|
Divisione
Servizi Culturali
|
69
|
RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI
E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE. ACQUISTO DI SERVIZI
- INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DITTE
|
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2003--07337/001
|
71
|
"CENTENARIA - I TRE CENTENARI DELL'AERONAUTICA
A TORINO". UTILIZZO DELLE SALE DEL MUSEO DEL CINEMA. AFFIDAMENTO
ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1142,32
|
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2003--07806/001
|
72
|
RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. N. 2003
07101/001 CRON. 66 DELL'11/09/2003 ESECUTIVA DAL 17/09/2003.
|
|
2003--07918/001
|
75
|
FORNITURA PRODOTTI DOLCIARI IN OCCASIONE
DELL'INAUGURAZIONE DELLA "SECONDA TAVOLA ROTONDA EUROPEA
SULLA POVERTA' E L'ESCLUSIONE SOCIALE: IL RUOLO DELLA FAMIGLIA
NELLA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE". AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.733,50.
|
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2003--08026/001
|
76
|
"SECONDA TAVOLA ROTONDA EUROPEA SULLA
POVERTA' E L'ESCLUSIONE SOCIALE: IL RUOLO DELLA FAMIGLIA NELLA
PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE". PROVVEDIMENTI EURO
337.272,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0306733/01
G.C. 02/03/2003.
|
|
2003--08043/001
|
77
|
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO NAZIONALE
STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO "DOMENICO NAPOLETANO" PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "SOCIETÀ' EUROPEA:
STRUTTURA, GESTIONE, TUTELA DEI DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI"
IN ESECUZIONE DELIB. MECC.N. 2003-07809/001 G.C. DEL 7/10/2003.
IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00.
|
|
2003--08084/001
|
|
Servizio Centrale
Consiglio Comunale
|
258
|
FORNITURA A SCALARE DI RICARICHE PER DISTRIBUTORI
DI ACQUA MINERALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 743,40
|
|
2003--07239/002
|
267
|
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE
DI N. 700 COPIE DEL VOLUME "1859-1864. OPERE STRAORDINARIE
PER L'ABBELLIMENTO DI TORINO CAPITALE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DELLA SPESA. EURO 1.710,80.
|
|
2003--07415/002
|
272
|
SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE PER L'ANNO
2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00 IVA INCLUSA
|
|
2003--07731/002
|
|
Servizio Centrale
Giunta, Contratti e Appalti
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803
|
SETTORE TECNICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
- ASTA PUBBLICA N. 225/2002 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
SU IMMOBILI DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE ANNO 2002. LOTTO N. 2
- REP. N. 3294 - AGGIUDICAZIONE.
|
|
2003--06288/003
|
804
|
DETERMINAZIONE:SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA.
ASTA PUBBLICA N. 15/2003 PER OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO
DI DIFESA SPONDALE OROGRAFICA SINISTRA DEL TORRENTE STURA IN
CORRISPONDENZA DELLA DISCARICA AMIAT. REP. N. 3302. AGGIUDICAZIONE.
|
|
2003--06289/003
|
808
|
SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA
PUBBLICA N. 19/2003 PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SPONDA SINISTRA
DEL PO TRA IL CONFINE CON IL COMUNE DI MONCALIERI E IL PONTE
BALBIS - REP. NN. 3319 E 3329 - AGGIUDICAZIONE.
|
|
2003--06626/003
|
814
|
SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - LICITAZIONE
PRIVATA N. 42/2003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 14 PREFABBRICATI
AD USO BOCCIOFILE "LIBERE" CITTADINE - REP. NN. 137-171
- AGGIUDICAZIONE
|
|
2003--06928/003
|
819
|
SETTORE PARCHEGGI E SUOLO - ASTA PUBBLICA
N. 70/2003 - FORNITURA E POSA DI ARCHI PORTABICICLETTE IN ACCIAIO
INOX - REP. NN. 169-191 - AGGIUDICAZIONE.
|
|
2003--06934/003
|
828
|
CIRCOSCRIZIONE N. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
- BORGO PO - LICITAZIONE PRIVATA N. 64/2003 - AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2003 - REP. NN.
59-122 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1.
|
|
2003--07258/003
|
829
|
CIRCOSCRIZIONE N. 9 - LICITAZIONE PRIVATA
N. 82/2003 - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SOGGIORNI
CLIMATICI 2003 - REP. N. 117 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
|
|
2003--07260/003
|
830
|
SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - LICITAZIONE
PRIVATA N. 102/2003 - SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO
DI PICCOLE TIRATURE E FORMATI - REP. NN. 229/235 - AGGIUDICAZIONE
|
|
2003--07297/003
|
831
|
SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - LICITAZIONE
PRIVATA N. 116/2003 - SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO
DI GRANDI TIRATURE E FORMATI - REP. NN. 230/236 - AGGIUDICAZIONE
|
|
2003--07298/003
|
833
|
SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI
EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 63/2003 PER RISTRUTTURAZIONE
PALAZZINA UFFICI EX ELLI ZERBONI AD USO OSTELLO DELLA GIOVENTU'
- REP. NN. 184 E 221 - AGGIUDICAZIONE.
|
|
2003--07356/003
|
834
|
SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE -
ASTA PUBBLICA N. 162/2002 - SERVIZIO DI FORNITURA AD ORDINE APERTO
DI LAVORO TEMPORANEO - REP. NN. 3213/3222 - AGGIUDICAZIONE
|
|
2003--07358/003
|
842
|
SETTORE STATISTICA - LICITAZIONE PRIVATA
N. 30/2003 - MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA DI TARGHE VIARIE
E COMMEMORATIVE PER L'ANNO 2003 - REP. NN. 205-223 - AGGIUDICAZIONE
|
|
2003--07605/003
|
843
|
CIRCOSCRIZIONE 7 - ASTA PUBBLICA N. 130/2003
- CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE
DI LUNGO DORA COLLETTA N. 53 - REP. NN. 188-201 - AGGIUDICAZIONE
|
|
2003--07606/003
|
851
|
SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE - LICITAZIONE
PRIVATA N. 138/2003 - IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPOT RADIOFONICI
PER GLI ANNI 2003-2004-2005 - REP. N. 310 - AGGIUDICAZIONE
|
|
2003--07782/003
|
|
Servizio Centrale
Risorse Umane
|
1876
|
PERSONALE DI RUOLO - ASSICURAZIONE INFORTUNI
DEL PERSONALE NON COPERTO DA ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE E ASSICURAZIONI
VITALIZIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 EURO 30.000,00.
|
|
2003--07190/004
|
1878
|
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 2003 - EURO 5.170,00
|
|
2003--07193/004
|
1957
|
ASSUNZIONE TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE
E LAVORO DI N. 32 VIGILI URBANI E IMPEGNO DI SPESA EURO 727.010,19.
|
|
2003--07539/004
|
1958
|
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - EURO 11.557,58
|
|
2003--07551/004
|
2046
|
DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
PRESELEZIONE PER L'ACCESSO E DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE EX ART.
7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.697,32
|
|
2003--08004/004
|
2047
|
INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA PER
LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI IN POSSESSO DI
LAUREA ED APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CONTRATTUALI C E B . IMPEGNO
DI SPESA DI EURO 5.760 IVA COMPRESA.
|
|
2003--08013/004
|
|
Servizio Centrale
Affari Generali
|
1617
|
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER UFFICIO
- ARREDI E ATTREZZATURE VARIE. FINANZIAMENTO CON MUTUO A MEDIO
LUNGO TERMINE. EURO 10.099.570,00
|
|
2003--07208/005
|
1630
|
05/113 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA PER BAR PER
LA SALA POLIVALENTE DELLA CHIESA SAN MASSIMO VESCOVO. IMPORTO:
EURO 13.663,20 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO.
|
|
2003--07252/005
|
1642
|
05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA
DI BUSTE E CARTONCINI. SPESA EURO 1.598,88.
|
|
2003--07343/005
|
1643
|
05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA
DI CARTOLINE R.R.. SPESA EURO 784,20.
|
|
2003--07344/005
|
1674
|
005/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI PIAZZA CORPUS
DOMINI 17/E - VIA CORTE D'APPELLO 16 E VIA CORTE D'APPELLO 14.
SPESA EURO 18.409,57= IVA AL 20% COMPRESA.
|
|
2003--07479/005
|
1675
|
005/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO
SERVIZIO DI PULIZIA. DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI -
SETTORE STRANIERI NOMADI ED ADULTI IN DIFFICOLTA' - AREE SOSTA
PER NOMADI - SPESA EURO 100.339,92= IVA COMPRESA.
|
|
2003--07480/005
|
1676
|
005/301:ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SERVIZI
CULTURALI SETTORE GIOVENTU` VIA DELLA ORFANE 20 E STRADA CUORGNE`
81. SPESA EURO 64.065,22= IVA COMPRESA.
|
|
2003--07481/005
|
1678
|
005/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI
2 E 3. SPESA EURO 52.197,66= IVAAL 20% COMPRESA.
|
|
2003--07483/005
|
1670
|
005/301: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELL'ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DEL LAVORO - VIA CORTE D'APPELLO 14 PIANO PRIMO.
SPESA EURO 4.952,76= IVA AL 20% COMPRESA.
|
|
2003--07530/005
|
1711
|
05/303-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA
DI DUE NUMERATRICI E UN APRIBUSTE ELETTRICO OCCORRENTI ALL'UFFICIO
POSTA IN PARTENZA. IMPORTO EURO 7.256,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO
CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
|
|
2003--07611/005
|
1712
|
05/600- ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA RELATIVO L`ANNO 2003 PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
DEGLI AVVISI DI CARATTERE LEGALE FINANZIARIO SUI QUOTIDIANI IL
SOLE 24 ORE, LA STAMPA, LA REPUBBLICA, IL CORRIERE DELLA SERA.
SPESA EURO 470.000,00.
|
|
2003--07613/005
|
1713
|
05/302-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI
PER AUTOSUFFICIENTI E MENSE DI ISTITUZIONI BENEFICHE CONVENZIONATE.
SPESA EURO 800.000,00
|
|
2003--07624/005
|
1714
|
05/201-ASTA PUBBLICA FORNITURA MATERIALE
PER DECORATORI. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA. SPESA PRESUNTA EURO
116.000,00=
|
|
2003--07627/005
|
1715
|
05/202-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
FORNITURA DI ATREZZATURE SANITARIE OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELLA CITTA' DI TORINO SPESA EURO 32.480,74. FINANZIAMENTO CASSA
D.D.P.P.
|
|
2003--07628/005
|
|
Divisione
Infrastrutture e Mobilita'
|
1018
|
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA
VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO.
ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.364,80=
|
|
2003--07612/006
|
1017
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPE DIGITALI,
LAVORAZIONI E MATERIALI ACCESSORI / LOTTO 1 E 2 ANNO 2003/2004
ALLA DITTA SIREA SRL IMPEGNO EURO 9600,00 IVA INCLUSA.
|
|
2003--07709/006
|
1030
|
INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.805
DEL 24 LUGLIO 2003 MECC.N.2003-05977/006
|
|
2003--07728/006
|
1031
|
INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.844
DEL 31 LUGLIO 2003 MECC.N.2003-06180/006
|
|
2003--07729/006
|
1032
|
INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.845
DEL 31 LUGLIO 2003 MECC.N.2003-06182/006
|
|
2003--07730/006
|
1065
|
LEGGE REGIONALE 4/1/2000 N. 1, ART. 7,
COMMA 1 - COMPITI PREVISTI DAL D.P.R. 753/80 IN MATERIA DI TRASPORTI.
ULTERIORE AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ALL'ING. ABATE
PER UNA SPESA DI EURO 5.689,15 IVA COMPRESA.
|
|
2003--07921/006
|
|
Divisione
Servizi Educativi
|
435
|
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA IMPEGNO
DI SPESA EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
200306805/007 DELLA G.C. DEL 9 SETTEMBRE 2003
|
|
2003--07242/007
|
440
|
SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE
DEI CENTRI DI CULTURA. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. EURO 1.597,68
=
|
|
2003--07330/007
|
445
|
LEGGE 285/97. MICRONIDI O NIDI FAMILIARI.
PROVVEDIMENTI. SPESA EURO 1.032,91.
|
|
2003--07399/007
|
446
|
ACQUISTO, DA FORNITORI DIVERSI, DI RISTAMPE
DI TESTI SCOLASTICI IN BRAILLE PER STUDENTI NON VEDENTI A.S.
2003/2004 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - EURO 11.149,21
|
|
2003--07400/007
|
447
|
ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE
ED ATTREZZATURE VARIE PER MENSA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO
ED ASILI NIDO. TRIENNIO 2003 - 2005. PARZIALE FINANZIAMENTO.
INDIZIONE. SPESA PRESUNTA DI EURO 92.500,00 OLTRE IVA. IMPEGNO
LIMITATO EURO 73.400,00 IVA COMPRESA.
|
|
2003--07413/007
|
450
|
ASSUNZIONE DI N. 165 ESECUTORI SERVIZI
EDUCATIVI CULTURALI A TEMPO DETERMINATO (CAT. B1) PER LE SCUOLE
MATERNE ED I NIDI COMUNALI-PERIODO 07 GENNAIO 2004-23 GIUGNO
2004-EURO 1.596.459,54=
|
|
2003--07452/007
|
451
|
RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00
|
|
2003--07473/007
|
452
|
ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA - ANNO SCOLASTICO
2003/2004 - CONTRIBUTO ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DELLE SCUOLE
ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 210.000,00 IN ESEC. DELLA DELIB.
N° MECC. 00306982/007 DELLA G. C. DEL 16 SETTEMBRE 2003.
|
|
2003--07474/007
|
454
|
RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO.
AFFIDAMENTO, A TRATTATIVA PRIVATA, DEL SERVIZIO PER LA S.M.S.
DI C. B. CROCE 17 AL RISTORANTE "LA FAVOLA". SPESA
EURO 37.800,00.
|
|
2003--07503/007
|
455
|
ASSOCIAZIONE PROGETTARSI. AFFIDAMENTO GESTIONE
DEL MOMENTO FORMATIVO «ORA CHE SO SCELGO LA NON VIOLENZA»,
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA NON-VIOLENZA DI GENERE. IMPEGNO DI
SPESA. EURO 11.605,00.
|
|
2003--07516/007
|
457
|
CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER
L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. EURO
3.131,80=
|
|
2003--07529/007
|
458
|
AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE
STRAORDINARIE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RUBINO. IMPEGNO
DI SPESA .EURO 780,00=.
|
|
2003--07546/007
|
460
|
ACQUISTO ATTREZZATURE DA PALESTRA - AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA - FINANZIAMENTO - EURO 12.126,12
|
|
2003--07566/007
|
461
|
INFORMATIZZAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DEI
PASTI PRESSO LE SCUOLE MATERNE MUNICIPALI. AMPLIAMENTO DELLE
SCUOLE COINVOLTE. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 30.240,00 IVA COMPRESA.
|
|
2003--07569/007
|
462
|
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO
CULTURALE GAY LESBICA BISESSUALE E TRANSGENDER - MAURICE"
DI TORINO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI FORMAZIONE
- IMPEGNO DI SPESA EURO 5003,82.
|
|
2003--07578/007
|
463
|
PROGETTI PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
- FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO 3 - 2000-2006. MIS.E1 - PROMOZIONE
PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO. AZIONI LINEE
DI INTERVENTO 3 E 4 - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 405.372,00 E
IMPEGNO DI SPESA EURO 405.372,00 IN ESEC. DELIBERAZ. N. MECC.
200303360/007, G.C. 13/05/03.
|
|
2003--07580/007
|
464
|
RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO
AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CAMERA
DI COMMERCIO DEI CONTROLLI SUL SERVIZIO TRIENNIO 2002/2005. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA EURO 16.647,50.
|
|
2003--07589/007
|
465
|
AFFIDAMENTI VARI, A SEGUITO DI GARA A TRATTATIVA
PRIVATA, PER LA RAPPRESENTAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO
DELLA MANIFESTAZIONE "SCUOLE E TEATRO" ANNO SCOLASTICO
2003/2004. IMPUTAZIONE DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 42.239,96=.
|
|
2003--07616/007
|
466
|
CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PRODURRE E
RIPRODURRE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI GENERE.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE
N. 2003 06829/007
|
|
2003--07617/007
|
469
|
LEGGE 285/97. MANIFESTAZIONE "CRESCO
CON TORINO". TAVOLA ROTONDA "L'INFANZIA E LA SUA SCUOLA".
SPESA EURO 271,25.
|
|
2003--07640/007
|
471
|
ATTIVITA' EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE CONCESSIONE
CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA TEATRO DELL'ANGOLO. IMPEGNO DI SPESA
EURO 15.000,00 IN ESEC. DELLA DELIB. N° MECC. 200306978/007
DELLA G. C. DEL 16 SETTEMBRE 2003.
|
|
2003--07652/007
|
472
|
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA IMPEGNO
DI SPESA EURO 5.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
200306806/007 DELLA G.C. DEL 9 SETTEMBRE 2003
|
|
2003--07653/007
|
473
|
LEGGE 285/97. LABORATORIO TEATRALE "LA
CASA DEL SILENZIO". AFFIDAMENTO. EURO 51.428,00. SPESA EURO
30.500,00.
|
|
2003--07670/007
|
474
|
INDICENDA GARA PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA'
DIDATTICA E DI ANIMAZIONE PRESSO IL LABORATORIO SOGGIORNO "CITTA'
DI TORINO" IN LOANO. IMPEGNO DI SPESA ANNUO DI EURO 140.000,00=
|
|
2003--07671/007
|
477
|
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA TRIENNALE DI SERVIZI ASSICURATIVI PER I LABORATORI
E I CENTRI DI CULTURA DELLA CITTA'. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA
DI EURO 11.115,00=.
|
|
2003--07717/007
|
478
|
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE
LUDICO-DIDATTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA. FINANZIAMENTO DI
EURO 6.304,93=.
|
|
2003--07796/007
|
479
|
SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI
SCUOLA MATERNA PER LA RELIGIONE CATTOLICA - ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - PROVVEDIMENTI -
EURO 408.956,13=.
|
|
2003--07819/007
|
480
|
PARCHEGGIO PUBBLICO "PALAZZO"
DI CORSO XI FEBBRAIO . AFFIDAMENTO FORNITURA TESSERE PER PARCHEGGIO.
ULTERIORE IMPEGNO EURO 7.500,00 (IVA COMPRESA)
|
|
2003--07859/007
|
485
|
SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI
SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO SCOLASTICO
2003/2004 - INTEGRAZIONE - PROVVEDIMENTI - EURO 1.122.705,58=.
|
|
2003--07941/007
|
487
|
DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA-EDUCATORI
ASILI NIDO-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO
2003/04-PROVVEDIMENTI-EURO 1.419.572,34
|
|
2003--07981/007
|
|
Divisione
Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
|
201
|
RISARCIMENTO DANNI - RIMBORSO AD ASSITALIA
S.P.A. DI EURO 1.238,40
|
|
2003--07081/008
|
202
|
ACQUISTO IMMOBILI A.T.C. SITI IN VIA BETULLE
N. 2 REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 88 DEL 13 MAGGIO 2003
(MECC. N. 2003 03567/08) - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 110.087,01,
I.V.A. 10% COMPRESA, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
MECC. N. 2002 05794/08 DEL 17 MARZO 2003.
|
|
2003--07124/008
|
205
|
PUTZULU BASILIO - RISARCIMENTO DANNI -
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00
|
|
2003--07174/008
|
206
|
LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNATI
IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ SANITARIA - RIMBORSO SPESE VARIE RELATIVE
ALL'ANNO 2003 - IMPORTO PARI AD EURO 50.000,00=
|
|
2003--07233/008
|
207
|
LOCALI SITI IN VIA CONTE ROSSO N. 3 DI
PROPRIETÀ DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI IN LOCAZIONE AD
USO SERVIZI SOCIALI. INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PERIODO
1° OTTOBRE 2003 - 30 SETTEMBRE 2004. (IMPORTO EURO 8.140,92.
|
|
2003--07244/008
|
208
|
SCANU MATTEO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO
DI SPESA DI EURO 158,00
|
|
2003--07461/008
|
210
|
RINALDI FERNANDA - RISARCIMENTO DANNI -
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00
|
|
2003--07515/008
|
211
|
SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA,
PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI
COMUNALI - PERIODO 1° GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2003. LOTTO
II° - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 515.000,00 I.V.A. AL
20% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 465.000,00. I.V.A. 20 %
INCLUSA.
|
|
2003--07633/008
|
212
|
STADIO DELLE ALPI - POLIZZA INCENDIO E
RISCHI ACCESSORI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.655,00
|
|
2003--07645/008
|
213
|
PANTANALI DAVIDE - RISARCIMENTO DANNI -
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 810,00
|
|
2003--07650/008
|
|
Divisione
Edilizia ed Urbanistica
|
775
|
CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI NECESSARI
PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE ALL'INTERNO DEL P.R.U. DENOMINATO
"VIA IVREA-PARCO STURA NORD-AREA GIOCHI CAREMA" - ULTERIORE
IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.349,88= - APPROVAZIONE.
|
|
2003--07385/009
|
776
|
OCCUPAZIONE D`URGENZA AREE PER AMPLIAMENTO
ED URBANIZZAZIONE DI STRADA DEL PORTONE-LOTTI III/IV - PROPRIETÀ
DENTIS-QUAGLINO - AFFIDAMENTO D`INCARICO ALLO STUDIO «INGEGNERIA
E TERRITORIO» - SPESA PER INCARICO ED INDENNITÀ
? 27.539,46 = - APPROVAZIONE.
|
|
2003--07392/009
|
|
Divisione
Economia e Sviluppo
|
1326
|
GESTIONE DI UNA PISTA DEL GHIACCIO SITA
NEL PADIGLIONE 3-3B DI TORINO ESPOSIZIONI DI CORSO MASSIMO D'AZEGLIO
N. 17. AFFIDAMENTO.
|
|
2003--07555/010
|
1327
|
REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC.
2002 11500/010 AVENTE PER OGGETTO " DEVOLUZIONE CONTRIBUTO
DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA
ARTI MARZIALI"IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N.
2003 06150/010 DELLA G.C. 5 AGOSTO 2003 ESECUTIVA DAL 24 AGOSTO
2003.
|
|
2003--07556/010
|
1328
|
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO
ORGANIZZATORE "FESTA DELLO SPORT - OLYMPIC DAY" . IMPEGNO
EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2003 05276
DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2003
|
|
2003--07557/010
|
1329
|
CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'A.V.I.S.
COMUNALE DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.
2003 06475/010 DELLA G.C. DEL 12 AGOSTO 2003. IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE.
|
|
2003--07558/010
|
1423
|
SENTENZA CITTA' DI TORINO/ BAR STAR S.A.S.
SPESA A CARICO DELLA CITTA' EURO 51.645,00.
|
|
2003--08231/010
|
|
Divisione
Servizi Tributari Catasto e Partecipate
|
285
|
TARSU. ESONERO DAL TRIBUTO PER GLI IMMOBILI
COMUNALI DA ISCRIVERE IN BILANCIO COME AUTORIZZAZIONE DI SPESA.
IMPEGNO DI SPESA EURO 1.291.142,00 ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA
DI EURO 1.235.174,01
|
|
2003--07114/013
|
291
|
I.C.I. - RIMBORSI RELATIVI AGLI ANNI DAL
1994 E SUCCESSIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.385,81.
|
|
2003--07295/013
|
301
|
ACQUISTO PACCHETTO APPLICATIVO "TRIBUTI
LOCALI" - IMPORTO EURO 1393,20
|
|
2003--07510/013
|
|
Divisione
Servizi Civici
|
114
|
SERVIZIO ANAGRAFE. SPESE MINUTE ED URGENTI
PER L'ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.500,00.
|
|
2003--07079/014
|
115
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER
LA REALIZZAZIONE DI STAMPE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE DI
STATO CIVILE. SPESA EURO 2.784,00 I.V.A. COMPRESA.
|
|
2003--07229/014
|
|
Servizio Centrale
Comunicazione
|
161
|
LICITAZIONE PRIVATA - INDIZIONE - REALIZZAZIONE
MATERIALE PUBBLICITARIO PLOTTER, STRISCIONI TOTEM - IMPORTO DI
SPESA PRESUNTA EURO 50.000.00 OLTRE IVA AL 20% PER UN TOTALE
COMPLESSIVO DI EURO 60.000,00.
|
|
2003--07249/015
|
160
|
DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA - INLICITAZIONE
PRIVATA - INDIZIONE - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE
INFORMATIVO RELATIVO A INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTÀ
DI TORINO NEL CORSO DELL'ANNO 2004 - IMPORTO DI SPESA PRESUNTA
EURO 40.000.00 OLTRE IVA AL 20% PER UN COMPLESSIVO DI EURO 48.000,00.
|
|
2003--07254/015
|
159
|
LICITAZIONE PRIVATA - INDIZIONE - STAMPA
DI MATERIALE PUBBLICITARIO: LOTTO 1 "STAMPATI GRANDI TIRATURE
E FORMATI" E LOTTO 2 "STAMPATI PICCOLE TIRATURE E FORMATI".
SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 291.000,00 OLTRE IVA AL 20%
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 349.200,00
|
|
2003--07274/015
|
163
|
DETERMINAZIONE ARCH. MADDALENA DE FERRARI
- ATRIUMTORINO 2006 - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI ELEMENTI
DI COMUNICAZIONE DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEI PADIGLIONI - AFFIDAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.360,00
|
|
2003--07492/015
|
164
|
DETERMINAZIONE - CARLO MASSARINI - ATRIUMTORINO
2006 - PROGETTO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALL'IDEAZIONE, LA SCENEGGIATURA
E LA CONDUZIONE DEI FILMATI VIDEO - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
DI EURO 51.000,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
|
|
2003--07493/015
|
162
|
DETERMINAZIONE ARCH. ELENA CARMAGNANI -
ATRIUMTORINO 2006 - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI ELEMENTI
DI COMUNICAZIONE DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEI PADIGLIONI - AFFIDAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.360,00
|
|
2003--07494/015
|
169
|
FORNITURA DI CARTELLI E STENDARDI PER ALLESTIMENTO
CANTIERI METROTORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 34.620,00
|
|
2003--07710/015
|
170
|
FORNITURA DI SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000=IVA COMPRESA
|
|
2003--07752/015
|
|
Divisione
Servizi Sociali
|
192
|
PROGETTO BORSE DI FORMAZIONE LAVORO - CONTRIBUTI
ASSICURATIVI INAIL PER GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO
SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE- ANNO 2003. IMPEGNO
DI SPESA DI EURO 2.000,00.
|
|
2003--06931/019
|
193
|
ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA
ALL'AVVOCATO ANTONIO CICCIA PER L'ANNO 2003 ED IMPEGNO DI SPESA
DI EURO 7.459,91.=
|
|
2003--07042/019
|
197
|
ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE
ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N.
407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI
EURO 100.000,00 PER L'ANNO 2003.
|
|
2003--07120/019
|
202
|
S.F.E.P.: - ESAMI FINALI A.F. 2002/2003
- 3° ANNO - CORSO DI BASE PER EDUCATORE PROFESSIONALE - NOMINA
COMMISSIONE, RELATORI E CORRELATORI - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.823,34=.
|
|
2003--07292/019
|
204
|
APPALTO CONCORSO N. 136/98 E N. 90/2002-
MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO
EX LEGE 285/97 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE. AFFIDAMENTO
PER IL PERIODO OTTOBRE 2003 / APRILE 2004 SPESA DI EURO 154.193,95.
|
|
2003--07362/019
|
205
|
SFEP - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' ULTRONEA
PER LE DOCENZE DI MATERIA PROFESSIONALE AL PERSONALE TECNICO
INTERNO DELLA SFEP - TIROCINI FORMATIVI - IMPEGNO DI SPESA EURO
656,00=.
|
|
2003--07363/019
|
206
|
INVIO NEI LUOGHI DI RESIDENZA DELLE PERSONE
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423. SPESE
DA ANTICIPARE ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA. IMPEGNO DI
SPESA EURO 250,00 PER L'ANNO 2003.
|
|
2003--07364/019
|
207
|
PROGETTO "NON SOLO ACCOGLIENZA"
RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. DEVOLUZIONE DI UN
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA PER IL TERRITORIO
- EURO 73.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.
MECC. 306629/19 DEL 19.8.2003.
|
|
2003--07365/019
|
208
|
ELENCO FORNITORI STRUTTURE RESIDENZIALI
NON ACCREDITATE PER MINORI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI.
|
|
2003--07367/019
|
209
|
ASSEGNAZIONE FONDI DI CUI EX ART. 1 L.
45/99 - FONDO DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA. PROGETTO
"UNA FINESTRA SULLA PIAZZA". ACCERTAMENTO ENTRATA EURO
118.156,94 - IMPEGNO SPESA PARI IMPORTO.
|
|
2003--07386/019
|
211
|
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
PER COMPARAZIONE STANDARD PROGETTUALI GESTIONALI E FINANZIARI
DEI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO
DI SPESA EURO 9.734,40 .
|
|
2003--07591/019
|
212
|
ORGANISMO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'
SVOLTE NELL'AMBITO DELLA CITTA' DI TORINO DALLE AZIENDE SANITARIE
REGIONALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO
FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.730,88.
|
|
2003--07595/019
|
213
|
LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE
CON L'ASL 3. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 37.391,48 IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2003 MECC. N. 2003
5993/19
|
|
2003--07625/019
|
|
Divisione
Edilizia ed Urbanistica
|
772
|
ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE
ED URGENTI PER L'ANNO 2003 - EURO 1.291,14
|
|
2003--07487/020
|
|
Divisione
Ambiente e Mobilità
|
|
|
|
|
490
|
SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA
ASSESSORATO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 2003 EURO 1.170,00
|
|
2003--07245/021
|
501
|
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE
CENDEA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. MECC. 2003-07189/21 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16.09.2003.
|
|
2003--07355/021
|
526
|
SPETTACOLO TEATRALE AL PICCOLO REGIO FINALIZZATO
ALLA SENSIBILIZZAZIONE E ALLA RACCOLTA DI FONDI PER UN PROGETTO
SPECIFICO PER GLI ANIMALI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO AL TEATRO
REGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.115,54
|
|
2003--07531/021
|
|
Divisione
Infrastrutture e Mobilita'
|
1005
|
SOTTOPASSO SPEZIA-SEBASTOPOLI. AFFIDAMENTO
INCARICO TOPOGRAFICO GEOM. BAGGI. IMPORTO EURO 5.508,00. FINANZIAMENTO.
|
|
2003--07576/022
|
|
Divisione
Lavoro Orientamento Formazione
|
474
|
PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL SALONE
NAZIONALE "ABILITY-TECNHELP 2003". AFFITTO SALA CONVEGNI
PRESSO IL CENTRO CONGRESSI LINGOTTO FIERE PER LA GIORNATA DEL
17 OTTOBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 780,00
|
|
2003--07502/023
|
476
|
FORUM EUROPEO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI.
CONTRIBUTO IN SERVIZI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.
N. 2003 06299/23 GIUNTA COMUNALE DEL 5 AGOSTO 2003. AFFIDAMENTI
E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17605,20.
|
|
2003--07513/023
|
482
|
MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE
CSEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2002-08517/07
G.C. DEL 5 NOVEMBRE 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 79.121,19.
|
|
2003--07696/023
|
|
Servizio Centrale
Risorse Finanziarie
|
102
|
METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO -REALIZZAZ.
LINEA 1 PRIMA TRATTA -CONTRIBUTO A G.T.T. SPA-ANNO 2003-EURO.
7.258.605,48 DI CUI EURO 6.478.887,83 FINANZ.FORM.IMP.POS. 2003182
DEL 26/09/03 ED EURO 779.717,65 ECONOMIE FINANZ. GIA' PERFEZ.-IN
ESECUZ. DELIBERA G.C. 30/09/2003 N.MECC.200307596/24
|
|
2003--07772/024
|
101
|
REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC.
2003 06885/24 DEL 28/08/2003
|
|
2003--07934/024
|
107
|
MUTUO DI EURO 10.540.554,78 CON LA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
DI PROPRIETA' SOCIETA' BORELLO E MAFFIOTTO S.P.A. SITO IN CORSO
SPEZIA N. 14 FORMALE IMPEGNO POSIZ. N. 4423071/00 DEL 28/11/02
- TRIENNIO 2002/2004.
|
|
2003--07986/024
|
109
|
MUTUO DI EURO 32.480,74 CON LA CASSA DEPOSITI
E PRESTITI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE OCCORRENTI
AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA CITTA' DI TORINO FORMALE
IMPEGNO POSIZ. N. 4416471/00 DEL 23/07/02 - TRIENNIO 2002/2004.
|
|
2003--08005/024
|
105
|
SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4000,00.
|
|
2003--08051/024
|
113
|
GARANZIA DELEGATORIA DEL MUTUO DI EURO
49.950,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI
"MEZZI MECCANICI SERVIZI-1 VEICOLO ALLESTITO A PIATTAFORMA"
DA CONCEDERSI A FAVORE DELL'A.M.I.A.T.
|
|
2003--08109/024
|
114
|
GARANZIA DELEGATORIA DEL MUTUO DI EURO
361.790,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI
"CASSONETTI PER LA RACCOLTA N.U.-2.200 CONTENITORI"
DA CONCEDERSI A FAVORE DELL'A.M.I.A.T.
|
|
2003--08110/024
|
115
|
GARANZIA DELEGATORIA DEL MUTUO DI EURO
52.600,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L`ACQUISTO DI
«CASSONETTI PER LA RACCOLTA N.U.-2.000 CONTENITORI A DUE
RUOTE» DA CONCEDERSI A FAVORE DELL`A.M.I.A.T.
|
|
2003--08118/024
|
116
|
GARANZIA DELEGATORIA DEL MUTUO DI EURO
304.800,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L`ACQUISTO DI
«MEZZI RACCOLTA N.U.-10 VEICOLI CON CASSONE RIBALTABILE
LATERALMENTE» DA CONCEDERSI A FAVORE DELL`A.M.I.A.T.
|
|
2003--08120/024
|
117
|
GARANZIA DELEGATORIA DEL MUTUO DI EURO
77.700,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L`ACQUISTO DI
«AUTOMEZZI PUBBLICI-ACQUISTO AUTOVEICOLO PER TRASPORTO
LIQUAMI» DA CONCEDERSI A FAVORE DELL`A.M.I.A.T.
|
|
2003--08123/024
|
|
Divisione
Servizi Culturali
|
371
|
SETTORE MUSEI - CONVENZIONE FRA LA CITTA'
DI TORINO E IL COMANDO RFC INTERREGIONALE NORD PER IL FUNZIONAMENTO
DEL MUSEO "PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706".
NOMINA DIRETTORE E RIMBORSO SPESE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
G.C. 5/8/03 N. MECC. 200305794/026. IMPEGNO EURO 2.000,00.
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2003--07179/026
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372
|
SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE DI VISITE
GUIDATE ALLA MOSTRA "GULAG" PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI SUSSIDI E MATERIALE DIDATTICO, ALLESTITA PRESSO IL MUSEO DELLA
RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA
LIBERTÀ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.028,00=.
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2003--07194/026
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383
|
SETTORE MUSEI. ACQUISIZIONE DEI DIRITTI
D`AUTORE SUI TESTI DESTINATI AL CATALOGO E AL PERCORSO ESPOSITIVO
DEL COSTITUENDO "MUSEO DELLA FRUTTA". IMPORTO EURO
18.500,00=.
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2003--07422/026
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382
|
SETTORE MUSEI. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO
ALLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO PER INTERVENTI DI RESTAURO IN ESECUZIONE
ALLA DELIBERAZIONE G.C. 15.10.02 MECC. 2002-07828/26. IMPEGNO
DI SPESA. EURO 200.000,00=FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE
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2003--07445/026
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385
|
FORNITURA DI SERVIZI DI IMBALLAGGIO E DI
TRASPORTO DI OPERE D'ARTE PER IL SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VINELLI & SCOTTO. EURO 8.000,00 IVA
INCLUSA.
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2003--07526/026
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Servizio Centrale
Controllo Strategico e Direzionale
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524
|
PROGETTAZIONE STRUTTURE E SERVIZI INNOVATIVI
PER RETE VOIP PER LA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO
219.000,00= (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
APPROVAZIONE.
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2003--07210/027
|
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Servizi Tecnici
e Patrimonio
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40
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AGGIORNAMENTO "DEANET". CANONE
DI UTILIZZO (PERIODO SETTEMBRE 2003 - AGOSTO 2004) - RINNOVO.
IMPEGNO DI SPESA EURO 92,88 IVA INCLUSA.
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2003--07734/029
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Divisione
Manutenzione e Sviluppo Immobili Comunali
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47
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M.S. DI PARTE DELL'EDIFICIO EX CURIA MAXIMA
V. CORTE D'APPELLO, 16 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA
PER LA PROGETTAZIONE PER LA SALA MATRIMONI AI SENSI DEL D.LGS
494/96 E S.M.I., ALL'ARCH. PALMUCCI - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.044,63
AL LORDO RITENUTA DI LEGGE C.N.P.A.I.A.E IVA COMPRESA.
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2003--07187/030
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49
|
ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI
E SERVIZI MUNICIPALI- ANNO 2003 -LOTTI I _ II.- APPROVAZIONE
ULTERIORI OPERE. IMPORTO EURO 159.600,00 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO
SPESA -.AFFIDAMENTO.
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2003--07766/030
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52
|
M.S. FACCIATA VIA GARIBALDI E COPERTURA
PALAZZO CIVICO - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.MECC. 0207370/30 DEL
01 OTTOBRE 2002 - IMPORTO EURO 183.209,54 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO
CON RIBASSO DI GARA
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2003--07922/030
|
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Divisione
Servizi Educativi
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415
|
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER OTTEN.
CPI IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPO 13 - BANDO 127/97. AFFIDAMENTO
INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. IMPORTO EURO 4273,24.
FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE.
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2003--06971/031
|
420
|
ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DI OGNI GENERE - ANNO 2004. APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI
SPESA. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA IMPORTO EURO 2.855.600,00 (IVA
COMPRESA)
|
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2003--07065/031
|
424
|
OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO DI VIA TALUCCHI 19. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERE N. MECC. 2003-00572/31
E 200306551/31. FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE. IMPORTO
EURO 789.960,97 IVA COMPRESA.
|
|
2003--07098/031
|
433
|
AFFID. INC.PROF.LE PROG. PREL. DEFIN. ESEC.E
COORD. SICUREZZA FASE PROG.-OPERE M.S. OTTENIMENTO C.P.I. EDIFICI
SCOL. C.SO MONCALIERI 48-V. M. CRISTINA 134-V. CELLINI 14-V.
NIZZA 151;GR. 16-ATP: FERRERO E ASS.TI. IMP. SPESA EURO 80.829,68
AL LORDO RITENUTE LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
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2003--07200/031
|
436
|
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI.BANDO 92/98.GRUPPO 1
AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERE N. MECC. 200012744/31 E 200306551/31 FINANZIAMENTO A
MEDIO/LUNGO TERMINE.IMPORTO EURO 1.028.103,29 (IVA COMPRESA).
|
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2003--07243/031
|
441
|
M.S. EDIFICIO SCOL. SITO IN C.SO PESCHIERA
N.380 SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE BARICCO. C.3. APPROV.IMPEGNO
DI SPESA.AFFIDAM.ASTA PUBBLICA ED AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE
OPERATIVO IN ESEC.DELIB.N.M.2002-11117/31.IMPORTO EURO 430.364,39
IVA COMPRESA.FINANZ.CON MUTUO CASSA DD.PP.
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2003--07338/031
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448
|
DETERMINAZIONE: PRESA ANTINCENDIO PER GLI
EDIFICI SCOLASTICI DI VIA GIULIO 30, VIA PAROLETTI 15. APPROVAZIONE
PREVENTIVO S.M.A.T. IMPORTO EURO 4.710,05 IVA COMPRESA PARZIALE
FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PER EURO 61,94.
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2003--07431/031
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449
|
DETERMINAZIONE: PRESA ANTINCENDIO PER GLI
EDIFICI SCOLASTICI DI VIA POSTUMIA 28, VIA INVERNIZIO 21/23,
VIA RENI 53, VIA STELVIO 45, VIA LA LOGGIA 51/53, VIA MARSIGLI
25, VIA SIDOLI 10. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. IMPORTO EURO
28.160,32 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
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2003--07433/031
|
453
|
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO
CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
CITTADINI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C.
25 GIUGNO 2003 N. M. 2003 04889/31. EURO 142.580,25=, I.V.A.
COMPRESA.
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2003--07490/031
|
467
|
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING.
E. DEMARCHI - LAVORI DI M.S. SCUOLA ELEMENTARE VIA CORELLI 4.
- IMPEGNO DI SPESA EURO 6.296,96=AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE
IVA E INARCASSA COMPRESE.
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|
2003--07634/031
|
476
|
SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 2003. IMPORTO EURO 516,46.
|
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2003--07675/031
|
|
Divisione
Infrastrutture e Mobilita'
|
957
|
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIA CATANIA -
II° INTERVENTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. LIOTTI
- EURO 12.232,75 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA ED
IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.
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2003--07180/033
|
946
|
ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAD ONE
SRL PER LAVORI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO
DI EURO 1.250,00 IVA COMPRESA.
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2003--07226/033
|
956
|
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESEGUITE
A CURA E SPESE DEI PROPONENTI - AMBITO PRIU 4.13 SPINA 3 - COMPRENSORIO
C-MICHELIN. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA PARTE PUBBLICA DEI PARCHEGGI
INTERRATI - APPROVAZIONE.
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2003--07227/033
|
979
|
AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI CONTABILITA'
COORD. FASE ESECUZIONE PIANO SICUREZZA D.LGS. 494/96 E S.M.I.
LAVORI DEMOLIZIONE BONIFICA FABBRICATO VIA MONASTIR 35/47 ING.
MARIO VACCARONE. EURO 18.372,66 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA
E CNPAIA COMPRESE). FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP
|
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2003--07517/033
|
1014
|
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
RILIEVO PLANOALTIMETRICO INTERV. STRAORD. RIORGANIZZAZIONE VIABILE
AREA SAN DONATO-CAMPIDOGLIO E PARELLA ALLO STUDIO GEO.TRE - GEOM.
TONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.076,00 AL LORDO DELLE RITENUTE
DI LEGGE, IVA E CNPG COMPRESE .
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2003--07572/033
|
1022
|
APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI QUARANTACINQUE
AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
- BILANCIO 2001 - LOTTO 7/8 P - DITTA CONSORZIO RAVENNATE
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2003--07648/033
|
1025
|
APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI QUARANTA
AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA
LIVIO BIANCO
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2003--07686/033
|
1035
|
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO PROGETTO SICUREZZA ROTATORIE
C.SO REGINA MARGHERITA-VIA P.COSSA-E27/E29. LOTTO 1. ARCH. MARCO
MINARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.120,00 AL LORDO DELLE RITENUTE
DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE .
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2003--07737/033
|
1038
|
VIA VALLAURI TRA VIA PORTA E VIA OXILIA
- SISTEMAZIONE VIABILE - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA
ALLA DITTA AGGIUDICATARIA COMAS SRL.
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2003--07757/033
|
961
|
PASSERELLA CICLO-PEDONALE PO COLLEGAM.
P.ZZAS CHIAVES E P.ZZA CARRARA. SISTEMAZIONE SPOND.LE VALLE P.ZZA
CARRARA.INCARICO PROF.LE COLLAUDATORE TECNICO-AMM.VO E STATICO
CORSO D'OPERA. ING. GIOVANNI DUGHERA.APPROVAZ-IMPEGNO SPESA E15.434,63
LORDO RITENUTE LEGGE,FUORI CAMPO IVA(ART5DPR633/72)
|
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2003--07205/034
|
972
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA .PONTI E MANUFATTI
ANNO 2003-LOTTO I. INCARICO MONITORAGGIO PONTE BALBIS ALLA SOCIETA'
GEOTEK SRL - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 12.784,92
(I.V.A. 20% COMPRESA).
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2003--07333/034
|
|
Divisione
Edilizia ed Urbanistica
|
772
|
ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE
ED URGENTI PER L'ANNO 2003 - EURO 1.162,00.
|
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2003--07417/038
|
|
Divisione
Servizi Cimiteriali
|
65
|
SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL
SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CIMITERIALI - IMPORTO
PER COMPLESSIVI EURO 74.904,00 IVA INCLUSA.
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|
2003--07280/040
|
|
Servizio Centrale
Affari Legali
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12
|
REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI
DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2003.
EURO 3.139,80
|
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2003--07543/041
|
|
Divisione
Edifici Olimpici e Grandi Opere
|
80
|
NUOVA CENTRALE OPERATIVA CASERMA VV. F.
C.SO REGINA MARGHERITA N. 330, INCARICO PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI,
IMPIANTISTICHE AI SENSI L. 109/94 E S.M.I E CONSULENZA A.T.P.
ING. ARNALDO DE BERNARDI (CAPOGRUPPO) EURO 35.055,50 AL LORDO
RITENUTE LEGGE, COMPR. IVA E INARCASSA.
|
|
2003--07071/044
|
84
|
EX CIR VIA STRADELLA 192-RISTRUTTURAZIONE
DELCENTRO CIVICO AD USO ANAGRAFE ED UFFICI-INCARICO CONSULENZA
TECNICA PER INDAGINI CONTROLLO STRUTTURALE E CERTIFICAZIONE IDONEITA'
STATICA ALL'ING. VITTORIO CAPPATO-IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.000,00
IVA E CNPAIA COMPRESI AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE
|
|
2003--07347/044
|
85
|
P.RI.U. "EX ELLI ZERBONI" - RISTRUTTURAZIONE
PALAZZINA UFFICI EX ELLI ZERBONI AD USO OSTELLO GIOVENTU', C.SO
VENEZIA 11 - IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE
RELATIVO AI LAVORI - EURO 38.636,79 .
|
|
2003--07435/044
|
86
|
RIUTILIZZO EX CABINA AEM C.SO G. FERRARIS
266/C ANGOLO C.SO SEBASTOPOLI- USO CASA TEATRO RAGAZZI-INCARICO
DI DIRETTORE OPERATIVO PER LA SICUREZZA ALLO STUDIO DI PROGETTAZIONE
AMORE ASSOCIATI-MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DI EURO 46.654,10
APPROVATA CON DET. 02/10419. FINANZIAMENTO.
|
|
2003--07438/044
|
87
|
SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI
EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2004,
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.065,83.
|
|
2003--07441/044
|
88
|
PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA
SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL E PER AUTORIZZAZIONI
DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI. IMPEGNO DI
SPESA EURO 4.000,00.
|
|
2003--07442/044
|
96
|
DEMOLIZIONE DI BASSI FABBRICATI NELL'AREA
DEL COMPLESSO EX CHININO DI STATO DI VIA TAGGIA,VIA MONTEVIDEO
E VIA GIORDANO BRUNO - ANALISI CAMPIONI TERRENO - AFFIDAMENTO
LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO - IMPORTO EURO
9.711,72 IVA COMPRESA. .
|
|
2003--07609/044
|
|
Divisione
Servizi Culturali
|
369
|
SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00.
|
|
2003--07107/045
|
374
|
CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO
POPOLARE PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE PRESSO IL
PARCO GIO'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
2003 06792/050 G.C. DEL 2 SETTEMBRE 2003. EURO 2.800,00.
|
|
2003--07264/045
|
379
|
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI EURO
16.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 06973/45
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 SETTEMBRE 2003.
|
|
2003--07370/045
|
381
|
ATTIVITÀ CULTURALI ESTIVE. TORINO
MOMENTI D'ESTATE 2003. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE
REALIZZATE IN ACCORDO CON LE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 04188/045,
G. C. DEL 4 GIUGNO 2003. EURO 76.000,00.
|
|
2003--07393/045
|
380
|
INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA'
DEL CENTRO INTERCULTURALE ANNO 2003. RINUNCIA INCARICO. NUOVO
AFFIDAMENTO.
|
|
2003--07418/045
|
378
|
MANIFESTAZIONE "IDENTITÀ E
DIFFERENZA"2003. "MONDI LONTANI MONDI VICINI"
2004. AFFIDAMENTO ALL'ASAI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.500,00
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC.2003 05490/45
|
|
2003--07430/045
|
386
|
NUOVI ARRIVI. ALLESTIMENTO ELETTRICO ED
ILLUMINOTECNICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 552,00.
|
|
2003--07581/045
|
387
|
AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE, AGGIORNAMENTO
E IMPLEMENTAZIONE RELATIVO A SITI WEB CURATI DALL'UFFICIO CREATIVITÀ
E INNOVAZIONE DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA
EURO 6.000,00.
|
|
2003--07582/045
|
390
|
AFFIDAMENTO A IMPRESA CIRCENSE ROSSI VLADIMIRO
S.N.C. PER SERVIZIO DI OSPITALITÀ PRESSO IL TEATRO TENDA
PONTEMOSCA DI SPETTACOLI COMPRESI NELLE RASSEGNE ORGANIZZATE
DAL SETTORE EVENTI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.110,00.
|
|
2003--07619/045
|
391
|
ESECUZIONE SU AUTOCAD DI TAVOLE GRAFICHE
INERENTI PIANI DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE DELLE SEDI DIPENDENTI
DALLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ROSALBA
CAPIZZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 AL LORDO DELLE RITENUTE
DI LEGGE.
|
|
2003--07620/045
|
394
|
CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA O.I.R.M.
- S. ANNA E LA CITTÀ DI TORINO PER L'INSTALLAZIONE IN
AZIENDA DI OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"FARSI SPAZIO".
|
|
2003--07839/045
|
|
Divisione
Verde e Ambiente
|
548
|
ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE - QUOTA
ASSOCIATIVA ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 350,00
|
|
2003--07794/046
|
562
|
BONIFICA DEL PARCO CAVALIERI DI VITTORIO
VENETO (EX PIAZZA D'ARMI) DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI-AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA SO.GE.L.MA S.R.L.-IMPEGNO DI
SPESA-IMPORTO COMPLESSIVO EURO 102.000,00 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO
CON ECONOMIE B.O.C.
|
|
2003--07925/046
|
|
Divisione
Corpo di Polizia Municipale
|
110
|
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO
INCARICO DI CONSULENZA PER SUPPORTO TECNICO DI COMMISSIONE DI
GARA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.857,54).
|
|
2003--07125/048
|
113
|
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO PER
LA COSTITUZIONE DEL NUOVO NUCLEO CINOFILI. ACQUISTO DI CAPI DI
NOLEGGIO E ULTERIORI SPESE PER LE ATTIVITA' ADDESTRATIVE E FORMATIVE.
IMPEGNO DI SPESA ( EURO 31.797,54)
|
|
2003--07725/048
|
114
|
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E CONTROLLO PER
QUALITÀ'. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 15.276,00)
|
|
2003--07727/048
|
115
|
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI
SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO.
IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.184,96)
|
|
2003--07733/048
|
116
|
APPALTO CONCORSO 28/2003. ACQUISTO DI UN
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA (EURO
1.611,28).
|
|
2003--07738/048
|
119
|
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE
DEL DR. VALTER GERBI ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI. INTEGRAZIONE.
IMPEGNO DI SPESA (EURO 239,11)
|
|
2003--07885/048
|
120
|
RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2004 CON
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. APPROVAZIONE.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 E PRIMO IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 99.000,00).
|
|
2003--07886/048
|
121
|
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 2003 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO
770.000,00).
|
|
2003--07961/048
|
122
|
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA
MUNICIPALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE. AUTORIZZAZIONE.
AFFIDAMENTI INCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 721,44).
|
|
2003--07970/048
|
|
Servizio Centrale
Giunta, Contratti e Appalti
|
203
|
ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN "TECNOLOGIA ARCHITETTURA E CITTA' NEI
PAESI IN VIA DI SVILUPPO" DEL "POLITECNICO DI TORINO"
(ASTAC) - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI EURO
2.585,00.
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2003--07377/049
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208
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ACQUISIZIONE MATERIALE DI AGGIORNAMENTO
E SUPPORTO PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 189,50.
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2003--07552/049
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S. C. Gioventù
Periferie Cooperazione Internazionale
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162
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UFFICIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO
- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA
SILVIA NEJROTTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.470,00
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2003--06990/050
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168
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CENTRO INFORMAGIOVANI. INDIZIONE DI APPALTO
CONCORSO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BANCA
DATI SPRING PER GLI ANNI 2004-2007. SPESA PRESUNTA EURO 535.200,00
IVA COMPRESA
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2003--07203/050
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169
|
ESTATE GIOVANI 2003. RIMBORSO QUOTE. SPESA
DI EURO 1.221,00.
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2003--07209/050
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170
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PRODUZIONE DVD CAPO VERDE CITTA' PRAIA
BAIRRO TIRACHAPEU. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA NOVA-T. .IMPEGNO
DI SPESA DI EURO 6.000,00
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2003--07236/050
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172
|
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 22/07/2003
N.MECC. 2003-5602/50 I.E. - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
"EDERA" PER LA REALIZZAZIONE DELLA "GUIDA DEGLI
STUDENTI E DEI GIOVANI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00.
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2003--07286/050
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175
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DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N. 03-06536/050 DELLA GIUNTA COMUNALE . DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO
DI EURO 41.000.00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALOUANUR, A FRONTE
DI UN PREVENTIVO DI EURO 50.266,50.
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2003--07457/050
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176
|
PROGETTO ITACA-ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA
SIG.RA PEDRIALI MARIA GRAZIELLA DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO
E TRASCRIZIONE DEGLI INCONTRI FORMATIVI DELL'ÉQUIPE DI
LAVORO DELL'EDUCATIVA DI STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.
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2003--07460/050
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178
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INFORMAGIOVANI. AGGIORNAMENTO SITO INTERNET.
AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00
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2003--07471/050
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179
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SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - BANDO GIUGNO
2003 - FORMAZIONE SPECIFICA PER VOLONTARI ADERENTI AI PROGETTI
DEI SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.016,32.
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2003--07472/050
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181
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IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.
2003-4782/50, G.C.25/06/2003 I.E. - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO
ALL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO E ALLE ASSOCIAZIONI
"TERRA DEL FUOCO" E "ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
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2003--07523/050
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182
|
DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE
CICSENE PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERNET CENTER NELLA CITTA'
DI GAZA (PALESTINA), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.
2003 - 07191/50 G.C.23/09/2003. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE DI
EURO 53.400,00.
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2003--07536/050
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183
|
UFFICIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO
- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE AL SIG.
ROBERTO MINERVINO - IMPEGNO DI SPESA 1.844,00
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2003--07585/050
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186
|
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2003-6891/050
G.C. 16/09/2003 I.E. - LUOGHI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE. DEVOLUZIONE
DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CARAGLIO 101" PER
INIZIATIVE A CARATTERE AGGREGATIVO E CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA
DI EURO 10.000,00.
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2003--07749/050
|
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Divisione
Infrastrutture e Mobilità
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954
|
CORSO FRANCIA, TRATTO STATUTO/BERNINI -
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA - ARCH. RAFFAELLA BONINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.833,60
AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNPAIA E IVA COMPRESE.
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2003--07162/052
|
955
|
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERNINI AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO ARCH. ALESSANDRO
MASSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.525,12 AL LORDO DELLE RITENUTE
DI LEGGE CNPAIA E IVA COMPRESE.
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2003--07164/052
|
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Servizio Centrale
Tecnico
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38
|
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI DI
CARROZZERIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE.
ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2003: EURO 26.400,00. IVA
COMPRESA.
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2003--07111/055
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Divisione
Edilizia ed Urbanistica
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702
|
PARCO DORA SPINA 3 - CONSULENZA AL SETTORE
PER SUPPORTO FINALIZZATO ALLA STESURA DEI DOCUMENTI DI GARA E
ASSISTENZA ALLA FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE - SOCIETÀ
LAND S.R.L. IN PERSONA DELL'ARCH. ANDREAS KIPAR - VIA HOEPLI
3 - 20121 MILANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 54.000,00 IVA COMPRESA.
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2003--06420/057
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Divisione
Edifici Olimpici e Grandi Opere
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81
|
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006-REALIZZAZIONE
DEL VILLAGGIO MEDIA NELL'AREA BIT-OIL(CENTRO INTERNAZIONALE PERFEZIONAMENTO
PROFESS. E TECNICO)PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE-NUOVO QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO
MUTUO CASSA DD.PP. -IMPORTO EURO 5.202.409,29 IVA COMPRESA.
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2003--07225/059
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91
|
REIMPOSTAZIONE DELLA SPESA-NUOVO PALAZZO
DI GIUSTIZIA-SOPRAELEVAZIONE-IMPEGNO DI SPESA EURO 20.509.630,25
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 19 DICEMBRE 2000
(MECC.N.2000 12448/59. FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DD.PP.
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2003--07499/059
|
92
|
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI
AGLI EDIFICI ED ALLE AREE INERENTI LE ATTIVITÀ OLIMPICHE
TORINO 2006 E ALLE CARCERI GIUDIZIARIE "LE NUOVE"-APPROVAZIONE
PROGETTO-MODALITÀ DI AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
- IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO EURO 58.080,00 IVA COMPRESA.
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2003--07500/059
|
95
|
SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 2003. AUTORIZZAZIONE (EURO 1.292,00).
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2003--07521/059
|
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Divisione
Servizi Culturali
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373
|
BORGO MEDIOEVALE. M.S. GRUPPO DI DUE CASE
O SECONDA CASA DI BUSSOLENO. SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA PER
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'AEM TORINO
DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPORTO EURO 286,93, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
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2003--07259/060
|
377
|
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA
DEI LAVORI DI RIALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA
E DI PALAZZO MADAMA. SALONE DEL SENATO: RESTAURO DEGLI APPARATI
DECORATIVI.
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2003--07284/060
|
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Divisione
Economia e Sviluppo
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1229
|
COMPLESSO PISCINE "STADIO COMUNALE"
- ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO - AFFIDAMENTO
A.E.M. TORINO S.P.A. - IMPORTO EURO 141.600,00 IVA COMPRESA -
PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
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2003--06908/062
|
1300
|
DETERMINAZIONE - D.LGS. 494/96 - AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROG. ALL'ING. LEONARDO MALTESE - LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA
DEL BOCCIODROMO DI C.SO LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.475,54
AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMP.
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2003--07388/062
|
1299
|
TRASFORMAZIONE DI CAMPI DI CALCIO DA TERRA
A ERBA SINTETICA - CONSULENZA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI
UN FILMATO "WORK IN PROGRESS" DEGLI INTERVENTI - AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO EURO 3.600,00 IVA COMPRESA.
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2003--07389/062
|
1331
|
COMPLESSO STADIO COMUNALE - PISCINA OLIMPICA
DI C.SO SEBASTOPOLI 113 - SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI - AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA IMPORTO EURO 3.120,00 COMPRESO IVA-IMPEGNO
DI SPESA LIMITATO A EURO 2.650,21.
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2003--07560/062
|
1341
|
LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI 8 CAMPI DI
CALCIO IN TERRA IN ERBA SINTETICA - CONSULENZA TECNICA PER LA
REALIZZAZIONE DI ANALISI CHIMICHE SU CAMPIONI DEL MATERIALE DA
INTASAMENTO IN GOMMA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO
EURO 4.738,80 COMPRESA IVA
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2003--07622/062
|
1342
|
PADIGLIONI 3 E 3B DI TORINO ESPOSIZIONI
- ALLESTIMENTO DELLA PISTA DI HOCKEY SU GHIACCIO - AFFIDAMENTO
CONSULENZA PER LA VERIFICA PERIODICA E COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI
- IMPORTO EURO 918,00 AL LORDO DELLE RITENUTE INARCASSA E IVA
COMPRESE
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2003--07623/062
|
|
Divisione
Servizi Sociali
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38
|
OPERE DI REALIZ. CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO
E SERVIZI SOCIALI VIA PINELLI ANG.VIA BOGETTO APPROV. PROGETTO
ESECUTIVO EURO 3.907.369,25 IVA COMPRESA. -AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA.
|
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2003--07201/063
|
37
|
REALIZZAZIONE C.D. SOCIO TERAP. RIABIL.
E C.A. V. ARBE/MONFALCONE-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO
IMPORTO EURO 3.698.474,27 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA
IN ESEC. DELIB. MECC. 200205835/63. FINANZIAMENTO.
|
|
2003--07281/063
|
|
Divisione
Servizi Tributari Catasto e Partecipate
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315
|
GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO
PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELL' ITALGAS PIU' PER IL PAGAMENTO DI CONSUMI DI GAS
METANO PER L' ANNO 2003 - IMPORTO EURO 188.151,00
|
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2003--07348/064
|
323
|
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL
CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA
EURO 12.911,42 ANNO 2003 - IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE C.C.
24 LUGLIO 1998 MECC. 98 03992/64.
|
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2003--07579/064
|
|
Servizio Centrale
Controllo Strategico e Direzionale
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525
|
"FONDAZIONE TORINO WIRELESS"
PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2003 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.
2002 09133/68. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.200.000,00=. FINANZIAMENTO
A MEDIO/LUNGO TERMINE. APPROVAZIONE
|
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2003--07397/068
|
550
|
MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA «1903
- 2003 / I TRE CENTENARI DELL'AERONAUTICA». TORINO 6 -
10 OTTOBRE. ACQUISTO DI N. 30 BUONI PASTO PER LA FANFARA DELL'AERONAUTICA
MILITARE PER LA CENA DEL 6 OTTOBRE 2003.SPESA PREVISTA EURO 241,80.
|
|
2003--07871/068
|
|
Divisione
Economia e Sviluppo
|
1274
|
INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE "TORINO
OLIMPICA 2006". LAVORI STRAORDINARI. AFFIDAMENTO ALL'AEM
S.P.A E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.835,00.
|
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2003--07149/069
|
1289
|
AMPLIAMENTO GUIDA TURISTICA "TORINO
CITY BOOK". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00
|
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2003--07279/069
|
1298
|
"PRESENTAZIONE A CANNES DEL SISTEMA
CINEMA TORINESE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO FILM
FESTIVAL CINEMA GIOVANI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N.
200306016/069 GIUNTA COMUNALE DEL 2 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI
SPESA DI EURO 17.500,00.
|
|
2003--07391/069
|
1330
|
FOOD DESIGN 2003. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
GALLERIA ONE OFF IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 200306942/069
GIUNTA COMUNALE DEL 16 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO
8.000,0
|
|
2003--07559/069
|
1340
|
ACQUISTO DI OMAGGI DEI GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI "TORINO 2006". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
DI EURO 18.000,00.
|
|
2003--07621/069
|
1345
|
DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI 3 - 4
- 6 DELLE COMPETENZE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE
NELLE AREE DISAGIATE DALL'ATTIVAZIONE DEI GRANDI CANTIERI. CONTRIBUTI
AD ASSOCIAZIONI DI VIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.900,00.
|
|
2003--07711/069
|
1366
|
MERCANDE' . I MERCATINI TEMATICI. APPUNTAMENTI
DOMENICALI A PORTA PALAZZO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVER. TECH
PER EURO 1824,00
|
|
2003--07874/069
|
1377
|
ACQUISTO GUIDE TURISTICHE. AFFIDAMENTI
ALLE CASE EDITRICI A. VALLARDI, MONDADORI ELECTA, TOURING EDITORE.
APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO. IMPORTO EURO 185.328,00. FINANZIAMENTO.
|
|
2003--07950/069
|
|
S. C. Gioventù
Periferie Cooperazione Internazionale
|
215
|
SETTORE PERIFERIE. SPESE PROMOZIONALI E
DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ
VARIE PER L'ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.000,00.
|
|
2003--07263/070
|
219
|
SERVIZIO DI STAMPA DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE "PERIFERIE
IL CUORE DELLA CITTÀ". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
EURO 4.946,28.
|
|
2003--07547/070
|
226
|
SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE ERIMOZIONE
DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE
DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE "PERIFERIE IL CUORE DELLA CITTA'".
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.246,00.
|
|
2003--07939/070
|
227
|
CONVEGNO "PERIFERIE. IL CUORE DELLA
CITTÀ". CONCERTO DI EDOARDO BENNATO AL PARCO COLONNETTI.
SETUP SRL. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 56.712,00.
|
|
2003--07940/070
|
|
Servizio Centrale
Controllo Strategico Direzionale
|
537
|
FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI
RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582.28= PER L'ANNO
2004.
|
|
2003--07683/073
|
538
|
SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA
PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE ALLA GESTIONE AZIENDA COMUNE. IMPEGNO
DI SPESA DI EURO 1.859,24= PER L'ANNO 2004.
|
|
2003--07684/073
|
|
CIRC. N.1
- CENTRO - CROCETTA
|
49
|
SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2003.
RIMBORSI QUOTE UTENTI RINUNCIATARI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO
672,30.
|
|
2003--07511/084
|
|
CIRC. N.2
- SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
|
83
|
C.2 - ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2004 -
FORNITURA BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA - VOUCHERS PER SOSTA
AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO.
IMPEGNO DI SPESA EURO 11.117,00=.
|
|
2003--07058/085
|
89
|
C.2 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE
2 PER L'ANNO 2003. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
DI EURO 1.000,00=.
|
|
2003--07420/085
|
90
|
C.2 - FORNITURA LIBRI PER I SERVIZI SOCIALI
PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 342,03=.
|
|
2003--07421/085
|
91
|
C.2 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE
- DISINFESTAZIONE. TRIENNIO 2004/2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA EURO 13.854,15=.
|
|
2003--07423/085
|
92
|
DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO SCUOLA 2003/2004.
GESTIONE LABORATORI PER RAGAZZI SCUOLE MEDIE INFERIORI IN ESEC.
ALLA DELIB. 2003 05299/85 DEL 10/7/2003 I.E.. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA S.P.A.M. SAS DI EURO 22.216,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO
A EURO 4.097,00=
|
|
2003--07548/085
|
93
|
C.2 - PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI
PER IL BIENNIO 2004/2005. STAMPA ED ELABORAZIONE DI PRODOTTI
DI COMUNICAZIONE LOTTO 1. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO
8.000,00=
|
|
2003--07549/085
|
94
|
C.2 - ELABORAZIONE E STAMPA DI PRODOTTI
DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL BIENNIO 2004/2005. LOTTO
2. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00=
|
|
2003--07550/085
|
9603
|
C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A.
DI VIA BALTIMORA 91. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.600,00=. ESERCIZIO
2004.
|
|
2003--07655/085
|
97
|
C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE
2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI
SPESA. EURO 3.500,00= ESERCIZIO 2004.
|
|
2003--07656/085
|
98
|
C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A.
DI VIA RUBINO 67. IMPEGNO DI SPESA 1.600,00=. ESERCIZIO 2004.
|
|
2003--07657/085
|
100
|
C.2 - FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA
E COLORIFICIO PER IL BIENNIO 2004/2005. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DI SPESA EURO 5.166,00=.
|
|
2003--07666/085
|
99
|
C.2 - FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO
PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=.
|
|
2003--07667/085
|
101
|
C. 2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE
N. MECC. 2003 07160/85 DEL 18 SETTEMBRE 2003. I.E. INIZIATIVE
PER IL LAVORO ANNI 2003/2004. ASSEGNAZIONE N. 14 BORSE LAVORO.
IMPEGNO DI SPESA EURO 35.280,00=.
|
|
2003--07699/085
|
102
|
C.2 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
PER L'ANNO 2004. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 5.115,00=.
|
|
2003--07701/085
|
103
|
C2 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N.MECC. 2003 07159/85 DEL 18/09/2003 - TORNEO BOCCIOFILO "VETERANI
2003". CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00=
|
|
2003--07704/085
|
106
|
C. 2 - TURISMO SOCIALE ANNO 2003. IN ESEC.
ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 3883/85 DEL 29/5/2002 I.E. GITE
ED ITINERARI RICREATIVI E CULTURALI PER LA TERZA ETA` ANNO 2003.
ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 11.604,25=.
|
|
2003--07852/085
|
112
|
C.2 - FORNITURA MATERIALE LUDICO PER I
CENTRI D'INCONTRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00=.
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2003--08045/085
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CIRC. N.3
- SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
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102
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C. 3 - ACQUISTO STAMPANTE GRAFICA A COLORI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 6.500,93= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.
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2003--07113/086
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104
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C. 3 - REALIZZAZIONE DEL VIDEO "PIU'
O MENO" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA.
AUTORE/REGISTA DAVIDE TOSCO. EURO 16.000,00 IMPEGNO DELLA SPESA
LIMITATO DI EURO 2.500,00=.
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2003--07360/086
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106
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C. 3 - SPORTELLO STRANIERI DECENTRATO -
AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2002 02712/86 CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 6 MAGGIO 2002. SPESA DI EURO 5.399,70.
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2003--07395/086
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108
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C. 3 - CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI - GITA
PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN ESEC. DELIBERAZIONE
N. MECC. 2003-01111/86 CONSIGLIO CIRC. N. 3 DEL 25/2/2003 - IMPEGNO
DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA.
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2003--07691/086
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109
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C 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA
ETA' ANNO 2003 - RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE IN ESEC. DELIBERAZIONE
N. MECC. 2002-08948/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 12/11/2002
- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 839,50.
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2003--07863/086
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111
|
C. 3 MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE IMPIANTO
TRECATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 980,04= IVA 20% COMPRESA.
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2003--07947/086
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112
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C. 3 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER PULITORE
AUTOMATICO PISCINA TRECATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI
EURO 1.271,04= IVA 20% COMPRESA.
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2003--07982/086
|
113
|
C. 3 - MANUTENZIONE ANNUALE MACCHINE PULITRICI
PER PISCINA TRECATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.426,76=
IVA 20% COMPRESA.
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2003--07983/086
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CIRC. N.4
- SAN DONATO - PARELLA
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366
|
CARNEVALE 2003. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE IL MURETTO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2003 00977/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 17 FEBBRAIO 2003. EURO 300,00.
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2003--07155/087
|
382
|
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NELLE AREE
RIABILITATIVO- ESPRESSIVE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI
SPESA E AFFIDAMENTI. EURO 12.522,70
|
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2003--07491/087
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383
|
ABBONAMENTO RAI. ANNO 2004. IMPEGNO DELLA
SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 200,00.
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2003--07563/087
|
385
|
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DELLE
PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'A. S. 2003-2004. IMPEGNO
DELLA SPESA. EURO 6.935,04.
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2003--07784/087
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CIRC. N.5
- VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
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126
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C.5 - ORGANIZZAZIONE DELLA DAMA VIVENTE
ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE "1706-2006 TRECENTO ANNI
DI STORIA E IDENTITA'". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 560,00=
A FAVORE DEL CIRCOLO DAMISTICO TORINESE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N. MECC. 2003 06857/88.
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2003--07542/088
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129
|
C.5 - MANIFESTAZIONE 1706-2006. REVOCA
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI E NUOVO
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FILARMONICA DI ALPIGNANO. IMPEGNO DI
SPESA DI EURO 350,00=.
|
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2003--07984/088
|
130
|
C.5 - MANIFESTAZIONE 1706-2006. SERVIZIO
TECNICO DI SUPPORTO AMPLIFICAZIONE PER LA RIEVOCAZIONE DELLA
BATTAGLIA DEL 1706. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.622,40=
(IVA AL 20% INCLUSA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
2003 05484/88.
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2003--07985/088
|
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CIRC. N.6
- BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
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115
|
C.6 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. LEGGE
285/97 ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 - AFFIDAMENTO PER EURO 19.120,00.
IN ESEC. DELIB. N. MECC 0305699/89 DEL 22/7/03.
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2003--07428/089
|
117
|
C. 6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - "
BORSE LAVORO PER GIOVANI E GIOVANI ADULTI". IMPEGNO DI SPESA
DI EURO 826,34. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0302014/89
DEL 27/03/03.
|
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2003--07496/089
|
121
|
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - ACQUISTO
ABBONAMENTI TEATRALI PER LA" TERZA ETA'"- IMPEGNO E
AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 3.890,00
|
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2003--07641/089
|
122
|
INTERVENTO DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE.
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 7.000,00
IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0306975/89 DEL 16/9/03.
|
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2003--07795/089
|
125
|
C.6 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. LEGGE
285/97 - ESTENSIONE APPALTO CONCORSO N. 136/98 EDUCATIVA TERRITORIALE.
AFFIDAMENTO PER EURO 21.276,21. IN ESECUZIONEDELIBERAZIONE N.
MECC. 0305699/89 DEL 22/07/03.
|
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2003--07897/089
|
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CIRC. N.7
- VALDOCCO - VANCHIGLIA - M. DEL PILONE
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106
|
C7 - COOPERATIVA POLISPORTIVA MEISINO.
CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 PER FESTA PATRONALE DI BORGATA ROSA,
ANNO 2003 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 03-07234/90
DEL 19.9.2003.
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2003--07651/090
|
107
|
C7-FORNITURA DI AGENDE E CALENDARI PER
LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO-AFFIDAMENTO DITTA ROSSATO
S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 853,32 IVA 20% COMPRESA
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2003--07773/090
|
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CIRC. N.8
- SAN SALVARIO - CAVORETTO
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117
|
C.8 - CONCESSIONE SALA UBICATA AL PIANO
TERRA DI C.SO MONCALIERI 18 DENOMINATA SALA COMMISSIONI ALL'ASSOCIAZIONE
"FAMIGLIA ABRUZZESE E MOLISANA IN PIEMONTE E VALLE D'AOSTA".
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2003--07466/091
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121
|
C.8 - ULTERIORE ASSEGNAZIONE SPAZI ACQUA
E PALESTRA (TEMPPORANEA INFERIORE AD ANNI 1) STAGIONE INVERNALE
2003-2004.
|
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2003--07797/091
|
122
|
DETERMINAZIONE: C.8 . TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELL'AMBIENTE URBANO. SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO APERTO AL
PUBBLICO ALL'INTERNO DEL VILLINO CAPRIFOGLIO DENOMINATO "PUNTO
VERSE-OSSERVATORIO ECOLOGICO AMBIENTALE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE".
AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA EURO 12.500,00 IVA 20% INCLUSA
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2003--07879/091
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CIRC. N.9
- NIZZA - LINGOTTO
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64
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C.9 - "IN GITA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE".
AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI GITE GIORNALIERE.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9650,50 IVA 20% COMPRESA.
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2003--07587/092
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68
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C.9 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA
PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP- CORSI DI IPPOTERAPIA PER
ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE
- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.389,60.
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2003--07943/092
|
69
|
C.9 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA
PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - CORSI DI NUOTO PER DISABILI
RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA DI EURO 9.221,65.
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2003--07946/092
|
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CIRC. N.10
- MIRAFIORI SUD
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83
|
C.10 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE
AGRIDEA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GIARDINAGGIO E RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 200304995/93.
|
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2003--07331/093
|
84
|
C.10 - PIANO HANDICAP 2003/2004. IMPEGNO
DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER UN TOTALE COMPLESSIVO
DI EURO 17625,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200306916/93.
|
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2003--07495/093
|
85
|
C.10 - CENTRO D'INCONTRO DI VIA NEGARVILLE
8/3. GITA GIORNALIERA IN VALLE D'AOSTA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
IMPEGNO DI SPESA EURO 1.717,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.
200303313/93.
|
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2003--07525/093
|
86
|
C.10 - TURISMO SOCIALE - SOGGIORNI CLIMATICI
PER ANZIANI - EDIZIONE 2003. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.125,55
IN ESEC.DETERMINAZIONE N. MECC. 200300579/93.
|
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2003--07562/093
|
88
|
C.10 - ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONE
GOVERNATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 177,29.
|
|
2003--07676/093
|
89
|
C.10 - FESTIVAL DEI GIOVANI - CONCESSIONE
CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERA N. MECC. 2003 05759/93.
|
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2003--07677/093
|
|
Divisione
Edilizia ed Urbanistica
|
786
|
SETTORE URBAN CENTER - FONDO PER SPESE
MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00
PER L'ANNO 2003.
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2003--07533/100
|
816
|
INCARICO DI CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA
A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL SETTORE URBAN CENTER
PROGETTO OFFICINA CITTA' ALL'ARCH. PIER GIORGIO TURI. IMPEGNO
DI SPESA EURO 29.445,76
|
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2003--07821/100
|
822
|
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 693 DEL 4 AGOSTO
2003. COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DELLA COLLANA EDITORIALE
"RACCONTI MULTIMEDIALI". SCONTI DA PRATICARE AI DIPENDENTI
DELLA CITTA' DI TORINO
|
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2003--07914/100
|
|
Servizio Centrale
Affari Generali
|
105
|
ARCHIVIO STORICO. VENDITA DEL SETTIMO VOLUME
DELLA COLLANA "FONTI". PREZZI AL PUBBLICO.
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2003--07567/102
|
|
Divisione
Economia e Sviluppo
|
1336
|
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE O.A.S.I.. IMPEGNO DI SPESA DI 5.000,00 EURO IN ESEC.
DELIB. N. MECC. 2003-07257/107 - G.C. 23/09/03.
|
|
2003--07614/107
|
1337
|
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE "SANREMO MUSICA CLASSIC" - EURO 7.500,00
IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2003-07305/107 G.C. 23/09/03.
|
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2003--07615/107
|
1393
|
ABILITY 2003 - MATERIALE GRAFICO - AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 180,00
|
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2003--07987/107
|
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Divisione
Edifici Olimpici e Grandi Opere
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93
|
ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE
TECNICO IMPIANTI OLIMPICI AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO
PER SERVIZIO - APPROVAZIONE DELLA SPESA - IMPORTO EURO 496,00
|
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2003--07505/108
|
94
|
FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI
LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI - ULTERIORE
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI S.N.C. - IMPEGNO EURO 4.500,00
IVA COMPRESA
|
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2003--07506/108
|
98
|
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI- TO 2006-
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PADIGLIONE 2 DI TORINO
ESPOSIZIONI LOTTO II°- APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO
- IMPORTO EURO 2.450.000,00 IVA COMPRESA. MODIFICA IMPUTAZIONE
SPESA PER EURO 30.000,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.-
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
|
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2003--07724/108
|