DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI |
Dal 16 ottobre 2001 al 31 ottobre 2001 |
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Divisione Servizi Culturali |
133 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTO TRAMVIARIO DESTINATO AL PERSONALE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA L. 509.000= (EURO 262,88). |
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2001--07830/01 |
328 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO BIGLIETTI PER LE PRIME DEGLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE 2001/2002 DEL TEATRO REGIO DA DESTINARE AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001-08150/01. L. 54.000.000 PARI A EURO 27.888,67. |
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2001--08295/01 |
329 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER UNA COLAZIONE DI LAVORO PRESSO RISTORANTE SAVOIA. LIRE 275.000 PARI A EURO 142,03. |
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2001--08352/01 |
330 |
LAMPADA DELLA PACE AL SERMIG. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA. L. 8.400.000 PARI A EURO 4.338,24. |
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2001--08527/01 |
332 |
DETERMINAZIONE: SPETTACOLO "TORNO SABATO....LA LOTTERIA". AFFIDAMENTO STRUTTURA DEL PALASTAMPA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001-08470/01 G.C. 16.10.2001. L. 90.000.000 PARI A EURO 46.481,12. |
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2001--08584/01 |
333 |
DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER UNA COLAZIONE DI LAVORO PRESSO IL RISTORANTE SAVOIA LIRE 110.000= PARI AD EURO 56,81 |
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2001--08620/01 |
335 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER UN PRANZO DI LAVORO PRESSO RISTORANTE SAVOIA PER IL GIORNO 29/10/2001 ORE 20,30. LIRE 390.000 PARI A EURO 201,42. |
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2001--08917/01 |
337 |
DETERMINAZIONE: SPETTACOLO "TORNO SABATO....LA LOTTERIA". AFFIDAMENTO NOLEGGIO SEDIE AL PALASTAMPA. IMPEGNO DI SPESA. L. 2.400.000 PARI AD EURO 1.239,50. |
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2001--09014/01 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
250 |
DETERMINAZIONE: TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PER L'ANNO 2001. PRESTAZIONE A SCALARE. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA L. 2.250.000 (PARI A EURO 1.162,03) |
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2001--08219/02 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
2413 |
DETERMINAZIONE: SET EDILIZIA SCOLASTICA - LIC.PRIV.SEMP.N. 254/2000 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA MATERNA VIA PLANA 2 (LOTTO1) E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E COMPLETAMENTO PER SEDE PROGETTI EDUCATIVI SCOL. C.SO FRANCIA 285 (LOTTO2)- REP.25423/2595.AGGIUD. |
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2001--07252/03 |
2414 |
DETERMINAZIONE: SET.TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI- LICIT. PRIV. SEMP. N. 256/2000 PER INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER LA REALIZZAZIONE DI PARETI DIVISORIE NELL'EDIFICIO MUNICIPALE DI VIA GIULIO 22 - REP. 2471/2535 - AGGIUDICAZIONE. |
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2001--07253/03 |
2416 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO VERDE PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 7/2001 PER FORESTAZIONE ED ALBERATURE NELL'AMBITO DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO. BILANCIO 2000 - REP. NN. 2590/2625 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--07267/03 |
2511 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 255/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REP. NN. 2491-2546 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 3-4 |
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2001--07538/03 |
2546 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 6172001 PER ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2001 REP. 2665/2701 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--07624/03 |
2547 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 65/2001 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.I.P.P.T. DI CORSO UNITA' D'ITALIA 125 - REP. NN. 2708/2725 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--07625/03 |
2548 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 75/2001 PER INTERVENTI DI RESTAURO RELATIVI AI MONUMENTI DELLA CITTA'. ANNO 2001 - REP. 2710/2728 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--07629/03 |
2582 |
DETERMINAZIONE: SETTORE PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - LICITAZIONE PRIVATA N. 96/2001 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA GLOBALE (FABBRICATI E CONTENUTI) DEL PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO 01.07.2001/30.06.2006 - REP. NN. 2752/2760 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--07703/03 |
2611 |
DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE DEL D.P.R. 34/2000. QUALIFICAZIONE IMPRESE DI LAVORI PUBBLICI. INCARICHI DI CONSULENZA AL GRUPPO DI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO. IMPEGNO SPESA L. 10.000.000 (EURO 5.164,57) - TRIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2001 |
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2001--07779/03 |
2613 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LICITAZIONE PRIVATA N. 24/2001 - FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - REP. N. 2737 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--07789/03 |
2614 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 40/2001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULL'AMIANTO STABILI VARI - ANNO 2000 - REP. NN. 2658/2688 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--07790/03 |
2688 |
DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. PLACIDO ASTORE. AFFIDAMENTO D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER ROGITO ATTO DI ACQUISTO. |
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2001--08112/03 |
2740 |
SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £.750.000= (EURO 387,34). |
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2001--08287/03 |
2792 |
DETERMINAZIONE. SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA. ASTA PUBBLICA N. 81/2001 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RISANAMENTO PARZIALE DELL'ALVEO DEL FIUME PO PER L'ANNO 2001. REP. NN. 2726/2749. |
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2001--08456/03 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
20058 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 54.396.817 PARI A EURO 28093,61 |
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2001--08064/04 |
2063 |
DETERMINAZIONE: FAUSONE GIOVANNA. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO. SPESA LIRE 3.379.500 PARI A EURO 1.745,37. |
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2001--08074/04 |
2073 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N. 730) A N. 100 POSTI DI VIGILE URBANO CAT. C.1 ASSUNZIONI SPESA L. 270.360.000 PARI A EURO 139.629,29 |
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2001--08166/04 |
2078 |
DETERMINAZIONE: D.LVO 267/00 ART. 90 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 02.10.01 (MECC. 0107972/04) SPESA L. 304.155.000 PARI A EURO 157.082,95 |
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2001--08199/04 |
2084 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30.3.2002 DI N. 4 ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRA L. 78.726.194 PARI A 40658,69 EURO |
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2001--08230/04 |
2085 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETTERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) - L. 23.411.290 PARI A 12.090,92 EURO |
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2001--08231/04 |
2086 |
DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE LEGGE 53/2000 - L. 8.492.332 PARI A EURO 4385,92 |
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2001--08232/04 |
2093 |
INCARICO DI CONSULENZA PER LA REVISIONE DEI PESI DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AMPLIAMENTO E PROSECUZIONE DELL'INCARICO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.600.000 (EURO 4957,99 |
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2001--08241/04 |
2096 |
DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO STIPENDI IN ESITO AL C.C.N.L. DEL 5 OTTOBRE 2001 - SPESA LIRE 29.144.808.000 - EURO 15.052.037,16. |
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2001--08279/04 |
2101 |
DETERMINAZIONE:CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N. 677) A N. 3 POSTI DI DIRIGENTE AVVOCATO NUOVA ASSUNZIONE SPESA L. 7.600.000 PARI A EURO 3.925,07 |
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2001--08292/04 |
2098 |
DETERMINAZIONE: D.L.VO 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBER. G.C. 9.10.2001 (MECC. 0108147/04). SPESA LIRE 408.919.500 PARI A EURO 211.189,30. |
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2001--08293/04 |
2105 |
DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 - LIRE 277.033.000 PARI A 143.075,60 EURO. |
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2001--08315/04 |
2107 |
DETERMINAZIONE RIMBORSO SPESE PER L'USO DI AUTOMEZZO PROPRIO PER MOTIVI DI SERVIZIO. ULTERIORE SPESA PER L'ANNO 2001. LIRE 50.000.000 PARI A 25.822,84 EURO. |
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2001--08336/04 |
2122 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIP. COMUNALI ULTERIORE EROGAZIONE PER ATTIVITA' IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZ. DEL 19.9.2000 IMPEGNO DI SPESA DI L. 276.400.000 EURO 142.748,69 |
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2001--08432/04 |
2123 |
DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALLA 13 GIORNATA MONDIALE DELLA QUALITA' IMPEGNO DI SPESA L. 950.000 (EURO 490,63 |
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2001--08433/04 |
2119 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 23 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (C1) L. 465.701.000 PARI A 240.514,49 EURO |
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2001--08438/04 |
2136 |
DETERMINAZIONE PROGETTAZIONE COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE EX ART. 7 D.LGS 165/2001 IMPEGNO DI SPESA L. 35.000.000 ( 18.075,99) |
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2001--08487/04 |
2141 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - LEGGE 53/2000 - L. 44.642.114 PARI A 23.055,73 EURO |
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2001--08514/04 |
2142 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA (C1) L .19.452.028 PARI A 10.043,13 EURO |
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2001--08515/04 |
2165 |
DETERMINAZIONE PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIG.RA GARETTO IVANA DIPENDENTE DALLA PROVINCIA DI TORINO DAL 21/10/2001 AL 2/12/2001 IMPEGNO DI L. 6.932.000 (EURO 3.580,08) |
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2001--08590/04 |
2172 |
DETERMINAZIONE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE" IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.500.000 EURO 2840,51 |
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2001--08652/04 |
2176 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI N. 741 A N. 24 POSTI DI GEOMETRA CAT. C1 IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.008.300 PARI A EURO 12.915,71 |
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2001--08664/04 |
2177 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N. 735) PER ESAMI A N. 35 POSTI DI EDUCATORI SOCIO ASSISTENZIALI CAT. C1 ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 9.868.140 PARI A EURO 5.096,47 |
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2001--08665/04 |
2178 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (665) PER TITOLI ED ESAMI A 12 POSTI DI RESPONSABILE NUCLEO SOCIO CULTURALI CAT. D3 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 6.623.820 PARI A EURO 3.420,92 |
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2001--08666/04 |
2182 |
DETERMINAZIONE - ASSISTENTI SCIALI T.D. PROROGA CONTRATTO - L. 45.033.223 (EURO 23.257,72) |
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2001--08693/04 |
2230 |
DETERMINAZIONE LEGGE 109/94 FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA L. 799.929.000 (413.128,85 EURO) |
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2001--08827/04 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
2603 |
DETERMINAZIONE: 05/702-REVOCA DETERMINAZIONE N.1338 IN DATA 21.5.2001 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETA ZETA. |
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2001--07762/05 |
2649 |
DETERMINAZIONE: 05/104-ASTA PUBBLICA. N° 226/2000 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALI AUDIOVISIVI VARI OCCORRENTI A DIVERSI SETTORI MUNICIPALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO IMPORTO £. 150.000.000 (EURO 77.468,53). FINANZIAMENTO. |
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2001--07938/05 |
2650 |
DETERMINAZIONE:05/108-INDIZIONE ASTA PUBBLICA FORNITURA DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA,LAVANDERIA,PULIZIA,PER IL TRIENNIO 2002/2004.SPESA L.720.000.000 (EURO 371848.97)IVA COMPRESA.PARZIALE FINANZIAMENTO .IMPEGNO LMITATO A L. 406.373.459 IVA COMPRESA.(EURO 209874.38)I |
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2001--07956/05 |
2659 |
DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI ANAGRAFICI. SPESA L. 1.252.800 EURO 647,02 |
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2001--07996/05 |
2662 |
DETERMINAZIONE: 05/702 - ASTA PUBBLICA INDIZIONE. STAMPA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2003-2004-2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.903,39 L. 79.200.000. |
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2001--08004/05 |
2663 |
DETERMINAZIONE: 05/302 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA DIVISIONE PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. VIA S. FRANCECO D'ASSISI 3 E VIA G. DINA 29/A TORINO. AMPLIAMENTO. PERIODO OTTOBRE 2001/DICEMBRE 2002: SPESA LIT. 19.980.000 ( EURO 10.318,81 ). IMPEGNO L. 18.996.000 (EURO 9.810,62). |
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2001--08038/05 |
2701 |
DETERMINAZIONE:05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TELA CANAPA. SPESA L. 1.425.600 EURO 736,26. |
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2001--08134/05 |
2702 |
DETERMINAZIONE: 05/600- ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVO ALL'ANNO 2001 PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO SUL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. SPESA L. 60.000.000 EURO 30.987,41. |
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2001--08164/05 |
2703 |
DETERMINAZIONE: 05/600- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI AGGIUNTIVI PER ASSESSORI E SETTORI VARI. SPESA L. 10.450.000 EURO 5.396,97. |
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2001--08165/05 |
2716 |
DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BOLLETTARI. SPESA L. 7.568.220 EURO 3.908,66. |
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2001--08174/05 |
2737 |
DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BOLLETTINI C/C. SPESA £. 9.758.866 EURO 5.040,03. |
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2001--08245/05 |
2761 |
DETERMINAZIONE:05/301-AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEMBRO ESTERNO DELLA COMM. RELATIVA ALL APP. CONC. PER L' INS. LAVOR. DI PERSONE SVANT. O APPART ALLE FASCE DEBOLI DEL MERC. DEL LAV. PER SERV. PULIZIA DI SEDI UFFICI COM. E GIUDIZ.-PERIODO 1/1/2002-31/12/2004. SPESA £. 5.368.000. EURO 2.772,34.= |
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2001--08308/05 |
2783 |
DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE. SPESA £. 6.960.000 EURO 3.594,54. |
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2001--08364/05 |
2784 |
DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PORTATESSERINI. IMPEGNO DI SPESA £. 1.166.400 PARI AD EURO 602,40. |
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2001--08365/05 |
2785 |
DETERMINAZIONE: 05/500 - ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI INDUMENTI VARI OCCORRENTI AL PERSONALLE COMUNALE VARIO. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA DI £. 656.280.000 PARI AD EURO 338.940,33. |
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2001--08377/05 |
2786 |
DETERMINAZIONE 05/301-AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI IN P.PALAZZO DI CITTA'7 (ST EDIFICI MUNICIPALI) V:S.DOMENICO 11 (SETT.BANDI-ASSEGNAZ.)-AFFIDAMENTO A COOP.SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA-22/10/2001-31/12/2003. SPESA £.394.788.000 CON IVA (EURO 203.890,99)-IMP.£.158.000.000 CON IVA 20% (EURO 81.600). |
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2001--08383/05 |
2788 |
DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE. SPESA £. 1.854.000 EURO 957,51. |
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2001--08436/05 |
2840 |
DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI LIBRETTI DI FAMIGLIA. SPESA L. 1.188.000 EURO 613,55. |
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2001--08640/05 |
2841 |
DETERMINAZIONE:05/102-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI RESTAURO SU ARREDI ANTICHI E IN STILE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2001. SPESA L. 47.320.000 EURO 24.438,74. |
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2001--08641/05 |
2842 |
DETERMINAZIONE:05/102-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SU ELETTROSCHEDARI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DELLA CITTA' DI TORINO, PER L'ANNO 2001. SPESA L. 66.788.000 (EURO 34.493,12). |
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2001--08642/05 |
2843 |
DETERMINAZIONE:05/102-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PAR LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PRESSO GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2001. SPESA L. 95.566.200 (EURO 49.355,82). |
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2001--08643/05 |
2855 |
DETERMINAZIONE: 05/100 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE INFORMAGIOVANI DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA £. 3.542.400. EURO 1.829,50. FINANZIAMENTO. |
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2001--08690/05 |
2856 |
DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA AD ALTA RISOLUZIONE. SPESA £. 550.800 EURO 284,46. |
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2001--08691/05 |
2880 |
DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E SCHEDE: SPESA £. 4.224.000 EURO 2.181,51. |
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2001--08788/05 |
2881 |
DETERMINAZIONE: 05/402-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI RIPRODUZIONI VARIE. SPESA £. 7.174.920 EURO 3.705,54. |
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2001--08789/05 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
1525 |
CONFERENZA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE DI RIVA DEL GARDA (15-20 OTTOBRE 2001). ADESIONE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA L. 8.133.600 IVA INCLUSA (E. 4198,50) . IN ESECUZIONE DELLA DELIB. G.C. 18.09.2001 (MECC.0107384/06) |
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2001--07900/06 |
1548 |
PARCHEGGI PUBBLICO DI PIAZZA BODONI - AGIP PETROLI S.P.A - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO DEL CANONE DI CONCESSIONE - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI L.265.893.600 (EURO 137.322,58). |
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2001--08118/06 |
1594 |
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI'INTERSCAMBIO CAIO MARIO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE EX LEGE 122/89 - L.1.747.500.000 (EURO 902.508,43) |
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2001--08373/06 |
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Divisione Servizi Educativi |
546 |
DETERMINAZIONE : RESTITUZIONE AL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE . IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 200.000 = EURO 103,29 . |
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2001--07587/07 |
555 |
DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " PROVACI ANCORA SAM " - PARTE RELATIVA ALLA PREVENZIONE . A.S. 2000/2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000 = EURO 1.032,91. IN ESECUZ. DELIBERA MECC. N. 200105491/07 DELLA G.C. DEL 3/7/2001. |
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2001--07772/07 |
556 |
DETERMINAZIONE : D.P.C.M. N. 226 DEL 4/07/2001. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO . ANNO SCOLASTICO 2001/2002 LIRE .396.284.838 EURO 204.664,04. |
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2001--07822/07 |
560 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO STRUMENTI DI VIDEO CONFERENZA PER PROGETTI EDUCATIVI. INTERCONNESSIONE IN RETE . LIRE 61.588.800 = EURO 31.807,97 PARZIALE FINANZIAMENTO |
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2001--07842/07 |
562 |
DETERMINAZIONE : REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO . AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO PER LA S.M.S. DI C.B. CROCE 17 AL RISTORANTE " LA FAVOLA ". SPESA LIRE 69.000.000 = EURO 35.635,53. |
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2001--07859/07 |
565 |
DETERMINAZIONE :ACQUISTO RISTAMPE DI LIBRI IN BRAILLE DA FORNITORI DIVERSI RICHIESTI DA STUDENTI NON VEDENTI A. S. 2001/2002 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - L. 11209.128 = EURO 5.789,03 . |
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2001--07917/07 |
568 |
DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L' ATTIVITA' DI ACQUATICITA' NELLA PISCINA DI VIA CENA . IMPEGNO DI SPESA LIRE 91.000.000 = EURO 47.049,22. |
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2001--07959/07 |
569 |
DETERMINAZIONE : SCUOLA MAGISTRALE " ISTITUTO FLORA " . PROGETTO " NON SOLO PER GIOCO " . SPESA L. 30.000.000 = EURO 15.493,71. |
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2001--07963/07 |
570 |
DETERMINAZIONE : ACQUISTO E POSA DI ARREDI PER ESTERNO OCCORRENTI IN ALCUNE SCUOLE DEL PREOBBLIGO . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 100.000.000 = EURO 51.645,69. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2001--07966/07 |
571 |
DETERMINAZIONE : ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELLO STUDIO ASSOCIATO ACERBI & MARTEIN. LIRE 4.992.000 = EURO 2.578,15. |
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2001--07968/07 |
575 |
DETERMINAZIONE : ACQUISTO SOFTWARE. AFFIDAMENTO SPESA LIRE 5.364.000 = EURO 2.770,27. |
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2001--08020/07 |
574 |
DETERMINAZIONE: GESTIONE ASILO NIDO DI VIA GIOBERTI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI LIRE 91.510.390.(EURO 47.261,17) |
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2001--08021/07 |
576 |
DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L' ANNO SCOLASTICO 2001/2002 . AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LIRE 17.686.720 = EURO 9.133,53. |
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2001--08022/07 |
577 |
DETERMINAZIONE : CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L' EROGAZIONE DEI SERVIZI PER I PIANI DELL' OFFERTA FORMATIVA CON IMPIEGO DEL PERSONALE ATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000.000 = EURO 516.456,90. |
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2001--08028/07 |
580 |
DETERMINAZIONE: COSP- FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2001- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000 = EURO 2.065, 83 |
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2001--08085/07 |
581 |
DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LIRE 2.052.960 = EURO 1.060,27 |
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2001--08086/07 |
582 |
DETERMINAZIONE . AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA QUALE COORDINATORE DEL CENTRO PROPROVINCIALE PER L' EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (CE.P.E.A). PROF.SSA VANDA PAGLINO . SPESA L. 32.000.000 = (EURO 16526,62).IMPEGNO L.16.000.000 (EURO 8263,31). |
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2001--08093/07 |
584 |
DETERMINAZIONE: BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 11.000.000=( 5.681.02) |
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2001--08128/07 |
586 |
DETERMINAZIONE : CONCORSO " BONIFETTI - PRIMO - CASALE " PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L' ANNO SCOL. 2001/2002. COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO DI SPESA L. 672.953 = EURO 347,55. |
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2001--08196/07 |
587 |
DETERMINAZIONE : GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTI DISABILI, SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI . AFFIDAMENTO 2001-2005 ALL' AZIENDA TORINESE MOBILITA' S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.161.260.000 = EURO 599.740,74. |
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2001--08197/07 |
588 |
DETERMINAZIONE : IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO. ANNO 2001. SPESA LIRE 4.332.890.000 = EURO 2.237.750,93. |
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2001--08198/07 |
591 |
DETERMINAZIONE : CONSULENZA PSICOLOGICA PER INSEGNANTI ED EDUCATORI DEL C.D. N 1 A.S. 2001/2002. AFFIDAMENTO DELL' INCARICO A SANZOVO ELENA. LIRE 6.000.000 = EURO 3.098,74. |
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2001--08216/07 |
592 |
DETERMINAZIONE : IMPEGNO PER SPESE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI E CORSI ANNO SCOLASTICO 2001/2002. LIRE 10.000.000 PARI A EURO 5164,57 |
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2001--08228/07 |
593 |
DETERMINAZIONE : ASSUNZIONE DI N.115 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI A TEMPO DETERMINATO ( CAT. B1) PER LE SCUOLE MATERNE E I NIDI COMUNALI - PERIODO 07/01/2002 - 28/06/2002 LIRE 2.116.992.667 = EURO 1.093.335,47. |
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2001--08229/07 |
594 |
DETERMINAZIONE : LEGGE 40/98 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEI PROGETTI PRESENTATI DALLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI . ACCERTAMENTO DI LIRE 60.000.000 = EURO 30.987,41. |
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2001--08240/07 |
595 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA. FINANZIAMENTO LIRE 4.309.464 = EURO 2.225,65 |
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2001--08258/07 |
598 |
DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L' ATTIVITA' DI ACQUATICITA' NELLA PISCINA DI VIA SERVAIS . IMPEGNO DI SPESA LIRE 69.284.800 = EURO 35.782,62. |
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2001--08270/07 |
599 |
DETERMINAZIONE : REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO . MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI AI LATTANTI . IMPEGNO L. 400.000.000 = EURO 206.582,76. |
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2001--08280/07 |
600 |
DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97. PROGETTO " TEATRO IN OSPEDALE " . SPESA LIRE 7.263.000 = EURO 3.751,02. |
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2001--08281/07 |
602 |
DETERMINAZIONE : A SUON DI MUSICA. RASSEGNA DI CONCERTI PER FAMIGLIE . AFFIDAMENTO L. 7.800.000 = EURO 4.028,36. |
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2001--08375/07 |
603 |
DETERMINAZIONE : ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE . SPESA L. 5.828.400 = EURO 3.010,12. |
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2001--08376/07 |
605 |
DETERMINAZIONE : SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CORTILE E LA PALESTRA DELL' ISTITUTO BALBIS UTILIZZATI DA CLASSI DEL CIVICO ISTITUTO MONTI . AFFIDAMENTO PER L' ANNO SCOLASTICO 2001-2002. SPESA LIRE 12.568.800 = EURO 6.491,24. |
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2001--08440/07 |
606 |
DETERMINAZIONE : AFFITTO LOCALI INAUGURAZIONE " SOTTO 18 FILMFESTIVAL " AFFIDAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR . LIRE 6.600.000 = EURO 3.408,62. |
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2001--08457/07 |
610 |
DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002. ULTERIORE AFFIDAMENTO. LIRE 11.804.400 = EURO 6.096,46 |
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2001--08482/07 |
611 |
DETERMINAZIONE : LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE ED AGLI ASILI NIDO . TRIENNIO -2001-2003. FINANZIAMENTO .INDIZIONE. IMPORTO PRESUNTO LIRE 2.410.000.000 = EURO 1.244.661,13 OLTRE IVA.IMPEGNO LIMITATO A LIRE 972.000.000 = EURO 501.966,12. |
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2001--08486/07 |
612 |
DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL FOTOLITO E LA STAMPA DI LOCANDINE . LIRE 960.000 = EURO 495,80. |
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2001--08518/07 |
613 |
DETERMINAZIONE : VERIFICHE TECNICHE GIOCATTOLI DEL CENTRO CULTURA LUDICA E LUDOTECHE . AFFIDAMENTO ALL' ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI . LIRE 10.000.000 = EURO 5.164,57. |
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2001--08553/07 |
617 |
DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE OBBLIGO. CONTROLLI AFFIDATI AL LABORATORIO CHIMICO- MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. L. 173.286.800 |
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2001--08607/07 |
621 |
ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIOE DI LIRE 100.000.000 = EURO 51.645,69. |
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2001--08668/07 |
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Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
306 |
DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA. IMPORTO L. 153.000.000=. (EURO 79.017,91). |
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2001--07868/08 |
307 |
DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SAN SECONDO MARTIRE SITI IN VIA GIOBERTI N. 9 ANGOLO VIA ASSIETTA N. 7 IN LOCAZIONE AD USO ASILO NIDO. SPESA L. 4.163.346.= (EURO 2.150,19) |
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2001--07869/08 |
308 |
DETERMINAZIONE: LOCALI DI VIA AVELLINO N. 6 DI PROPRIETA' DELL'E.N.A.S.A.R.C.O. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI MUNICIPALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO L. 115.768.836.= ¿ 59789,61). |
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2001--08060/08 |
309 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA MASSENA 11, ALLA SIG.RA STAZZONE ANGELA. |
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2001--08221/08 |
310 |
DETERMINAZIONE: DELLA CHIESA LIDIA - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA SISMONDA. - RINNOVO CONCESSIONE -. |
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2001--08341/08 |
311 |
DETERMINAZIONE: MIGLIORE RENATO - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA TORRE PELLICE - CONCESSIONE -. |
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2001--08342/08 |
312 |
DETERMINAZIONE: TURRINI GIOVANNI - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA TORRE PELLICE - CONCESSIONE -. |
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2001--08343/08 |
313 |
DETERMINAZIONE: BOX-GUARDIOLA SITO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA S. GIOVANNI IN LOCAZIONE DALLA S.R.L. SACET NOLEGGI E TRASPORTI. (IMPORTO L. 4.320.000.= EURO 2.231,09). |
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2001--08344/08 |
314 |
DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINAZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123 AL SIG. FROLA MARIO. |
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2001--08378/08 |
315 |
DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO SIG.RA CARDONE MADDALENA. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA AOSTA 44. |
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2001--08379/08 |
316 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 157, ALLA SIG.RA SERAFINO LOREDANA. |
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2001--08380/08 |
317 |
DETERMINAZIONE: AUTORIMESSA PUBBLICA DI VIA S. GIOVANNI BOSCO N. 53 DI PROPRIETA' S.R.L. AUTOBOSCO. AFFITTO POSTO MACCHINA PER RICOVERO AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE PROGETTI DI RIASSETTO URBANO. (IMPORTO L. 2.040.000.= EURO 1.053,58). |
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2001--08381/08 |
318 |
DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/ RCO PER GLI ANNI 2002 E 2003 - SPESA DI L. 145.000.000= (74.886,25). |
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2001--08451/08 |
319 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121 / 123 ALLA SIG.RA CASSONE ANNA MARIA - BOX N. 24. |
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2001--08478/08 |
320 |
DETERMINAZIONE: GESTIONE DEI PATRIMONI TRASFERITI AL COMUNE DI TORINO DA ENTI SOPRESSI. IMPORTO PRESUNTO PER L'ANNO 2001 DEI RELATIVI PROVENTI E REDDITI NETTI DA EROGARE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE (LEGGE 833/78 ART. 69 E SUCC. MOD.-IMPEGNO SPESA L. 764.780.000.(EURO 394.975,90). |
|
2001--08530/08 |
322 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151 /163 AL SIG. FROLA MARIO - BOX N. 35. |
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2001--08621/08 |
324 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121 / 123 AL SIG. STROBIETTO TERESIO - BOX N. 26. |
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2001--08623/08 |
325 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151 / 163 AL SIG. GRASSIA GIUSEPPE. - BOX N. 39. |
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2001--08626/08 |
326 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151 / 163 AL SIG. SCHIRO' GIUSEPPE. - BOX N. 56. |
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2001--08627/08 |
327 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO - VIA PIANEZZA 151 / 163 AL SIG. MILAZZO ANTONIO. - BOX N. 5. |
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2001--08628/08 |
328 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO N. 4 SITO IN TORINO - VIA PIANEZZA 151 / 163 AL SIG. BERTO LODOVICO. |
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2001--08629/08 |
329 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO - VIA PIANEZZA 151 / 163 AL SIG. TAURISANO VITO - BOX N. 47. |
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2001--08630/08 |
330 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151 / 163 AL SIG. GIANOTTI GIUSEPPE - BOX AUTO N. 44. |
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2001--08631/08 |
334 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121, AL SIG. TRIOLO GIOVANNI. |
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2001--08756/08 |
337 |
DETERMINAZIONE: XIV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DELLE ABITAZIONI E DELLE ATTIVITA'. LOCALI PER SEDI DELEGAZIONI DECENTRATE. SPESA DI L. 240.000.000.= EURO 123.949,66. IMPEGNO LIMITATO A L. 200.000.000.= EURO 103.291,38. |
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2001--08809/08 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
650 |
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE OCCORRENTI AI SETTORI DELLA DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA L.130.260.000.= (EURO 67.273,68) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
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2001--08574/09 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
161 |
DETERMINAZIONE: GIORNI D'ESTATE 2001. CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (U.I.S.P.) DI L. 30.000.000 = EURO 15.493,71 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 22.06.2001 N.MECC. 2001.05218/10 ESECUTIVA DALL'11.07.2001. |
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2001--08010/10 |
185 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DELLO SPORT ALL'U.S. ACLI PER L. 8.000.000 PARI A EURO 4.131,66 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200103273/10 DELLA GIUNTA COMUNALE 10.04.01 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
|
2001--08172/10 |
186 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO G.B. MOSSETTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 39° EDIZIONE DEL TORNEO DI BOCCE A QUADRETTE "G.B. MOSSETTO". IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 = EURO 5.164,57 IN ESEC. DELIBER.MECC. 200106876/10 DEL 07/08/01, ESECUTIVA DAL 26/08/01 |
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2001--08173/10 |
219 |
DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI GADGET. INDIZIONE. L. 15.960.000 PARI EURO 8.242,65 IVA COMPRESA. |
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2001--08546/10 |
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Divisione Servizi Civici |
18 |
DETERMINAZIONE: CENSIMENTI 2001 - COMPENSI AI RILEVATORI. |
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2001--08087/11 |
22 |
DETERMINAZIONE: 14°CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI - 8° CENSIMENTO DELL'INDUSTRIA E SERVIZI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 7 AGOSTO 2001 (N.MECC. 2001/06845/11) DI LIRE 9.000.000.000 EURO 4.648.112,09 E ACCERTAMENTO LIRE 7.100.000.000 EURO 3.666.843,98. |
|
2001--08337/11 |
24 |
DETERMINAZIONE: CENSIMENTI DELL'OTTOBRE 2001 - PERSONE SENZA FISSA DIMORA- SENZA TETTO. COLLABORAZIONE CON IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. |
|
2001--08718/11 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
580 |
ALIENAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N. 403 - PARZIALE RIPRISTINO DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA RADIATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2001-02655/12 DEL 3 APRILE 2001 - LIRE 51.957.390 - EURO 26.833,75. |
|
2001--07816/12 |
599 |
DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' ANSELMO ENRICO - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 41.361.888= (EURO 21.361,63) |
|
2001--07979/12 |
605 |
ALIENAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560, DI UNITÀ IMMOBILIARI SITE AD AVIGLIANA, VIA DON BALBIANO N.27 - ACCERTAMENTO DI MAGGIORE ENTRATA - LIRE 20.545.000 (EURO 10.610,61). |
|
2001--08018/12 |
622 |
DETERMINAZIONE: QUOTA DI ADESIONE 2001 AL CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - QUOTA ANNUALE DI AMMORTAMENTO MUTUI EX LEGGE 457/78 - LIRE 138.740.000 (EURO 71.653,23) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
2001--08259/12 |
623 |
SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 1.500.000, PARI A EURO 774,69 - AUTORIZZAZIONE. |
|
2001--08265/12 |
|
Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip. |
276 |
SPESE PER LITI TRIBUTARIE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 20.000.000 (EURO 10.329,13) |
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2001--08447/13 |
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Divisione Servizi Civici |
97 |
MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". SERVIZIO DI RINFRESCO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 13.450.000 (EURO 6.946,35) IVA INCLUSA. |
|
2001--07808/14 |
99 |
FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO PER L'ANNO 2001 DI L. 450.000 (EURO 232,40) IVA COMPRESA. |
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2001--08031/14 |
106 |
SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2001 L. 1.000.000 (EURO 516,46). |
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2001--08335/14 |
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Servizio Centrale Comunicazione |
141 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: SERVIZIO STAMAP, COLLOPHANATURA E DISTRIBUZIONE RIVISTA MENSILE "INFORMACITTÀ" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 290460000 (PARI AD EURO 150010,07) |
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2001--07961/15 |
142 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: PERIODICO CITTÀINFORMA, ANNO 2001. IMPAGINAZIONE E TRATTAMENTO IMMAGINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 34200000 (EURO 17662,82) |
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2001--07962/15 |
143 |
PROROGA IMMAGAZZINAGGIO MATERIALE ESPOSITIVO PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 11.040.0000 (EURO 5.701,68) |
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2001--08089/15 |
144 |
MOSTRA "PIERO GOBETTI E FELICE CASORATI, 1918 - 1926". REALIZZAZIONE DI TOTEM E STENDARDO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.424.000= (EURO 4.350,63) |
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2001--08090/15 |
145 |
DETERMINAZIONE:GESTIONE PUNTO INFORMATIVO ANTICHI CHIOSTRI E SERVIZI CONNESSI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC.0001047/15 INEGRAZIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI LIRE 12.936.672=(EURO 6.681,23). |
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2001--08176/15 |
146 |
DETERMINAZIONE:STAMPA DI MATERIALE RELATIVO A INIZIATIVE ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.000.000=(EURO 7.746,85). |
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2001--08193/15 |
147 |
DETERMINAZIONE: PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTA' - PROGETTO GRAFICO PER NEWSLETTER N. 7 "TORINO A CITY TO DISCOVER" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI L. 15.960.000 (EURO8242,65). |
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2001--08243/15 |
148 |
DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE 4 NUMERI PERIODICO PERIFERIE AL CENTRO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO L.36.000.000 (EURO 18592,45) |
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2001--08301/15 |
149 |
INCARICO DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA PRESENTAZIONE DI "LUCI D'ARTISTA" E "MANIFESTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 26.700.000= (EURO 13.789,40) |
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2001--08367/15 |
150 |
DETERMINAZIONE: IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO A INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA' NELL'ANNO 2001. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L.20.040.000 (¿ 10349.80) |
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2001--08404/15 |
151 |
DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI RELAZIONI CON I MEDIA ESTERI PER IL PERIODO OTT-DIC. 2001 A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE LUCI D'ARTISTA E MANIFESTO E PIU' IN GENERALE DELLE INIZIATIVE IN PROG. NELL'AMBITO DI "TORINO CITTA' DELL'ARTE CONTEMPORANEA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI L. 64.800.000 (EURO 3346,41). |
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2001--08431/15 |
152 |
DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE ELENCO COLLABORATORI ESTERN PER IL PERIODICO BIMESTRALE INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI E FOTOGRAFICI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.782.695 PARI A EURO 2.986,51. |
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2001--08500/15 |
154 |
PROMOZIONE INTERNAZIONALE-STAMPA NEWSLETTER N. 7 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LIRE 12.497.680 (EURO: 6609,45) |
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2001--08614/15 |
155 |
CALENDARIO TORINO 2002 - INCARICO DI PROGETTAZIONE GRAFICA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 18.000.000 (EURO 9296,22) |
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2001--08615/15 |
156 |
REPORTAGE FOTOGRAFICO PER IL CALENDARIO TORINO 2002 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI LIRE 10.404.000 (EURO: 5373,22) |
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2001--08617/15 |
158 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: PUBBLICAZIONI PERIODICHE - REGISTRAZIONE DELLE TESTATE "CITTÀINFORMA", "PENSIEROCOMUNE" E VARIAZIONE TESTATA "INFORMACITTÀ" PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO - IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 900000 (EURO 464,81) |
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2001--08671/15 |
159 |
CONFERENZA STAMPA A MILANO A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE LUCI D'ARTISTA E MANIFESTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO L. 27.039.600 (EURO: 13964,79). |
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2001--08673/15 |
160 |
ULTERIORI AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA PER INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA LIRE 212.400.000= (EURO 109.695,44) |
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2001--08686/15 |
163 |
DETERMINAZIONE: OFFERTA DI CONSULENZA - INCARICO ALLA SOCIETÀ G.R.M. AFFIDAMENTO E IMPEGNO L. 7.200.000 (EURO 3718,49) |
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2001--08698/15 |
164 |
SERVIZI PER LA GRAFICA E LA COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2001.ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 2.400.000= (EURO 1.239,50) |
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2001--08749/15 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
119 |
VENDITA A TITOLARI DI LICENZA TAXI DI BLOCCHETTI ORARIO. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CIASCUN BLOCCHETTO A L.7000, PARI A EURO 3.62. |
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2001--08079/16 |
183 |
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI, ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000/1.032,91. |
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2001--08220/16 |
195 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE COMMERCIO.IMPEGNO DI SPESA L.1.000.000/EURO516,46. |
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2001--08312/16 |
222 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - GESTIONE DELL'AREA MERCATALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI P.ZZA DELLA REPUBBLICA - SOCIETA' AGRITECO S.R.L. ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE. IMPEGNO DI SPESA L. 156.599.000 (EURO: 80.876,63) |
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2001--08485/16 |
218 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - UNIRISCOSSIONI S.P.A. (GIA' CON.RI.T. S.P.A.) - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLE SOMME INEVASE E DOVUTE A TITOLO DI CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 26.694.380 (EURO 13.786,50). |
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2001--08488/16 |
247 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE . ANNO 2002 - IMPEGNO L. 2.036.000/EURO 1.051,51. |
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2001--08793/16 |
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Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
289 |
SEMINARIO SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASS.LI. AFFITTO DELLA SALA, DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA £. 2.800.000= E. 1446,08= |
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2001--08145/19 |
290 |
INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. ULTERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 3.260.000.000= IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE, PARI AD EURO 1.683.649,49= |
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2001--08152/19 |
291 |
INCARICO TEMPORANEO, ALLO STUDIO QUADERNO CORPORATE DESIGN S.R.L., PER LA PROGETTAZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI D'ARREDO E/O ESPOSITIVI PER INFORMA HANDICAP E INTERNET CAFFE' DI VIA PALAZZO DI CITTA' 11-13. AFFIDAMENTO E IMP. DI SPESA £. 11.400.000= E. 5887,61= |
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2001--08153/19 |
293 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE R.A.F.I.C. - ONLUS. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. N. 0107268/19 G. C. DEL 18/09/01 DI £. 7.000.000= E. 3.615,20= |
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2001--08266/19 |
294 |
CASA DI OSPITALITÀ NOTTURNA APERTA A PERSONE SENZA DIMORA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI L.14.400.000 E7.436,98. |
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2001--08283/19 |
295 |
INVIO NEI LUOGHI DI RESIDENZA DELLE PERSONE DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N.1423. SPESE DA ANTICIPARE ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA L. 1.500.000 E77,69 PER L'ANNO 2002. |
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2001--08289/19 |
296 |
APPALTO CONCORSO N.72/01. MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTE IVA PER ANNI 2001-2002-2003 E 2004. L.106.383.200 E 54.942,34. |
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2001--08290/19 |
297 |
ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTÀ DALLA UTET S.P.A. (L.10.000.000) E.5.164,57. |
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2001--08338/19 |
298 |
CONCORSO NELLE SPESE DI ASSISTENZA PER L'INFANZIA ILLEGITTIMA ALLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2001 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALL'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA DI L.669.600.000-E.345.819,54. |
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2001--08388/19 |
299 |
BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE, IMPEGNO DI SPESA L.150.000.000 E.77.468,53. |
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2001--08399/19 |
300 |
INTERVENTO PER LE PERSONE DIMESSE DAL CARCERE CON PROBLEMI DI ALCOOL E TOSSICODIPENDENZA-INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE NUOVE ATTIVITÀ ESTIVE NELLA CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA-ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ GIOVANILE-SPESA L.6.000.000 E.3.098,74. |
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2001--08401/19 |
301 |
BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. ULTERIORE IMP. DI SPESA ANNO 2001. £. 10.000.000= E. 5164,57= |
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2001--08443/19 |
302 |
ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 4.578.174.003= E.2.364.429,55= |
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2001--08483/19 |
308 |
PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA. PROROGA CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 108213/19 G.C. DEL 9 OTTOBRE 2001 L.43.500.000 E.22.465,88. |
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2001--08879/19 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
55 |
DETERMINAZIONE: LEGGE 23/12/1994 N. 724-CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA-RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA-IMPEGNO FONDI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI L. 250.000.000=(EURO 129.114,22) |
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2001--07925/20 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
1532 |
ASTA PUBBLICA 114/2001.GESTIONE DEI PUNTI NOLEGGIO BICICLETTE NEI PARCHI DELLA CITTA DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA L 390.000.000 EURO 201.418,19 (IVA INCLUSA) PER IL TRIENNIO 2002-2004. |
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2001--07978/21 |
1565 |
ACQUISTO CENTRALINE PER IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM10 E CO2 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA: LIRE 88.344.000 (EURO 45.625,87). PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
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2001--08182/21 |
1668 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IN LOCO PER CAMPIONATORE DI PM10 SITO IN VIA DELLA CONSOLATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.000.000 (EURO 1.549,37) |
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2001--08975/21 |
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Divisione Lavoro Orientamento Formazione |
328 |
DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA GESTIONE DELL'UTENZA CANTIERISTI. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000=EURO 7.746,85 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
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2001--07967/23 |
345 |
DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE N. 1 CANTIERE DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001/07717/23 - GIUNTA COMUNALE DEL 2 OTTOBRE 2001 L. 110.921.760= EURO 57286,31. |
|
2001--08332/23 |
358 |
DETERMINAZIONE INSERIMENTO DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84.ANNO 2000/2001. PROROGA DI GG. 83 DAL 31 OTTOBRE 2001 AL 28 FEBBRAIO 2002. IMPEGNO DI SPESA L.915.498.784 =EURO 472815,67. |
|
2001--08742/23 |
|
Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
56 |
DETERMINAZIONE: RIORDINO E PULITURA DEL MATERIALE GIACENTE PRESSO GLI ARCHIVI DEL SETTORE BILANCI E RENDICONTI - SEZIONE ENTRATE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA NITA S.R.L. - LIRE 6.900.000 (EURO 3.563,56) |
|
2001--08298/24 |
57 |
DETERMINAZIONE: UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2001 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI. INTEGRAZIONE. L. 100.000.000=(EURO 51.645,69). |
|
2001--08606/24 |
58 |
DETERMINAZIONE:PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CITTA' DI TORINO 2001/2021 1^ EMISSIONE". PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001 03477/31 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2001 07262/24 DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 17/09/01. SPESA L. 785.001= (EURO 405,37) |
|
2001--08680/24 |
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Divisione Servizi Culturali |
706 |
DETERMINAZIONA. SERVIZIO DI FOTOCOPIE PER GLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BIBLIO IDE@ S.C.S. A R.L. DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L.40.596.000 (EURO 20.966,08). |
|
2001--08703/25 |
654 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. UTILIZZO DEL TEATRO ARALDO PER UN PROGETTO DIDATTICO. IMPEGNO DI SPESA L. 7.000.000= EURO 3615,20 |
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2001--07666/26 |
661 |
SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA ENRICO MELILLO DI N. 16 STAMPE FOTOGRAFICHE DI MIMMO JODICE. SPESA DI L. 80.000.000= (EURO 41.316,55=). FINANZIAMENTO. |
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2001--07831/26 |
677 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO BIGLIETTI PER LE MOSTRE DI TAZIO SECCHIAROLI E JOAN FONTCUBERTA - FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA. IMPEGNO DI SPESA L.15.000.000= PARI A EURO 7746,85 |
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2001--08007/26 |
678 |
DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI - ACQUISTO CARTE MUSEI TORINO PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 900.000 (EURO 464,81) |
|
2001--08009/26 |
684 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PRESSO LE CIVICHE SEDI MUSEALI O I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2002. SPESA PRESUNTA L. 600.243.700= IVA INCLUSA (¿ 310.000).IMPEGNO L.177.535.500 (E. 91.689,43). |
|
2001--08059/26 |
686 |
SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI CULTURALI AL PUBBLICO NELLE MORE DELLA TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.430.000= (EURO 1.254,99=) |
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2001--08104/26 |
689 |
SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. PALAZZO MADAMA. RIMESSAGGIO DELLA PEOTA DI GALA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.080.000= (EURO 5.205,88=) |
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2001--08146/26 |
692 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. TRATTAMENTO ANTITARLO DI UN'OPERA DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 240.000 EURO 123,95. IVA INCLUSA. |
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2001--08234/26 |
699 |
SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DALLA SIGNORA ANNA COLELLA DELL'OPERA DI NUNZIO DI STEFANO TORRIDA 1990. SPESA DI L. 40.000.000= (EURO 20.658,28=). FINANZIAMENTO. |
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2001--08520/26 |
702 |
SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SISTEMA MUSEALE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.240.000= (CPA E IVA INCLUSA) (EURO 6.321,43=) |
|
2001--08577/26 |
|
Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
100 |
COLLEGAMENTO BANCHE DATI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIE E GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.700.000=(FUORI CAMPO IVA) PARI AD EURO 877,98=. APPROVAZIONE |
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2001--08058/27 |
117 |
COLLEGAMENTO BANCHE DATI CATASTO. RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2002 CON IL MINISTERO DELLE FINANZE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000= PARI A EURO 2.065,83 |
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2001--08596/27 |
|
Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
1 |
CORRDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ING. ILARIO CURSARO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVO COMANDO VV.FF. DI CORSO REGINA MARGHERITA 126-128 - SPESE DI RIPRISTINO LOCALI VANDALIZZATI AL 2° PIANO E OPERE DI MIGLIORIA - ATTUAZIONE D.LGS 494/96 - IMPORTO L.36.232.290 (EURO 18.712,42). |
|
2001--07866/30 |
3 |
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RISTRUTTURAZIONE STABILE STR. CUORGNE' 81 ARCH. MARIO DEORSOLA IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L. 106.744.938= (¿ 55.129,16) IN ESEC. C.C. 10/09/2001 N. M. 2001102696/30. |
|
2001--07903/30 |
4 |
OPERE DI NORMALIZZAZIONE PALAZZO CIVICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. E.P.C. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, PER COORD. IN FASE DI PROGETT. PER LA SICUREZZA (D.LGS. 494/96) IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 19.189.840 (¿.9.910,72), AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E ONERI COMPRESI. |
|
2001--08122/30 |
5 |
O.M.STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI LOTTO 6. MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N. MECC. 0010815/30 IMPORTO L.124.692.080 (¿. 64.398,08)IVA COMPRESA. |
|
2001--08242/30 |
7 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAPIDI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200106901/30 DEL 13.08.01 - IMPORTO L.131.810.946 (¿.68.074,67) IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
|
2001--08333/30 |
|
Divisione Servizi Educativi |
585 |
DETERMINAZIONE : OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA SOSPELLO 64. MODIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. M. 2000 - 12454/31. |
|
2001--08138/31 |
590 |
DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI. MODIFICA DELLE MODALITA' DI GARA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI NN. MEC. 2001-6344/31, 2001-6347/31, 2001-6298/31, 2001-6237/31, 2001- 6346/31, 2001-6345/31, 2001-6236/31, 2001-5873/31. |
|
2001--08210/31 |
596 |
DETERMINAZIONE : LITE 967/98 CITTA' DI TORINO /CO.GE.CO. S.P.A. COMPL. SCOL. " LA MARCHESA " DI C.SO VERCELLI, 147. SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO N. 1998/A//5152. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIBERA C.C. N.M. 0106042/31 LELL' 1.10.2001. IMPORTO L. 215.820.091 = EURO 111.461,77. |
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2001--08263/31 |
597 |
DETERMINAZIONE : ARPA - PIEMONTE - ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - ASL TO1 - IMPORTO L. 19.014.171 = EURO 9.820,00 IVA COMPRESA . |
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2001--08264/31 |
601 |
DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE PER L' ANNO 2001. CIRC. 3. MAGGIORI OPERE RICADENTI NEL QUINTO D' OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. M. 2001-07447/310G. C. 18.09.2001 L. 99.685.548 = EURO 51.483,29. |
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2001--08360/31 |
616 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO LOCALI ABBANDONATI EDIFICIO DI CORSO CADORE N. 20/8. CONFERIMENTO RIFIUTI ALLE DISCARICHE. FORMAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA. |
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2001--08563/31 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
1540 |
DETERMINAZIONE: IMPEGNO TOTALE DI L.8.342.178 (EURO 4.308,38) AL LORDO RITENUTA DI LEGGE PER INCARICHI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONE FONOASSORBENTE CORSO UNITA' D'ITALIA/ING.BERTI E MINISTERO DELL'AMBIENTE/DOTT.SANTEL. FINANZIAMENTO. |
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2001--08067/33 |
1541 |
DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.50.981.040 (EURO 26.329,51) IVA COMPRESA PER AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA TECNO PIEMONTE SRL. PER PROVE E VERIFICHE DI LABORATORIO. FINANZIAMENTO. |
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2001--08068/33 |
1545 |
DETERMINAZIONE: O.M. SUOLO PUBBLICO ANNO 2002 - 11 LOTTI - IMPORTO TOTALE DI L. 15.498.890.000 (EURO 8.004.508,67) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A L. 14.004.000.000 (EURO 7.232.462,41) IN ESEC. DELLA DELIB. MECC. 0107944/33 AFFIDAM. LAVORI A LICITAZ. PRIV. SEMPLIF. AUTORIZ. ALLA CONS. ANTIC. |
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2001--08113/33 |
1567 |
DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESS. COORD. PER PROGETT. IN MATERIA SICUREZZA D.LVO 494/96 E DI DIRETTORE OPERATIVO SU MAGGIORI OPERE LAVORI RIQUALIF. AMBIENTALE P.ZZA VITTORIO VENETO.GEOM.TARENGHI. IMPORTO L.11.356.800 (EURO 5.865,30) LORDO RIT. LEGGE IVA E CONTR.PREV. COMPRESI. FINANZ. ECON. BOC. |
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2001--08227/33 |
1581 |
INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI FONOASSORBENTI. BILANCIO 2001. IMPORTO DI L. 1.500.000.000 (EURO 774.685,35) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.0107864/33. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA.I |
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2001--08294/33 |
1585 |
DETERMINAZIONE: O.M. DEL SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2001 - LOTTO 1 - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE D'OBBLIGO DI L. 303.873.600 IVA COMPRESA (EURO 156.937,62) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0107892/33. |
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2001--08326/33 |
1586 |
DETRMINAZIONE: M.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ - BILANCIO 2000 - LOTTO 5 - MAGGIORI OPERE - DI L. 125.970.000 (EURO 65.058,08) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 0107893/33 |
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2001--08327/33 |
1590 |
PRU COMUNE TORINO LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N. 493 AMBITO PRU V. ARTOM PROGETTO PRELIMINARE PARCO COLONNETTI SUD INCARICO COLLABORAZIONE STUDIO FINALIZZATO ALLA CARATTERIZZAZIONE DELL'ACQUIFERO ALL'INTERNO DEL PARCO COLONNETTI STUDIO ECOGEO IMPORTO L. 46.746.000 (EURO 24.142,29) IVA ED ONERI COMPRESI |
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2001--08368/33 |
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V LL.PP. Servizi tecnici generali |
57 |
DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - CONVENZIONE CON ASL 5 - INTERVENTI FORMATIVI DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO PER L'ANNO 2001 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - L. 1.000.000.= (EURO 516,46). |
|
2001--08046/35 |
60 |
ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - L. 42.240.000 (EURO 21.815,14). REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° MECC. 2001-07409/55 DEL 10/09/2001. FINNANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
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2001--08206/35 |
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Divisione Servizi Cimiteriali |
79 |
CIMITERI CITTADINI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO A TRATT. PRIV.DEI LAVORI CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI 2F DEI F.LLI FRINGUELLO. IMPORTO L. 9.900.000 IVA COMPRESA (EURO 5.112,92). FINANZIAMENTO. |
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2001--08099/40 |
80 |
SPESE DI RETROCESSIONE DI CONCESSIONI E PRESTAZIONI CIMITERIALI NON USUFRUITE. APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. GESTIONE 2001. IMPORTO COMPLESSIVO L. 280.000.000= EURO 144,607.93-. |
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2001--08117/40 |
82 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA- ING.LINO GARETTO-IMPORTO L.15.277.816=(EURO 7.890,33) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIALP COMPRESE. |
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2001--08524/40 |
|
Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
1001 |
DELEGAZIONE COMUNALE DI VIA OSASCO 80 - INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE FABBRICATO - AFFIDAMENTO ITALGAS E ENEL - IMPORTO L. 2.614.383 (EURO 1.350,22). |
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2001--07901/44 |
1004 |
DETERMINAZIONE: PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 25 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO AD USO " MERCATO COPERTO PER L'ABBIGLIAMENTO" - AFFIDAMENTO - IMPORTO L. 92.582.347 (EURO 47.817,79) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2001--08310/44 |
1005 |
DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI C.SO APPIO CLAUDIO N. 176 - INCARICO STUDIO P&G INGEGNERIA ARCHITETTURA ING. ERALDO PELLEGRINO, COLLAUDO STATICO - L. 1.548.360 (EURO 799,66) |
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2001--08350/44 |
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Divisione Servizi Culturali |
656 |
DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI INTERCULTURALI PER L'ANNO 2002, PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE- SPESA DI L.39.654.000 (EURO 20.479,58) |
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2001--07692/45 |
681 |
DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DI BIG TORINO 2002 - BIENNALE INTERNAZIONALE ARTE GIOVANE TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO ORGANIZZATORE BIG SPESA DI L. 600.000.000= (EURO 309.874,14) IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC. 0107248/45. |
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2001--08012/45 |
687 |
APPALTO CONCORSO N. 110/2001. AGGIUDICAZIONE GESTIONE SERVIZI SALA CONCERTI CONSERVATORIO G.VERDI. SPESA L.252.000.000 (130.147,14) IMPEGNO LIMITATO L. 235.000.000= (EURO 121.367,37=) |
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2001--08105/45 |
688 |
CANONE DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO G. VERDI DI TORINO. RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE UNIVERSITÀ POPOLARE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.720.220= (EURO 1.404,88=) |
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2001--08106/45 |
691 |
DETERMINAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI VICINI" NONA EDIZIONE ANNO 2002 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PELLICOLE AL CENTRO CINEMATOGRAFICO CULTURALE L'INCONTRO DI COLLEGNO IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.300.000 PARI AD EURO 2.737,22. |
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2001--08236/45 |
704 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE F.E.R.T. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANTENNA MEDIA TORINO ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2001 04254/45 G.C. DEL 20/05/2001. L.40.000.000= (EURO 20.658,28) |
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2001--08701/45 |
722 |
DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE "LUCI D'ARTISTA A TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 1.815.000 EURO 937,37 IVA INCLUSA. |
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2001--08913/45 |
|
Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico |
190 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 2001 IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0107186/46 G.C. 18/09/2001 IMPORTO COMPLESSIVO L. 6.300.000.000 IVA COMPRESA (E 3.253.678,46) FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. |
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2001--07800/46 |
196 |
MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL PATRIMONIO ARBOREO. LAVORI DI POTATUREA ABBATTIMENTO E CONTROLLO STATICO CON METODO VTA ANNI 2002-2003. IMPORTO BIENNALE L.1.548.642.108 IVA 20% COMPRESA (E 799.806,94) AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA IN ESEUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200107185/46 |
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2001--07870/46 |
213 |
DETERMINAZIONE: SMALTIMENTO RIFIUTI AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (AMIAT S.P.A) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE IMPORTO L. 440.286.818 (E 227.389,16) |
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2001--08127/46 |
230 |
DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA PLAYGROUND SRL PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE PER IL CAMPO GIOCHI PREDISPOSTO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA VERDE NELLA ZONA E 29 - APPROVAZIONE - IMPORTO L.155.200.000 (E 80154,11). |
|
2001--08371/46 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
577 |
COMPLESSO SITO IN COLLEGNO VIALE PARTIGIANI 1-7,2-18,20-34. COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI METALLICHE COSTITUENTI LE COPERTURE DI 3 EDIFICI. NOMINA COLLAUDATORE ING. FRANCO CAPILUPPI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 14.990.928 EURO 7742,17 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
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2001--07775/47 |
607 |
INTERVENTO ISOLATO SAN LIBORIO - AFFIDAM. INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO CHE ASSUMA LE FUNZIONI DI SUPPORTO AL DIRETTORE DEI LAVORI IN MATERIA DI COORDINAM. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - IMPEGNO L. 94.372.809 E.48.739,49. |
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2001--08083/47 |
616 |
PATRIMONIO DI E.R.P. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SITI IN NICHELINO VIA PARRI 1-3-5. AFFIDAMENTO AD A.P. - IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 23.11.2000 N.M. 200009793/47 - IMPORTO L. 4.420.000.000 E. 2.282.739,49 |
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2001--08235/47 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
125 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA (L. 60.000.000 - EURO 30.987,42). |
|
2001--08039/48 |
127 |
DETERMINAZIONE: 3°EDIZIONE DI SICUREZZA OPERATIVA PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA'. AUTORIZZAZIONE.AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI DOCENZA.IMPEGNO DI SPESA L. 7.972.720 - EURO 4.117,57. |
|
2001--08187/48 |
128 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 2.000.000 - EURO 1.032,91) |
|
2001--08282/48 |
129 |
DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I NUOVI SISTEMI RADIO DELLA CITTA'. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000.000 - EURO 1.032.913,80) |
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2001--08334/48 |
130 |
DETERMINAZIONE: SEMINARIO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI P.M. IN MATERIA DI TECNICHE INVESTIGATIVE E DI POLIZIA GIUDIZIARIA-ESIGENZE DIBATTIMENTALI. AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI RELATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 53 DEL D.L.VO 165/2001. IMPEGNO DI SPESA (L. 4.723.840 - EURO 2.439,66) |
|
2001--08405/48 |
131 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (L. 5.000.000 - EURO 2.582,28) |
|
2001--08471/48 |
132 |
DETERMINAZIONE: RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (L. 35.000.000 - EURO 18.075,99) |
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2001--08472/48 |
134 |
DETERMINAZIONE: NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (L. 40.000.000 - EURO 20.658,28) |
|
2001--08498/48 |
135 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (L. 1.270.000.000 - EURO 655.900,26) |
|
2001--08499/48 |
136 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI CUSTODIE PER OCCHIALI PROTETTIVI ED ANTINFORTUNISTICI. IMPEGNO DI SPESA (L. 20.400.000 - EURO 10.535,72) |
|
2001--08501/48 |
139 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER I SISTEMI RADIO DELLA CITRTÀ. IMPEGNO DI SPESA L. 33.338.688 (EURO 17.218,00) FINANZIAMENTO |
|
2001--08592/48 |
140 |
DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI PER APPROVVIGIONAMENTI URGENTI DEGLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 18.862.000 - EURO 9.741,41) |
|
2001--08597/48 |
141 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. BANDA MUSICALE. SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. (L. 1.500.000 - EURO 774,69). |
|
2001--08634/48 |
142 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2002 CON IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. . APPROVAZIONE. IMPEGNO DI PSESA (L. 116.760.200 - EURO 60.301,61) |
|
2001--08635/48 |
145 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUTIO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA (L. 25.000.000 - EURO 12.911,42) |
|
2001--08775/48 |
|
Servizio Centrale Affari Istituzionali |
339 |
ARCHIVIO STORICO. ATTIVITÀ EDITORIALE E SITO INTERNET. TRADUZIONI IN LINGUA INGLESE, FRANCESE E TEDESCA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLE DOTT. HARRIET GRAHAM E LAURENCE WASSERSTEIN E AL DOTT. NORBERT BICKERT. LIRE 9.450.000 (EURO 4880,52) |
|
2001--07908/49 |
350 |
DETERMINAZIONE: CORIPE PIEMONTE - CONSORZIO PER LA RICERCA E L'ISTRUZIONE PERMANENTE IN ECONOMIA - QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' - PROVVEDIMENTI - SPESA L.20.000.000 (EURO 10.329,14) |
|
2001--08135/49 |
356 |
DETERMINAZIONE: A.N.C.I. E A.I.C.C.R.E. QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2001. PROVVEDIMENTI. LIRE 234.007.680.= |
|
2001--08296/49 |
369 |
CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI EX ART. 113 DLGS 267/2000. PRIMA SPERIMENTAZIONE. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA . |
|
2001--08469/49 |
330 |
DETERMINAZIONE: UTILIZZO SALA GRANDE TEATRO NUOVO PER LA NONA EDIZIONE DELLA RASSEGNA MANDOLINISTICA TORINESE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.400.000 (PARI AD EURO 4338,24)=. |
|
2001--07683/50 |
341 |
DETERMINAZIONE: VICEDIREZIONE GIOVENTU'. SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DI VIA DELLE ORFANE 20 - 22. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 67.910.400=. |
|
2001--07976/50 |
349 |
CENTRO INFORMAGIOVANI - GESTIONE AREA SPORT - VITA SOCIALE. AFFIDAMENTO 2001 - 2002. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO 2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 173.325.600 (PARI AD EURO 89.515,20). |
|
2001--08077/50 |
352 |
SERVIZIO CIVILE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.500.000 (PARI AD EURO 2.324,06). |
|
2001--08250/50 |
353 |
PASS 15 - EDIZIONE 2002. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO E DELLE IMMAGINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.615.600 (PARI AD EURO 6.515,41). |
|
2001--08251/50 |
366 |
I RAGAZZI DEL 2006. TEATRO REGIO REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA "PICCOLO REGIO LABORATORIO : LO SPETTACOLO AL PRESENTE". IMPEGNO DI SPESA (LIRE 4.680.000 EURO 2417,02)=. |
|
2001--08349/50 |
367 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO "GIOVANI PAROLE A SCUOLA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 2001-2002 DELL'OSSERVATORIO LETTERARIO. IMPEGNO DI SPESA: LIRE 9.180.000 (EURO 4741,07)=. |
|
2001--08422/50 |
368 |
CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO ALLESTIMENTO NUOVA SEDE - INCARICO DI CONSULENZA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.994.133 (PARI AD EURO 3.612,17). |
|
2001--08446/50 |
372 |
OFFERTA FORMATIVA "ARTE E STORIA A CASA DEL RE" - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.520.000 (PARI AD EURO 1.301,47). |
|
2001--08497/50 |
373 |
SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA SERVIZI IGIENICI CHIMICI IN OCCASIONE DI INIZIATIVA A CARATTERE AGGREGATIVO. LIRE 5.340.000 (PARI AD EURO 2.757,88). |
|
2001--08532/50 |
374 |
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 06512/50 PER IL TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE PER I CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SEGRETERIA DALL'ENTE COORDINATORE PER L'ANNO 2001 - LIRE 20.000.000 (PARI AD EURO 10.329,14). |
|
2001--08533/50 |
|
Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
11 |
INCARICO PROF. SOC. ALMA S.N.C. IN CAPO ALL'ING. CROCITTI FRANCO PER CONSULENZA TECNICA - M. S. EDIFICIO DI VIA IV MARZO - IMPEGNO DI SPESA L. 22.154.400 (EURO 11.441,79). AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE I.V.A. E ONERI COMPRESI. |
|
2001--07941/54 |
1 |
ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO RESIDUO DI SPESA L. 73.881.778 (EURO 38.156,75) IVA COMPRESA. |
|
2001--08575/54 |
|
Servizio Centrale Tecnico |
56 |
ASTA 106/2000. FORNITURA DI 5 VEICOLI PIAGGIO - LOTTO C - DITTA "SINA AUTO S.P.A." - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DETERMINAZIONE N. 9910961/55 - L. 111.098.100 (PARI AD EURO 57.377,38.=). |
|
2001--07931/55 |
58 |
DETERMINAZIONE - SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 30.082.000.= (E. 15.536,06) A FAVORE DELLE COOPERATIVE "RADIO TAXI TORINO" E "PRONTO TAXI". |
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2001--08037/55 |
64 |
REVOCA DETERMINAZIONI N. MECC. 2001-06692/55 E 2001-07894/55 RELATIVE 'ASTA PUBBLICA N.152/2001. ADESIONE CONVENZIONI TRA CONSIP E ARVAL SERVICE ITALIA E EUROPCAR NOLEGGIO TRIENNALE DI 16 VEICOLI. IMPORTO L.599.539.752 (E.309.636,44) IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A L. 483.307.764 (E.249.607,63). |
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2001--08583/55 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
125 |
MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 500.000 PARI A EURO 258,23. |
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2001--07674/58 |
144 |
MERCATO INGROSSO FIORI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2001 - IMPEGNO PER £.10.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 5164,57 |
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2001--07827/58 |
182 |
SETTORE MERCATI INGROSSO - ONERI PER I.V.A. SU COMPENSO E COMPENSO STESSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER CREDITI DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DI CANONI E TARIFFE - IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 986.460 (EURO 509,46) |
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2001--08155/58 |
209 |
MERCATO ITTICO INGROSSO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO AL DOTT. TARDITI MASSIMO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.2001-05905/58 - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI £.117.504.000 PARI A EURO 60.685,75 |
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2001--08414/58 |
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Divisione Servizi Culturali |
669 |
VILLA AMORETTI, PARCO RIGNON. INTERV. DI RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO CON DESTINAZ. A BIBLIOTECA CIVICA. AFFID. INCARICO PROFESSIONALE PROGETT. OPERE STRUTTURALI E IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'ATP INGG. CHIESA- LO CIGNO -BERNO RONCHETTA. AGGIORNAMENTO SPESA L. 120.659.980 (E. 62.315,68) |
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2001--07888/60 |
670 |
CHIESA DI SAN MASSIMO VESCOVO. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA DELLA SALA INTERRATA POLIVALENTE. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALLACCIAMENTO. AFFIDAMENTO ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPORTO L. 9.289.197 (E. 4.797,47). FINANZIAMENTO |
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2001--07932/60 |
682 |
FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2002. IMPORTO L. 4.581.000 (EURO 2.365,89). |
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2001--08029/60 |
683 |
SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAD ONE S.R.L. IMPORTO L. 17.656.800 (EURO 9.118,98). |
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2001--08030/60 |
693 |
INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA CITTÀ. SUPPORTI PORTASTENDARDO. INCARICO DI CONSULENZA PER LA VERIFICA STRUTTURALE DEI PALI ALL'ASSOC. PROF. EPC ING. ALESSIO-CASI-CHIAMBRETTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 6.462.720 (E. 3.337,72). |
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2001--08276/60 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
163 |
ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO E VAUCHER PER IL PARCHEGGIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA PER L'ANNO 2002 IMPEGNO DI SPESA L. 1.099.000 PARI AD EURO 567,59 IVA 10% COMPRESA |
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2001--08108/62 |
196 |
I.S. M.O. 2001 CIRC. 6-7-8-9-10 LOTTO II - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO DITTA CONSORZIO COOPERATIVE VIRGILIO C.C.V. - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2001_07291/62 - IMPORTO L. 35.000.000.= PARI A ¿ 18.076,00 COMPRESA IVA |
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2001--08302/62 |
197 |
AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI RICHIESTI DALLA QUESTURA PRESSO LO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L. IMPORTO L. 15.552.000.= PARI A E. 8.031,94 IVA COMPRESA. |
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2001--08303/62 |
198 |
LAVORI DI M.O. MEGLI I.S. CENTRLIZZATI NELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2001 LOTTO III MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F. BORIO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERA MECC. 2001_07292/62 IMPORTO L. 50.000.000.= PARI A E. 25.822,85 COMPRESA IVA. |
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2001--08306/62 |
199 |
LAVORI DI M.O. NEGLI I.S. CENTRALIZZATI E NELLE PISCINE COMUNALI ANNO 2001 LOTTO I MAGGIORI OPERE AMBITO 6/5 CONTRATT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COESIT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2001_07293/62 IMPORTO L. 50.000.000.= PARI A E. 25.822,85 COMPRESA IVA. |
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2001--08307/62 |
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Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
25 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PAOLO BORMIDA PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE STRUTTURALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.MECC. 0107394/63 IMPEGNO DI SPESA L. 88.493.751=(E. 45.703,21). |
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2001--08202/63 |
26 |
INCARICO PER ATTIVITA' DI SERVIZI DI SUPPORTOALLA REDAZIONE DEI BANDI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA ALL'ING. MAURO OLDRINO- IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.600.000 =(E. 15.803,58) IVA E CNPAIA COMPRESE. |
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2001--08203/63 |
27 |
ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI MECCANIZZATIINCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. FRANCESCA VERONESE -IMPEGNO DI SPESA DI L. 23.787.5000 = (¿ 12285,22) |
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2001--08204/63 |
28 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI MECCANIZZATI. INCARICO COLLABORAZIONE ALL'ARCH. ANTONIETTA NICOLOSI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 24.235.200 (EURO 12.516,44) IVA E CNPAIA COMPRESI. |
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2001--08207/63 |
30 |
O.M. FABBRICATI IN CARICO AL S.T. EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALIPER L'ANNO 2002 -IMPEGNO DI PSESA E INDIZIONE ASTA PUBBLICA IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200108095 G.C. DEL 16/10/2001-IMPORTO TOTALE L. 1.090.000.000 = ¿ 562.938,02 COMPRESA UVA AL 20 % E INCENTIVO 1 % COME DA ART. 18 LEGGE 109/94 |
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2001--08655/63 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
79 |
SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PARTECIPAZIONI AZIENDALI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 500.000 ¿ 258,23. |
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2001--08434/64 |
81 |
SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALL'AEM TORINO SPA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2001, IN ESEC. DELIB. C.C. DEL 23/07/1996 (MECC. 96038842/21), PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE NON RICOMPRESE NEL CORRISPETTIVO ANNUO - L. 7.312.000.000 IVA INCLUSA |
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2001--08512/64 |
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Divisione Servizi Culturali |
664 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MSOTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. SALONE DEL SENATO. INCARICO DI CONSULENZA COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 25/9/2001 MECC. 0107491/65. L. 65.993.510 (EURO 34.082,80)IVA INCLUSA. |
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2001--07876/65 |
696 |
DETERMINAZIONE SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE RAPPRESENTANZA ED IMMAGINE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000 EURO 2.582,28. |
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2001--08400/65 |
701 |
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "L'ORO DI SIENA" REPERIMENTO MATERIALI FOTOGRAFICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.12.000.000= (EURO 6.197,48) |
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2001--08525/65 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico e Direz. |
56 |
RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA TRA LA CITTA' DI TORINO E L'INCUBATORE 13P DEL POLITECNICO - IMPEGNO DI SPESA L.25.000.000 (EURO 12.911,42) |
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2001--08160/68 |
57 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE DESTINATO AL PERSONALE DI SERVIZIO. IMPEGNO L. 509.000 (EURO 262,88). |
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2001--08297/68 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
193 |
DETERMINAZIONE: OTTOBRE ANZIANI 2001 - SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI RIVOLTI AI CITTADINI TORINESI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA' - IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.200.000 (EURO 3.718;49) |
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2001--08304/69 |
194 |
DETERMINAZIONE: OTTOBRE ANZIANI 2001 - PROGRAMMA DI INIZIATIVE RIVOLTO AI CITTADINI TORINESI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA' - IMPEGNO DI SPESA LIRE 24.642.000 - EURO 3.718,49. |
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2001--08328/69 |
223 |
DETERMINAZIONE: NOVEMBRE: MESE DELL'ARTE CONTEMPORANEA. PROGETTO MANIFESTO. ALLESTIMENTO ILLUMINOTECNICO E REALIZZAZIONE DI PANNELLI DIDASCALICI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 43.080.000= (E 22.248,96=) IVA INCLUSA. |
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2001--08508/69 |
230 |
DETERMINAZIONE: MESE DELL'ARTE CONTEMPORANEA. INAUGURAZIONE DEL PROGETTO "MANIFESTO" E "LUCI D'ARTISTA". AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI L. 57.000.000= (E 29.438,04=) IVA INCLUSA. |
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2001--08537/69 |
231 |
DETERMINAZIONE: "CAMPIONATI MONDIALI DI DANZA SPORTIVA 2001". AFFIDAMENTO ALLA G.G.M. SRL PER QUOTA PARTE SERVIZI CATERING IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 2001 08179/10 G.C. DEL 16.10.2001. IMPEGNO SPESA DI L. 10.000.000= (E 5.164,57=) |
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2001--08538/69 |
221 |
PROGETTO "MANIFESTO". AFFIDAMENTO AL TEATRO REGIO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001 08076/69 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9/10/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 103.040.000 (EURO 53.215,72) IVA INCLUSA, CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE GIA' PERFEZIONATE. |
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2001--08557/69 |
220 |
TORINO CAPITALE DEL VINO - CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE "ALTO PIEMONTE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001 07807/69 G.C. 09.10.01. IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.000.000 (EURO 12.911,42). |
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2001--08578/69 |
240 |
DETERMINAZIONE: OTTOBRE ANZIANI 2001 - PROGRAMMA DI INIZIATIVE RIVOLTO AI CITTADINI TORINESI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA' - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.200.000= IVA COMPRESA - E 619,75. |
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2001--08601/69 |
264 |
DETERMINAZIONE: "VIRTUALITY - ANNUAL VIRTUAL REALITY CONFERENCE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.000.000= (E 4.648,11=) |
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2001--08858/69 |
|
Servizio Centrale Affari Istituzionali |
186 |
AFFIDAMENTO DELLA FASE DI AVVIO DI UN SERVIZIO INFORMATIVO DA SVOLGERSI NEI LOCALI DI C.SO GIULIO CESARE 438. MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 40.000.000 (EURO 20.658,27) |
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2001--07885/70 |
189 |
SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' VARIE - PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 (EURO 2.582,28) |
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2001--08131/70 |
194 |
STAMPA PUBBLICAZIONI "CATALOGO D'ARTE ARTISTI PER VIA FORLÌ" - "È QUESTO FORTE APACHE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 16.038.000 IVA INCLUSA (EURO 8.282,94). |
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2001--08261/70 |
198 |
PROGRAMMA COMUNITARIO URBA II. STUDIO DEL MODELLO DI APPLICAZIONE DEL MARCHIO SUGLI STRU,EMTI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 12.240.000 (/EURO 6.321,43) |
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2001--08415/70 |
209 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.10 TOTEM INFORMATIVI PER L'INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II "OLTRE LA CITTÀ FABBRICA". PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 12.240.000 (EURO 6.321,43). |
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2001--08862/70 |
|
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO |
174 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO EUROPEO NAFIDAT (NETWORKING FOR ANTIDISCRIMINATORY FACILITIES IMPLEMENTING DIALOGUE ALL OVER THE TERRITORY) IN CONFORMITA' CON L'ART. 13 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM - IMPEGNO QUOTA FINANZIAMENTO A CARICO DELLA CITTA' L. 38.399.831= (E 19.831,86=). |
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2001--08140/72 |
175 |
DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SU "INNOVAZIONE E NUOVA IMPENDITORIALITA'" NELLE PRINCIPALI CITTA' EUROPEE - PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 11.617.620= (E 6.000=). |
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2001--08141/72 |
176 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO EUROPEO AZIONI PREPARATORIE PER COMBATTERE E PREVENIRE ESCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO USO DI STRUMENTI CULTURALI. IMPEGNO QUOTA DI FINANZIAMENTO A CARICO DELLA CITTA' L. 4.724.499= (E 2.440=). |
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2001--08212/72 |
178 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO COMUNITARIO "TRAINING FOR PERTNERSHIP AGAINST DISCRIMINATION (FORMAZIONE PER PATERNARIATO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA S.R.F. S.C.A.R.L. PER UN IMPORTO TOTALE DI L. 17.910.497= (E 9.250=) IVA INCLUSA. |
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2001--08214/72 |
178 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO COMUNITARIO "ACTING LOCALLY FOR EMPLOYEMENT" (AGIRE LOCALMENTE PER L'OCCUPAZIONE). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO MURET S.C.A.R.L. PER IMPORTO DI L. 6.776.945= (E3.500=) IVA INCLUSA. |
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2001--08215/72 |
|
S.C. CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE |
102 |
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI - INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART.7,COMMA 1, LETTERE B E C DEL D.LGS. N.157/95. |
|
2001--08132/73 |
107 |
FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000= EURO 2.582,28 |
|
2001--08374/73 |
108 |
PROGETTO "L'EFFICACIA DELLE POLITICHE COMUNALI NELLE GRANDI CITTA'" ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA DI L.110.000.000= IVA COMPRESA (EURO 56.810,26). |
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2001--08397/73 |
121 |
SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE ALLA GESTIONE AZIENDA COMUNE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.219,14=(L.2.500.000) PER L'ANNO 2002. |
|
2001--08618/73 |
|
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA |
53 |
TURISMO SOCIALE ANNO 2001. SOGGIORNI BREVI AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER LIT. 24.676.000 (EURO 12.744,09) |
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2001--07723/84 |
54 |
SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI PER GLI ANNI 2001-2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 9.900.000 (EURO 5.112,92) |
|
2001--07916/84 |
56 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTINSIEME PER L'INSERIMENTO DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP IN ATTIVITÀ NATATORIE PER L'ANNO 1999/2000 IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 8.500.000 (4.389,88) |
|
2001--08159/84 |
57 |
CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'. IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.000.000 (EURO 4.131,66) |
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2001--08464/84 |
59 |
MATERIALE DI PULIZIA E ACCESSORI DA DESTINARE AL CENTRO D'INCONTRO DI VIA BELLEZIA 19 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 592.392 (EURO 305,94) |
|
2001--08558/84 |
60 |
ACQUISTO DI OPERE ON-LINE DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 8.976.624 (EURO 4.636,04) |
|
2001--08723/84 |
|
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
74 |
DETERMINAZIONE: C 2 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER I SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.138.000=(EURO 1.620,64). |
|
2001--08124/85 |
75 |
DETERMINAZIONE: C. 2 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 - 02548/85 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/9/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 24.948.000 =(EURO 12.884,57). |
|
2001--08226/85 |
76 |
DETERMINAZIONE: C. 2 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI E MINORI - ANNO 2001. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGEVOLATE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.976.100=(EURO 1,020,57) |
|
2001--08506/85 |
77 |
DETERMINAZIONE:C.2 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000=(EURO 5.164,57). |
|
2001--08507/85 |
|
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
116 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2001 - RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-11053/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 18/12/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 439.735 (EURO 227,10) |
|
2001--08142/86 |
117 |
DETERMINAZIONE: C. - CONFERENZA SUL TEMA DELLA VIOLENZA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 200105297/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 25/6/01. SPESA DI LIRE 2.300.000= (1.187,85 EURO). |
|
2001--08286/86 |
118 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI ATTIVITA' DI MANIPOLAZIONE E TEATRO D'OMBRE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01. SPESA DI LIRE 5.184.000= ( 2.677;31EURO). |
|
2001--08407/86 |
119 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI MANIPOLAZIONE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01. SPESA DI LIRE 7.138.560= (3.686;76 EURO). |
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2001--08408/86 |
120 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01. SPESA DI LIRE 3.510.000= (1.626;84 EURO). |
|
2001--08409/86 |
121 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI MANIPOLAZIONE ED ANIMAZIONE ALLA LETTURA PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01. SPESA DI LIRE 5.560.000= (2.871;50 EURO). |
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2001--08410/86 |
122 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI MANIPOLAZIONE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01. SPESA DI LIRE 5.460.000= (2.819;85 EURO). |
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2001--08411/86 |
123 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI ATTIVITA' DI MANIPOLAZIONE E TEATRO D'OMBRE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/9/01 SPESA DI LIRE 7.020.000= (3.625;53 EURO). |
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2001--08412/86 |
124 |
DETERMINAZIONE: C. 3 LABORATORI DI PSICOMOTRICITA' MUSICALE PER LE SCUOLE MATERNE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07506/86 CONS. CIRC.LE DEL 26/09/2001. SPESA DI LIRE 8.258.668= (4.265,25 EURO). |
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2001--08413/86 |
125 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 1.428.000= (EURO 737,50). |
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2001--08555/86 |
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CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
75 |
PROGETTO "GIOCHI DI DONNE". EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO REGINALD - CENTRO DI DRAMATERAPIA". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0107608/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 SETTEMBRE 2001. L. 15.000.000 (EURO 7746,85). |
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2001--08248/87 |
74 |
PROGRAMMA DI ACQUISTO DI ARREDI PER I GIARDINI E ATTREZZATURE SPORTIVE. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 147.500.000 (EURO 76.177,39). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2001--08249/87 |
76 |
SERVIZI DI CONSULENZA PER DISABILI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI. LIRE 9.719.040 (EURO 5019,47) |
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2001--08526/87 |
79 |
FORNITURA DI ACCESSORIO PER ROBOT FONDO VASCA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L3.228.000 (EURO 1667,12). |
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2001--08765/87 |
80 |
ABBONAMENTI A GIORNALI PER I CENTRI D'INCONTRO. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 698.000 (EURO 360,49). |
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2001--08769/87 |
78 |
SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 120.000.000 (EURO 61974,82) DI CUI LIRE 50.000.000 (EURO 25822,84) SUL BILANCIO 2001 ED EURO 36151,98 SUL BILANCIO 2002. |
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2001--08901/87 |
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CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
94 |
DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE ATTIVITA' DELLO "SPORTELLO INFORMAZIONE LAVORO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.012.160= (I.V.A. 4% INCLUSA) PARI A EURO 4.137,94=. |
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2001--08116/88 |
95 |
DETERMINA: C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI "VIA BORGARO". LIRE 13.000.000 (EURO 6.713,94). |
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2001--08314/88 |
96 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI "PIAZZA DELLA VITTORIA". LIRE 9.000.000= (EURO 4.648,11) |
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2001--08316/88 |
97 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.081.600= (PARI AD EURO 1.591,51): |
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2001--08317/88 |
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CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
106 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "BERTOLLA IN FESTA 2001". DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.000.000 (= EURO 1.032,91) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0107365/89 DEL 24/9/01 |
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2001--08144/89 |
107 |
DETERMINAZIONE: C.6 - CONCESSIONE ANNUALE DI LOCALI DELLO STABILE DI STRADA BERTOLLA,111. PRIMO PIANO AL COMITATO SPONTANEO BERTOLLA. MODIFICAZIONE DISCIPLINARE. |
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2001--08260/89 |
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CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI |
79 |
DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI BREVI PER DISABILI INTELLETTIVI ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 9.259.200 (EURO 4781,98). |
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2001--08110/90 |
80 |
DETERMINAZIONE: C.7 - INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO STRUTTURE DEI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 3.732.000 (EURO 1927,42). |
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2001--08111/90 |
82 |
C. 7 - SVILUPPO E PROMOZIONE DEI CENTRI D'INONTRO. ACQUISTO DI ABBONAMENTI TEATRALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 3.920.000= (EURO 2.024,51) I.V.A. INCLUSA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 01-02711/90 DEL 28/3/01. |
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2001--08217/90 |
84 |
DETERMINAZIONE: C.7 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE PER L'ANNO 2001: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI CECCHI AURORA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VIA CECCHI IN FESTA". IMPEGNO DI SPESA DI £. 8.500.000 PARI A EURO 4.389,88. |
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2001--08548/90 |
88 |
DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO PENSIONATI "AMICI DEL BARACOT". IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.000.000 (EURO 516,46) |
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2001--08850/90 |
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CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
80 |
DETERMINAZIONE: C.8 - CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.711.000 (EU 6.048,23). |
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2001--07749/91 |
83 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (DURATA INFERIORE AD ANNI 1) DEGLI SPAZI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO OTTOBRE 2001 - MAGGIO 2002. |
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2001--07913/91 |
84 |
DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALE SALA ANZIANI DI C.SO MONCALIERI 18 AL CENTRO GIOVANILE TORINESE. |
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2001--08023/91 |
85 |
DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA PER L'ANNO 2001 DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 750.000 (EU 387,34). |
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2001--08253/91 |
86 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO CARTA E BUSTE INTESTATE PER IL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA N. 45. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.332.000 (EU 687,92). |
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2001--08254/91 |
87 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE LANIER 7328 IN DOTAZIONE AL CSA DI VIA ORMEA N. 45. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.336.400 (EU 1206,65). |
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2001--08255/91 |
88 |
DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 2001/2002. RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA DILIRE 889.000 (EU 459,13). |
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2001--08256/91 |
89 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI MATERIALE PER PREMIAZIONI DI ATTIVITA' SOCIO AGGREGATIVE E SPORTIVE PATROCINATE DALLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 4.050.000 (EU 2091,65) IVA 20% INCLUSA. |
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2001--08257/91 |
90 |
DETERM.: C.8 -SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA ALLE AREE VERDI E DEGLI IMMOBILI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 8 - ULTERIORE AFF. AL RAGG. TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA: COOP. AGRIDEA S.C.A.S. A R.L. E AL CONS. ICS . IMP. DELLA SPESA L. 24.585.752 (EU 12.687,48) IVA 20%COMPRESA. |
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2001--08313/91 |
91 |
DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA N. 45. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.000.000 (EURO 2.582,28) ESERCIO 2002. |
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2001--08437/91 |
92 |
DETERMINAZIONE. C.8 - FORNITURA E MONITORAGGIO DI N. 2 BATTERIE PER MONTASCALE A CINGOLI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 600.000 (EU 309,87) IVA 20% INCLUSA. |
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2001--08454/91 |
94 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PERFAREPIU'SPORT. IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.000.000 (EURO 6.713,94) DELIBERAZIONE MECC. 01/07133/91 DEL 26/09/2001. |
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2001--08481/91 |
95 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.A.C.S. SAN PIETRO E PAOLO ASSOCIAZIONE PER L'ANIMAZIONE CULTURA E SPORT IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.000.000 (EU 3.098,74) DELIBERAZIONE MECC. N. 01/07650/91 DEL 26/09/2001. |
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2001--08600/91 |
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CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
42 |
DETERMINAZIONE C.9 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE DI NUOTO - CONTRIBUTO AL COORD.ASSOC. "PER FARE PIU' SPORT" E ALL'ENTE "UISP" - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 14.368.500. PARI A EURO 7.420,71. |
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2001--08430/92 |
43 |
DETERMINA C.9 - FORNITURA TABELLONE ELETTRONICO E N.11 MICROFONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.437.200. IVA 20% COMPRESA PARI A 5.906,82. EURO. |
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2001--08549/92 |
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CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD |
83 |
DETERMINAZIONE: C.10 - PUNTO HANDICAP CIRCOSCRIZIONALE - BORSA DI STUDIO ANNUALE - RETTIFICA. |
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2001--08094/93 |
84 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ABBONAMENTI A RIVISTE PER PROGETTO "PRESIDIO ECOLOGICO". IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 289.000 PARI AD EURO 149,25=. |
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2001--08137/93 |
85 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA CANDIOLO 79 E DI VIA NEGARVILLE 8/28. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 850.000 PARI AD EURO 438,99 PER LE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. |
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2001--08195/93 |
86 |
DETERMINAZIONE: C.10 - GIORNALE DI CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.241.600 (EURO 2797,06). |
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2001--08262/93 |
87 |
DETERMINAZIONE: C.10 - BORSE LAVORO. ORIENTAMENTO AL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 29.800.000 PARI AD EURO 15390,41 PER IL PAGAMENTO DELLE BORSE LAVORO E PER L'ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. |
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2001--08394/93 |
88 |
DETERMINAZIONE: C.10 - BORSE LAVORO. ORIENTAMENTO AL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 520.000 PARI A EURO 268,56 PER L'ASSICURAZIONE R.C. DEI BORSISTI. |
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2001--08395/93 |
89 |
DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI N. 2 BOX PREFABBRICATI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 16.080.000 PARI AD ¿ 8304,63=. |
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2001--08573/93 |
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ECONOMIA E SVILUPPO |
261 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2001 DELLA DIREZIONE DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO. IMPEGNO DI SESA L. 3.000.000= (E 1.549,37=). APPROVAZIONE. |
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2001--08829/01 |
262 |
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRAMVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.686.000= (E 870,75=). APPROVAZIONE. |
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2001--08830/01 |
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AFFARI ISTITUZIONALI |
7 |
CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 525,76. |
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2001--08444/02 |
9 |
DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. PREMIO CITTA' DI TORINO - "DOMENICO CARPANINI". IV EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0107389/49 GIUNTA COMUNALE DEL 18 SETTEMBRE 2001. EURO 5000.(PARI A L.9.681.350) |
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2001--08559/02 |