DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI |
Dal 16 marzo 2002 al 31 marzo 2002 |
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Divisione Servizi Culturali |
10 |
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNICRI (UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH INSTITUTE) PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SIMPOSIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUSIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2002-00722/01 G.C. 5.2.2002. EURO 10.329,14. |
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2002--01469/001 |
13 |
"JOINT WORKSHOP SESSIONS". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 16.325,26 |
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2002--01770/001 |
14 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETÀ ISTITUZIONALE DI CONDANNA ALL'ATTO TERROSTICO PERPETRATO IL 19 MARZO 2002 A BOLOGNA. PROMOSSA DA COMUNE, REGIONE, PROVINCIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 600,00. |
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2002--01933/001 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
80 |
ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIELLECI. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 520,26. |
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2002--01674/002 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
62 |
DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO-GESTIONE - LICITAZIONE PRIVATA N. 124/2001 - SERVIZIO DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO CON METODO V.T.A. DELLE ALBERATE CITTADINE DURATA TRIENNALE - REP. NN. 2827/2851 - AGGIUDICAZIONE |
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2002--00270/003 |
353 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - ASTA PUBBLICA N. 135/2001 PER ORDINARIA MANUTENZIONE FABBRICATI IN CARICO AL SETTORE TECNICO EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI. OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2001 - REP. NN. 2814/2848 - AGGIUDICAZIONE |
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2002--00707/003 |
428 |
DETERMINAZIONE: 13^ DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 107/2001 PER OPERE LAPIDEE E BRONZEE A COMPLETAMENTO DEI CAMPI DI INUMAZIONE E RISANAMENTO DEI FABBRICATI A LOCULI NEI CIMITERI DEI COMPARTI NORD E SUD - REP. NN. 2801/2832 - AGGIUDICAZIONE |
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2002--00840/003 |
491 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI M.LI - A.P.N. 97/2001 PER MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO COPERTURA AUTORIMESSA M.LE VIA PONCHIELLI 66-RIFACIMENTO COPERTURE FABBRICATI COM.LI USO SEZIONI VV.UU. DI VIA MORANDI 10 E VIA PINCHIA 11 CON SMALTIMENTO LASTRE DI ETERNIT...AGG.NE |
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2002--01019/003 |
585 |
DETERMINAZIONE: COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 128/2001 - SERVIZIO AD ORDINE APERTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BIENNALE DI ARREDI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI E UFFICI GIUDIZIARI CITTÀ DI TORINO - REP. N. 2796 - AGGIUDICAZIONE |
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2002--01241/003 |
641 |
DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE DEL D.P.R. 34/2000 QUALIFICAZIONE IMPRESE LAVORI PUBBLICI. INCARICHI DI CONSULENZA AL GRUPPO DI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO. IMPEGNO SPESA DI ¿ 6.321,50 |
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2002--01361/003 |
806 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO VERDE PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 125/2001 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2002-2003 - REP. NN. 2821/2861/2875/2890/2913 - AGGIUDICAZIONE - LOTTI 1, 3, 9, 10. |
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2002--01910/003 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
537 |
DETERMINAZIONE - REVOCA DETERMINAZIONE MECC.N.0201227/04 E ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN T SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE LEGGE 104/92 EURO 17.336,49 |
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2002--01639/004 |
538 |
DETERMINAZIONE - PROROGA CONTRATTO A N.14 ASSISTENTI TECNICI TERRITORIO ED EDILE A TEMPO DETERMINATO EURO 70.334,16. |
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2002--01640/004 |
539 |
DETRMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO EURO 88.164,22. |
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2002--01641/004 |
541 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE LEGGE 53/200 EURO 9.157,23 |
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2002--01643/004 |
452 |
DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASSUNZIONE DI N.20 ASSISTENTI TECNICI TERRITORIO ED EDILE A TEMPO DETERMINATO - EURO 138.224,66. |
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2002--01644/004 |
565 |
DETERMIANZIONE - ASSUNZIONE DI N.4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - LEGGE 53/2000 EURO 28.064,37. |
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2002--01693/004 |
580 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO EURO 21.989,20. |
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2002--01742/004 |
596 |
DETERMINAZIONE - CONCORSO INTERNO (N. 32) PER TITOLI ED ESAME, A N. 10 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE IMPIANTI SPORTIVI. PROSECUZIONE DELLA GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.522,26. |
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2002--01778/004 |
630 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI DI N. 10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - EURO 115.576,61 |
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2002--01879/004 |
659 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - ¿ 44.304,36 |
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2002--01944/004 |
672 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO ¿11557,66 |
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2002--02046/004 |
675 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO E. 5.778,83 |
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2002--02063/004 |
694 |
DETRMINAZIONE - PITALI SERGIO - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - EURO 5.778,83 |
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2002--02154/004 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
639 |
DETERMINAZIONE:05/109 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO DI APPALTO CONCORSO DESERTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE COMUNITA' ALLOGGIO ED ISTITUTI ASSISTENZIALI SITUATI NELLA CITTA. ULTERIORE IMPEGNO - SPESA ¿ 139.080,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMEMTO. |
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2002--01353/005 |
644 |
DETERMINAZIONE: 05/201 - LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNIISTICO PER I SERVIZI VARI DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ¿. 88.896,86 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO. |
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2002--01389/005 |
678 |
DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BOLLETTINI C/C POSTALI. SPESA EURO 355,20. |
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2002--01505/005 |
699 |
DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO RECAPITO A DOMICILIO DI BUSTE CONTENETI STAMPE ARTISTICHE A MEZZO AGENZIA. IMPEGNO DI SPESA ¿ 4.176,00. |
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2002--01525/005 |
700 |
DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVAT PER LA FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.676,00. |
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2002--01526/005 |
701 |
DETERMINAZIONE: 05/303 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N° 1VISORE PER MICROFILM. IMPEGNO DI SPESA ¿ 9.600,00 - FINANZIAMENTO. |
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2002--01548/005 |
702 |
DETERMINAZIONE: 05/303 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. SPESA COMPLESSIVA ¿ 97.872,00. FINANZIAMENTO. |
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2002--01549/005 |
804 |
DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI LASER. SPESA EURO 3.361,56. |
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2002--01869/005 |
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Divisione Servizi Educativi |
76 |
DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.666,37.PARZIALE FINANZIAMENTO. |
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2002--01396/007 |
78 |
DETERMINAZIONE : ANTICIPAZIONE DELLA CITTA' PER LIQUIDAZIONE RELATIVE A PROGETTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PRES. CONSIGLIO MINISTRI . LEGGE 285/97. AUTORIZZAZIONE . IMPEGNO SPESA EURO 14.460,74. |
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2002--01411/007 |
79 |
DETERMINAZIONE : PROGETTO " LAVORARE INSIEME " . AUTORIZZAZIONE AI C.S.T. E AI C.A.D. ALL' ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI PER COMPLESSIVI EURO 4.957,98. |
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2002--01422/007 |
81 |
DETERMINAZIONE : FORNITURA DI UN SISTEMA DI DISATTIVAZIONE E NR. 15.000 ETICHETTE MAGNETICHE OCCORRENTI ALLA BIBLIOTECA PEDAGOGICA DI C.SO FRANCIA.PARZIALE FINANZIAMENTO. AFFIDAMENTO EURO 5.256,00. |
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2002--01447/007 |
92 |
DETERMINAZIONE: ANTICIPAZIONE DELLA CITTÀ PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A PROGETTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PRES. CONSIGLIO DEI MINISTRI. LEGGE 285/97. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO SPESA EURO 39.061,43 |
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2002--01563/007 |
97 |
DETERMINAZIONE : " COGLI L' ESTATE " ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE PROGRAMMAZIONE PER L' ANNO 2002.SPESA EURO 6.610.650,00 |
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2002--01613/007 |
104 |
DETERMINAZIONE :PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO MUSICALE.IMPORTO E. 3.966,39 |
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2002--01702/007 |
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Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
42 |
DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA ALLA F.G. AMMINISTRAZIONE DI FLAVIO CHIRI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00 - I.V.A. INCLUSA. |
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2002--01653/008 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
294 |
DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE MEDIE CITTADINE. "A SCUOLA PER SPORT". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 82.728,00 IVA INCLUSA. |
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2002--01774/010 |
295 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. SPESA EURO 15.000,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 11.400,00. |
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2002--01775/010 |
319 |
DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLE ELEMENTARI CITTADINE. "GIOCA PER SPORT". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 89.856,00 IVA INCLUSA. |
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2002--01852/010 |
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Divisione Servizi Civici |
31 |
DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA 139/2000 PER LA STAMPA DELL'ANNUARIO STATISTICO 1999 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARABELLO ARTEGRAFICA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.792,32 IVA COMPRESA. |
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2002--01682/011 |
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Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip. |
66 |
DETERMINAZIONE - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI -TASSA GIORNALIERA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2002 DI EURO 2.582,28. |
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2002--01486/013 |
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Servizio Centrale Comunicazione |
57 |
CITTA'INFORMA ANNO 2002 - SERVIZIO STAMPA, CELLOPHANATURA E DISTRIBUZIONE.MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 154.937.07 |
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2002--01662/015 |
58 |
DETERMINAZIONE: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PROGETTO PERIFERIE - INCARICO AL FOTOGRAFO MICHELE D'OTTAVIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 23256,00 |
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2002--01818/015 |
59 |
DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALI PER COMITATO COMMERCIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 931,02 |
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2002--01819/015 |
62 |
TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO - INDIZIONE - STAMPA CELLOPHANATURA E DISTRIBUZIONE DELLA RIVISTA ESTERNA "CITTA'INFORMA" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.MECC. 2001/10822/15 |
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2002--02101/015 |
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Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
51 |
CORSI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDUCATORI SOCIO ASS.LI OPERANTI PER CONTO DEL COMUNE DI TORINO. INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE A I.RE.COOP. PIEMONTE, FORCOOP E FONDAZIONE "C. FEYLES". IMP. DI SPESA E. 55.318,73= |
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2002--01394/019 |
52 |
PROSECUZIONE DELLE N. 7 BORSE DI STUDIO PRESSO L'INFORMA HANDICAP DI VIA PALAZZO DI CITTA' 11 E IL SERV. PASSEPARTOUT DI V. S. MARINO, 10 - IMP. DI SPESA E. 26.029,43 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
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2002--01404/019 |
53 |
SERVIZIO PASSEPARTOUT - GESTIONE ATTIVITA' DI DIDATTICA INFORMATICA ANNO 2002 - CORSI DI BASE SU APPLICATIVI E CORSI SU PROGRAMMI PER LA CREAZIONE E GESTIONE SITI WEB. IMP. DI SPESA E. 50.594,51= |
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2002--01405/019 |
55 |
INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI. IMP. DI SPESA DI E. 2.293,07= |
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2002--01463/019 |
71 |
RINNOVO APPALTO CONCORSO 136/98: EDUCATIVA TERRITORIALE. PERIODO 1° FEBBRAIO 2002. - 31 GENNAIO 2005 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE - SPESA COMPLESSIVA 6.404.303,16 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI SPESA EURO 23.749,68. |
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2002--01903/019 |
72 |
SERVIZIO DI EDUCATIVA TERR.LE PER MINORI A.C. 136/98 LOTTO 10: ANNULLAMENTO ATTI. INDIZIONE GARA APPALTO PER IL PERIODO 1.6.2002 - 31.1.2005. AFFID.TO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1.2.2002 - 31.5.2002. RETTIFICA ERRORE MATERIALE RELATIVAMENTE ALL'AFFID.TO DEL SERV.IMPEGNO SPESA E 1.290,76. |
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2002--01904/019 |
74 |
APPROV. DEL PROGETTO FREEDOM 3 RETE PER L'AIUTO E L'INTEGRAZIONE SOC. DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA E DELLA SFRUTTAMENTO DI PROSTITUZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA PRES. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER OPPORTUNITA' ANNO 2002/2003 ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 245.110,44. |
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2002--01974/019 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
283 |
APPALTO CONCORSO N. 96/99 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI VIA GERMAGNANO 11 E DI CATTURA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO CITTADINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 171.141,39 IVA INCLUSA. APPROVAZIONE |
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2002--01443/021 |
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Divisione Servizi Culturali |
60 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE SU FACCIATE E EDIFICI DEL BORGO MEDIOEVALE (SECONDA CASA DI BUSSOLENO. CARTIERA: CASA DI BORGOGRANCO, SOTTOPORTICO E LOGGIATO DEL SECONDO PIANO). AFFDIAMENTO SOCIETA' RAVA & C. SRL DI EURO 28.658,78. |
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2002--01413/026 |
67 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI FORNITURA DI PUBBLICAZIONI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,17. |
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2002--01535/026 |
71 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO N. 100 TESSERE ORO ABBONAMENTO MUSEO. IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 2.050,00. |
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2002--01546/026 |
72 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MSUEI. REALIZZAZIONE DI MATERIALI PROMONZIONALI PER LA "FESTA DELLA LIBERAZIONE 2002". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.501,20). |
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2002--01547/026 |
85 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI ACQUISTO DI ABBONAMENTI MENSILI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NECESSARI AI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.639,76. |
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2002--01761/026 |
102 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. NOLEGGIO DI PADIGLIONI DA COLLOCARE IN PIAZZA RISORGIMENTO E AL SACRARIO DEL MARTINETTO IN OCCAZIONE DELLA "FESTA DELLA LIBERAZIONE". IMPEGNO EURO 4.074,00 IVA INCLUSA. |
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2002--01957/026 |
108 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE INERENTE LE CAMPAGNE INFORMATIVE SULLE ATTIVITA' PROMOZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 17.265,24. |
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2002--02043/026 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
99 |
FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRECISION SPA - ART. 20 REGOLAMENTO PERI CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 42.349,46= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE |
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2002--01690/027 |
121 |
TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 2 LETTERA B) D.LGS. 157/95 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 2002 - 2005. APPROVAZIONE RISULTATO COMMISSIONE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESE DI EURO 390.000= (IVA 20% COMPRESA) PERIODO 2002/2005 |
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2002--02078/027 |
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Divisione Servizi Educativi |
65 |
DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE PER L'INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE IN ALCUNE SCUOLE DELL'OBBLIGO E PREOBBLIGO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
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2002--01262/031 |
82 |
DETERMINAZIONE :ALLACCIAMENTO NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DI UN NUOVO ASILI NIDO IN VIA BALBO 9/B/VIA BUNIVA 23. APPROVAZIOONE PREVENTIVO AEM. FINANZIAMENTO. IMPORTO EURO 2.519,89 IVA COMPRESA |
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2002--01455/031 |
87 |
DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER L' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTENOVEGNO 31. APPROVAZIONE S.M.A.T. . IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO EURO 5.013,75. IVA COMPRESA . |
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2002--01521/031 |
88 |
DETERMINAZIONE :PRESA ANTINCENDIO PER L' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CHAMBERY 33. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO EURO 3.650,30. IVA COMPRESA . FINANZIAMENTO. |
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2002--01522/031 |
103 |
DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER L' OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 84/98 GRUPPO 10. PROROGA TERMINI. |
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2002--01684/031 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
309 |
PROGRAMMA RECUPERO URBANO COMUNE DI TORINO AMBITO V. IVREA E VIA ARTOM REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 200111467/33 IMPEGNO SPESA EURO 107.681,26 |
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2002--01671/033 |
325 |
INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZ.LAVORI E COORD. SIC.FASE ESEC.(D.LGS 494/96)-APPROV.ED IMP.SPESA EURO 92.818,27 AL LORDO RITEN.LEGGE IVA ED INARCASSA COMPRESI IN ESEC.D.MECC.200104626/34-PARZIALE MODIFICA IMPUTAZ. E FINANZIAMENTO DELLA DET.MECC.200201025/34 CON FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO BOC. |
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2002--01769/034 |
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Divisione Servizi Cimiteriali |
16 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CASSETTE IN ZINCO PER CELLETTE OSSARIO, CASSONI IN ZINCO DA RIVESTIMENTO - URNE CINERARIE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 22.350,63=. |
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2002--01745/040 |
19 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINE OPERATRICI CIMITERIALI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7750=. |
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2002--01807/040 |
20 |
SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE - PERIODO 1 DICEMBRE 2002 / 30 NOVEMBRE 2004 - APPROVAZIONE C.P.A. - ESPLETAMENTO GARA A LICITAZIONE PRIVATA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 198000,00=. |
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2002--01808/040 |
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Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
18 |
BONIFICA E DEMILIZIONE SCUOLA ELEMENTARE "SALVEMINI" (SUCCURSALE) VIA MONTEPONI 57/60 - RETTIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLEGATO AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. MECC. 200109203/44. |
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2002--01560/044 |
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Divisione Servizi Culturali |
62 |
DETERMINAZIONE CENTRO INTERCULTURALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.301,76. |
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2002--01474/045 |
63 |
DETERMINAZIONE: CONTIRBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0201160/45 GIUNTA COMUNALE 28/02/2002 DI EURO 24.789,92. APPROVAZIONE. |
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2002--01475/045 |
65 |
DETERMINAZIONE CENTRO INTERCULTURALE ACQUISTO DI N. 200 COPIE DELLA MONOGRAFIA "BALIE ITALIANE E COLF STRANIERE" DA NICOLA TETI & C. EDITORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 460,00. |
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2002--01478/045 |
93 |
DETERMINAZIONE:MOSTRA "MESSER TULIPANO. TRA VIOLE VIOLETTE..VIOLINI E VIOLE D'AMORE" CASTELLO DI PRALORMO (TO). SERVIZI VARI CONNESSI ALL'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.859,24=) |
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2002--01864/045 |
94 |
DETERMINAZIONE: MOSTRA "MESSER TULIPANO. TRA VIOLE VIOLETTE...VIOLINI E VIOLE D'AMORE". CASTELLO DI PRALORMO(TO). COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE IN ESPOSIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 129,12=) |
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2002--01865/045 |
97 |
DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE DI BORSA DI STUDIO DA EROGARE AI PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE PER REFERENTI DI COMUNITA' STRANIERE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 12/3/2002 MECC.N. 02/1503/45. IMPEGNO DI SPESADI EURO 8.928,00. |
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2002--01888/045 |
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Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico |
137 |
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI SFALCIO ERBA CIRC. 2 ANNO 2002 RINNOVO AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE INFRACOOP-IMPRESA CAPOGRUPPO "LA NUOVA COOPERATIVA" INTEGRAZIONE IMPEGNO E. 176.361,93 |
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2002--01570/046 |
138 |
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARA CIRC.2 AFFIDAMENTO A RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE INFRACOOP CAPOGRUPPO "LA NUOVA COOPERATIVA" RINNOVO ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA E.145.488,71- APPROVAZIONE CONVENZIONE |
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2002--01571/046 |
145 |
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SER IZIO MANUTENZIONE ORDINARIA (ESCLUSO SFALCIO ERBA) CIRC.10 AFFIDAMENTO A CONSORZIO ICS RINNOVO ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA E. 143.924,82 IVA 20% COMPRESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVEZIONE |
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2002--01735/046 |
147 |
MANUTENZIONE DEI SENTIERI DELLA COLLINA PER L'ANNO 2002 AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-NATURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA E. 36.992,40 IVA 20% COMPRESA |
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2002--01755/046 |
165 |
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CIRCOSTANTI IL COMPLESSO GIA' SEDE DELLA MOSTRA DELLE REGIONE D'ITALIA 61 PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO AL CENTRO PROFESSIONALE ILO. IMPEGNO DI SPESA EURO 111.554,70 IVA 20% COMPRESA |
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2002--01973/046 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
143 |
RESTAURO E RISANAMENTO IN TORINO, VIA ROMOLO GESSI N.RI 4-6. ESAME PROGETTO EDILIZIO DA PARTE DELL'A.S.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 525,08. |
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2002--01538/047 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
30 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.789,28). |
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2002--01491/048 |
32 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI MOD. CS1. IMPEGNO DI SPESA (EURO 38.084,40) |
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2002--01747/048 |
33 |
DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI MUNIZIONI CON GESTIONE E CONTROLLO DEI CONSUMI DI MAGAZZINO. RETTIFICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.746,86) |
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2002--01790/048 |
36 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ORGANIZZAZIONE DI UN SEMINARIO SULLA SICUREZZA URBANA E DI UN INCONTRO INTERFORZE FRA RAPPRESENTANTI DI DIVERSE POLIZIE LOCALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.474,56). |
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2002--01840/048 |
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Servizio Centrale Affari Istituzionali |
78 |
DETERMINAZIONE: A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2002. PROVVEDIMENTI. EURO 22.449,80. |
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2002--01876/049 |
79 |
DETERMINAZIONE: UNIONCAMERE PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'11 DICEMBRE 2001 N.MECC. 2001 10493/49. |
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2002--01877/049 |
24 |
DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI BANCA DATI NAZIONALE GIOVANI. ASSISTENZA PROGRAMMA SPRING E AGGIORNAMENTO SOFTWARE HIGHWAY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 31.378,70=. |
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2002--01511/050 |
25 |
DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97 PROGETTO EST ADO'. INIZIATIVE ESTIVE IN CITTA' PER GIOVANI DAI 14 AI 18 ANNI. APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO E LE LINEE GUIDA PER I CONTRIBUTI. EURO 193671,00 |
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2002--01512/050 |
26 |
"I RAGAZZI DEL 2006 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ALLA DOTTORESSA SASSO. IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 3.920,00. |
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2002--01514/050 |
33 |
ESTATE GIOVANI 2002 - INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI RIVOLTI AI GIOVANI TRA I 14 E I 19 ANNI. |
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2002--01884/050 |
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Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico |
22 |
AREA EX M.O.I. DI VIA GIORDANO BRUNO 181 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE STRUTTURE BONIFICA E ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO OLIMPICO - FASE E DEMOLIZIONI - PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 275.454,28 IVA COMPRESA - AFF.ASTA PUBBLICA-FINANZ.ECON.MUTUO-IN ES.DEL.0201822/59. |
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2002--01919/059 |
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Divisione Servizi Culturali |
73 |
RECUPERO FUNZIONALE AREA EX-FERT. PARCO TECNOLOGICO PER LA RICERCA E PRODUZIONE DI SERVIZI MULTIMEDIALI. INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVO COMPLESSO AD USO SERVIZI. AFFIDAMENTO AMIAT PER INTERVENTO DI SMALTIMENTO CISTERNA. IMPEGNO SPESA. IMPORTO ¿ 145,22. FINANZIAMENTO |
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2002--01544/060 |
74 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MSOTRE. MOSTRA "L'ARTE DELLA VITA NELL'ALDILÀ". INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE PROGETTO E DIREZIONE ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.875,20 IVA INCLUSA. |
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2002--01551/065 |
76 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. STAMPA PIEGHEVOLE SUL PROGETTO PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.658,00 IVA INCLUSA. |
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2002--01607/065 |
77 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "ANTICA CINA. CAPOLAVORI D'ARTE DEL NEOLITICO ALLA DINASTIA TANG". IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA LINEA GRAFICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.794,42 IVA INCLUSA. |
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2002--01608/065 |
107 |
BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA"CINA ANTICA". ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 107.904,00 IVA INCLUSA. |
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2002--02005/065 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
258 |
DETERMINAZIONE: MERCATO PIEMONTESE DI MOUGINS PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 |
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2002--01623/069 |
277 |
DETERMINAZIONE: "IL SABATO DEL BALON DI CARNEVALE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIVIBALON IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2002 01462/69 GIUNTA COMUNALE DEL 12.03.2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00. |
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2002--01738/069 |
306 |
DETERMINAZIONE: "KATIA RICCIARELLI IN CONCERTO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BALON IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2002 01656/69 GIUNTA COMUNALE DEL 12.03.2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.500,00. |
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2002--01798/069 |
349 |
DETERMINAZIONE: RISTOHOTEL MON AMOUR. APPUNTAMENTI CON LA RISTORAZIONE ALBERGHIERA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.640,40 |
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2002--02053/069 |
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DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO |
224 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. ¿ 3.099= |
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2002--01423/072 |
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CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
4 |
DETERMINAZIONE : C. 2 - PROGETTO RAGAZZI 2001-2002: "IO HO DIRITTO A..." E " LA SETTIMANA DEI RAGAZZI..."IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 00785/85 DEL 13/02/2002. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.765,92=. |
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2002--01614/085 |
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CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
27 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER COMUNITA' ALLOGGIO C.SO RACCONIGI 25/21. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 150,83=. |
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2002--01592/086 |
28 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER COORDINATORI SOCIO-EDUCATIVI DI C.SO PESCHIERA 193. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 145,55=. |
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2002--01593/086 |
30 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTO ANNUALE PER EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI DI VIA MONTE ORTIGARA 95. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65=. |
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2002--01595/086 |
39 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE. REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE N. MECC. 2001-10744/86 PER UN IMPORTO DI EURO 435,06 |
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2002--01809/086 |
40 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI MANIPOLAZIONE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. REVOCA PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO A SUSANA SAIEG PER UN IMPORTO DI EURO 855,25. |
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2002--01810/086 |
41 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MYTHOS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-00713/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/2/2002. SPESA DI EURO 3.600=. |
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2002--02038/086 |
42 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE DANTE DI NANNI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-00715/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/2/2002. SPESA DI EURO 3.400. |
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2002--02039/086 |
43 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL GIGLIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-00712/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/2/2002. SPESA DI EURO 500=. |
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2002--02040/086 |
44 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO S. PAOLO 2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-00789/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/2/2002. SPESA DI EURO 500=. |
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2002--02041/086 |
45 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER L'EDUCAZIONE RINNOVATA IPER. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-00729/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/2/2002. SPESA DI EURO 500=. |
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2002--02042/086 |
|
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
13 |
ABBONAMENTI A GIORNALI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 132,73 |
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2002--01609/087 |
9 |
CARNEVALE 2002. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0200681/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 FEBBRAIO 2002. EURO 2.600,00. |
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2002--01610/087 |
11 |
ACQUISTO DI RICARICHE PER DISTRIBUTORI DI ACQUA MINERALE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 558,00. |
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2002--01612/087 |
10 |
INIZIATIVE TEATRALI IN OCCASIONE DEL "GIORNO DELLA MEMORIA 2002". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARTQUARIUM. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0200543/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 FEBBRAIO 2002. EURO 1.200,00. |
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2002--01617/087 |
12 |
FESTA DELLA DONNA. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO REGINALD. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0200739/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14 FEBBRAIO 2002. EURO 1.250,00. |
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2002--01621/087 |
15 |
CARNEVALE 2002. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0200703/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14 FEBBRAIO 2002. EURO 700,00. |
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2002--01901/087 |
16 |
CELEBRAZIONE 25 APRILE. ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 113,62 |
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2002--02034/087 |
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CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
18 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE E TECNICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= |
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2002--01627/088 |
19 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - VIDEOPROIETTORE AD OTTICA INTERCAMBIABILE. AFFIDAMENTO ED I MPEGNO DI SPESA DI EURO 11.088,00. FINANZIAMENTO |
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2002--01628/088 |
20 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI FAX. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 352,80. FINANZIAMENTO. |
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2002--01629/088 |
23 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A CENTRO AUSER PROV.LE, A SOC. SAN VINCENZO DE PAOLI, ALL'A.I.N.I.C.I., A S.E.A. PER INIZIATIVE A FAVORE SOGGETTI ATTUALMENTE ESCLUSI DA CONVENZIONE TRA COMUNE TORINO E VOLONTARIATO ORGANIZZATO. IMPEGNO SPESA ¿ 11,627,00 IN ESECUZIONE DEL. 2002 01329/88 |
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2002--01673/088 |
25 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE PER IL 57° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA DI EURO 10.115,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2002 01134/88. |
|
2002--01848/088 |
26 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - SEMINARIO SULLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.035,09 IVA AL 20% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 00610/88. |
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2002--01853/088 |
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CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
26 |
DETERMINAZIONE: C.6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE DI APPALTO - CONCORSO PER SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' "6 IN VACANZA 2002/2003 ". NOMINA DEI COMPONENTI. DEFINIZIONE DELLE INDENNITA' E IMPEGNO DELLA SPESA DI LEURO 604,23. |
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2002--01539/089 |
27 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. APPALTO CONCORSO N. 58/02 " SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNI 2002 - 2003. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 604,23 |
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2002--01651/089 |
29 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. ATTIVITA' DI "MASSAGGIO AYURVEDICO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.577,60. |
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2002--01835/089 |
30 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. LABORATORIO DI AREE VERDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.600,00 |
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2002--01836/089 |
31 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. LABORATORIO DI CERAMICA. AFFIDAMETNO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.445,38. |
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2002--01837/089 |
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CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI |
14 |
DETERMINAZIONE: C.7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE DI APPALTO-CONCORSO INDETTO DALLA CIRCOSCRIZIONE 7 PER SOGGIORNI PER LA TERZA ETÀ -ANNO 2002. NOMINA DEI COMPONENTI, DEFINIZIONE DELLE INDENNITÀ E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 402,82. |
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2002--01321/090 |
23 |
C. 7 - U.S. LA PIEMONTE. CONTRIBUTO DI EURO 774 PER MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MEC. 02-01003/90. |
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2002--01820/090 |
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CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
17 |
DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SPONTANEO DEL QUADRILATERO S.SALVARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEL CARNEVALE DEL QUARTIERE SAN SALVARIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 02/01119/91 C.C. 25/02/2002 EURO 1.549,37. |
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2002--01677/091 |
|
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
14 |
DETERMINAZIONE C.9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21. IMPEGNO DI SPESA DI 1.549,00 EURO. |
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2002--01760/092 |
15 |
DETERMINAZIONE C.9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LA FOTOCOPIATRICE SHARP SF 2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2002 E 2003 PER UN TOTALE DI EURO 1.568,25 IVA 20% COMPRESA. |
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2002--01785/092 |
16 |
DETERMINAZIONE C.9 - LEGGE 285/97. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER GENITORI - PROGETTO "STAR BENE CON MAMMA & PAPÀ" PER COMPLESSIVI EURO 322,27 IVA INCLUSA. |
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2002--01862/092 |
17 |
DETERMINAZIONE C.9 - CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.644,59 IVA COMPRESA. |
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2002--01991/092 |
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AFFARI ISTITUZIONALI |
30 |
ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI BUSTE E RACCOGLITORI PER LA CONSERVAZIONE DI FONDI FOTOGRAFICI STORICI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.004,00. |
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2002--01479/102 |
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EDILIZIA ED URBANISTICA |
139 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N. 3 ALLOGGI, DA ASSEGNARE PER L'ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI VIA ARTOM, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. MECC. 2001-01876/12 DEL 22 MARZO 2001 - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 262.360,09. |
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2002--01492/104 |