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Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
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9
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CONCESSIONE PER L'ANNO 2005 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 612,00.
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2005--01080/001
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16
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MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO LAVORATORI FIAT. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. AFIDAMENTO SERVIZIO A TRENITALIA ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.232,00.
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2005--01643/001
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Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato
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7
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SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA - ASTA PUBBLICA N. 73/04 - P.R.U. DI VIA ARTOM. PALAZZETTO LE CUPOLE INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERUTRA - REP. NN. 851 E 866. AGGIUDICAZIONE
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2005--00053/003
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5
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SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 99/2004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SALVEMINI - REP. NN. 908 E 982 - AGGIUDICAZIONE
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2005--00057/003
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4
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SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 95/2004 - RISANAMENTO PARZIALE ALVEO FIUME PO E TORRENTI CITTADINI - REP. N. 907 - AGGIUDICAZIONE
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2005--00058/003
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10
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SETTORE TECNICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASTA PUBBLICA N. 83/2004 -MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2004 - LOTTO 2 - REP. NN. 876 -905 - 965 - AGGIUDICAZIONE.
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2005--00136/003
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8
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SETTORE TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA -BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO - ASTA PUBBLICA N. 85/2004- REP. NN. 875-901-931
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2005--00139/003
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13
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SETTORE EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA - LICITAZIONE PRIVATA N. 116/2004 - FORNITURA DI UNA COPERTURA TENSOSTATICA COMPLETA DI IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DI CORSO TAZZOLI - REP. NN. 1214-1240-1256 - AGGIUDICAZIONE
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2005--00146/003
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17
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SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ASTA PUUBLICA N. 143/04 -SISTEMAZIONE AREA MERCATALE MIRAFIORI NORD PAVESE.
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2005--00192/003
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21
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SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA ED OLIMPICA - ASTA PUBLICA N. 79/04 - SISTEMAZIONE E RESTAURO IMPIANTI NATATORI E IMPIANTI CENTRALIZZATI CITTADINI - REP. NN. 863 - 885 - AGGIUDICAZIONE.
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2005--00354/003
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33
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SETTORE FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 88/2004 - FORNITURA TRIENNALE DI TENDE ALLA VENEZIANA - VERTICALI - DI ARREDAMENTO ED OSCURANTI OCCORRENTI AI DIVERSI SERVIZI MUNICIPALI, SCUOLE ED UFFICI GIUDIZIARI - REP. NN. 1163 - 1181 - AGGIUDICAZIONE.
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2005--01044/003
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35
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SETTORE FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 102/2004 - FORNITURA TRIENNALE DI BANDIERE, ACCESSORI E SUPPORTI OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELL'AMMINISTRAZIONE - PERIODO: 2004/2006 - REP. N. 1177 - AGGIUDICAZIONE.
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2005--01056/003
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Servizio Centrale Risorse Umane
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236
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ADESIONE DEL COMUNE DI TORINO ALLA FONDAZIONE ASPHI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI INFORMATICI PER GLII HANDICAPPATI - EURO 7.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE 2004 11275/04
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2005--00977/004
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297
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CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI NEI PROFILI DELLA CATEGORIA C - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 177.134,35.
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2005--01138/004
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330
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SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, DI N. 15 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE TECNICO TERRITORIO ED EDILE - GIARDINIERE (F.L. 02/04 E 13/04). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 329.383,48.
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2005--01219/004
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331
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ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 RESPONSABILE TECNICO- ( D.1) - IMPEGNO DI SPESA ¬EURO.22.391,16.
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2005--01222/004
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356
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DETERMINAZIONE: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68. (EURO 4.200.000,00=).
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2005--01345/004
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367
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ASSUNZIONE DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - LEGGE 53/2000 - EURO 35.473,96
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2005--01386/004
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373
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SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, DI N. 13 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE TECNICO - PERITO AGRARIO - (F.L. 01/04). ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 318.323,84.
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2005--01401/004
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382
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DETERMINAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI IN E-LEARNING PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 166.470,66 IVA INCLUSA
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2005--01451/004
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390
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CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 03 E 04 APRILE 2005 - ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IMPEGNO DI SPESA EURO 37.995,31
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2005--01486/004
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409
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D. LVO 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI: DR. BATTAGLINO ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.867,63
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2005--01568/004
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Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato
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328
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05/303 INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE TAGLIERINA DA UFFICIO MAXIMA MH 80/5 IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA DEL SETTORE ELEZIONI DI VIA GIULIO 22. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA G.C. BALLOR DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 91,20 IVA COMPRESA.
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2005--00916/005
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329
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05/702-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E STAMPATI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.960,00.
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2005--00965/005
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368
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05/303 INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AFFRANCATRICE HASLER MOD.320 IN DOTAZIONE ALL`UFFICIO POSTA DEL SETTORE GIUNTA COMUNALE DI P.ZA PALAZZO DI CITTA` 1.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MICROCOPY S.R.L..IMPEGNO DI SPESA EURO 336,00 IVA COMPRESA.
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2005--01042/005
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445
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05/702-GARA TELEMATICA. INDIZIONE. FORNITURA BIENNALE DI BUSTE E STAMPATI VARI PER I SETTORI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. SPESA EURO 100.500,00 OLTRE IVA. IMPEGNO LIMITATO EURO 44.530,00 IVA INCLUSA.
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2005--01257/005
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446
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05/303 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE VARIE PER UFFICIO. DEFINIZIONE ACCORDO QUADRO CON FORNITORI PER GLI ANNI 2005, 2006 E 2007. IMPEGNO PLURIENNALE DELLA SPESA DI EURO 19.800,00 IVA COMPRESA.
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2005--01282/005
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474
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005/400 - ELEZIONI REGIONALI 2005 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E RELATIVA POSA IN OPERA DI TABELLONI OCCORRENTI PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI DI LEGGE DI PROPAGANDA - IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 585.000,00 INCLUSA IVA 20%.
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2005--01387/005
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475
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05/702-CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 3-4 APRILE 2005. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI. SPESA EURO 2.286,00.
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2005--01388/005
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Divisione Infrastrutture e Mobilita'
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134
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AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2005 AL GTT DELLA GESTIONE DEI PRIMI 7 VARCHI ELETTRONICI DI ACCESSO ALLA ZTL PER UN IMPORTO DI EURO 552.950,40 IMPEGNO LIMITATO DI EURO 184.316,80.
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2005--00572/006
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Divisione Servizi Educativi
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28
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PROGETTO LUOGHI DELLA CULTURA. RASSEGNA DI CONCERTI "VERSO LA MUSICA". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI CUNEO. EURO 2.600,00.
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2005--00955/007
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35
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SETTORE PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. ANNO 2005. IMPEGNO DI EURO 400,00=.
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2005--01159/007
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38
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LEGGE 285/97. PROGETTO FAMIGLIA. SEMINARI MONOTEMATICI SULLA FAMIGLIA IN CAMBIAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO E LOCAZIONE SALA. SPESA EURO 1.032,20.
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2005--01192/007
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39
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LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA TARDIVELLO IMAGING SRL PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI, STAMPE E TOTEM PER ESPOSIZIONE PROGETTO "TORINO, CITTA' IN GIOCO". SPESA DI EURO 12.000,00=.
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2005--01193/007
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40
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LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA TUO LOGO SRL PER LA FORNITURA DI GADGETS DA DISTRIBUIRSI NELL'AMBITO DELL'ESPOSIZIONE PROGETTO "TORINO, CITTA' IN GIOCO". SPESA DI EURO 2.484,00=.
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2005--01244/007
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48
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LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA MAZZER TRASLOCHI SNC PER ILTRASPORTO E IL MONTAGGIO STAND PER ESPOSIZIONE PROGETTO "TORINO, CITTA' IN GIOCO". SPESA DI EURO 6.480,00=.
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2005--01361/007
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51
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MANIFESTAZIONE "PROTAGONISTE SEMPRE NON SOLO PER UN GIORNO. I LAVORI DELLE DONNE. ANNO 2005». AFFIDAMENTO AL SERMIG SRL PER AFFITTO LOCALI E FORNITURA DI MATERIALE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00 IVA COMPRESA.
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2005--01482/007
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55
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MANIFESTAZIONE «8 MARZO: PROTAGONISTE SEMPRE NON SOLO PER UN GIORNO. I LAVORI DELLE DONNE» ANNO 2005. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.359,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 200501289/007.
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2005--01483/007
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56
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«8 MARZO: PROTAGONISTE SEMPRE NON SOLO PER UN GIORNO: I LAVORI DELLE DONNE». CONTRIBUTI DIVERSI INIZIATIVE MESE DI MARZO. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.150,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 20051288/007.
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2005--01484/007
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52
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MANIFESTAZIONE "PROTAGONISTE SEMPRE NON SOLO PER UN GIORNO. I LAVORI DELLE DONNE". ANNO 2005. AFFIDAMENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 200501289/007". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.350,00=
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2005--01485/007
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53
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MANIFESTAZIONE "PROTAGONISTE SEMPRE NON SOLO PER UN GIORNO. I LAVORI DELLE DONNE". ANNO 2005. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BABY PARKING ALLA COOPERATIVA TERZO TEMPO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200501288/007.
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2005--01487/007
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54
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MANIFESTAZIONE "PROTAGONISTE SEMPRE NON SOLO PER UN GIORNO. I LAVORI DELLE DONNE". ANNO 2005. AFFIDAMENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 200501289/007". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=.
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2005--01488/007
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63
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SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO, ADERENTI ALLA F.I.S.M. E NON ADERENTI. PRESA D'ATTO DELLE VARIAZIONI ALL'ELENCO DELLE SCUOLE CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2005. IN ESECUZ. DELIBERA G.C. DEL 4 DICEMBRE 2001 - MECC.2001 10083/07.
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2005--01579/007
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
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11
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LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA CORTE D'APPELLO N. 7/21 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. IL FARO. PRESA D'ATTO INTESTAZIONE CONTRATTO IN CAPO ALLA S.R.L. IL FARO IMMOBILIARE.
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2005--00715/008
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14
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I.N.A.I.L. - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00
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2005--01046/008
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Divisione Funzioni Istituzionali
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70
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CONTROLLO MEDICO SPORTIVO PER L'ANNO 2005. SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 200402671/010 DELLA G.C. DEL 20 APRILE 2004. IMPEGNO DI EURO 173.600,00.
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2005--01153/010
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Divisione Servizi Tributari e Catasto
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33
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FORNITURA ETICHETTE ADESIVE OCCORRENTI AL SERVIZIO AFFISSIONI - SPESA EURO 648.00
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2005--01081/013
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Divisione Funzioni Istituzionali
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39
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPE E BUSTE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE DI STATO CIVILE. SPESA EURO 3.245,52.
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2005--01690/014
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38
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MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MEDAGLIE. SPESA EURO 1.047,50.
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2005--01691/014
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Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'
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37
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SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE AREE PIAZZA DUOMO, TORRI PALATINE E REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.412,60 IVA COMPRESA
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2005--00968/015
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41
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DUPLICAZIONE DI CASSETTE VHS COMPLETE DI CUSTODIE IN PLASTICA E STAMPA COPERTINA E PRATICHE DI LICENZA PER LA LORO RIPRODUZIONE (DIRITTI SIAE) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 771.48 (IVA COMPRESA)
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2005--01142/015
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40
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STAMPA DI 10.000 OPUSCOLI DELLA DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PERIFERIE "UN APPOGGIO PER ALLOGGIO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1728.00 (COMPRESA IVA)
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2005--01152/015
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48
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ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER CAMPAGNE DI COMUNICAZINE PROMOSSE DALLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.600,00.
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2005--01268/015
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49
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ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2005 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPRESA
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2005--01362/015
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54
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STAMPA BROCHURE "TORINO AL FUTURO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.160,00 IVA COMPRESA.
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2005--01447/015
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55
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REALIZZAZIONE BROCHURE SULLE TRASFORMAZIONI URBANE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.428,00 I.V.A. COMPRESA
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2005--01449/015
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53
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SERVIZIO A SCALARE DI DISTRIBUZIONE STAMPATI RELATIVI AD INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00 (IVA INCLUSA).
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2005--01464/015
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61
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ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2005 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 17.070,00
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2005--01576/015
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Divisione Funzioni Istituzionali
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24
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CONSULTAZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 03-04 APRILE 2005. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC. 2005 00966/018 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE: DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 01160/018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.371.941,00.
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2005--01277/018
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25
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DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE "SECURDOC". MODIFICA TEMPORIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORIALI 2005. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIB ELETTRONICA, MONOPOLISTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00
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2005--01414/018
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26
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CONSULTAZIONI ELETTORALI 2005. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO TELEGRAMMI MEDIANTE "TELGRAM". IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00.
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2005--01415/018
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27
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CONSULTAZIONI ELETTORALI 2005. SPEDIZIONE DI PLICHI PER LA REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00.
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2005--01417/018
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28
|
CONSULTAZIONI ELETTORALI 2005. COMPENSI COMPONENTI SEGGI, INDENNITA' DI MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 717.730,00.
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2005--01418/018
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30
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CONSULTAZIONI ELETTORALI 2005. AFFIDAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SPAZI ATTREZZATI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI NELL'AREA ESPOSITIVA DEL PALAZZO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 597.000,00.
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2005--01419/018
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Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
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40
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APPALTO CONCORSO N. 124/04.PROGETTO HOPE LAND - GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZAPER DONNE STRANIERE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATE E UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER IL PERIODO 1/3/2005 AL 28/2/2007. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. SPESA EURO 268.606,00
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2005--01118/019
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44
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S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. - A.F. 2004/2005. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 338,83=.
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2005--01209/019
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45
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S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - A.F. 2004/2005. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 799,33=.
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2005--01211/019
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46
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PROROGA TECNICA APPALTO CONCORSO N. 136/98 E N. 90/2002 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 189.174,77
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2005--01224/019
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47
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SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA` - INDIZIONE GARA AD APPALTO CONCORSO PER IL PERIODO 1/06/2005 - 31/05/2008. SPESA DI EURO 7.304.400,00 IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 4.869.600,00 IVA COMPRESA.
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2005--01225/019
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49
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PROGETTO L.P.U. -S.A.D. - PRESIDI DISABILI - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PULIZIA NEI SERVIZI PER DISABILI. PROROGA TECNICA 1 MARZO - 30 GIUGNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 355.293,12
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2005--01235/019
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58
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SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI:BIENNIO 2005-2006.INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E DI SERVIZI ACCESSORI.
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2005--01467/019
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59
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SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI: BIENNIO 2005-2006. INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI.
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2005--01470/019
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Divisione Ambiente e Verde
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136
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DOMENICHE ECOLOGICHE 20 MARZO, 24 APRILE, 22 MAGGIO, 5 GIUGNO 2005. AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO GAZEBO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.
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2005--01480/021
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Divisione Infrastrutture e Mobilita'
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119
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CUP C31B03000110004 SOTTOPASSO C.SO SPEZIA-SEBASTOPOLI I° LOTTO.COMMISSIONE COLLAUDO CORSO D'OPERA TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO E TECNICO-FUNZIONALE IMPIANTI. INTEGRAZIONE. AFFIDAM. ART 28 L. 109/94 E IMPEGNO EURO 10.655,24 AL LORDO RIT. L. IVA E ONERI COMP.FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.
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2005--00474/022
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151
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SOTTOPASSO C.SO SPEZIA -SEBASTOPOLI - II LOTTO - DA FERROTEL A C.SO UNIONE SOVIETICA. AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE AI SENSI ART. 17 C. 4 L. 109/94 E S.M.I. PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ALLA SOC. FAVERO & MILAN INGEGNERIA S.R.L.- EURO 120.319,20 IVA E CONTRIBUTI COMPRESI.
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2005--00710/022
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152
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SOTTOPASSO C.SO SPEZIA - SEBASTOPOLI - II LOTTO (DA FERROTEL A C.SO UNIONE SOVIETICA) AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE AI SENSI ART. 17 C.4 L. 109/94 E S.M.I. AL CSI PIEMONTE PER RILIEVO TOPOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.080,00 IVA COMPRESA.
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2005--00732/022
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Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale
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94
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AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI UN SUPPLEMENTO DI INFORMALAVORO A CONCLUSIONE DEL PROGETTO CALA. EURO 5.184,40 IVA COMPRESA.
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2005--00675/023
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140
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CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI ESTERNI PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI OLIMPICI E GRANDI OPERE. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27 LUGLIO 2004 N. MECC. 2004 06394/23. PROROGA DI GG. 64 DALL`1/3/2005 AL 31/5/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 112.391,18.
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2005--01051/023
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141
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CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE SEI». DELIBERAZIONE. DELLA G.C. DEL 14 SETTEMBRE 2004 - N. MECC. 2004 07160/23. PROROGA DI GG. 64 DAL 1° MARZO AL 31 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.097,78.
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2005--01052/023
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143
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CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO DIVISIONI, SETTORI VARI E CIRCOSCRIZIONI DEL COMUNE DI TORINO». DELIB. DELLA G.C. DEL 22 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004 05151/23. PROROGA DI GG. 64 DALL`1/3/2005 AL 31/5/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140.436,20.
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2005--01054/023
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144
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CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO». DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 MARZO 2004 N. MECC. 2004 01646/23. PROROGA DI GG. 64 DAL 1° MARZO AL 31 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 168.523,45.
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2005--01055/023
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145
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C.L. "INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO IN STRUTTURE COMUNALI DI VARIO GENERE E PICCOLA MANUTENZIONE IN EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE". DELIB. G.C. DEL 3/8/2004 - N. MECC. 2004 06573/23. PROROGA DI GG. 50 DALL`1/3/2005 AL 11/5/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110.435,13.
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2005--01057/023
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146
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C.L. «INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO STRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA` DI AMBITO CIRCOSCRIZIONALE». DELIB. DELLA G.C. DEL 3 AGOSTO 2004 N. MECC. 2004 06573/23. PROROGA DI GG. 50 DALL`1/3/2005 ALL` 11/5/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 154.609,18.
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2005--01058/023
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147
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CANTIERE DI LAVORO "INTERVENTI STRAORDINARI NELL'AREA VERDE SCOLASTICA E CIRCOSCRIZIONALE, NELLE BIBLIOTECHE CIVICHE E DI PUBBLICA UTILITÀ". DELIB. DELLA G. C. 23 MARZO 2004 - N. MECC. 2004 02031/23. PROROGA DI GG. 20 DALL`1/3 AL 29/3/2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.127,16.
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2005--01060/023
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148
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INSERIMENTO DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO 2003/2004 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 APRILE 2004 ESECUTIVA DALL`8 MAGGIO 2004 N. MECC. 2004 02904/23. PROROGA DI GG. 43 DAL 1° MARZO 2005 AL 2 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 156.575,58.
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2005--01064/023
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142
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ISTITUZIONE DI N. 3 CANTIERI 2003/2004 ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2003 ESECUTIVA DAL 14 LUGLIO 2003 N. MECC. 2003 04692/23. PROROGA DI GG. 22 DAL 1° MARZO AL 31 MARZO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 117.185,22.
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2005--01065/023
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156
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AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SECONDO IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' DI CUI ALLA D.G.C. DEL 18 NOVEMBRE 2004 N.MECC.2004 09982. IMPEGNO DI SPESA EURO 63.074,00. IVA ESENTE.
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2005--01113/023
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157
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AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL' INSERIMENTO LAVORATIVO NELLA CIRCOSCRIZIONE 5 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2004-09982/23 G.C. 23.11.04. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00. IVA ESENTE.
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2005--01114/023
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181
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PROGETTO ABILITA - SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00
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2005--01335/023
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182
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AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO SECONDO PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' DI CUI ALLA D.G.C. DEL 18 NOVEMBRE 2004 N. MECC.2004 9982. IMPEGNO DI SPESA EURO 177.900,00 IVA ESENTE.
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2005--01336/023
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Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
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30
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MUTUO DI EURO 10.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA, SCALE E ATTREZZATURE DA GIARDNO E PER LA PULIZIA OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI.
FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.
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2005--01395/024
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31
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IMPEGNO ECONOMIE DI SPESA.
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2005--01435/024
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32
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IMPEGNO ECONOMIE DI SPESA.
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2005--01437/024
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33
|
IMPEGNO ECONOMIE DI SPESA.
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2005--01533/024
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34
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MUTUO DI EURO 10.023.625,52= CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO - DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI - BANCA INTESA S.P.A." PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO.
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2005--01552/024
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35
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MUTUO DI EURO 12.620.921,28= CON IL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA TEMPORANEA "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO E DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO.
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2005--01588/024
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Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
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63
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PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO INCONTRI DI CARATTERE DIDATTIVO CON LE CLASSI SULLA CONOSCENZA E LA STORIA DI TORINO DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA CASCINA MARCHESA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00.
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2005--01330/025
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64
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PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO INCONTRI DI CARATTERE DIDATTICO CON LE CLASSI SULLA CONOSCENZA E LA STORIA DI TORINO DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA CASCINA MARCHESA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00.
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2005--01331/025
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65
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PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO COORDINAMENTO DI ATTIVITA' MUSICALI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "A. GEISSER". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00.
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2005--01332/025
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66
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PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO CONFERENZE SUL TEMA DELLA STORIA DELLA MUSICA ROCK PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "A. GEISSER". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 720,00.
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2005--01333/025
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67
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PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO CONFERENZE SULL'ARCHEOLOGIA IN PIEMONTE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "A. GEISSER". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00.
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2005--01334/025
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
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50
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FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE (MATERIALI E ATTREZZI) E SOFTWARE. AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA DITTA ABA SRL (LOTTI 1 E 2). IMPEGNO DI SPESA EURO 156.976,50= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO E FORMALE IMPEGNO 2004. APPROVAZIONE.
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2005--00782/027
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93
|
FORNITURA DI MATERIALI VARI - AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA ALLA DITTA IDS INFORMATICA DATA SYSTEM. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166.019,72= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. APPROVAZIONE.
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2005--01639/027
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Divisione Funzioni Istituzionali
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5
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LICITAZIONE PRIVATA PER L'ACQUISTO DI VEICOLI PER LA CITTA'. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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2005--00912/028
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Divisione Patrimonio Tecnico
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2
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INTERVENTI DI M. S. FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1 - DITTA QUINTINO S.R.L. SOC. UNIPERSONALE - RICHIESTA INTERESSI PER RITARDATA EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1° SAL - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 170,21 (CODICE CUP: C31H01000070004).
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2005--00231/030
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Vice Direzione Servizi Tecnici
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35
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MANUTEN. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE "CHIOVINI" DI VIA BALTIMORA, 76 PER INSERIMENTO ASCENSORE IDRAULICO. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFIDAMENTO IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0500217/31. IMPORTO EURO 4.991,33 IVA COMPRESA. FINANZ. CON ECONOMIE DI FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE.
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2005--00569/031
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39
|
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO VIA PALMA DI CESNOLA 29. BONIFICA COPERTURA. OPERE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL C.P.I. CUP C31E02000470004.
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2005--00595/031
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78
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - BILANCIO 2001. ULTERIORI OPERE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 22.02.2005 N.M. 2005-00808/31. PROROGA TERMINI. AFFIDAMENTO. EURO 90.657,60= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
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2005--01548/031
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Divisione Infrastrutture e Mobilita'
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62
|
CONTRATTO DI QUARTIERE - VIA ARQUATA LOTTO 1 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA ASFALT C.C.P. S.P.A. - COD. CUP C36D01000000005.
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2005--00259/033
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130
|
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER COLLAUDO TECNICO AMM.VO/STATICO E TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI -RELATIVO AI LAVORI DI PIAZZA SAN CARLO - IMPORTO TOTALE DI EURO 86.997,83 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - ING. SIGNORETTI E ING. LONGHIN - FINANZIAMENTO
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2005--00561/033
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168
|
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 V COMMA L.U.R. - AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI. AMBITO 4.1 MOLISE - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. ELISABETTA BELLINI). APPROVAZIONE.
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2005--00812/033
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200
|
P.R.U. CORSO GROSSETO - LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N. 493 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINO DON GNOCCHI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA ITALCOSTRUZIONI T.A. SRL. (COD CUP C34H03000210022).
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2005--01050/033
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215
|
PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE COMPRESA TRA VIA CIMAROSA E VIA CHERUBINI - VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PRESENTATO DALLA EDILPENTA S.A.S. - APPROVAZIONE
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2005--01074/033
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262
|
AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO FUNZIONI ASS. LAVORI, MISURA CONTABILITA', COORD. SICUREZZA FASE ESECUZ. LAVORI PRU GROSSETO - RIQUALIFICAZIONE GIARDINO DON GNOCCHI. IMPORTO EURO 16.654,32 AL LORDO RITENUTA LEGGE IVA INARCASSA COMPRESE. FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE (ARCH. GIUSEPPINA ROSSI).
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2005--01379/033
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192
|
DETERMINAZ-MANUTENZIONE PERIODICA ALVEI, RIVI COLLINARI E CANALI IRRIGUI 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CUP C39G04000020004-IMPEGNO DI EURO 495,05 (IVA 20% COMP) PER ONERI DI SICUREZZA
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2005--00972/034
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193
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DETERMINAZ-MANUTENZIONE ORDINARIA RISANAMENTO PARZIALE ALVEO FIUME PO E CORSI D'ACQUA CITTADINI 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - CUP: C39J0400000 0004.
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2005--00975/034
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194
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DETERMINAZ-LAVORI E PROVVISTE MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E RIVI COLLINARI TERRITORIO CITTADINO 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA -CUP C36G0400005 0004-IMPEGNO EURO 897,90 (IVA 20% COMP) PER ONERI DI SICUREZZA
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2005--00976/034
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Servizio Centrale Affari Legali
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3
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REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2004. EURO 21.276,24.
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2005--00684/041
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Divisione Patrimonio Tecnico
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5
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RISTRUTTURAZIONE STABILIMENTO EX F.I.P. SITO IN VIA VIGONE 80 DA DESTINARSI A SEDE DI UFFICI COMUNALI - LAVORI PER RIMOZIONE PRESA STRADALE GAS METANO - AFFIDAMENTO INCARICO ITALGAS PIU' SPA TORINO - IMPORTO EURO 1.128,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.
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2005--00524/044
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7
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BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN VIA DEL PRETE 79 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
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2005--00637/044
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Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
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27
|
REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 200407457/45 PER FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE LEXMARK OPTRA C710. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 877,59.
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2005--00646/045
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40
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CENTRO INTERCULTURALE - CORSO DI FORMAZIONE PER REFERENTI DI COMUNITÀ STRANIERE ANNO 2005 - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.448,00 IVA COMPRESA
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2005--00895/045
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Divisione Ambiente e Verde
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89
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AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E LA MESSA A DIMORA DI ROSE E TAPPETO ERBOSO ALLA DITTA VIVAI GILARDI MARCO. IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 74.855,00 IVA 10% COMPRESA - ANNO 2005 FINANZIAMENTO CODICE CUP C31E01000170004
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2005--00980/046
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Divisione Corpo di Polizia Municipale
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3
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ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI BANCHE DATI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.126,58).
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2005--00329/048
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14
|
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL NUCLEO CINOFILI. ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 200501172/48 APPROVATA IL 22/02/2005 (EURO 43.010,68).
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2005--01246/048
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15
|
SPESE DI PROCEDURA PER SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE A VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500.000,00).
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2005--01259/048
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17
|
GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE ALL'ASPMI ED AL 36° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI PER POLIZIE MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 640,00).
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2005--01521/048
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Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale
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7
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. RIMBORSO SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO RELATIVE AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE (SCN-LEGGE N. 64 DEL 6 MARZO 2001). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.084,00 .
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2005--00607/050
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11
|
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00
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2005--00799/050
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12
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I RAGAZZI DEL 2006: PROGETTO LINGUE - ATTIVAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE - IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 21.03.00 MECC. 0002122/45 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8000,00
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2005--00800/050
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Divisione Infrastrutture e Mobilità
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174
|
SETTORE RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2005 EURO 1.291,83
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2005--00843/052
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Divisione Patrimonio Tecnico
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2
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LAVORI DI M. S. COMPLESSO EX CASCINA MARCHESA CORSO VERCELLI, 141 - CIRC.NE 6 - AFFIDAMENTO INC. DIRETTORE OPERATIVO IN MATERIA DI SIC. IN FASE DI ESEC. - ING. LINO GARETTO - IMPORTO EURO 23.654,84= AL LORDO RITEN. DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. AGGIORNAMENTO VOCI QUADRO ECONOMICO. CUP C34B04000000004. FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP.
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2005--00788/054
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Vice Direzione Servizi Tecnici
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69
|
MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AGLI EDIFICI E ALLE AREE INERENTI LE ATTIVITÀ OLIMPICHE TORINO 2006 E ALLE CARCERI GIUDIZIARIE LE NUOVE.APPROVAZIONE PROROGA NOVANTA GIORNI AL TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.DITTA ONORATO COSTRUZIONI EDILI SPA
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2005--01327/059
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali
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21
|
ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MONUMENTI E DELLE FONTANE MONUMENTALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' PER L'ANNO 2005 (CODICE OPERA 2888 - CUP C32B05000000004). APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO EURO 90.000,00. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 72.000,00, IVA COMPRESA.
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2005--01013/060
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24
|
INCARICO DIR. OPERATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA PER OPERE DI MANUT. STRAORD. SALA CONSERVATORIO "GIUSEPPE VERDI" (C.O. 1562 - CUP C34B04000250004) ALL'A.I.STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI MARTELLETTI-GHEZZI. IMPORTO EURO 40.188,01, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO.
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2005--01062/060
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23
|
PALAZZO MADAMA. RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI SALE PIANO NOBILE (C.O. 1546 - CUP C32I03000010004). OPERE IN VARIANTE SENSI L. 109/94 E S.M.I. ART. 25 C.1 LETTERA B BIS. AFFIDAMENTO. IMPORTO E. 200.169,75, IVA COMPR. PROROGA TERMINI. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. NELL'AMBITO RIBASSO DI GARA.
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2005--01063/060
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33
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REALIZZAZIONE OPERA D'ARTE "ECO" DA COLLOCARE NELL'AREA MOLE ANTONELLIANA/PALAZZO NUOVO. ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 3.226,04.
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2005--01338/060
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Vice Direzione Servizi Tecnici
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16
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I.S. COMUNALI IN CONCESSIONE - CONTRIB. AI CONCESS. PER INTERV. MIRATI AL RISPARMIO ENERG., ELIM. BARRIERE ARCH. E ADEGUAM. IMP. NUOVE NORME SULLA SICUREZZA - ANNO 2004 - MODIFICA FINANZIAMENTO DET. 200407738/062 - FINANZ. CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
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2005--00245/062
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24
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LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZZINA UFFICI NEL CAPANNONE DI C.SO FERRUCCI 128 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
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2005--00285/062
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26
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI BASE " PARCO RUFFINI " - II LOTTO - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART. 24,1,A L. 109/94 E S.M.I.- IMPORTO EURO 42.825,20 = IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2004-10792 - PROROGA TERMINI - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
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2005--00290/062
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29
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C.10 - REALIZZAZIONE BOCCIODROMO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PLAVA 66 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.600.000,00 IVA COMPRESA
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2005--00374/062
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43
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BOCCIOFILE LIBERE CITTADINE -RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI A SEGUITO DI CEDIMENTI STRUTTURALI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA NEW HOUSE SPA - IMPORTO EURO 68.717,16 IVA 20% COMPRESA -PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - REVOCA AFFIDAMENTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 200404845/062 (DITTA URETEK SRL).
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2005--00613/062
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56
|
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2005 - TRE LOTTI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
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2005--00880/062
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58
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INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE D.LGS. 626/94 NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
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2005--00896/062
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59
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OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE COMUNALI ANNO 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
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2005--00919/062
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
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22
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AEM TORINO SPA.OPERE DI MAN. STRAORD.PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA. FINANZ.FORMALE IMPEGNO DI CONCESS.MUTUO POOL BANCA OPI SPA-DEXIA CREDIOP SPA-DET. IMP. 200310082/64.APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSI DI GARA - IMPORTO EURO 242.967,77 IVA INCLUSA.
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2005--00351/064
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91
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"SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A" (SIGLABILE "SORIS S.P.A") IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.033.000,00 PER SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE SOCIALE IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C.8 FEBBRAIO 2005 (MECC.N.2005 00779/064).
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2005--01406/064
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Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
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60
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ACQUISTO DI N. 100 BIGLIETTI DELLA MOSTRA GLI IMPRESSIONISTI E LA NEVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00
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2005--01284/065
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Divisione Servizi Tributari e Catasto
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1
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CATALOGO DEGLI EDIFICI. PUBBLICAZIONE DATI SU INTRACOM. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA ALL'ARCH. PAOLA BONAVIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.140,00=.
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2005--00235/067
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4
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OSSERVATORIO IMMOBILIARE - SVILUPPO COLLABORAZIONE TRA CITTA', CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO,ANCE ED ASSOCIAZIONI MEDIATORI IMMOBILIARI -AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ALL'ARCH. SILVANA GRELLA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.140,00=.
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2005--00264/067
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Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'
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47
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IDEAZIONE GRAFICA VETROFANIA E ADESIVO BENVENUTO A TORINO CITTA' OLIMPICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.838,40 (IVA COMPRESA)
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2005--01267/069
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51
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GESTIONE E MANUTENZIONE INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE "TORINO OLIMPICA 2006" PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.600,00.
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2005--01422/069
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60
|
ACQUISTO OMAGGI DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI «TORINO 2006". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.269,92
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2005--01566/069
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70
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PROGETTO «I PORTICI DI VIA NIZZA" AFFIDAMENTI VARI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.571,00
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2005--01699/069
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Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie
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48
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SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' VARIE PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.
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2005--01444/070
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Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
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40
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SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E NOLEGGIO IMPIANTO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.400,00
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2005--01276/072
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42
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SERVIZIO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2005. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00
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2005--01348/072
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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
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75
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LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 7.265 APPARATI TELEFONICI VOIP E N. 200 MODULI DI ESPANSIONE PER GLI UFFICI DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. INDIZIONE GARA - SPESA PRESUNTA PER EURO 2.340.000,00= (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE.
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2005--01292/073
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CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA
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5
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CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DEINDE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-00657/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/02/05. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 700,00.
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2005--01562/084
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6
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CONTRIBUTO ALL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005-00659/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/02/05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00.
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2005--01563/084
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CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
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8
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DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO ANZIANI 2004-2005 IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 08234/085 DEL 14.10.2004 I.E.. SEMINARIO DI GIARDINAGGIO E ORTICOLTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 528,00=
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2005--00102/085
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22
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C.2 PROGETTO TEATRO 2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2005 00892/85 DEL 17 FEBBRAIO 2005. I.E. G.C. 01 MARZO 2005. EURO 4.654,00=
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2005--01509/085
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24
|
UTILIZZO SALA DEL TEATRO AGNELLI PER DIBATTITO PUBBLICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 192,00=
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2005--01615/085
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CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
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19
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C. 3 - LEGGE 285/97 - PIANO TERR.LE DI INTERVENTO CIRC.NE III - LOTTO 2 - SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA GENITORIALITÀ - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2004-04161/86 CONS. CIRC.LE 28/05/2004 FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO PER EURO 13.561,60 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE CONVENZIONE.
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2005--01075/086
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20
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C. 3 - APPROVAZIONE RINNOVO CONCESSIONE PLURIENNALE DEI LOCALI SITI IN CORSO FERRUCCI N. 65/C ALL'ASSOCIAZIONE "ACAT TORINO TRE". ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. MECC. 2005 00268/086.
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2005--01150/086
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21
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C. 3 - INDIZIONE GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA ARREDI URBANI - ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 90.000,00= IVA COMPRESA.
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2005--01203/086
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25
|
C.3 - ASSICURAZIONE DI N.5 BACHECHE SEMOVIBILI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - EURO 250,00= ANNO 2005.
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2005--01396/086
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CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA
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122
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ACQUISTO DI LIBRI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. ANNO 2005. EURO 1.200,00.
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2005--01472/087
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128
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SERVIZIO DI SOGGIORNI BREVI, GITE CULTURALI ED ESCURSIONI AMBIENTALI. ANNO 2005. IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 09149/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'8 NOVEMBRE 2004. AFFIDAMENTO EURO 59.468,48. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 41.993,48.
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2005--01517/087
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CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
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23
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C.5 - PROGETTO "DONNE IN CINQUE: ESPERIENZE LAVORATIVE AL FEMMINILE AL CONFRONTO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00=.
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2005--01199/088
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24
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C.5 - ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 450,00= A FAVORE DELLA BOCCIOFILA ANZIANI CAMPIGLIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 1228/88.
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2005--01445/088
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25
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C.5 - PROGETTO "PALIO DELLE CIRCOSCRIZIONI". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 450,00= A FAVORE DELL'ATIF (ASSOCIAZIONE TORINESE IMMAGINE E FUMETTO) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 00490/88.
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2005--01448/088
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27
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C.5 - CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. SERVIZIO DI TRASPORTO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2816,00=(IVA 10% COMPRESA).
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2005--01502/088
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CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA
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13
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INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE « 8 MARZO 2005» GIORNATA CELEBRATIVA DELLA DONNA IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 3.360,00
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2005--01241/089
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20
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INIZIATIVE CULTURALI "CENTRODONNA" LABORATORIO DI ESPRESSIONE CORPOREA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 810,00
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2005--01242/089
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15
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C.6 - ADESIONE AL PROGETTO CITTADINO DEI PIANI DI OCCUPABILITA' 2004 CON INSERIMENTO DI GIOVANI ED ADULTI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. IMPEGNO PER BORSE DI STUDIO - LAVORO PER EURO 3.512,00.
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2005--01281/089
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CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE
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18
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C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.400,00 ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA "GIORDANA LOMBARDI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/00906/90 DEL 17/02/2005.
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2005--01372/090
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22
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C7-BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI-RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.185,13
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2005--01481/090
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CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
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13
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C.8. RISTAMPA DI MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 720,00.
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2005--01347/091
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15
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C.8 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ALL'ASSOCIAZIONE DECATHLON PER L'AMPLIAMENTO "PROGETTO ACQUAGYM OVER 55" E RELATIVA ASSEGNAZIONE PISCINA LIDO TORINO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 05/00439/91 DEL 7/2/2005 EURO 1.250,00.
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2005--01411/091
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16
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C.8 - PRESA ATTO RINUNCE SPAZI AQUA E PALESTRA ED ULTERIORE ASSEGNAZIONE (TEMPORANEA INFERIORE AD ANNI 1) PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE INVERNALE 2004 - 2005.
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2005--01412/091
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CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA
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3
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C.9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI, 21. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.600,00.
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2005--01313/092
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5
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C.9 - DETERMINAZIONI CIRC. 9^ N.MECC. 2004 04480/92 DEL 31 MAGGIO 2004 E N.MECC. 2004 10032/92 DEL 18 NOVEMBRE 2004 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' ANNO 2004 - RETTIFICA.
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2005--01520/092
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CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD
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8
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C.10 - CONVENZIONE BIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE "THE ROYAL MAJORETTES". SPESA DI EURO 7.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200500757/93.
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2005--01250/093
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Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie
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32
|
RESTITUZIONE ALLA SIG.RA ROSA LICCARDO DELLA SOMMA DI EURO 10.207,25, GIÀ VERSATA A TITOLO DI ACC. SUL PREZZO DELL'ALL. N. 26, SITO IN TORINO, VIA PIETRACQUA, 21, A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2151 DEL 14.12.2004, MECC. 2004 11811/104 - IMPEGNO DI SPESA.
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2005--00791/104
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33
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RESTITUZ. AL SIG. LUCIANO SORRENTINO DELLA SOMMA DI EURO 9.706,55, GIÀ VERSATA A TITOLO DI ACC. SUL PREZZO DELL'ALL. N. 1, SITO IN ALPIGNANO, VIA COLLEGNO, 25/A, A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO-IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZ. N. 2151 DEL 14.12.2004, MECC. 2004 11811/104 - IMPEGNO DELLA SPESA.
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2005--00793/104
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Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali
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17
|
SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE DON MICHELE RUA NUOVI ALLACCIAMENTI SMAT TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 2.114,86 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO.
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2005--00818/106
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18
|
SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE DON MICHELE RUA NUOVI ALLACCIAMENTI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPORTO EURO 2.163,46 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO.
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2005--00821/106
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30
|
SISTEMAZIONE AREA MERCATALE MIRAFIORI NORD PAVESE. ULTERIORI OPERE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C.MECC. 200500694/106 DEL 15 FEBBRAIO 2005. IMPORTO EURO 66.615,72 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. PROROGA TERMINI. CUP. C31H04000030004
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2005--01231/106
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Divisione Ambiente e Verde
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123
|
ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 80/05/RD - PROVINCIA DI TORINO - SPESA DI EURO 144.652,99 ( SPESE DI PROCEDIMENTO INCLUSE)
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2005--01614/112
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Divisione Gioventu' e Cooperazione Internazionale
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5
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INTERVENTI UMANITARI IN FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA DISASTRI ANTROPICI O NATURALI. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2005 00516/113 DEL 26 GENNAIO 2005, CON NUOVO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA DI EURO 180.000,00.
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2005--01141/113
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Vice Direzione Servizi Tecnici
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45
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XX GIOCHI OLIMPICI TORINO 2006. RIORDINO AMBIENTALE PARCO PIAZZA D'ARMI - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART. 25 C.1 E C.3 2° PERIODO - L.109/94 S.M.I. IMPORTO EURO 445.627,53 IVA 10% COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - CUP C36J03000010004.
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2005--00623/117
|
77
|
INTERVENTO STRAORDINARIO DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL V° PADIGLIONE - COD. LL.PP. 2972 CUP C32D04000020004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI - IMPORTO EURO 2.200.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.
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2005--01478/117
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38
|
AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO, ED IMPEGNO DI SPESA PER L'OPERA ESEGUITA "CIMITERO MONUMENTALE-RIFACIMENTO COPERTURA ARCATE II AMPLIAZIONE E CELLARI DI VIA VARANO" ALL'ING. ANNA MONACO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.084,91 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.FINANZIAMENTO.
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2005--00566/118
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47
|
CIMITERI CITTADINI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2004 11529/118 RELATIVA A OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E UFFICI - ANNO 2004 - LOTTO N. 2 - ULTERIORI OPERE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA.
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2005--00668/118
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Divisione Infrastrutture e Mobilita'
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118
|
AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO. I.S.SEGNALETICA TURISTICA PER EVENTO OLIMPICO-ANNO 2004-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO - COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ."STUDIO SAMEP" ING.ERNESTO MONDO-IMPEGNO DI SPESA EURO 10.960,91= CNPAIALP E IVA COMPRESE, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
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2005--00527/119
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148
|
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA MANUTENZIONE STRAORD.SEGNALETICA VERT.ORIZ.E COMPL.NEL TERRITORIO CITTADINO.ANNO 2004.LOTTOA-LOTTOB-LOTTOC.FINANZIAMENTO MUTUO BANCA OPI SPA/CAPOGRUPPO E DEXIA CREDIOP SPA FORMALE IMPEGNO 2004 POS.N.2004100/20.9.2004.
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2005--00666/119
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120
|
INTERVENTI STRAORDINARI DI RISANAMENTO MURAZZI PO - LOTTO 2 (COD. CUP. C37H00000050004). CONSORZIO CO.ED.AR. S.C.A.R.L. DELEGA ALL'INCASSO ALLA DITTA ASSEGNATARIA DEI LAVORI ANTARES S.R.L.
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2005--00478/120
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241
|
AFFIDAM. INC. PROF.LE RILIEVO, PROGET.,COORD. SIC. FASE PROG. DIR. LAV. CONTAB. E COORD. SIC. FASE ESEC. OPERE DI VARIANTE "INTERV. STR. MURAZZI PO-LOTTO 2" - STUDIO ESSEPIESSE - ING. FACTA. ULTER. SPESA EURO 18.878,35 AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E CNPAIA COMPR.). FINANZ. ECON. SU FINANZ. M/L TERM.
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2005--01218/120
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Vice Direzione Servizi Tecnici
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37
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INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COORD. SICUREZZA FASE ESEC. ALL'ARCH. M. TESTA.OPERE RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO DI NUOVO ASILO NIDO NELL'EDIFICIO DI P.ZZA CAVOUR 14.IMPORTO EURO 3.703,31 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
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2005--00558/123
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