUBOLARI S.P.A. PER L'IMPORTO DI EURO 89.748,00 IVA COMPRESA - FINAN. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004

2005--11830/062

788

APPALTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI: TENDA MOTORIZZATA; TENDE VENEZIANE; PENSILINA; PARETE IN POLICARBONATO; BOX DOCCIA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA NICOLINO/OMBRACOLOR SRL. OPERA " REAL PISTA HOCKEY TAZZOLI 2". IMPORTO EURO 14.334,00 IVA COMPRESA. FINANZ.CON RIBASSO DI GARA.

2005--11836/062

797

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BASAMENTI PER PREFABBRICATI AD USO BOCCIOFILE - PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE.

2005--11938/062

792

C. 5 - ZONA CONTINASSA - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER CONCERTI - BILANCIO 2005 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 3.500.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004 2004

2005--11967/062

793

STADIO COMUNALE - ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA - PULITURA PAVIMENTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.P.A. S.A.S- IMPORTO EURO 7.500,00 IVA COMPRESA

2005--11972/062

801

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO COPERTO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PLAVA 66 - PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE.

2005--12080/062

802

C. 5 - C.SO FERRARA - RILOCALIZZAZIONE TEMPORANEA SOSTA CAROVANE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CUMINO SPA - IMPORTO EURO 870.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZ. DEL. 200510978/062 - (CUP: C34H03000280004) . FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--12081/062

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

307

M.S. C/O IST. CARLO ALBERTO C.SO CASALE 56-CUP C34B980000100004 ACCORDO BONARIO ART.31 L. 109/94 E S.M.I. E ART. 149 D.P.R. 554/99 IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 200507909/63 PER EURO 154.411,50 IVA COMPRESA. FINANZ CON RIBASSO DI GARA .

2005--10949/063

324

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECCANOGRAFICO 200311503/63 - IMPORTO EURO 3.731.620,00 - FINANZIAMENTO BANCA OPI SPA (CAPOGRUPPO) - DEXIA CREDIOP SPA - FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE POSIZIONE 2003182 DEL 26/09/2003.

2005--11022/063

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

440

AEM TORINO SPA. SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2005 - IMPORTO EURO 3.761.204,00 IVA INCLUSA.

2005--07449/064

522

A.E.M. TORINO S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006. IMPORTO EURO 379.288,00 IVA INCLUSA.

2005--08908/064

539

AEM TORINO SPA.- MAN. STRAORDINARIA IMP. TERMICI EDIFICI COMUNALI. FINANZ.FORMALE IMPEGNO DI CONCESS.MUTUO POOL BANCA OPI SPA-DEXIA CREDIOP SPA-BANCA INTESA SPA. DET. IMP. 200412543/64.APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSI DI GARA - IMPORTO EURO 2.459.837,44 IVA INCLUSA.

2005--09173/064

541

AEM TORINO SPA. - MAN. STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA. FINANZ.FORMALE IMPEGNO DI CONCESS.MUTUO POOL BANCA OPI SPA-DEXIA CREDIOP SPA BANCA INTESA SPA -DET. IMP. 200412544/64.APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSI DI GARA - IMPORTO EURO 264.675,05 IVA INCLUSA.

2005--09174/064

546

CIMITERO PARCO CIVICO OBITORIO IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI AFFIDATI AD AEM S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006 DI EURO 42.360,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--09263/064

552

RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2006 - IMPORTO EURO 8.500,00 IVA INCLUSA.

2005--09323/064

558

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI A FAVORE DELL'A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A E DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L'ANNO 2006 - IMPORTO DI EURO 40.000,00

2005--09405/064

559

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL'AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A., DALL' ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. E DALLA SIET S.P.A PER L'ANNO 2006 - IMPORTO DI EURO 8.911.813,00

2005--09406/064

560

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER L'ANNO 2006 - EURO 235.275,00

2005--09407/064

561

GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI AL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO PER L'ANNO 2006 - IMPORTO DI EURO 709.337,00

2005--09408/064

562

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE SOCIETĄ` EROGATRICI DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2006 - IMPORTO DI EURO 7.337.078,00.

2005--09409/064

584

PROGETTO "RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA: A FALCHERA SI PUŅ". IMPEGNO EURO 10.000,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 04228/070 DELLA G.C. DEL 07/06/2005.

2005--10193/064

590

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA ALL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 08 /11/2005 N. MECC. 2005 07227/64 IMPORTO EURO 14.070.173,56 (I.V.A. 20% INCLUSA)

2005--10233/064

616

FONDAZIONE "AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO" - INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 28.11.2005 (MECC. 2005 07542/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73.000,00.

2005--10744/064

621

AFFIDAMENTO AD AEM TORINO SPA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 IN ESECUZIONE DELLA DELIB. C.C. DEL 29.11.1999 (MECC. 199908625/64) - IMPORTO EURO 4.951.674,00 IVA INCLUSA.

2005--10887/064

624

ACQUISTO SOFTWARE "ORACOLO" PER INFORMATIZZAZIONE DELLA GOVERNANCE DELLE SOCIETĄ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OSLO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00 PIU' IVA AL 20% PER UN TOTALE DI EURO 19.200,00

2005--11017/064

647

AEM TORINO SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITĄ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 150.000,00 IVA INCLUSA.

2005--11445/064

646

AEM TORINO SPA - FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 50.000,00 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.

2005--11446/064

644

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2006. - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 100.897.911,00 I.V.A. INCLUSA.

2005--11448/064

650

AEM TORINO SPA - GESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 6.568.518,33 IVA INCLUSA IN ESEC. DELIB. G.C. 06/12/2005 (N. MECC. 2005 10113/56) - FINANZIAMENTO A MEDIO - LUNGO TERMINE.

2005--11461/064

651

GTT S.P.A. -COPERTURA DISAVANZO DI ESERCIZIO A SEGUITO DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE MECC. 2005 09391/064 DEL 22 NOVEMBRE 2005

2005--11462/064

649

ENEL SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEI COMUNI DI GRUGLIASCO/STUPINIGI/MONCALIERI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006 IMPORTO EURO 4.000,00 IVA INCLUSA.

2005--11463/064

648

SIET S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2006 - IMPORTO EURO 1.500.000,00 IVA INCLUSA.

2005--11476/064

652

AFFIDAMENTO AD AEM TORINO SPA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 - IMPORTO EURO 442.312,00 IVA INCLUSA.

2005--11923/064

658

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' E LA SOCIETA' AMIAT S.P.A. - ESECUZIONE ATTIVITA' DIVERSE FINALIZZATE ALLA IMPOSTAZIONE TARIFFARIA ANNO 2006.

2005--12209/064

659

GTT SPA - CONTRIBUTO PARI AD EURO 3.190.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2005 MECC. N. 2005 11932/048

2005--12235/064

660

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 712.445,00 RELATIVO AL PROGETTO 5T - CONTINUAZIONE DELLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T DA PARTE DI GTT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2005 MECC. N.2005 12130/006

2005--12236/064

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

577

SETTORE IMMAGINE URBANA E MOSTRE. IMPEGNO FONDI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006. APPROVAZIONE (EURO 880,00).

2005--09978/065

592

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTĄ CAPITALE EUROPEA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 NOVEMBRE 2005 N. MECC. 2005 09360/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00

2005--10237/065

665

DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI ANTICHITA' PER LA MOSTRA "EROI E ATLETI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2005 N. MECC. 2005 10855/65. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00

2005--11505/065

666

DETERMINAZIONE: DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTĄ CAPITALE EUROPEA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL. 13/12/2005.N.MECC.2005 10898/065.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6000,00

2005--12067/065

Direzione Generale

50

D. LGVI N.. 626/94 E N. 758/94. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 (EURO 70.000,00).

2005--09345/066

51

SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6000,00= PER L'ANNO 2006. CON OBBLIGO DI RENDICONTO.

2005--09364/066

Divisione Servizi Tributari e Catasto

101

CATALOGO DEGLI EDIFICI - GESTIONE E AGGIORNAMENTO DATI - INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ALL'ARCH. PAOLA BONAVIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.820,00=.

2005--09860/067

102

OSSERVATORIO IMMOBILIARE - INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ALL'ARCH. SILVANA GRELLA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.820,00.

2005--09862/067

110

SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - PAGAMENTO UTENZE N. VERDE - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2006 PER EURO 1.200,00=.

2005--11075/067

109

PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALI DI PRECISIONE DELLA CITTA' DI TORINO (QUARTO LOTTO). AFFIDAMENTO ATTIVITA' AL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.800,00=.

2005--11480/067

122

OSSERVATORIO IMMOBILIARE - PROGETTO "DOCFA E QUADRO TARIFFARIO CATASTALE". AFFIDAMENTO ATTIVITA' AL POLITECNICO DI TORINO, DIPARTIMENTO CASA-CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.160,00=.

2005--11524/067

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

939

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI FILE DA DISCO. IMPEGNO DI SPESA 282,00.=

2005--10799/068

940

REALIZZAZIONE DEL QUINTO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE PREVISTI DALL'ART.14 DELLA LEGGE N.266/97 E DAL D.M. 14 SETTEMBRE 2004 N.267 E DAL DECRETO DEL 11 NOVEMBRE 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 70.605,00 IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC.2005 02050/68.

2005--10805/068

983

CONCORSO START CUP TORINO-PIEMONTE - I EDIZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI I3P (SOCIETĄ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESA DEL POLITECNICO DI TORINO) S.C.P.A. PER L'ANNO 2005. IN ESEC. DELIB. MECC 2005 09486/068. IMPEGNO EURO 50.000

2005--11540/068

988

REALIZZAZIONE DEL SECONDO PROGRAMMA INTEGRATIVO PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE PREVISTI DALL'ART.14 DELLA LEGGE N.266/97 E DAL D.M. 14 SETTEMBRE 2004 N. 267 E DAL DECRETO DEL 11 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.594.000,42. IN ESEC.DEL.G.C. N.MECC. 2005 10422/068.

2005--11574/068

989

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA SIGNORA TERESA CACCIAPUOTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.900,00. APPROVAZIONE

2005--11697/068

1008

AFFIDAMENTO D'INCARICO A FINPIEMONTE S.P.A. PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE NEL QUARTIERE DI REGIO PARCO. IN ESEC. DELLE DELIBERA DELLA G.C. DEL 6/12/2005 (MECC. N. 2005 10825 E N. 2005 11023). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000. ACCERTAMENTO DELL` ENTRATA DI EURO 150.000

2005--12195/068

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

374

PROGETTO "TORINO YES". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 NOVEMBRE 2005 MECC.N. 200509584/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00

2005--10236/069

395

PRAGMOS CONSULTING. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' CENTRO CONGRESSI LINGOTTO ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00.

2005--10534/069

396

SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTICA E MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE ANNO 2005. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.100,00.

2005--10539/069

433

"IL GHIOTTONE ERRANTE 2006" - TORINOSETTE-STAMPA. INSERIMENTO DI PAGINA ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.970,00

2005--11339/069

434

"CIOCCOLATŅ 2005". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTI-CIOCK. ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200508280/069 GIUNTA COMUNALE DEL 25 OTTOBRE 2005. ACCERTAMENTO DI EURO 80.155,00 E IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 230.155,00

2005--11377/069

435

MARIANNA ARMAND-HUGON. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. EURO 1.344,00.

2005--11436/069

439

"TORINO CITTA' OLIMPICA» ATTIVITA' PROMOZIONALE. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: CNA - CONFESERCENTI - ASCOM - CONFARTIGIANATO - C.A.S.A. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2005 11031/069 G.C. DEL 6.12.2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105.000,00.

2005--11465/069

440

DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COMPETENZE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONI NATALIZIE 2005. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.494,00

2005--11485/069

438

"KAGEMUSHA - L'UOMO, IL CORPO, L'ENERGIA". ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU-KIRI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 NOVEMBRE 2005 MECC N. 2005 09584/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.

2005--11538/069

441

CONVEGNO EUROPEO "GIUSTIZIA E SPORT" CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE M.A.G.E.D. ONLUS - MAGISTRATI AVVOCATI GIURISTE EUROPEE DONNE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005 10058/69 G.C. 6.12.2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2005--11539/069

442

MERCATI DI TORINO: PROSEGUIMENTO CAMPAGNA PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.980,00 IVA COMPRESA.

2005--11547/069

458

SIG. MASSIMO TARDITI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI EURO 1.468,80.

2005--11930/069

459

SERVIZI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, ASSEMBLAGGIO E TRASPORTO E DEPOSITO CASETTE IN LEGNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.240,00

2005--11996/069

460

ARCHITETTO CARLO VINARDI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI STRUTTURE ESPOSITIVE ART. 1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00

2005--12022/069

461

PROGETTO "I PORTICI DI VIA NIZZA" ULTERIORI AFFIDAMENTI PER EURO 1.597,00.

2005--12030/069

474

FORNITURA E STAMPA DI ADESIVI "TORINO CITTĄ OLIMPICA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.568,00 (IVA COMPRESA)

2005--12091/069

481

SERVIZIO DI STAMPA DELLA BROCHURE "ITINERARI TEMATICI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.689,25 IVA COMPRESA

2005--12151/069

482

SERVIZIO DI STAMPA DELLA BROCHURE "PASSEGGIATE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 101.490,00 IVA COMPRESA

2005--12152/069

498

"PROGETTO I PORTICI DI VIA NIZZA". AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE LOGOTIPO E GRAFICA ALLO STUDIO ART COLLECTION SNC IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.920,00

2005--12217/069

491

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I VOLONTARI CIVICI IN SERVIZIO ALL'INTERNO DELLE VENUES OLIMPICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.250,00 IVA 4% COMPRESA.

2005--12228/069

493

SERVIZIO DI DUPLICAZIONE VIDEO E CD - ROM AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA COMPRESA

2005--12229/069

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

127

COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO. PROGRAMMA INTEGRATO DELLE AZIONI E DEI PROGETTI PER IL PERIODO 2003-2005. IMPEGNO DELLA SPESA PER L`ANNO 2005 DI EURO 300.000,00.

2005--04760/070

247

P.I.C. URBAN 2. TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO "URBAN 2" - FINANZIAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2005 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 3 DICEMBRE 2001 N. MECC 2001 08932/70. IMPEGNO DI EURO 100.000,00.

2005--08885/070

283

P.I.C. URBAN 2. CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA SUL FESR E DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SUI FONDI STATALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 1.336.606,65. DEBITORE: UNIONE EUROPEA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

2005--10869/070

293

AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2005 10409/070 G.C. 6/12/2005. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA' 2005-2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00.

2005--11568/070

295

PROGETTO "TEATRI DELL'ABITARE 2005/6: LA CITTA' IN SCENA". IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 6/12/2005 MECC. 200510890/070. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE UNIVERSITA' DI TORINO. TRASFERIMENTO FONDI. FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO ENTRATA DI EURO 10.000,00. IMPEGNO SPESA EURO 25.000,00.

2005--11664/070

296

PRU CORSO GROSSETO. PROGETTO "SEGNI D'ACQUA". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE FORME". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2005 10407/070 DEL 6 DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.

2005--11666/070

297

AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. PROGETTO "SPECCHI DI FALCHERA". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA CISV SOLIDARIETA'. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2005 10415/070 DEL 6 DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.

2005--11667/070

299

IRES PIEMONTE. RICERCA SULLE TRASFORMAZIONI NELLA COMPOSIZIONE SOCIALE DELLA POPOLAZIONE TORINESE E SULLA DISTRIBUZIONE SPAZIALE DELLE ZONE PROBLEMATICHE. AFFIDAMENTO PERI EURO 45.000,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 16.000,00.

2005--11809/070

300

"CONTRATTO DI QUARTIERE VIA DINA". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI LOCALI. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2005 11424/70 DEL 13 DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00.

2005--12095/070

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

140

SERVIZIO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CENTRO EUROPEO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 IVA INCLUSA

2005--11115/072

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

473

SPERIMENTAZIONE COPERTURA WI FI NEI PUBBLICI ESERCIZI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GETRONICS S.P.A._ IMPEGNO DI SPESA EURO 29.832,00=IVA20%INCLUSA- FINANZIAMENTO CON UTILIZZO ECONOMIE DI MUTUO.

2005--11720/073

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

65

SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.

2005--08238/084

66

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2006. IMPEGNO DI EURO 2.600,00.

2005--08239/084

74

ACQUISTO TESSERE TRANVIARIE ANNUALI OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIALI E AL CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.336,00

2005--08733/084

75

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DI STABILI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.568,32 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO.

2005--08872/084

76

SERVIZIO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIA DEGO PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.770,08.

2005--08918/084

89

FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.086,15.

2005--10036/084

94

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2005-08862/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/11/05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.640,00.

2005--10162/084

102

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IL TARLO E AGIEF IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2005-08242/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/11/05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.794,00.

2005--10307/084

105

SERVIZIO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIA DEGO PER L'ANNO 2006 - LOTTI 1 E 2 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.378,62.

2005--10691/084

106

ACQUISTO DI UN ARMADIO DIREZIONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.028,14.

2005--10941/084

107

ACQUISTO DI N. 2 MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA ALLA DITTA GALLENCA PER EURO 831,58.

2005--11285/084

108

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICARTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2005-10004/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/12/2005. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00.

2005--11286/084

109

CONTRIBUTO ALLA CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-10003/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/11/2005. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.

2005--11287/084

110

CONTRIBUTO AL CENTRO SERVIZI VINCENZIANI ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2005-10006/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/11/05. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 14.783,00.

2005--11288/084

111

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DEINDE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-09560/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/11/05. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 980,00.

2005--11289/084

112

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INFORMAZIONE & SVILUPPO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-10102/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/11/05. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00.

2005--11290/084

113

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE D.I.V.A. (DONNE ITALIANE VOLONTARIE ASSOCIATE) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2005-10029/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/11/05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00.

2005--11291/084

114

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA «PER FARE PIU` SPORT» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2005-10509/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2005. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.600,00.

2005--11592/084

119

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO EUROPA 01 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2005-10510/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00.

2005--11593/084

116

CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SECONDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-10530/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/2005. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.

2005--11595/084

115

CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE PIER GIORGIO FRASSATI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-10681/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/05. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.902,00.

2005--11596/084

118

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CONTRADA DI SAN FILIPPO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2005-10518/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00.

2005--11598/084

121

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTĄ. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 23.081,46.

2005--11958/084

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

93

C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=. ESERCIZIO 2006.

2005--07818/085

94

C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA RUBINO 67. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=. ESERCIZIO 2006.

2005--07819/085

95

C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA BALTIMORA 91. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=. ESERCIZIO 2006.

2005--07820/085

96

GESTIONE DEI "CENTRI D'INCONTRO PER ANZIANI" DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 . PERIODO SETTEMBRE 2005-AGOSTO 2008. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. EURO 41.786,60=.

2005--07967/085

120

C. 2 - INDIZIONE GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SOGGORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2006. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC.2005 06879/085 DEL 22/9/2005 I.E. G.C. 4/10/2005 ESEC. 9/10/2005 SPESA PRESUNTA EURO 152.400,00= I.V.A. INCLUSA NON ESPOSTA.

2005--10471/085

129

FORNITURA BENI INVENTARIABILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PONZIO SAS E IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.384,00=

2005--10864/085

130

INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNO 2005/2006. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2005 07892/85 DEL 13 OTTOBRE 2005, I.E., G.C. 25 OTTOBRE 2005. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "IDEA LAVORO" EURO 16.200,00=

2005--10868/085

131

C2 - INSERIMENTO DI DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE PER LA STAGIONE 2005/2006. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05020/085 DEL 27 GIUGNO 2005.

2005--10873/085

132

C.2 - GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE "L'ISOLA CHE NON C'E'" DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 34.219,32=

2005--10876/085

133

C.2 - ASSISTENZA TECNICA PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO AUDIO-VIDEO INSTALLATO PRESSO LA SALA POLIVALENTE "MARIO OPERTI" DI PIAZZA LIVIO BIANCO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.178,00=.

2005--10877/085

134

INIZIATIVE PER IL LAVORO - ANNI 2005/2006. GESTIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA INTERVENTO E TIROCINIO, MONITORAGGIO TIROCINI. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2005 07892/85 DEL 13 OTTOBRE 2005, I.E., G.C. 25 OTTOBRE 2005. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI EURO 1.729,69=

2005--11012/085

135

ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2006 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 412,65=

2005--11013/085

136

C.2 - PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO 2005/2006 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2005 05373/085 DEL 13 LUGLIO 2005 I.E. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 17.580,00=.

2005--11122/085

137

C. 2 - INTERVENTO DI ANIMAZIONE DI STRADA IN ES. DELIB. N. MECC. 2005 05161/85 DEL 13 LUGLIO 2005 G.C. 19 LUGLIO 2005. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2006. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO PER EURO 40.114,45=

2005--11126/085

138

C.2 - PROGETTO «PRO.V.A.R.CI2" IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10352/85 DEL 5 DICEMBRE 2005 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UN PROGETTO AL FEMMINILE" - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.627,00=.

2005--11145/085

139

C.2 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2005 10715/85 DEL 5 DICEMBRE 2005 - DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2005 - PROGETTO "EMERGENZA ESTATE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE «S.E.A. TORINO MONVISO». EURO 1.000,00=.

2005--11150/085

140

C.2 - PROGETTO ANZIANI 2005 - 2006 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 07607/85 DEL 3 OTTOBRE 2005. VISITE GUIDATE A PALAZZO BRICHERASIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00=

2005--11541/085

141

PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO 2005-2006. IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2005 05373/085 DEL 13 LUGLIO 2005 I.E. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA PARROCCHIA «S. GIOVANNI BOSCO» EURO 666,00=

2005--11545/085

142

ACQUISIZIONE MATERIALE DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.226,15=

2005--11548/085

143

ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2006 - FORNITURA BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA - VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.961,00=

2005--11551/085

144

C2 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE "PROGETTO NATALE 2005". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.548,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10031/85 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/2005.

2005--11557/085

146

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2005 10561/85 APPROVATA IN DATA 30 NOVEMBRE 2005 - ESECUTIVA DAL 10 DICEMBRE 2005. RETTIFICA.

2005--12128/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

123

C3. FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI C.SO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.164,57=. ESERCIZIO 2006

2005--07645/086

124

C3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALIE " SAN PAOLO E CENISIA" DI VIA SPALATO N. 15 ( EX VIA BRACCINI E C.SO FERRUCCI ).IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.962,54=. ESERCIZIO 2006.

2005--07646/086

146

C. 3 - AMPLIAMENTO SISTEMA GESTIONE CODE SEDE ANAGRAFICA CORSO RACCONIGI 94. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 600,00= IVA 20% COMPRESA.

2005--09767/086

147

C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETĄ - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 282.450,00 I.V.A. INCLUSA E NON ESPOSTA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-07946/086.

2005--10174/086

148

C. 3 - ACQUISTO VOUCHERS E BIGLIETTI TRASPORTO URBANO ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.247,50=IVA COMPRESA.

2005--10490/086

150

C.3 - CONTRIBUTI AL CORO LA GERLA - ASS. ASPOR PIEMONTE - ASS. VALENTINO STUDIO - CENTRO CULTURALE GIOVANNI IMBESI PER INIZIATIVE NEL PERIODO NATALIZIO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 6.700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-9785/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/11/2005

2005--10714/086

154

C. 3- CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA BLU - PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PRESEPI DA TUTTO IL MONDO"- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2005-09782/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/11/2005.

2005--10814/086

160

C.3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER LE DELEGAZIONI ANAGRAFICHE DECENTRATE DELLA CIRCOSCRIZIONE III. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 311,80=.

2005--11099/086

163

C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00= IVA 20% COMPRESA.

2005--11114/086

164

C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 9.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 09343/86.

2005--11281/086

165

C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 35.520,00 PER "LUCI DI NATALE" ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI DI VIA NANNI - VIA FREJUS - MONGINEVRO 2000 - CORSO FRANICA, POZZO STRADA - BORGATA LESNA - RACCONIGI 51. IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC 2005-09542/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/05.

2005--11282/086

166

C. 3 - CANONE RAI ANNO 2006 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 368,60=.

2005--11284/086

167

C. 3 - ABBONAMENTO ANNUALE PER LA CIRCOSCRIZIONE III A "GUIDA AGLI ENTI LOCALI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 209,00=. ANNO 2006.

2005--11293/086

168

C. 3 - ABBONAMENTI ANNO 2006 PER LA CIRCOSCRIZIONE III. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.337,50=.

2005--11295/086

169

C.3 - ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.062,00=

2005--11297/086

170

C.3 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2006 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.476,00= IVA 20% COMPRESA.

2005--11298/086

172

C.3-"PROGETTO AGIO" CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-04900/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 GIUGNO 2005. SPESA DI EURO 2.100,00.

2005--11376/086

173

C.3-"PROGETTO CREATIVITA'". CONTRIBUTO ALL'ASS.NE JUST FOR JOY IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-04899/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 GIUGNO 2005. SPESA DI EURO 15.200,00.

2005--11378/086

174

C. 3 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IVA 20% COMPRESA.

2005--11379/086

175

C. 3 - SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.000,00= IVA 4% COMPRESA. PERIODO 01/01/2006 - 30/06/2006.

2005--11495/086

176

C. 3 - SERVIZIO DI APERTURA-CHIUSURA E PULIZIA TRISETTIMANALE SEDI VIA MILLIO E VIA SPALATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.208,00= IVA COMPRESA. PERIODO 1/1/2006 - 31/12/2006.

2005--11514/086

181

C.3 - FORNITURA DI LIBRI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZONE STORICA DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MASSIMA PRESUNTA EURO 3.000,00= IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART. 74 D.P.R. 26/10/72 N. 633 LEGGE 154/89 ART.34

2005--11702/086

182

C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CITTADINANZA ATTIVA - ONLUS" - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 - 08883/86. SPESA DI EURO 800,00. ANNO 2005.

2005--11703/086

177

C. 3 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITĄ NATATORIE ANNO SCOLASTICO 2005/2006. (1° TURNO). CONTRIBUTO DI EURO 4.400,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-08262/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/10/2005.

2005--11705/086

183

C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 44.160,00= IVA 20% COMPRESA.

2005--11706/086

184

C. 3 - CONTRIBUTO ALLE ASS. "NON PIŁ DA SOLI EDERA" ED ASS."ZED". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005 - 10154. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.526,00. ANNO 2006.

2005--11708/086

178

C.3 - REVISIONE E/O RIPARAZIONE TRATTORE PER IMPIANTO TRECATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.588,68= IVA 20% COMPRESA.

2005--11709/086

180

C. 3 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI "CENTRO AUSER PROVINCIALE DI TORINO - ONLUS" E "S.E.A - TORINO OVEST- ONLUS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 - 10124/86. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.600,00.ANNO 2006.

2005--11713/086

179

C. 3 - INIZIATIVE PROMOZIONALI. ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO E GADGET. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.803,12=.

2005--11715/086

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

579

ACQUISTO DI MATERIALI TECNICI PER PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI E PER UFFICIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.712,40

2005--10336/087

592

SERVIZIO DI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2006. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA EURO 186.550,00.

2005--10636/087

616

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE D'UFFICIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 4.503,60.

2005--10951/087

617

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NELLE AREE RIABILITATIVO ESPRESSIVE CIRCOSCRIZIONE 4. ESTENSIONE AFFIDAMENTI ANNO 2006. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 15.238,50

2005--11010/087

619

POLITICHE GIOVANILI DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP E SEMINARIO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ANNO 2006. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.000,00.

2005--11068/087

624

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' DESTINATI AI CITTADINI ULTRASESSANTENNI DELLA CIRCOSCRIZIONE 4 PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2006. IMPEGNO E AFFIDAMENTO EURO 24.000,00.

2005--11071/087

625

MATERIALI PER L'UFFICIO TECNICO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.034,40

2005--11090/087

626

FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2006. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 5.160,00.

2005--11132/087

627

FONDI ECONOMALI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI. ANNO 2006. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA. EURO 2.840,00.

2005--11140/087

628

ASSEGNAZIONE FONDI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 3.000,00.

2005--11144/087

630

INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITĄ. PROGETTO DI «DOMICILIARITĄ LEGGERA». DEVOLUZIONI DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10211/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2005. EURO 16.000,00

2005--11206/087

631

INIZIATIVE ED ATTIVITA` EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO DI STATO «CARLO CATTANEO». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2005 10086/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZ. DEL 28 NOVEMBRE 2005. EURO 2.000,00.

2005--11209/087

632

ATTIVITA' CULTURALI. CORSI AMATORIALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANI MUSICISTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10085/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2005. EURO 18.000,00.

2005--11211/087

633

ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10219/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2005. EURO 10.000,00.

2005--11215/087

634

INIZIATIVE NATALIZIE 2005. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10060/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2005. EURO 19.000,00.

2005--11218/087

636

ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.452,00.

2005--11318/087

637

ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10653/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2005. EURO 33.800,00.

2005--11345/087

638

ACQUISTO DI VALIGETTA FOTOMETRO PER ANALISI DELL'ACQUA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO EURO 1.200,00.

2005--11351/087

635

C.4 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI COMPLESSIVI EURO 20.000,00.

2005--11359/087

639

PROGETTO INTEGRATO PER LA SICUREZZA L.R. 23 MARZO 2004 N. 6. CIRCOSCRIZIONE IV «BORGHI PIU` SICURI». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2005 10115/087, CONS. CIRCOSCRIZ. DEL 28 NOVEMBRE 2005. EURO 24.460,50.

2005--11469/087

640

INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETA'. ANNO 2005/2006. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 09286/087 CONS. CIRCOSCRIZ. DEL 21 NOVEMBRE 2005. EURO 6.123,00.

2005--11660/087

641

INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITĄ SPORTIVE. ANNO 2005-2006. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 09581/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21 NOVEMBRE 2005. EURO 21.000,00.

2005--11661/087

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

159

C. 5 - FORNITURA TAVOLO DA PING-PONG PER ESTERNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--10159/088

160

C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETA' ATTIVA (A.N.T.E.A.) PER INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE RIVOLTE A PERSONE SOLE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.300,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/09665/88.

2005--10266/088

163

C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE UN SOGNO PER TUTTI ED ALLA COO'PERATIVA SOCIALE MONDOERRE PER INIZIATIVE AGGREGATIVE E SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.880,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/09666/88.

2005--10412/088

164

C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE LEONARDOALLA COOPERATIVA PROGETTO TENDA ED ALLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE CAFASSO PER INIZIATIVE AGGREGATIVE E SOCIALI PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/10097/88.

2005--10413/088

168

C.5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 165.098,00= IVA NON ESPOSTA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08204/88.

2005--10508/088

178

C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.840,00= A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STRANAIDEA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA D'INAUGURAZIONE DEI NUOVI CENTRI DI VIA PONDERANO E DI STRADA LANZO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10022/88.

2005--10766/088

179

C.5 - ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA DI NATALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 480,00= A FAVORE DELLA BOCCIOFILA AURORA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10019/88.

2005--10768/088

182

C.5 - ONERI SIAE RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.200,00= IVA 20% COMPRESA.

2005--10774/088

184

C.5 - GEMELLAGGIO CULTURALE (TORINO-CIMINA') - NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUGENIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.920,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO REGINALD - CENTRO DI DRAMATERAPIA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10041/88.

2005--10886/088

187

C.5 - STIPULAZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA INAIL A FAVORE DI GIOVANI DISOCCUPATI FREQUENTANTI I CORSI DI FOMAZIONE LAVORO DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 288,09=.

2005--11239/088

188

C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI EURO 2.000,00= PER IL PROGETTO " SCACCHI E CIRCOSCRIZIONI". IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08366/88.

2005--11240/088

190

C.5 - PROGETTO DI GEMELLAGGIO TRA LA SCUOLA DI PRIMO GRADO A. VIVALDI E L'ECOLE PRIMAIRE DI OUVALIA (MALI).DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00= IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08368/88.

2005--11247/088

193

C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER IL PROGETTO " ATTIVITA' MOTORIA NEL SISTEMA DEI LABORATORI". IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08379/88.

2005--11253/088

197

C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI EURO 1.700,00= PER IL PROGETTO "TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI". IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 09676/88.

2005--11257/088

198

C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= IVA COMPRESA PER IL PROGETTO TEATRO "GIOCARE SERIAMENTE". IIN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 09674/88

2005--11258/088

200

REALIZZAZIONE DEL QUADERNO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.302,00 IVA AL 4% COMPRESA

2005--11260/088

201

C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER E AL C.S.P.V. PER GESTIONE "SPAZIO ANZIANI". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.541,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/02604/88.

2005--11310/088

202

C.5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI INCONTRI E RICEVIMENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.299,90

2005--11398/088

203

C.5 - SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI E LAVORAZIONI PER ALLESTIMENTO MOSTRA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.040,00= (I.V.A. COMPRESA).

2005--11418/088

204

C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 400,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - SEZIONE VALLETTE/LUCENTO PER FESTA NATALIZIA E VISITA CULTURALE DELLA SACRA DI SAN MICHELE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10027/88.

2005--11451/088

206

C.5 - INIZIATIVE PER IL NATALE 2005 - AFFIDAMENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.018,00=

2005--11460/088

207

C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.190,00= A FAVORE DELL'A.C.D. LUCENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI "CADUTI DI SUPERGA" E "PIER GIORGIO TAPPARI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10030/88.

2005--11464/088

208

C.5 IDEAZIONE GRAFICA, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.294,00= IVA AL 20% COMPRESA.

2005--11521/088

210

C.5 ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER GLI UFFICI DEL CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00.

2005--11525/088

209

FORUM DELLA SALUTE:"DAL MONITORAGGIO ALLA AZIONE"CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA SALUTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.100,00 IVA COMPRESA.

2005--11531/088

212

C. 5 - PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL - "BOULEVARD PERCORSI DI SALUTE" - TRASFERIMENTO FONDI ALLE CITTA' PARTNER. SPESA EURO 243.179,28=.

2005--11906/088

213

C. 5 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00.

2005--11936/088

215

C. 5 - CONTROLLI ACQUA PISCINE CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2006. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.001,60 IVA AL 20% COMPRESA.

2005--12011/088

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA

134

FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.164,57.

2005--09306/089

133

FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA TAMAGNO 5. ESERCIZIO 2006. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.377,39.

2005--09307/089

132

FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI PIAZZA REBAUDENGO 23. ESERCIZIO 2006. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.377,39.

2005--09308/089

131

FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA GHEDINI 6. ESERCIZIO 2006. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.376,87.

2005--09309/089

146

STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 270,00.

2005--10896/089

145

CIRC. 6 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.055,00 IVA INCLUSA.

2005--10897/089

147

CIRC 6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE ALLA COOPERATIVA ICI ARCA - TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.366,00 IVA INCLUSA.

2005--11170/089

151

C.6 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00.

2005--11202/089

149

STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO. ULTERIORE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER EURO 104,64

2005--11275/089

148

C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE,DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.988,00.

2005--11276/089

150

ACQUISTO ABBONAMENTI DI SERVIZIO AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.646,00=.

2005--11277/089

152

FORUM GIOVANI. PROGETTO DI SOSTEGNO AL PROTAGONISMO GIOVANILE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.800,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0509790/89 DEL 24/11/05

2005--11414/089

155

CONCERTO PIANISTICO PER INAUGURAZIONE SEDE DI VIA LEONCAVALLO 25. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMEPGNO DELLA SPESA PER EURO 2.303,00 IN ESC. DELIB. N. MECC. 0510780/89 DEL 6/12/05

2005--11552/089

154

ASSOCIAZIONE ANZIANI FALCHERA DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI OPERE DI MIGLIORIA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 15.000,00 . FINANZIAMENTO CON ECONOMIE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0510779/89 DEL 6/12/05

2005--11554/089

157

C. 6. INIZIATIVA "NOTE DI NATALE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.700,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0510782/89 DEL 7/12/05

2005--11688/089

161

PROGETTO "VIVACEMENTE A SCUOLA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0510626/89 DEL 7/12/05

2005--11689/089

164

PROGETTO INCONTRO. GEMELLAGGIO SCUOLA PEROTTI D'ACQUISTO - ISTITUTO PER ANZIANI CIMAROSA PER L'ANNO 2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.400,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0510625/89 DEL7/12/05.

2005--11690/089

158

C.6 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA 2004/2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0510781/89 DEL 7/12/05.

2005--11691/089

156

INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.104,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0510622/89 DEL 6/12/05.

2005--11692/089

163

C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. INIZIATIVA "IL VERDE CANAVESE: LE STRADE DEL VINO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.264,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0510630/89 DEL 7/12/05.

2005--11693/089

160

C.6 - LABORATORIO ESPRESSIVO-ERGONOMICO MUSICALE PER BAMBINI E ADULTI DISABILI. CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI SULLE TEMATICHE ESPRESSIVE MUSICALI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0510629/89 DEL 7/12/05.

2005--11704/089

159

PROGETTO "INCONTRI CON LA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARCHESA: DICEMBRE 2005 - MAGGIO 2006". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0510628/89 DEL 7/12/2005.

2005--11707/089

162

NATALE AL PARCO DELLA CONFLUENZA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.320,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0510803/89 DEL 7/12/05

2005--11774/089

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE

144

C7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A BENEFICIARI VARI PER L'INIZIATIVA "LUCI DI NATALE 2005" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.311,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2005-07755/090.

2005--08313/090

145

C7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA PER "INIZIATIVE NATALIZIE 2005" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-07754/090.

2005--08314/090

160

C 7 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAFATLETICA. CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00 PER IL PROGETTO "TUTTI IN PISTA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-08622/90 DEL 27 OTTOBRE 2005.

2005--09541/090

175

C 7- PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 ED ATTIVITA' CULTURALI BIENNIO 2005/07. CONTRIBUTI PER EURO 92.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-09243/90 DEL 10 NOVEMBRE 2005.

2005--10084/090

176

C. 7 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 164.890,00 IVA NON ESPOSTA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-08095/90 DEL 13 OTTOBRE 2005.

2005--10220/090

179

C.7 - BENEFICIARI VARI DI CONTRIBUTI PER EURO 16.700,00 PER IL PROGETTO DI ATTIVITĄ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-09552/090 DEL 17/11/2005.

2005--10331/090

182

C7 - FORNITURA ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.952,00 IVA 10% INCLUSA.

2005--10382/090

184

C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO, INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI COMPLESSIVI EURO 5.568,00=

2005--10496/090

186

C.7 - CENTRO COME NOI S. PERTINI. 4° GIORNATA NAZIONALE DI DIALOGO CRISTIANO-ISLAMICO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO. EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 07786 DEL 13 OTTOBRE 2005

2005--10672/090

190

C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE OASI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.250,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2005-09130/90 DEL 10/11/2005.

2005--10917/090

191

C7- LABORATORI PREPROFESSIONALI-CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DI OPERATORE PC-CONTRIBUTOALLA COOPERATIVA SERVIZI PER IL TERRITORIO DI EURO 7.826,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC.2005-10005/90

2005--10931/090

192

C7- LABORATORI PREPROFESSIONALI-CORSO PER LA FORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELLA BADANTE-CONTRIBUTO ALLA AGENZIA FORMATIVA ASS/FOR PIEMONTE DI EURO 6.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2005-10033/090

2005--10933/090

194

C.7 - POLISPORTIVA SANTA GIULIA CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 PER IL PROGETTO «POLISPORTIVA S. GIULIA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/09991/90 DEL 24/11/2005.

2005--11005/090

195

C 7- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE RESTAURATORI D'ARTE - A.P.R.A. PER IL CORSO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO MINORE DELLA 7 CIRCOSCRIZIONE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2005-07775/90 DEL 13 OTTOBRE 2005.

2005--11029/090

197

C7 STAMPA E FORNITURA DI OPUSCOLO DENOMINATO «L`AVVENTURA DI FRANCA» IN 1.500 COPIE PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO A PUNTOGRAFICA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00 IVA COMPRESA.

2005--11502/090

198

C 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. FONDI STATALI 2004 E 2005 (PROGETTI ATTUATIVI 2005/06). CONTRIBUTI PER EURO 61.855,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005-10455/90 DEL 1 DICEMBRE 2005.

2005--11506/090

200

C. 7 - IN RETE PER LA RETE. PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI SOSTEGNO SOLIDALE A FAVORE DEI MINORI STRANIERI DELLA C.7. CONTRIBUTO DI EURO 12.023,00 ALLE ASSOCIAZIONI IL MINOLLO COOPERAZIONE SOCIALE NELLA CITTA' E IL CAMPANILE IN ESECUZIONE DEL.NE N. MECC. 2005 10810 DEL 6.12.2005.

2005--11511/090

202

C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL CTP CROCE MORELLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 980,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2005-10797/090 DEL 06-12-2005.

2005--11742/090

204

C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO ISLAMICO D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 05-10580/090 DEL 06/12/2005.

2005--11749/090

205

C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TAO-BA-TO PER INTERVENTO DI DANZA AFRICANA SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-10833/090.

2005--11751/090

206

C.7 - A.S.D. EUROGYMNICA CONTRIBUTO DI EURO 2.400,00 PER IL PROGETTO "ATTIVITĄ DI GINNASTICA RITMICA PER BAMBINE RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-10832/090

2005--11752/090

208

C7-SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2006 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00

2005--11949/090

207

C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO ASSITENZIALI DI LUNGO DORA SAVONA 30 E VIA MONGRANDO 46 - ANNO 2006 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00

2005--11951/090

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

79

C.8 - ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2006 PER APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO NEI LOCALI CIRCOSCRIZINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 304,13.

2005--08081/091

80

C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.164,57.

2005--08082/091

86

C.8. DETERMINAZIONE INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNO SPORTELLO APERTO AL PUBBLICO ALL'INTERNO DELVILLINO CAPRIFOGLIO DI V.LE MEDAGLIE D'ORO. SPESA PRESUNTA EURO 6.752,00 +IVA EURO 1.350,40.IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.102,40

2005--08472/091

108

C.8 - SPESE MINUED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA N. 45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00. ESERCIZIO 2006.

2005--09374/091

111

C.8 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. CONTROLLI FISICI-CHIMICI-MICROBIOLOGICI DELLE ACQUE DI PISCINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.107,20 IVA 20% COMPRESA.

2005--09597/091

119

C.8. ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6033,50.

2005--09970/091

122

C.8. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2006. IN ESECUZIONE DELIB. 2005 07773/91 DEL 24 OTTOBRE 2005. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA EURO 43.500,00 IVA NON ESPOSTA.

2005--10201/091

127

C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER PROGETTI "LUCI DI NATALE 2005". IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DLEIBERA 05/08810/91 DEL 07/11/2005.

2005--10885/091

128

C.8 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI COMPLESSIVI EURO 12.366,00.

2005--10945/091

129

C.8 - ATTIVITĄ CULTURALI E RICREATIVE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INFORMAZIONE & SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CITY POINT". PRIMO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/09182/91 DEL 28/11/2005 EURO 4.000,00.

2005--11025/091

130

C.8 - ATTIVITĄ CULTURALI E RICREATIVE 2005. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TELOS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONDOMINIO IN MUSICA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/09183/91 DEL 28/11/2005 EURO 9.000,00.

2005--11026/091

131

C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BRICIOLE DI POLLICINO PER IL PROGETTO "PREVENZIONE NELLA SCUOLA UNA PROPOSTA PER GLI INSEGNANTI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 05/09938/91 DEL 28/11/05 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. EURO 12.500,00.

2005--11028/091

132

C.8. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICARTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 05/09579/91 DEL 28/11/05 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. EURO 5.000,00

2005--11033/091

133

C.8 - ATTIVITĄ DI PROMOZIONE COMMERCIALE. FESTA DI VIA "FESTA D'AUTUNNO". CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BORGO MADAMA CRISTINA. IN ESECUZIONE DEL.20058300/91 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.

2005--11040/091

137

C.8. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE SU GUIDA AI SERVIZI DI TORINO E RADIO ENERGY. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. IVA COMPRESA.

2005--11086/091

139

C.8 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SACRO CUORE DI MARIA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITĄ SOCIO-RICREATIVE PER LA PRIMA E LA TERZA ETĄ. PRIMO IMEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/10332/91 DEL 5/12/2005. EURO 1.500,00

2005--11237/091

140

C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE M.A.S. MANIFESTAZIONI ARTE E SPETTACOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AUGURI". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/10551/091 DEL 5/12/2005. EURO 20.741,00

2005--11243/091

141

C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU' PER IL PROGETTO "MENSA DEI POVERI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 05/10430/91 DEL 5 DICEMBRE 2005. EURO 3.434,00

2005--11309/091

142

C.8. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "COME DONNE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 05/10443/91 DEL 5 DICEMBRE 2005. EURO 3.000,00

2005--11314/091

143

C.8. INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE "ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA" PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ACQUAGYM OVER 60" E ASSEGNAZIONE SPAZI PISCINE LIDO E PARRI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 05/09717/91 DEL 28/11/2005

2005--11322/091

144

C.8. ACCERTAMENTO ENTRATA IN PARTE CORRENTE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PROVINCIA DI TORINO PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE IDRAULICA DI ULTERIORI RII COLLINARI DELLA CIRCOSCRIZIONE E RELATIVO IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 7.000,00.

2005--11409/091

145

C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "BORGO MADAMA CRISTINA" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "NATALE DEL BORGO - DOMENICHE IN BORGO MADAMA CRISTINA". IMPEGNO DI SPES AEURO 9.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 05/09619/91.

2005--11422/091

146

C.8 - ATTIVITĄ DI PROMOZIONE COMMERCIALE: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA GRIOTA PER LA REALIZZAZONE DEL PROGETTO "SHOPPING FIORITO". EURO 43.731,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 05/10487/91 DEL 5.12.2005.

2005--11425/091

147

C.8. STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO, ETICHETTATURA E SPEDIZIONE CON AFFRANCATURA "POSTA TARGET" DI UNA LETTERA INFORMATIVA SULL'APERTURA DI UN SERVIZIO AMBULATORIALE CIRCOSCRIZIONALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 05/10125/91 DEL 05/12/05. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.776,17.

2005--11483/091

148

C.8. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.463,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--11770/091

149

C.8. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE MARCO NICOLO' EUGENIO COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 7 D.LEG. 157/95 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2005 LOTTO F CIROCSCRIZIONE 8. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.719,00 IVA COMPRESA.

2005--11780/091

150

C.8. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE MARCO NICOLO' EUGENIO COSTRUZIONI SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2005 LOTTO F CIRCOSCRIZIONE 8. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.883,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--11785/091

152

C.8. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' CANOTTIERI CAPRERA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "AUGURI SUL PO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/10633/91 DEL 05/12/2005. EURO 4.500,00.

2005--11855/091

151

C.8. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA TERRA" PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DI ULTERIORI RII DELLA COLLINA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/10635/91 DEL 05/12/2005. EURO 46.000,00.

2005--11862/091

153

C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CPD CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIRCOSCRIZIONE VIII PER TUTTI". PRIMO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 05/09626/91 DEL 21/11/2005. EURO 8.000,00.

2005--11895/091

154

C.8. SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PARCHI EUROPA E LEOPARDI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2006 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 05/08212/91 DEL 24/12/2005. EURO 4.969,60

2005--12001/091

CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA

68

ACQUISTO ARREDI PER L`ALLESTIMENTO DI UNO «SPAZIO FAMIGLIA» SITO IN VIA MONTEVIDEO 27/M - TORINO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1855,20 IVA 20% INCLUSA.

2005--08727/092

84

C. 9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA VADO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 2.954,12.

2005--09881/092

85

C. 9 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9^ NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 5.164,56.

2005--09882/092

86

C. 9^ - ACQUISTO DI ABBONAMENTI E CARNET DI BIGLIETTI DI TRASPORTO URBANO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.728,00 IVA INCLUSA.

2005--09957/092

93

C.9 - CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.692,48 IVA 4% INCLUSA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 01078/092 DEL 14 MARZO 2005.

2005--10735/092

94

C.9 - CORSI DI NUOTO PER DISABILI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9^. ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.290,00 IVA 20% INCLUSA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 01078/092 DEL 14 MARZO 2005.

2005--10749/092

96

C.9 - PROGETTO "NATALE ALLA NOVE". CONTRIBUTO DI EURO 13.834,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/10292/092 DEL 30 NOVEMBRE 2005.

2005--10988/092

97

PROGETTO PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO RIVOLTO A MINORI DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "KAPPADUE" DI EURO 3.750,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.2005/09380/092 DEL 24 NOVEMBRE 2005.

2005--10991/092

98

C.9 - RISTAMPA VOLUME "IO PROTAGONISTA: UNA STORIA ... TANTE STORIE". CONTRIBUTO DI EURO 3.226,00 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. B. VICO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2005/10281/092 DEL 30 NOVEMBRE 2005.

2005--11014/092

101

C.9 - L. 285/97. PROGETTO "FORMAZIONE VOLONTARI E SUPPORTO SCOLASTICO" - ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE TERRA MIA, PER COMPLESSIVI EURO 11.139,76.

2005--11769/092

102

C.9 - L.285/97 - PROGETTO "FAMIGLIE AL CENTRO" - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 22.261,77

2005--12208/092

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

131

C.10 - BORSE LAVORO 2006. INSERIMENTO LAVORATIVO A SOSTEGNO DI GIOVANI DISOCCUPATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.412,00 PER IL PAGAMENTO DELLA INDENNITA' MENSILE DI PRESENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200502619/93.

2005--09297/093

136

C.10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 14.000,00.

2005--09897/093

137

C.10 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E RICEVIMENTI CONNESSE ALLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 750,00.

2005--09901/093

138

C.10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.

2005--09905/093

139

C.10 - FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA CANDIOLO, 79 E DI VIA NEGARVILLE, 8/28 PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.686,00.

2005--09907/093

140

C.10 - SOGGIORNI ANZIANI "MIRAFIORI VA IN VACANZA" - EDIZIONE 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 257.440,00. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 190.500,00.

2005--10079/093

142

C.10 - ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI, DI CARNET DI BIGLIETTI URBANI E DI VOUCHERS PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER L`ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.533,00.

2005--10232/093

150

C.10 - ACQUISTO TRATTORINO CON ACCESSORI PER L'IMPIANTO SPORTIVO ROVEDA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.088,40.

2005--10950/093

153

C.10 - STAMPA DEL GIORNALE DIECINFORMA E DEL MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO PER IL BIENNIO 2006-2007. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA FOTOCOMPOSIZIONE S.C.A.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 37.500,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.514,56.

2005--11057/093

154

C.10 - FORNITURA DI UN BOX PREFABBRICATO PER IL MAGAZZINO SITO IN VIA ROVEDA 34. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1002,00.

2005--11069/093

155

C. 10 - PIANO HANDICAP 2005/2006. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 29.902,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200509484/093.

2005--11078/093

156

C.10 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.292,70.

2005--11080/093

157

C.10 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. PROGETTO «VIA IL GRADINO». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CPD - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2005 10386/093.

2005--11141/093

158

C. 10 - RASSEGNA MUSICALE "CONCERTI PER NATALE". CONCESSIONE CONTRIBUTI PER EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10295/93.

2005--11158/093

159

C.10 - ACQUISTO ESPOSITORI PER IL CENTRO CIVICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4713,00

2005--11168/093

160

C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE SAN LUCA, SANTI APOSTOLI, SAN BARNABA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200510153. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.000,00.

2005--11179/093

161

C.10 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO-NATURA TORINO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "NATURARE NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.860,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200510679/93.

2005--11191/093

162

C.10 - ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2006 . IMPEGNO DI SPESA 905,50

2005--11205/093

163

C.10 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. PROGETTO "LUCI DI NATALE". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI UNIONE MIRAFLORES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 09640/93. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,00.

2005--11266/093

169

C.10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 1460,00 ALL'ASSOCIAZIONE "BALLANDO IN QUARTIERE" PER L'INIZIATIVA "18 IN FESTA"IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200510306/93.

2005--11523/093

171

C. 10 - PUBBLICITA` CENTRO CIVICO CIRCOSCRIZIONE 10 MIRAFIORI SUD. FORNITURA DI SEGNALETICA INTERNA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00 ALLA DITTA IKONSEGNALI S.R.L.

2005--11603/093

172

C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CORSI DI ACQUATICITĄ PER BAMBINI DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 E CORSI DI NUOTO PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. AFFIDAMENTO PER EURO 12.845,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 12.325,00

2005--11621/093

173

C.10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 26.000,64.

2005--11624/093

174

C. 10 - STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO DELLE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI. RISTAMPA GUIDA AI SERVIZI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.

2005--11638/093

175

C. 10 - TURISMO SOCIALE SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - EDIZIONE 2005. RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. N. 2005 06575/93. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 627,40 ALLA DITTA AVION TRAVEL.

2005--11648/093

180

C.10 - POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA DELLE CACCE 36. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200510081/93.

2005--11719/093

181

C.10 - PROGETTO ECOMUSEO UBANO DELLA CITTA' DI TORINO - LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELL'ECOMUSEO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08606/093.

2005--11730/093

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

570

SETTORE OFFICINACITTA'TORINO - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L'ANNO 2006.

2005--09830/100

571

SETTORE OFFICINACITTA'TORINO. DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL KIT EDITORIALE "TORINO MOI. DA MERCATI GENERALI A VILLAGGIO OLIMPICO" COD. ISBN 88-89018-07-0, COLLANA EDITORIALE "RACCONTI MULTIMEDIALI".

2005--09835/100

572

RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 890,00

2005--10034/100

610

SETTORE OFFICINACITTA'TORINO. DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL KIT EDITORIALE "TORINO MOI. DA MERCATI GENERALI A VILLAGGIO OLIMPICO" COD. ISBN 88-89018-07-0. INTEGRAZIONE TIRATURA DI STAMPA.

2005--10723/100

611

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DOCUMENTI E COLLI. IMPORTO EURO 2.998,80 IVA COMPRESA AL 20%

2005--10772/100

108

FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ARCHIVI E PROTOCOLLO PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00

2005--09658/102

109

ARCHIVIO STORICO. CONCESSIONE PER L'ANNO 2006 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 556,00.

2005--09689/102

114

ARCHIVIO STORICO. VENDITA DEL VOLUME "TORINO E LO SPORT" EDIZIONE 2005 DELLA COLLANA BLU. PREZZI AL PUBBLICO

2005--10585/102

115

RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER L'EMEROTECA DELL'ARCHIVIO STORICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.731,60.

2005--10586/102

122

ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA` ESPOSITIVA 2005. ALLESTIMENTO. ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.250,00.

2005--11055/102

123

ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 6000 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA «SPORT A TORINO» E DEL PIEGHEVOLE "ATTIVITA' DIDATTICHE". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.311,44.

2005--11056/102

Direzione Suolo Pubblico, Tempi e Orari, Ris.Fin. e Progetti Speciali

67

IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.

2005--10109/103

70

SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. EURO 600,00.

2005--10112/103

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

280

RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETĄ BRUNO SAVERIO - GARANZIA A FAVORE DELLA PROPRIETĄ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 700,00= - REVOVA DELLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2005/09095/104.

2005--10746/104

288

AL SIG MICHELE PICCARRETA DELLA SOMMA DI EURO 750,00 GIA' VERSATA A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO DEL BOX N. 47 SITO IN MONCALIERI VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 10 A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO - IN ESCUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 1453 DEL 18 OTTOBRE 2005 MECC. 2005 08028/104 - IMPEGNO DI SPESA.

2005--11027/104

290

APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - QUATTORDICESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.070.462,38.

2005--11569/104

297

RICERCA DI DISPONIBILITĄ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETĄ SOLARO CAMILLO E LOTARTARO ANNA - GARANZIA A FAVORE DELLA PROPRIETĄ DELLA MOROSITĄ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 420,84=.

2005--11784/104

299

LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.060,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 2004 12277/104 DEL 14 DICEMBRE 2004

2005--11842/104

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

243

AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA ANNO 2006 PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 113,00 APPROVAZIONE

2005--08894/106

282

ACQUISTO DOCUMENTI PER LA SOSTA IN AREA A PAGAMENTO PER PERSONALE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PRIVATO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA EURO 9.836,00 IVA COMPRESA.

2005--09972/106

323

PROLUNG. NUOVA AREA MERCATALE C. TARANTO E ARREDO URBANO. INCARICO DIRETT. OPERE STRUT. E COORD. ESECUZ. LAVORI AI SENSI D.LGS.494/96 E DIRETT. LAVORI IMP. ELETTRICI. AFFID.ASSOC.PROF. E.P.C. INGG. ALESSIO-CASI-CHIAMBRETTO, ING. GIORGIO CHIAMBRETTO. AGG. VOCE QUADRO EC. IMPORTO EURO 30.361,55 IVA COMPR.FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.

2005--10908/106

322

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI PER L'ANNO 2004

2005--10910/106

333

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA COPERTA PREFABBRICATA METALLICA COMPRENSIVA DI DEHORS DA ADIBIRE A BAR DA LOCALIZZARSI IN PIAZZA BOZZOLO. AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA. DITTA ASTECO INDUSTRIA S.R.L.- IMPORTO EURO 144.075,60 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO A MEDIO LUNGO TERMINE.

2005--11374/106

334

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 200510698/106 DEL 6 DIC. 2005. IMPORTO EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAM LAVORI. FINANZ. CON MUTUO SU FORMALE IMPEGNO 2004. COD. 2852 CUP C39F05000010004

2005--11383/106

335

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200510620/106 DEL 06 DICEMBRE 2005. IMPORTO EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI. FINANZIAMENTO SU FORMALE IMPEGNO BANCA OPI SPA DEXIO CREDIOP SPA BANCA INTESA SPA

2005--11396/106

342

RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI PORTA PALAZZO. SPOSTAMENTO REGOLATORE SEMAFORICO AEM TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 30.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON ECONOMIE DI BOC. CUP. C31H04000090004

2005--11763/106

343

RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI PORTA PALAZZO SETTORI CALZATURE E CASALINGHI. ALLACCIAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA. IMPORTO EURO 41.692,96 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON ECONOMIE DI BOC. CUP. C31H04000090004

2005--11764/106

351

PARZIALE RICOLLOCAZIONE E SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA SANTA GIULIA. PROGETTO VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART. 25 C.1 B-BIS E C.3 SECONDO PERIODO. PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 58.618,11 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON ECONOMIE DI MUTUO

2005--11942/106

353

RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI DELLA CITTA'. FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DECORATIVI PER LE PARETI ESTERNE DEI NUOVI SERVIZI IGIENICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPAZIO 2000 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.380,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC

2005--11973/106

358

EVENTO OLIMPICO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' LOTTO 8 . ULTERIORI OPERE IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA 2005 11076/29 IMPORTO NETTO EURO 65.253,00 IVA COMPRESA -AFFID.I.E.N.T.E.R..SRL CUP C31J05000040004.PROROGA TERMINI

2005--12192/106

Divisione Funzioni Istituzionali

526

31 DICEMBRE 2005 "CAPODANNO INSIEME" - FESTA DI FINE ANNO PER LA TERZA ETA'. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.941,88

2005--11919/107

527

CAPODANNO INSIEME - 31 DICEMBRE 2005 - FESTA DI FINE ANNO RISERVATA AI CITTADINI APPARTENENTI ALLA FASCIA DELLA TERZA ETA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 123.974,52.

2005--11933/107

528

"CAPODANNO INSIEME - 31 DICEMBRE 2005" - MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CITTA' DEL PADIGLIONE NORD DEL PALASPORT OLIMPICO CON SEDE IN CORSO SEBASTOPOLI, 111. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.

2005--11934/107

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

129

CERTIFICAZIONI CATASTALI IN BOLLO - ESTRATTI AUTENTICI DELLE MAPPE E DIRITTI DI VISURA CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 EURO 3.000,00 - AUTORIZZAZIONE.

2005--10699/109

Divisione Ambiente e Verde

860

INCENTIVI REGIONE PIEMONTE PER LA DIFFUSIONE DEI VEICOLI A METANO E GPL. D.G.R. 33-977 DEL 3/10/2005. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA EURO 1.500.000,00= AL DI FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE IVA.ULTERIRI RISORSE

2005--10576/110

861

PROGETTO OLIMPIADI SISTEMA PIEMONTE IDROGENO CONTRIBUTO A FAVORE DI GTT S.P.A. IN ESECUZIONE D.G.C. N. MECC.200508592/110. IMPEGNO DI SPESA EURO 250.000,00. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. APPROVAZIONE

2005--10577/110

909

SPESE TELEFONICHE PER IL NUMERO VERDE INFORMA AMBIENTE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00= (IVA 20% COMPRESA).

2005--11352/110

908

PROGETTO OLIMPIADI SISTEMA PIEMONTE IDROGENO CONTRIBUTO A FAVORE DI ENVIRONMENT PARK IN ESECUZIONE D.G.C. N. MECC.2005 10288/110. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00. APPROVAZIONE.

2005--11354/110

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

258

G.T.T. - ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO VERIFICHE EDILIZIE DI PRONTO INTERVENTO. ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 834,00= (I.V.A. COMPRESA)

2005--09350/111

284

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E TELEFONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PONZIO S.A.S. - EURO 2.491,99 IVA COMPRESA.

2005--10007/111

Divisione Ambiente e Verde

939

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI PULIZIA DELLA CITTĄ. PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER RILEVATORI VOLONTARI. AFFIDAMENTO DI INCARICO - DR.SSA ANNA TROMBETTA. IMPEGNO PER EURO 7.867,20 AL LORDO DELLE RIT.LEGGE,IVA E CONTR.PREVIDENZIALI COMPRESI

2005--12092/112

Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale

31

INTERVENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE A PRAIA(CAPOVERDE) .TRASFERIMENTO FONDI ALL'ANCI PER EURO 35.000.

2005--09995/113

33

PROGETTO «DA RIFIUTO A RISORSA». AFFIDAMENTO ALLA ONG CISV DEL RUOLO DI ASSISTENZA TECNICA E DEL COMPLETAMENTO DELLA QUARTA FASE DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00. ACCERTAMENTO DI EURO 35.000,00.

2005--10458/113

35

SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI 4.880 COPIE DELLA GUIDA AL SOSTEGNO A DISTANZA A TORINO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA 4% INCLUSA.

2005--10734/113

36

INTERVENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE A ESMERALDAS (ECUADOR). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08464/113 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 OTTOBRE 2005 DI EURO 50.000,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE COTTOLENGO ONLUS.

2005--10798/113

37

ASSOCIAZIONE "SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVILUPPO-HYDROAID". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 10100/113 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2005 DI EURO 10.000,00 A TITOLO DI QUOTA DEL FONDO PATRIMONIALE DI DOTAZIONE

2005--10862/113

38

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'ILO PER L`ACCOGLIENZA DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE SUPERIORE DEL LAVORO DEL BRASILE A TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005- 10056/113 GIUNTA COMUNALE DEL 29-11-2005, DI EURO 1.700,00.

2005--10998/113

39

SMINAMENTO DELLA COLLINA DI SARAJEVO NEL QUADRO DELLA TREGUA OLIMPICA DI TORINO 2006. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-08415/113 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 OTTOBRE 2005 DI EURO 15.000,00 ESENTE DA RITENUTE DI LEGGE.

2005--11224/113

42

STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'ALLESTIMENTO DI LABORATORI PER LE PREPARAZIONI GALENICHE IN SENEGAL. CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA I.SO.LA., IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.900,00 IN ESECUZIO NE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2005-10057/113 DEL 29-11-2005

2005--11408/113

43

ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PRODOTTI EDITORIALI ANNO 2005. AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI E CALENDARI AUGURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.400,00 IVA COMPRESA.

2005--11428/113

44

IN ESECUZIONE DI DELIBERA 2005-09258/113 APPROVATA IL 22 NOVEMBRE 2005 "ACCOMPAGNAMENTO A PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA E DI IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 35.991,00 AD ASSOCIAZIONE PERSONE COME NOI ONLUS

2005--11439/113

45

IN ESECUZIONE DI DEL. 2005-10196/113 "COOPERAZIONE DECENTRATA E TAVOLI-CITTA' 2005 SECONDA PARTE. LINEE DI INDIRIZZO E CONTRIBUTI A SMAT E ASSOCIAZIONE OASI. EURO 30.000,00"

2005--11454/113

46

PROGETTO "SVILUPPO MICRO-IMPRENDITORIA FEMMINILE E GIOVANILE NEL SETTORE TURISTICO-RICREATIVO". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA ISOLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 137.000,00 IN ESECUZIONE DI DEL. 2005-10101/113

2005--11478/113

48

ACQUISTO PRODOTTI EQUI E SOLIDALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI CONFEZIONI DI "GIANDUIOTTI SOLIDALI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00, IVA 10% COMPRESA

2005--12008/113

51

CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ACLI PER LA MARCIA PERUGIA ASSISI 2005 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. MECC.N. 2005-10962-113 DEL 6-12-2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00.

2005--12064/113

49

IN ESECUZIONE DELLA DEL . 2005-10196-113 "COOPERAZIONE DECENTRATA E TAVOLI CITTA' 2005 SECONDA PARTE. LINEE D'INDIRIZZO E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OASI DI EURO 15.300,00.

2005--12065/113

50

IN ESECUZIONE DI DELIBERA 2005-11346/113. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ONG LVIA DI EURO 14.400

2005--12066/113

52

REVOCA DETERMINAZIONE MECC.N.2005-11454-113 AVENTE PER OGGETTO: "COOOPERAZIONE DECENTRATA E TAVOLI CITTA' 2005 SECONDA PARTE- LINEE D'INDIRIZZO E CONTRIBUTI A SMAT ED ASSOCIAZIONE OASI. EURO 30.000,00".

2005--12253/113

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

341

IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'AN NO 2006 - EURO 1.650,00 (MILLESEICENTOCINQUANTA/00)

2005--10333/114

382

IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER GLI UFFIICI DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PER L'ANNO 2006 - EURO 610,00. APPROVAZIONE

2005--11813/114

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

311

CONTRIBUTO AL COMITATO CONTRADA DI PO - ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10 AGOSTO 2005 N. MECC. 2005 06364/115

2005--06974/115

524

SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2006 PER IL SETTORE ARREDO E IMMAGINE URBANA DELLA VICE DIREZIONE GENERALE GABINETTO DEL SINDACO E SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 710,00.

2005--09358/115

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

280

RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIG. N° MECC200506868/116 DEL 16 AGOSTO 2005 ESECUTIVA DAL 19 OTTOBRE 2005 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETT. STRUTTURE, IMPIANTI, GEOLOGO E COORD. SICUREZZA ALLA A.T.P. CON CAPOGRUPPO ARCH. AIMETTI.

2005--09891/116

285

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA PROVVISORIA DA ADIBIRE A DORMITORIO IN "STRADA DELLE GHIACCIAIE" IMPORTO EURO 350.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--11584/116

331

AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DI SONDAGGI GEOGNOSTICI ALLA DITTA GEOTEK S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.734,00 IVA COMPRESA

2005--11618/116

330

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI STAMPA E FOTOCOPIATORI ALLA DITTA A. PONZIO S.A.S. DI AMIONE MAURIZIO & C. - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 = IVA COMPRESA

2005--11620/116

339

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SERVIZIO ELIOGRAFICO SPECIALIZZATO E COPISTERIA ALLA DITTA ELIOGRAFIA RUGGIERO SAS DI RUGGIERO FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.520,00 IVA COMPRESA.

2005--11631/116

344

LAVORI DI M. S. E NORMALIZZAZIONE, SERVIZIO DISABILI-NOMADI E PRIMA ACCOGLIENZA ANNO 2003 (L. B), APPROVAZIONE VARIANTE ART. 25 COMMA 1 B - IMPEGNO SPESA EURO 97.593,84 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI - FINANZIAMENTO ECONOMIE DI BOC

2005--11762/116

346

AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIAZIONE IMPIANTO GAS C/O COMUNITA' ALLOGGIO E UFF. SOCIO ASSISTENZIALI CORSO SEBASTOPOLI 81 (C.U.P. C34B02000080004) ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER - IMPORTO EURO 1.680,00 = IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2005--11768/116

345

OPERE DI M.S. E NORM. PER L'ANNO 2005 - SER. - DISABILI - NOMADI E PRIMA ACCOGLIENZA - AFFID. AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 877.977,00= I.V.A. COMPRESA IN ESEC. DEL. MECC. N° 200510955/116 - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DEL 20/08/2004 N. 2004100. COD. OPERA 1996 - CUP C33C05000130000.

2005--11779/116

347

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORM. PER L'ANNO 2005 SERV. ANZIANI - AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 774.685,00= I.V.A. COMPRESA IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. N° 2005 10972/116 - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004. COD. OPERA 2657 - C.U.P. C33C05000140000.

2005--11786/116

Vice Direzione Servizi Tecnici

639

SOTTOPASSO SPEZIA COPERTURA VERDE - COD.OPERA 1522 A.T.I.:AGRIGARDEN S.R.L (CAPOGRUPPO)/AZ.AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.&D..(MANDANTE)/SOC.COOP.AGRI-SERVIZIA.R.L. (MANDANTE) -APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - CUP.C31B03000020005

2005--09465/117

682

RIORDINO AMBIENTALE PIAZZA D`ARMI COD. OPERA 1817 AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA TEKNO GREEN SRL PER FORNITURA, POSA. DI TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI - IMPEGNO SPESA EURO 177.840,00 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO. CUPC36J03000010004.

2005--10221/117

711

FORNITURA DI ARTICOLI TECNICI PER GRAFICA E DISEGNO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ARTERO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA.

2005--10464/117

713

DETERMINAZIONE: FORNITURA SERVIZI DI RILEGATURA FOTOCOPIATURA IN B/N E COLORE NEI FORMATI A4 E A3 E DI DATTILOGRAFIA. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPISTERIA AURORA SNC - IMPEGNO SPESA EURO 7.980,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--10493/117

731

SPONDE STURA LOTTO 1 ARRIVORE-TORINO CITTA' D'ACQUE- COD. OPERA 408 CUP C33D03000010024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004 ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.200502611/117 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

2005--10963/117

732

PARCO COLONNETTI AREE VERDI -VARIANTE ART.25 C.1 LETT.A E LETT.B E C.3 2° PERIODO L.109/94 E S.M.I. - AFFIDAMENTO A.T.I CUMINO S.P.A. (CAPOGRUPPO)-IMPEGNO EURO 104.510,44 IVA COMPRESA-NUOVI PREZZI -PROROGA TERMINI - FINANZIAMENTO - CUP C33G03000000016.

2005--10966/117

733

TORINO CITTA' D'ACQUE - PARCO SANGONE LOTTO 2 - AFFIDAMENTO AEM DISTRIBUZIONE SPA PER SPOSTAMENTO LINEA BASSA TENSIONE - IMPORTO EURO 10.863,89 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO PERFEZIONATO CUP C36J03000050004.

2005--10987/117

734

TORINO CITTA' D'ACQUE - PARCO SANGONE LOTTO 2 - AFFIDAMENTO AEM SPA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPORTO EURO 1.355,16 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO PERFEZIONATO CUP C36J03000050004.

2005--10993/117

743

FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE GRANDI FORMATI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CRAVERO GIUSEPPE & C. S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.100,00 I.V.A. 20% COMPRESA.

2005--11162/117

744

FORNITURA SERVIZI DI PLOTTAGGIO, SCANSIONE, FOTOCOPIATURA GRANDI FORMATI - FASCICOLATURE E SIMILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAD-ONE SRL - IMPEGNO EURO 13.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2005--11163/117

745

PARCO MEISINO SPONDA II° INTERVENTO -VARIANTE ART.25 C.1 LETT.B-BIS E C.3 2° PERIODO L.109/94 E S.M.I. - AFFIDAMENTO A.T.I. F.LLI ARLOTTO S.P.A./COESIT S.P.A - IMPEGNO EURO 159.321,45 IVA COMPRESA-NUOVI PREZZI - PROROGA TERMINI FINANZIAMENTO. CUP C36J02000000004.

2005--11164/117

781

M.S. SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERV. TERRITORIALI CUPC31E04000300004 ESEC.DELIB. MECC.200510882/117 ULT.OPERE LOTTO 3- AFFID. CUMINO S.P.A. - PROROGA TERMINI- IMPEGNO SPESA EURO 214.579,58 IVA 20% COMPRESA - FINANZ. RIB. DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004

2005--11840/117

783

M.S.VERDE PUBBLICO BILANCIO 2003 COD. OPERA 820 CUPC31E03000620004 ESEC. DEL. MECC.05-10883/117- ULTERIORI OPERE LOTTO 4 AFF. EUROVERDE S.A.S. - PROROGA TERMINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 123.866,62 IVA 20% COMPRESA FINANZ.DEL RIBASSO DI GARA CON ECONOMIE DI BOC

2005--11880/117

784

M.S. SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERV. TERRITORIALI CUPC31E04000300004 ESEC.DELIB. MECC.200510513/117 ULT.OPERE LOTTO 5- AFFID. A.T.I. ITALVERDE SRL(CAPOGRUPPO) - PROROGA TERMINI- IMPEGNO SPESA EURO 76.748,75 IVA 20% COMPRESA - FINANZ. RIB. DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004

2005--11884/117

785

M.S. SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERV. TERRITORIALI CUPC31E04000300004 ESEC.DELIB. MECC.200510515/117 ULT.OPERE LOTTO 6- AFFID. TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI FABRIZIO & C- PROROGA TERMINI- IMPEGNO SPESA EURO 86.188,25 IVA 20% COMPRESA - FINANZ. RIB. DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2005--11887/117

786

FORNITURA DI ARTICOLI TECNICI DI SUPPORTO INFORMATICO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ARTERO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA.

2005--11891/117

638

CIMITERO PARCO-CAMPO DI INUMAZ. N. 38 REALIZZAZ. DI FOSSE CON SISTEMA TRADIZ, FOSSE PREFORMATE E CRIPTE -AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI DIR. OPERAT.CON FUNZ. DI COORD.RE PER LA SICUREZ. FASE DI ESEC.-ING. PAOLO OBERTO IMPORTO EURO 23.457,40 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2005--09458/118

680

ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA - STUDIO SCAGLIA - VALLI ARCH. ASSOCIATI - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.782,97. AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO

2005--10127/118

709

CIMITERI CITTADINI - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DEI CIMITERI DELLA CITTA' - ANNO 2005 - LOTTO N.1 - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA - IMPORTO EURO 25.780,20 I.V.A. COMPRESA C.U.P. C34D05000000004.

2005--10470/118

710

CIMITERI CITTADINI - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DEI CIMITERI DELLA CITTA' - ANNO 2005 - LOTTO N.2 - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA - IMPORTO EURO 27.427,15 I.V.A. COMPRESA C.U.P.: C34D05000000004.

2005--10475/118

723

SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE IMMOBILI CIMITERIALI 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,28.

2005--10739/118

726

AGGIORNAMENTO VOCI QUADRO ECONOMICO-INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZ. COORD.RE SICUREZZA IN ESEC.LAVORI AL "C. MONUMENTALE M.S.RESTAURO ARCATE I^ E II^ AMPL. ALLO STUDIO ARCHITIME S.R.L. NELLA PERSONA DELL'ARCH. A. CAPPELLETTI.-IMPEGNO DI SPESA EURO 34.706,95 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNPAIA ED IVA COMPRESE.FINANZ. BANCA OPI S.P.A.-DEXIA CREDIOP S.P.A.

2005--10952/118

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

1547

PROGETTO INTEGRATO DELL'ASSE DELLA LINEA TRANVIARIA 4. VARIANTE LOTTO 3B - CUP N. C37B02000130007. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 200505765 DEL 13 LUGLIO 2005.

2005--10191/119

1641

PRIMO LOTTO DELLA LINEA 1 DI METROPOLITANA DI TORINO, COLLEGNO - PORTA NUOVA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 20.000.000,00 A FAVORE DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.

2005--11030/119

1644

ACCESSIBILITA' AL CENTRO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO. REALIZZAZIONE GRAFICA DI UN PIEGHEVOLE INFORMATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.200,00 OLTRE IVA AL 20%

2005--11133/119

1656

ACQUISTO DI 500 COPIE DEL VOLUME "PIAZZA SAN CARLO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.800,00, IVA COMPRESA

2005--11335/119

1659

CONTROLLO ELETTRONICO DI ACCESSO ALLA ZTL - RIPRISTINO DEL VARCO DI CONTROLLO DELL'ACCESSO DI VIA ROSSINI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.040,00 (IVA INCLUSA).

2005--11419/119

1696

STAMPA PIEGHEVOLE INFORMATIVO CONCERNENTE LE PERSONE DISABILI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IANNI SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 948,00 (IVA COMPRESA).

2005--12212/119

1592

INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI - LOTTO 2 BIL. 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 641.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO BANCA OPI/DEXIA CREDIOP/BANCA INTESA - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2005 10254/120 - AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA

2005--10658/120

1614

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA TARTINI - AFFIDAMENTO LAVORI AEM SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 390,23 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO

2005--10786/120

1650

AREA AURORA ROSSINI - RIQUALIFICAZIONE CORSO REGIO PARCO - LOTTO 1 - BIL. 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.982.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE- AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2005 10824/120

2005--11234/120

Vice Direzione Servizi Tecnici

618

FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DI EURO 1.400,00. AUTORIZZAZIONE

2005--11324/121

624

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 556,00.

2005--11333/121

625

ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 336,00.

2005--11334/121

740

RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IN TORINO, VIA ROMOLO GESSI NN. 4-6. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 25 C. 3 - 2° PER. E ART. 25 C. 1B L. 109/94 E S.M.I. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 88.454,41 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO BANCA OPI SPA/DEXIA CREDIOP SPA.

2005--11497/121

Divisione Commercio

539

ACQUISTO DI CARNET BIGLIETTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE URBANISTICA COMMERCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 275,00.=

2005--10909/122

538

DETERMINAZIONE: FINANZIAMENTI IN FAVORE DI IMPRENDITORI INSERITI IN AREE OGGETTO DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE URBANA APPROVATI DALLA CITTĄ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 98.140,57.

2005--10912/122

545

CONTRIBUTO AL COMITATO URBAN II PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE NELL_AMBITO DEL COMMERCIO (E-COMMERCE). SPESA EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 9948/122 DEL 6 DICEMBRE 2005.

2005--11533/122

546

RICERCA E LIBRO "IL DISEGNO DI LUOGHI: IL DISEGNO DI MERCATI A TORINO" IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2005 10943/122 DEL 6 DICEMBRE 2005.

2005--11534/122

547

PARTECIPAZIONE DELLA CITTĄ DI TORINO ALLA SOCIETĄ CONSORTILE A RESPONSABILITĄ LIMITATA "GARIBALDI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.720,00.

2005--11535/122

548

PROGRAMMAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL COMMERCIO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ARCHITETTO RAFFAELLA GHIGGIA PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00=. APPROVAZIONE.

2005--11643/122

562

CAMPAGNA "VIA IL GRADINO". CONTRIBUTO AI COMMERCIANTI PER L'ACQUISTO DELLA PEDANA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2005 10942/122 DEL 6 DICEMBRE 2005.

2005--11753/122

563

FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 (IVA COMPRESA).

2005--11754/122

576

PROGETTO PORTICI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'8 MARZO 2005 MECC. 2005 01423/122. IMPEGNO DI SPESA EURO 464.112,39.

2005--12163/122

Vice Direzione Servizi Tecnici

661

RESTAURO E COMPLETAMENTO EDIFICIO DI VIA P.AMEDEO 54 PER NUOVO NIDO D'INFANZIA.APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.220.000,00 IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 200505466/123. FINANZIAMENTO CON MUTUO OPI S.P.A./DEXIA S.P.A./INTESA S.P.A. (CUP C38D05000080004)

2005--10263/123

686

OPERE DI RISTRUT. OTTENIMENTO CPI NEGLI ED. SCOL. DI VIA BELLARDI 56 E C.SO MONTEGRAPPA 81 GR.13/03 . AFFID. AD ASTA PUBBLICA E AFFID. INC. PROF.LE DI DIR. LAVORI E COORD. SIC. IN ESEC. ATP ARCH. NOVARINO IMP. SPESA EURO 2.022.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZ. DEL. 200509116/123. FIN.FORMALE IMP. 2004 CUP C35J04000100004.

2005--10264/123

694

OPERE MESSA A NORMA OTTENIM. CPI ED. SCOL. C.SO G. FERRARIS 11,V. BERTOLOTTI 10,V. MEUCCI 9. APPROV. PROG. ESEC. IMP. SPESA AFFID. A.P. , AFFID. INC. PROF.LE DIR. LAV. E COORD. SICUR. ARCH. G. BARD IMP. COMPL. EURO 1.840.595,21 IVA COMPRESA.FIN. CON FORM. IMP. 2004. CUP C35J05000230004

2005--10360/123

691

AFF.TO INC. DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO AMM.VO TECNICO FUNZ.LE E STATICO - ARCH. R. MARINARI PER MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO CPI E INSEDIAMENTO NUOVO ASILO NIDO EDIFICIO DI P.ZZA CAVOUR.IMPEGNO EURO 8.092,09 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. PARZ. FIN.TO CON ECONOMIE. (CUP C 31 E 00003400004).

2005--10547/123

692

AFF.TO INC. DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO AMM.VO TECNICO FUNZ.LE E STATICO ALL'ARCH. A. SALABE' PER I LAVORI DI COSTRUZIONE ANI E SPAZIO GIOCO IN C.SO MAMIANI 1. IMPEGNO EURO 9.370,94 PARZ. FIN.TO CON ECONOMIE DI BOC-CUP C34H04000130004

2005--10550/123

748

AFFIDAM. INC.PROF.LE DI DIREZ.E CONTAB.LAVORI E COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESEC.ALL'ATP ARCH. P.ROSANI-OPERE DI RECUPERO E MESSA A NORMA PER OTTENIM.CPI NELL'EDIF.SCOL.DI VIA VESPUCCI 58. IMPORTO E.51.691,63 AL LORDO DELLE RIT.LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.

2005--11222/123

766

URBAN II - RECUPERO CAPPELLA ANSELMETTI - VIA GAIDANO - C. 2. OPERE DI VARIANTE ART. 10 COMMI 3-4 D.LGS 30/04 PER EURO 20.669,03 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.CUP C35J04000300004

2005--11405/123

774

AFF.TO INC. DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO AMM.VO TECNICO FUNZ. LE E STATICO ALL'ING. G. PATTA PER OPERE DI RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA A SEI SEZ. V. GARESSIO 24/5 - LOTTO II IMPEGNO EURO 7.402,04 AL LORDO RIT. DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPR. FINANZ.TO DEL RIBASSO CON ECONOMIE

2005--11712/123

3

FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. EURO 516.46.

2005--10795/124

Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

379

ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.340,00 (IVA INCLUSA).

2005--11519/125

380

ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ANNO 2006 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.480,00 IVA INCLUSA AL 20%.

2005--11526/125

385

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI, DI STAMPA E MASTERIZZAZIONE CD E DVD ANNO 2006- IMPORTO EURO 57.768,00 IVA COMPRESA AL 20%.

2005--12047/125

Divisione Ambiente e Verde

848

ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO ANNO 2005 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 54,00.

2005--10184/126

881

SITO INTERESSE NAZIONALE BASSE DI STURA. ATTIVITA' CARATTERIZZAZIONE DM 471/99 ACCERTAM. DI ENTRATA EURO 1.927.648,91 AFFIDAM. SERV. INDAGINI ALL'AMIAT PER EURO 1.862.241,91 AFFIDAM. SERV. ANALISI CHIMICHE E VALIDAZIONE INDAGINI ALL'ARPA PER EURO 65.407,00. IMPEGNO SPESA EURO 1.927.648,91

2005--10904/126

924

COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA EX CIMI.MONTUBI BASSE DI STURA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 340.810,11 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE (CUP C33I05000020004).

2005--11948/126

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