DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI |
Dal 16 aprile 2001 al 30 aprile 2001 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
105 |
"TORINO - ALLUVIONE 2000. PER NON DIMENTICARE" - ACQUISTO PUBBLICAZIONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.100.00 ¿ 4.183,30 |
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2001--03248/01 |
108 |
DETERMINAZIONE: CONCERTO DI MUSICA IN SOSTEGNO DELLA ASSOCIACION NICARAGUA, CONTRIBUTO ALL'ISCOS CISL (ISTITUTO SINDACALE PER LA COOPERAZIONE ALLA SVILUPPO) IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000 PARI A EURO 1032,91 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NR. MECC.2001-02486/01 DELLA G.C. |
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2001--03382/01 |
109 |
DETERMINAZIONE: METREX. ASSOCIAZIONE DI REGIONI ED AREE METROPOLITANE EUROPEE. ADESIONE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000 PARI A LIRE 5.808.810. |
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2001--03419/01 |
112 |
DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE AL MIPIM PER PROMUOVERE L'OFFERTA IMMOBILIARE NEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO DELLA CITTÀ A LIVELLO INTERNAZIONALE. EROGAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2001/01837/01. IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000 (EURO 25.822,84). |
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2001--03460/01 |
114 |
ACQUISTO MOSTRA DA ESPORRE NELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 8.900.000 PARI AD EURO 4.596,47 |
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2001--03479/01 |
115 |
DETERMINAZIONE: RICERCA ED ELABORAZIONE DATI PER LA RICERCA "SHURA". AFFIDAMENTO AL CICSENE E IMPEGNO SPESA L. 4.840.675 (EURO 2.500) |
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2001--03514/01 |
117 |
UTILIZZO DEL TEATRO REGIO PER IL CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DEL PIEMONTE DEL 14 MAGGIO 2001 ORGANIZZATO DALL'AVIS. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 11.400.000 PARI A EURO 5.887,60. |
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2001--03573/01 |
119 |
DETERMINAZIONE: FESTA NAZIONALE DELL'ESERCITO: COLLABORAZIONE DELLA CITTA' ALLA REALIZZAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001 03527/01 DELLA G.C. DEL 18/04/2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 72.000.000 PARI AD EURO 37.184,90. |
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2001--03601/01 |
121 |
DETERMINAZIONE. FEDERAZIONE MONDIALE DELLE CITTA' UNITE. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA FF. 89.127 ( ¿ 13.587) PARI A CIRCA LIRE 26.308.594. |
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2001--03633/01 |
122 |
DETERMINAZIONE: ARIANE. QUOTA ASSOCIATIVA 2001. IMPEGNO DI SPESA FF. 84.094,74 ( ¿ 12.820) PARI A CIRCA LIRE 24.822.980. |
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2001--03634/01 |
127 |
DETERMINAZIONE: VISITA AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI NEI GIORNI DAL 27 AL 29 APRILE 2001 ORGANIZZATA DALL'A.N.E.D. PARTECIPAZIONE DI STUDENTI DELLE SCUOLE CIVICHE TORINESI IN ESEC. DELLA DELIB. MECC. N. 2001 03313/01 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 3.300.000 PARI AD EURO 1.704,31 |
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2001--03731/01 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
617 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - LICITAZIONE PRIVATA N. 64/2000 - FORNITURA E POSA DI PREFABBRICATI IN ALCUNE BOCCIOFILE LIBERE CITTADINE - REP. NN. 2344-2366 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--02144/03 |
618 |
DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 182/2000 - C.8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E SENTIERI COLLINARI - REP. NN. 2365-2392 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--02145/03 |
619 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 123/2000 - ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2000 - LOTTO 3 - REP. NN. 2264-2293 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--02146/03 |
645 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 229/2000 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA MONTALE - REP. NN. 2415-2454 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--02215/03 |
699 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO URBANIZZAZIONI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 236/2000 PER SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DEI CONTROVIALI DI PIAZZA MADAMA CRISTINA E DI VIA GALLIARI - REP. N. 2421/2463 - AGGIUDICAZIONE. |
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2001--02372/03 |
796 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 226/2000 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALI AUDIOVISIVI VARI OCCORRENTI AI DIVERSI SETTORI MUNICIPALI - REP. NN. 2479/2498 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--03246/03 |
969 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 305/2000 - FORNITURA DI INDUMENTI DI LAVORO OCCORRENTI AI DISOCCUPATI IMPEGNATI NEI CANTIERI DI LAVORO - REP. NN. 2578/2588 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 |
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2001--03362/03 |
970 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 305/2000 - FORNITURA DI INDUMENTI DI LAVORO OCCORRENTI AI DISOCCUPATI IMPEGNATI NEI CANTIERI DI LAVORO - REP. NN. 2578/2588 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTI 3-4. AFFIDAMENTO AI SECONDI CLASSIFICATI |
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2001--03363/03 |
985 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 235/2000 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA' DI TORINO - REP. NN. 2493-2522 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--03393/03 |
1005 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 16/2001 - FORNITURA DI MATERIALE PER DECORATORI - REP. N. 2652 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--03440/03 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
678 |
DETERMINAZIONE - PARZIALE REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 0101330/04 E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - L.14.349.911 PARI A 7.411,11 |
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2001--03188/04 |
728 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 RESPONSABILI AMMINISTRATIVI - L. 47.064.351 PARI A 24.306,71 EURO |
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2001--03338/04 |
773 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) - L. 17.937.389 PARI A 9.263,89 EURO |
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2001--03474/04 |
803 |
DETERMINAZIONE:CONC. PUBBL. A N. 3 POSTI NEL PROF. PROF.LE DI STENOTIPISTA CAT. C1 DI CUI 1 POSTO PARI AL 35% RISERV. DIPEND. RUOLO COMUNE TORINO E N.1 POSTO PARI AL 20% RISERVATO AGLI AVENTI DIRITTO AI SENSI DELLA LEGGE 958/86. CONC. N. 743. ASS. E IMP. SPESA L.81.108.000 PARI A EURO 41.888,79 |
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2001--03606/04 |
857 |
TRATTATIVA PRIVATA EX D.LVO 157/95 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLE PERDITE PATRIMONIALI E SPESE LEGALI E PERITALI DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI TORINO - SPESA L. 160.226.000 PARI A EURO 82749,82 |
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2001--03659/04 |
862 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI - L. 47.064.351 PARI A 24.306,71 EURO |
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2001--03747/04 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
848 |
DETERMINAZIONE:05/104-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E ASSISTENZA TECNIICA NASTRO TRASPORTATORE. IMPORTO L. 76.920.000 EURO = 39.725,86). IMPEGNO L. 72.480.000 /EURO=37.432,80). FINANZIAMENTO. |
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2001--02898/05 |
925 |
DETERMINAZIONE:05/600-FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO FONDI. L. 15.000.000= EURO 7.746,85. |
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2001--03176/05 |
966 |
DETERMINAZIONE: 05/270 - ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE2001 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CONTENITORI IN RESINA. FINANZIAMENTO. IMPORTO L. 33.600.000 = EURO 17.352,95. |
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2001--03287/05 |
968 |
DETERMINAZIONE: 05/106 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI TENDAGGI, RESTAURI E ARREDI SU MISURA PER IL TEATRO GOBETTI DI VIA ROSSINII 8. ULTERIORE AFFIDAMENTO SPESA L. 2.611.200 IVA COMPRESA (EURO 1.348,57) FINANZIAMENTO. |
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2001--03315/05 |
980 |
DETERMINAZIONE: 05/702 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 13.5.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA L. 45.875.280 EURO 23.692,60. |
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2001--03346/05 |
981 |
DETERMINAZIONE: 05/702 - ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI VARI. SPESA L. 54.720.048 EURO 28.260,55. |
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2001--03347/05 |
982 |
DETERMINAZIONE: 05/402 - ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DEL 13.5.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. SPESA L. 35.373.600 EURO 18.268,94. |
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2001--03348/05 |
983 |
DETERMINAZIONE: 05/701 - ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO DI SPESA L. 45.853.824 EURO 23.681,52. |
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2001--03354/05 |
984 |
DETERMINAZIONE: 05/702 - REVOCA FORNITURA AFFIDATA CON DETERMINAZIONE N: 509 IN DATA 230202001 ALLA DITTA LEGATORIA ROCCHIETTI E NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAOLO FERRARIS. IMPEGNO DI SPESA L. 3.648.000 PARI A 1.884,03 EURO. |
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2001--03388/05 |
1003 |
DETERMINAZIONE: 05/702 - ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLI E SIGILLI. SPESA L. 3.874.632 EURO 2.001,08. |
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2001--03412/05 |
1004 |
DETERMINAZIONE: 05/102 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DA APPALTO CONCORSO N. 165/99 PER LA CORRESPONSIONE DELL'IVA SULL'IMPORTO IMPEGNATO PER LA FORNITURA DI N.1.500 SCOCCHE PER SEDIE IMPILABILI, COME DA DETERMINAZIONE DIRIG. MECC.2001-01736/05. FINANZIAMENTO. SPESA L. 3.360.000 (EURO 1.735,30). |
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2001--03426/05 |
1020 |
DETERMINAZIONE: 05/702- ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODELLI " ONORARI PERSONALE DI SEGGIO ". SPESA L. 1.900.800 EURO 981,68 |
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2001--03453/05 |
1021 |
DETERMINAZIONE.05/310 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.INTEGRAZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO E SPESE DI CONSEGNA NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEI FOTOCOPIATORI LANIER 7335.SPESA COMPLESSIVA L.1.800.000 (EURO 929,62). |
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2001--03458/05 |
1022 |
DETERMINAZIONE:05/310 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER FOTOCOPIATORI LANIER MOD.7345. IMPEGNO DI SPESA L. 908.331 (EURO 469.11). |
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2001--03459/05 |
1037 |
DETERMINAZIONE: 05/702- ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DEI BLOCCHETTI " INVIO NOTIZIE" .SPESA L. 27.889.800 EURO 14.403,88. |
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2001--03526/05 |
1038 |
DETERMINAZIONE: 05/702- ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DE 13.05.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA L. 1.808.400 EURO 933,96. |
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2001--03542/05 |
1053 |
DETERMINAZIONE: 05/702- ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI VERBALI. SPESA L. 129.334.428 EURO 66.795,66. |
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2001--03575/05 |
1054 |
DETERMINAZIONE: 05/702- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. SPESA L. 16.005.600 EURO 8.266,20. |
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2001--03582/05 |
1057 |
DETERMINAZIONE:05/702 ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DEL 13.5.2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER I TABELLONI ELETTORALI POSIZIONATI IN CITTA'. SPESA L. 284.550 EURO 146,96. |
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2001--03599/05 |
1058 |
DETERMINAZIONE: 05/201 ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE 2001 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E VARIE. SPESA L. 16.760.953 PARI A EURO 8.656,32. |
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2001--03602/05 |
1059 |
DETERMINAZIONE:05/301-SERV.DI PULIZIA STABILI COM. SITI IN P.SAN GIOVANNI 5.V.P.DI CITTA' 16 B.V.P.DI CITTA' 20 E P.DELLA REP. 6 E 6 BIS,V.S.F.D'AS 23-TO- REV. AFF. DITTA CONS. COSEA. AFF.ALLA COOP. ICI ARCA.PER.MAG.2001-APR.2002.SPESA L.354.140.280 E.182.898,19-IMP.L.300.466.926.E.155.178,22. |
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2001--03609/05 |
1060 |
DETERMINAZIONE. 05/702-ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. SPESA L. 12.265.678 EURO 6.334,70. |
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2001--03611/05 |
1062 |
DETERMINAZIONE: 05/702- ELEZINI POLITICHE 13.5.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE. IMPEGNO DI SPESA L. 314.400 EURO 162,37. |
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2001--03613/05 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
597 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 28 DICEMBRE 2000 (N. MECC. 0012982/06) DI AFFIDAMENTO ALL'ATM DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO DISABILI - RETTIFICA |
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2001--02862/06 |
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Divisione Servizi Educativi |
157 |
DETERMINAZIONE : CASCINA FALCHERA PERCORSI DIDATTICI . AFFIDAMENTO . IMPEGNO SPESA DI L.7.098.000 =EURO 3.665,81 . AFFIDAMENTO PARZIALE. |
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2001--02955/07 |
170 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO LINGUISTICO. IMPORTO L. 13.621.000( EURO 7.034,66) |
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2001--03097/07 |
172 |
DETERMINAZIONE: STAGE DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI "L'ART EN JEU,SCOPRIRE LE OPERE DEL XX SECOLO ATTRAVERSO UNA PRATICA CREATIVA" AFFIDAMENTO AL CENTRO POMPIDOU. LIRE 12.427.730(EURO 6.418,39) |
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2001--03099/07 |
173 |
DETERMINAZIONE : CONCORSO " TEATRANDO " RASSEGNA DI GRUPPI TEATRALI SORTI IN AMBITO SCOLASTICO . NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE E DEFINIZIONE COMPENSI . IMPEGNO L. 900.000 = EURO 464,81. |
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2001--03118/07 |
177 |
DETERMINAZIONE : ESTATE RAGAZZI SOGGIORNI. RIMBORSI QUOTE PARTECIPAZIONE PER RINUNCE. |
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2001--03234/07 |
178 |
DETERMINAZIONE: ANTICIPAZIONE DELLA CITTÀ PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A PROGETTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI. LEGGE 285/97. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO SPESA LIRE 291.016.616 = EURO 150.297,53 |
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2001--03269/07 |
181 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO " AUTO APPRENDIMENTO E COMPUTER. IL BAMBINO COME PROTAGONISTA"- FINANZIAMENTO FONDAZIONE CRT. ACCERTAMENTO ENTRATA LIRE 190.277.000 = EURO 98.269,87 |
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2001--03284/07 |
184 |
DETERMINAZIONE : PROGETTO "PINACOTECHE ARTE RAGAZZI " . FORNITURA CORNICI . LIRE 2.835.000 = EURO 1.464,16. |
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2001--03356/07 |
190 |
DETERMINAZIONE :RIMBORSO PASTI NON FRUITI RILEVATI NEL CORSO DELL' 2001 A FAVORE DI EX UTENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA. SOMMA PREVISTA L. 50.000.000=EURO 25.822,84 |
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2001--03401/07 |
191 |
DETERMINAZIONE : PROGETTO AMBIENTE EDUCAZIONE SVILUPPO . ATTIVITA' ANNO 2001 . AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA . LIRE 89.375.000 = EURO 46.158,34. |
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2001--03413/07 |
192 |
DETERMINAZIONE : RENDITE ANNUALI FONDO " PRO - CUOIO" . VERSAMENTO A FAVORE DELL' ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "L. CASALE " . IMPEGNO L. 695.291 = EURO 359,09. |
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2001--03442/07 |
193 |
DETERMINAZIONE : ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA -ANNO SCOLASTICO 2000/2001-CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.000.000= PARI A 25.822,84EURO. |
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2001--03449/07 |
189 |
DETERMINAZIONE : COGLI L'ESTATE : ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE ANNO 2001 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE. |
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2001--03452/07 |
194 |
DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITÀ ESTERNE E VARI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A PERIODO 1° NOVEMBRE 2000 31 AGOSTO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA . LIRE 160.000.000= EURO 82.633,10 |
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2001--03454/07 |
201 |
DETERMINAZIONE :CONVEGNO "FORMARE PER INTEGRARE ".AFFIDAMENTO .LIRE 675.000= EURO 384,61 |
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2001--03502/07 |
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Divisione Patrimonio |
170 |
DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 3 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. SARA, IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO ULTERIORE SOMMA. (IMPORTO L.43.552.760.= EURO 22.493,12). |
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2001--02684/08 |
173 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE DI 1 POSTO AUTO IN VIA AVELLINO N. 6 CON ACCESSO DA CORSO REGINA MARGHERITA, DI PROPRIETA' DELL'E.N.A.S.A.R.C.O. AD USO DELLA DIVISIONE EDILIZIA ED URBANISTICA. ( IMPORTO L. 888.837.= EURO 459,05). |
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2001--03199/08 |
175 |
DETERMINAZIONE: INCARICO DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE ALLO STUDIO DALPASSO DELLA QUOTA DEL 51 % PROP.INDIVISO DELL'IMMOBILE SITO IN TORINO-VIA ACCADEMIA ALBERTINA N. 38 - IMPEGNO DI SPESA DI £. 7.490.880 (EURO 3868,72).IN ESECUZIONE DELIBERAZIONEG.C.DEL 4/2/200 N.MECC.00/2128/08 |
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2001--03200/08 |
174 |
DETERMINAZIONE: PALASTAMPA - UTILIZZO ARENA PICCOLA PER LE CHIAMATE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. (IMPORTO L. 58.452.000.= EURO 30.187,94). |
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2001--03205/08 |
176 |
DETERMINAZIONE: ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE DEL 13 MAGGIO E 27 MAGGIO 2001 - UTILIZZO AREA ESPOSITIVA DEL PALAZZO DEL LAVORO PER IL CONFEZIONAMENTO E LA RACCOLTA DEI PLICHI. - (IMPORTO L. 456.000.000.= EURO 235.504,35). |
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2001--03314/08 |
177 |
DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 2001 - L.245.000.000.= (EURO 126531,94). |
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2001--03323/08 |
182 |
PARCHEGGIO PUBBLIICO CORSO VITTORIO EMANUELE II IN GESTIONE A.T.M. - RICOVERO AUTOVETTURE AD USO DEGLI EDIFICI GIUDIZIARI - (IMPORTO L.96.000.000.=EURO 49.579,86). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27 MARZO 2001 . N.MECC.200102931/06. |
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2001--03838/08 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
224 |
ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA RESIDUA SPESA DI L. 19.575.000 (EURO 10.109,64) |
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2001--03478/09 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
103 |
DETERMINAZIONE: MARATONA DI TORINO E CONGRESSO MONDIALE AISM 2001. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. CONTRIBUTO DI LIRE 320.000.000 EURO 165.266,21. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200102088/10 G.C. 13/03/01 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2001--03164/10 |
107 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLE GARE DI ATLETICA DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2000/2001. SPESA DI LIRE 1.200.000 PARI A EURO 619,75 |
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2001--03339/10 |
113 |
DETERMINAZIONE: LA TURIN MARATHON VA A SCUOLA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. CONTRIBUTO DI LIRE 20.000.000 = EURO 10.329,14. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 02618/10 G.C. 27/03/01 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE |
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2001--03475/10 |
129 |
DETERMINAZIONE: CAMPIONATO REGIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. CONTRIBUTO DI LIRE 5.000.000 EURO 2582,28. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 02312/10 G.C. 20/03/01 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
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2001--03711/10 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
192 |
ALIENAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990 N. 403 - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO - LIRE 141.519 (EURO 73,08). |
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2001--03090/12 |
208 |
SISTEMAZIONE PROVVISORIA DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO ALBERGHI E PENSIONI DI 1 -2 - 3 STELLE E PRESSO RESIDENCES - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 550.000.000 (EURO 284.051.,29) IVA COMPRESA. |
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2001--03306/12 |
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Divisione Servizi Civici e Tributari |
83 |
ALPI DI RANDACCIO - DIRITTO DI AUTORIZZAZIONE - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA L. 122.241.883 - E. .63.132,66 |
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2001--03235/13 |
84 |
DITTA AFFITALIA S.R.L. - DIRITTO DI AUTORIZZAZIONE - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA L. 493.732.880 - E 254.991,75 |
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2001--03236/13 |
85 |
AEP S. R. L. - DIRITTO DI AUTORIZZAZIONE - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA L.170.697.262 - E. 88.157,78 |
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2001--03237/13 |
40 |
MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. ASSISTENZA MEDICA. IMPEGNO DI SPESA L. 6.750.000 (EURO 3.486,08). |
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2001--03492/14 |
41 |
MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RINFRESCO. SPESA L. 26.950.000 (EURO 13.918,51). IMPEGNO LIMITATO L. 13.500.000 (EURO 6.972,16) IVA COMPRESA. |
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2001--03493/14 |
42 |
MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO. SPESA L. 10.080.000 (EURO 5.205,88) IVA COMPRESA. |
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2001--03495/14 |
43 |
FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO PER L'ANNO 2001 DI L. 450.000 (EURO 232,40) IVA COMPRESA |
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2001--03498/14 |
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Progetto Speciale Comunicazione |
73 |
"DONNE E FUTURO NEWS". ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 3.600.000= (EURO 1.859,24) |
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2001--03404/15 |
74 |
"CASTELLI DEL PIEMONTE". ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 7.200.000= (EURO 3.718,49) |
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2001--03405/15 |
75 |
"EXTRA TORINO FESTIVAL" 2001. REALIZZAZIONE DI PALINE STRADALI E TOTEM. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 19.890.000= (EURO 10.272,33) |
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2001--03503/15 |
76 |
"EXTRA TORINO FESTIVAL" E "GIORNI D'ESTATE" 2001. STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 51.448.862 (EURO 26.571,212) |
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2001--03504/15 |
77 |
MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO. SCULTURA IN PIEMONTE". STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 20.287.200= (EURO 10.477,46) |
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2001--03505/15 |
78 |
DETERMINAZIONE: FIERA DEL LIBRO 2001. SPAZIO ESPOSITIVO DELLA CITTÀ DI TORINO PRESSO IL CENTRO FIERE LINGOTTO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DI SPESA LIRE 30.714.000 (EURO 15.862,46). |
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2001--03544/15 |
79 |
DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE GUIDA ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LIRE 29.460.000 (EURO 15.214,82). |
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2001--03545/15 |
80 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZIO DI FOTOCOPISTURA PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.040.000 (¿ 1053.57) |
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2001--03577/15 |
81 |
DETERMINAZIONE: STAMPA DI 25.000 OPUSCOLI PER IL PROGRAMMA DEL "MAGGIO LETTERARIO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 7.050.000=(EURO 3.641,02). |
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2001--03665/15 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
92 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR PRESSO IL MERCATO COPERTO ITTICO AL MINUTO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 27 PER IL QUINQUENNIO 2001/2005 CON DECORRENZA DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO O, SE SUCCESSIVA, DALLA DATA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO. ASTA PUBBLICA. |
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2001--03001/16 |
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Divisione Servizi Civici e Tributari |
30 |
CONSULTAZIONI POLITICHE E CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 13 MAGGIO 2001 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO 27 MAGGIO 2001. ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC. 2001- 02403/18 G.C. - PERSONALE NON DIPENDENTE INCARICATO DELLA CUSTODIA DEI SEGGI. AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA L. 240.000.000 (EURO 123.949,65). |
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2001--03224/18 |
37 |
CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI POLITICHE E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 13 MAGGIO 2001 - ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 02403/18 G.C. SPESE DI NOTIFICA. IMPEGNO DI SPESA L. 45.000.000 (EURO 23.240;56). |
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2001--03303/18 |
38 |
CONSULTAZIONI POLITICHE 13 MAGGIO 2001. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.2001- 02403/18. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2001-02900/18. INTEGRAZIONE SPESA. IMPEGNO L. 476.500.000 (EURO 246.091,71). |
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2001--03480/18 |
39 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZIONE DELIBER. N. 2001-02403/18. DETERMINAZ. DIRIGENZIALE N. M. 2001-02901/18. INTEGRAZ. SPESA L. 349.480.000 (EURO 180.491,36). |
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2001--03482/18 |
44 |
CONSULTAZIONI POLITICHE 13 MAGGIO 2001 - INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZ. DELIBERAZ. N. 2001-02403/18 DET. DIRIGEN. N. MECC. 2001-02900/18 ESECUTIVA DAL 28.03.2001. INTEGRAZIONE DI SPESA. IMPEGNO L. 565.000.000 (EURO 291.798,15). |
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2001--03623/18 |
45 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZ. ED ELEZIONE DIRETTA SINDACO. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZ. DELIB. 2001-02403/18. DET. DIRIG. 2001- 02901/18 ESEC. IN DATA 28.03.2001. INTEGRAZIONE DI SPESA. IMPEGNO L. 235.000.000 (EURO 121.367,37) |
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2001--03624/18 |
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Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
100 |
CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER ADEST ANNO 2000-2001. AFFIDAMENTO ALLO I.A.L. FORMAZIONE. IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI £. 90.000.000= E . 46481,12= |
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2001--02903/19 |
102 |
SFEP. FORMAZIONE DI BASE ANNO FORMATIVO 2001 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2° E 3° ANNO CORSO BASE PER EDUCATORI PROF.LI. ACCERTAMENTO E IMP. £. 102.000.000= E. 52.678,60= |
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2001--02906/19 |
109 |
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER PROGETTO "AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI" EX LEGE 285/97. AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI. SPESA DI £. 5.820.000= E. 3.005,78= |
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2001--03120/19 |
113 |
DETERMINAZIONE: SFEP. CORSO DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROF.LI DESTINATO AGLI OPERATORI DELLE ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE. TRIENNIO 2000/2003. FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £. 189.312.000= E. 97.771,49= |
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2001--03206/19 |
117 |
ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. ELENCO FORNITORI. INSERIMENTO NUOVO FORNITORE. |
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2001--03294/19 |
118 |
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI UTENTI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMP. DI SPESA DI £. 13.397.032= E. 6.918,99= |
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2001--03317/19 |
119 |
INTERVENTI SOCIO-ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI IMP. DI SPESA DI £. 5.259.000= E. 2.716,05= |
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2001--03318/19 |
120 |
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE DELLE DONNE ALMA MATER - CONCESSIONE CONTRIBUTO QUADRIENNALE ASSOCIAZIONE ALMA TERRA. £. 160.000.000= E. 82.633,10= IN ESEC. DELLA DELIBERA DELLA G. C. MECC. 0102331/19 DEL 27/3/01 |
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2001--03389/19 |
121 |
DETERMINAZIONE: SFEP. CORSI DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI SOCIO -ASS.LI DEL COMUNE DI TORINO - 1° ANNO DI CORSO - 1° MODULO - A.F. 2001/2002 - NOMINA DOCENTI. CONFERIMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA £. 32.190.900= E. 16.625,21= |
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2001--03476/19 |
122 |
APPALTO CONCORSO 138*98: MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGGE 285/97 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE LEL. MECC. N° 013360/19 L. 359.473.707=(EURO 185.652,69) |
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2001--03579/19 |
123 |
CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. N. 0103283/19 G. C. DEL 10 APRILE 2001 DI £. 210.300.000= E. 108.610,88= |
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2001--03589/19 |
124 |
ACCREDITAMENTO STRUTTURE PER MINORI. RIDETERMINAZIONE FATTORI E PROCESSI GESTIONALI. REVISIONE CORRISPETTIVI E RICONOSCIMENTO EVENTUALI CONGUAGLI - IMP. DI SPESA £. 450.000.000= E. 232.405,6= |
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2001--03600/19 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
674 |
PROGETTO "INQUINAMENTO DA CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI A FREQUENZE ESTREMAMENTE BASSE (ELF) DOVUTI A LINEE DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA A MEDIA ED ALTA TENSIONE.- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. N. 2001-02015/21. SPESA L.96.700.000 (EURO 49.941,38) |
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2001--03253/21 |
694 |
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CIRCOLO AMICI DEL FIUME. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-03209/21 G.C. DEL 10 APRILE 2001. LIRE 500.000 =EURO 258,23 |
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2001--03424/21 |
714 |
APPALTO CONCORSO N. 96/99 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI VIA GERMAGNANO 11 E DI CATTURA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO CITTADINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 120.000.000 (EURO 61.974;82) APPROVAZIONE. |
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2001--03561/21 |
715 |
ACQUISTO DI GABBIE DI RICOVERO PER I GATTI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.592.000 (EURO 1.338;66). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
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2001--03562/21 |
716 |
CONTRIBUTO AL CENTRO SERENO REGIS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-02401/21 G.C. DEL 16.03.2001. LIRE 5.000.000= |
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2001--03576/21 |
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Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
23 |
DETERMINAZIONE: UFFICIO GESTIONE INDEBITAMENTO - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2001. |
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2001--03365/24 |
24 |
ACCORDO QUADRO ISDA DA PERFEZIONARSI CON IL CREDIOP S.P.A. - PROPOSTA DI OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP A COPERTURA POSIZIONE DEBITORIA B.O.C. "CITTA' DI TORINO 1998/2018" COD. ISIN IT0001270062 |
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2001--03581/24 |
26 |
ACCORDO QUADRO ISDA DA PERFEZIONARSI CON IL CREDIOP S.P.A. - PROPOSTA DI OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP A COPERTURA POSIZIONE DEBITORIA B.O.C. "CITTA' DI TORINO 1998-2018" E "CITTA' DI TORINO 1999-2019". |
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2001--03806/24 |
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Divisione Servizi Culturali |
253 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "APRILE '45". CRONACHE DI UNA LIBERAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L:72.237.000= EURO 37.307,30) |
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2001--03408/26 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
311 |
DETERMINAZIONE: NOLEGGIO 300 CELLULARI PER CUSTODI DI SCUOLE SEDI DI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 13/5/01. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ OMNITEL PRONTO ITALIA SPA/OMNIA NETWORK SPA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 33.000.000 (EURO 17.043,08) IVA 20% COMPRESA |
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2001--03366/27 |
312 |
DETERMINAZIONE: NOLEGGIO N.70 CELLULARI IN COMODATO D'USO PER ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DEL 13/5/01. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ OMNITEL PRONTO ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.000.000 (EURO 15.493,71) IVA 20% COMPRESA. |
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2001--03367/27 |
314 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPIT SYSTEM. IMPEGNO DI SPESA L. 480.000.000 (EURO 247.899,31) IVA 20% COMPRESA |
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2001--03383/27 |
333 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE PORTATILE CON ACCESSORI PER LA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ACUSON - IMPEGNO DI SPESA PER L. 13.038.480= PARI A EURO 6.733,81= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO. |
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2001--03463/27 |
333 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE WEB CAMERA PER ESTERNI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "3A COMUNICAZIONI S.R.L." IMPEGNO DI SPESA PER L. 384.000= PARI A EURO 198,32 (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE |
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2001--03464/27 |
335 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRESIDIO PER ASSISTENZA TECNICA PER ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DEL 13 MAGGIO 200. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 48.295.440= PARI A EURO 24.942,51= (I.V.A. 20% COMPRESA). |
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2001--03497/27 |
343 |
DETERMINAZIONE: CANSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13/5/01. FOTOCOPIATORE A COLORI CANON CLC 700 LE IN NOLEGGIO. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO PER COPIE ECCEDENTI ALLA SOCIETÀ MOLTECO SPA. IMPORTO L. 999.600 (EURO 516,25) IVA 20% COMPRESA |
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2001--03628/27 |
344 |
DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13/5/01. FORNITURA DI MATERIALI PER LA LEGATORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIELLI G. DI BIELLI LAURA. IMPEGNO DI SPESA L. 406.800 (EURO 210,09) IVA 20% COMPRESA |
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2001--03629/27 |
349 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA RIPROGRAFIA RELATIVA A CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13/5/01. AFFIDAMENTO ALLA DITTA XEROX SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 5.808.000 (EURO 2.999,58) IVA 20% COMPRESA |
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2001--03671/27 |
350 |
DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO AI SERVIZI POSTALI FORNITI DA POSTEL SPA (SERVIZIO NAZIONALE POSTA ELETTRONICA) PER L'ANNO 2001-2002 E 2003. IMPEGNO DI SPESA PER L. 1.152.000=( IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 594,96= IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 200102487/27. |
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2001--03692/27 |
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Divisione Edifici Municipali |
60 |
IMPIANTO NUOVA PRESA ELETTRICA IN TORINO VIA NITTI ANG. VIA RUBINO - AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO - IMPORTO L. 6.290.000= IVA COMPRESA (¿ 3.248,72). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA |
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2001--02489/30 |
61 |
AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO DELLE FONTANE MONUMENTALI DI P.ZZA STATUTO (FREJUS), DI P.ZZA C. FELICE (SAMBUY) E DI C.SO MONCALIERI (QUATTRO STAGIONI). |
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2001--02583/30 |
70 |
CIRCOSCRIZIONE 10 EX SCUOLA PAVESE VIA CANDIOLO ANG. VIA ARTOM M.S. P. SECONDO A BIBLIOTECA DECENTRATA - OPERE ENTRO QUINTO OBBLIGO CONTRATTUALE. APPROV. SPESA IMPORTO L. 104.438.400 IVA COMP. (¿ 53.937,93) FINANZIAMENTORIBASSO GARA IN ESEC. DELIBERA GIUNTA COMUNALE DEL 27/03/2001 MECC. 100101075/30 |
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2001--03217/30 |
72 |
INC. PROFESSIONALE PER CONSL. IMPIANTISTICA INERENTE ATTIVITA' PROGETT. S.T. MAN. ED. MUN.LI - SOC.TA' DI ING. EL SRL ENGINEERING SERVICE - IMP. DI SPESA L. 58.752.000 (¿ 30.342,88) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. |
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2001--03358/30 |
73 |
INC. PROFESSIONALE PER CONSUL. LEGALE SUI LL.PP. INERENTE ATTIVITA' S.T. MAN. ED. MUN.LI - STUDIO NIZZOLA - IMP. DI SPESA L. 48.960.000 (¿ 25.285,73) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. |
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2001--03359/30 |
75 |
INCARICO ALL'ARCH. TESSITORE PAOLA PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA L. 44.064.000 (¿ 22.757,15). |
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2001--03411/30 |
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Divisione Servizi Educativi |
145 |
DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI . BANDO 92/92 - GRUPPO 10. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA . |
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2001--02731/31 |
162 |
DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA N. 27 DESTINATO A BIBLIOTECA MUSICALE. LOTTO 2B IMPIANTO TERMICO . ADEGUAMENTO IVA . LIRE 16.941.210 = EURO 8.749,4 . FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2001--03053/31 |
164 |
DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA N. 27 DESTINATO A BIBLIOTECA MUSICALE . LOTTO 2A IMPIANTO ELETTRICO . ADEGUAMENTO IVA . LIRE 26.620.534 = EURO 13.748,36 . FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA . |
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2001--03055/31 |
175 |
DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. NELL' EDIFICIO AD USO SCOLASTICO DI VIA ABETI 13. LOTTO 3 IMPIANTO ASCENSORE . ULTERIORI OPERE NELL' AMBITO DEL V° D' OBBLIGO . FINANZ. CON RIBASSO DI GARA . IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC. 200101965/31. PROROGA TERMINI L. 15.600.000 = 8.056,73 IVA COMPRESA. |
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2001--03218/31 |
176 |
DETERMINAZIONE :MAGGIORI OPERE QUINTO D' OBBLIGO PER LAVORI DI MAN. STRAORD. IN EDIFICI SCOL. CIRC. 5. BIL. 1997. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.M. 2001-01259/31. IMPORTO L.175.152.960 = E. 90458,95.FINANZ.CON RIB.DI GARA L.160556880 E CON ECON. SU FIN.MEDIO LUNGO TER.L.14596080 |
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2001--03219/31 |
179 |
DETERMINAZIONE: PRESE ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI VIA TUNISI 102 , CORSO TOSCANA 88, VIA LANZO 147/11. APPROVAZIONE PREVENTIVI A.A.M IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 16.476.000 = EURO 8.509,14 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO |
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2001--03281/31 |
182 |
DETERMINAZIONE : M.S. AREA ESTERNA ASILO NIDO P.ZZA FONTANESI 6 EX SCUOLA MATERNA " BUGNANO SARDI " . CIRC. 7 . AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
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2001--03324/31 |
183 |
DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 4 . MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA E FINANZIAMENTO DETERMINAZIONE N. MECC. 2001- 00619/31. |
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2001--03325/31 |
185 |
DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC. COORD. PROG.ED ESEC.ARCH. PIERO GARINO IMP. ULTERIORE SPESA L. 2.101.141 =( EURO 1.085,15) FIN.TO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA PER L.1.346.876 = (EURO 695,60) E PAR.SU FINAN.A MEDIO E LUNGO TERMINE PER L.754.265 =( EURO 389,55) . |
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2001--03377/31 |
187 |
DETERMINAZIONE. MANUT. STRAORD. EDIFICIO SCOLASTICO VIA FOGLIZZO N. 15 SEDE DELLA SCUOLA MEDIA POLA. ADEGUAMENTO IVA. LIRE 65.338.604 = EURO 33.744,57. FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA LIRE 37.212.172 E CON ECONOMIE SU FINANZ. MEDIO/ LUNGO TERMINE LIRE 28.126.432 |
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2001--03380/31 |
196 |
DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 5 . ADEGUAMENTO IVA . L. 73.862.053 = EURO 38.146,57 . FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO/ LUNGO TERMINE. |
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2001--03468/31 |
198 |
DETERMINAZIONE : MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO PER M. S. OTTENIMENTO CPI 4 EDIFICI SCOL. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 13.03.01. N.M. 0101729/31. IMPORTO L. 96.399.360 = EURO 49.786,11 . PROROGA TERMINI . FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2001--03471/31 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
523 |
AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO C-VALDOCCO SUD DEMOLIZIONI E BONIFICA PROGETTO ESECUTIVO IKMPORTO TOTALE DI L.5.342.000.000 (EURO 2.758.912,74) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERO LL.PP. (IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.2001 00682).. |
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2001--02316/33 |
526 |
SPINA 3 CONSULENZA A VACAZIONE PER VERIFICHE TECNICO-ECONOMICHE DI PROGETTI IMPIANTISTICI. ING. CIARDIELLO. IMPORTO ANNUO 49.500.000 IVA ESCLUSA(EURO 25564,61) |
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2001--02373/33 |
635 |
DETRMINAZIONE: I.S. DI RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONI CONSEGUENTI AL RINNOVO DI IMPIANTI SEMAFORICI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA SALES GROUP SPA |
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2001--03091/33 |
657 |
DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA FREGUGLIA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA TECNECO SRL |
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2001--03210/33 |
664 |
DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.8.760.000 IVA COMPRESA (EURO 4.524,16) PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' ENEL.SI - SERVIZI INTEGRATI RELATIVO ALLE OPERE DI I.S. DI RISANAMENTO MURAZZI PO LOTTO 2. FINANZIAMENTO. |
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2001--03227/33 |
672 |
DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO ALLA DITTA S.I.S.E.A. SPA |
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2001--03245/33 |
700 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA AUREA S.A.S. PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA VITTORIO VENETO. IMPORTO DI L.35.000.000= (EURO 18.075,99) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2001--03447/33 |
701 |
DETERMINAZIONE: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA MOLE/PALAZZO NUOVO. VARIANTE NELL'AMBITO DEL 5% CONTRATTUALE AI SENSI DELLA LEGGE 415/98 ART. 25 COMMA 3. IMPORTO DI L.166.094.913 IVA COMPRESA (EURO 85.780,86). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI |
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2001--03451/33 |
717 |
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DELL'INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE NELL'AREA TRA I CORSI MOLISE E TOSCANA DA TRASFORMARE A SERVIZI-CONCESSIONE CONVENZIONATA AMBITO 4.1 MOLISE-INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI |
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2001--03598/33 |
|
Divisione Servizi Cimiteriali |
16 |
DETERMINAZIONE: COMMISSIONE TECNICO-ARTISTICA PER L'ESAME DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE. IMPEGNO DI SPESA DI L.5.000.000 (EURO 2.582,28) PER L'ANNO 2001. |
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2001--02779/40 |
29 |
AMPLIAMENTO FORNITURA CASSETTEZINCO E CASSONI DA RIVESTIMENTO ENTRO IL QUINTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO L. 10.796.000 (EURO 5575,67) |
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2001--03368/40 |
30 |
AMPLIAMENTO FORNITURA FERETRI IN CELLULOSA ENTRO IL QUINTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO L. 4.725.000 (EURO 2440,26). |
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2001--03375/40 |
31 |
ABBONAMENTO A RIVISTA PERIODICA "I SERVIZI FUNERARI" PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 155.000= (EURO 80,05) |
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2001--03441/40 |
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Servizio Centrale Affari Legali |
3 |
DETERMINAZIONE : REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2001. £. 6.525.985 (EURO 3.370,39). |
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2001--03089/41 |
4 |
AVVOCATURA COMUNALE: TERMINALE CONNESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL CED DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. CONGUAGLIO ECCEDENTE EX ART. 4 CONVENZIONE CED/AVVOCATURA COMUNALE. PERIODO 1/1-31/12/2000. IMPEGNO DI SPESA DI £. 16.658 (EURO 8.60). |
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2001--03410/41 |
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Divisione Edifici Municipali |
67 |
DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASERME DEI VIGILI DEL FUOCO DI C.SO REGINA 330 E VIA CORRADINO 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
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2001--03149/44 |
77 |
DETERMINAZIONE: RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA VIA TIRRENO 177 - REALIZZAZIONE DI OPERA D'ARTE - INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO. |
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2001--03539/44 |
78 |
DETERMINAZIONE: DELEGAZIONE COMUNALE DI VIA OSASCO 80 - INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE FABBRICATO - APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA L. 211.240.000 (EURO 109.096,35) IN ESEC.DELIBERAZIONE G.C.27 MARZO 2001 - N.MECC.200102592/44. |
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2001--03554/44 |
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Divisione Servizi Culturali |
236 |
DETERMINAZIONE:QUOTA ADESIONE A "LES RENCONTRES", ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' E DELLE REGIONI DELLA GRANDE EUROPA PER LA CULTURA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.355.389 (EURO 700) |
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2001--03114/45 |
255 |
DETERMINAZIONE:STAMPA BIGLIETTI, CARNET E PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER SETTEMBRE MUSICA 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER LIRE 34.060.000= (EURO 17.590,52) |
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2001--03421/45 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
654 |
DETERMINAZIONE - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO EX COMPLESSO INDUSTRIALE CEAT - INCARICO PROFESSIONALE PER CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI - AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.ING. RENZO MACRI' - IMPEGNO DI SPESA - L.8.649.600 8EURO 4.467,15) |
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2001--03179/46 |
655 |
DETERMINAZIONE - GIARDINI REALI DI TORINO - 3° LOTTO - RESTAURO DEL GARITTONE DEL BASTIONE DI SAN MAURIZIO - PROGETTO ESECUTIVO - ASTA PUBBLICA N.188/2000 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA |
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2001--03180/46 |
668 |
NOLO A FREDDO DI MACCHINE TOSAERBA E DECESPUGLIATORI AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE DITTE ANGOLO VERDE E F.LLI GORINO PERIODO APRILE/DICEMBRE 2001 MARZO/APRILE 2002 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI IMPEGNO DI SPESA L.309.600.000 (E 159.895,06) |
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2001--03240/46 |
669 |
PARCO CARRARA PARCO COLLETTA AREE FLUVIALI ADIACENTI I FIUMI STURA E PO- SFALCIO ERBA 2001 APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALLE DITTE IMPORTO L.219.780.000 IVA 20% COMPRESA (¿113.508,90) |
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2001--03241/46 |
696 |
DETERMINAZIONE - C.5 - ZONA E29 - AREE VERDI - NUOVE SISTEMAZIONI - PROGETTO ESECUTIVO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA |
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2001--03432/46 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
216 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE DI ERP SITI IN TORINO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI AL CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI. |
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2001--03309/47 |
|
Divisione Corpo di Polizia Municipale |
45 |
DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N. 206/99. ACQUISTO DI GIACCONI GORE-TEX PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA (L. 9.377.970 - EURO 4.843,32) |
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2001--03319/48 |
46 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI VARI PER APPROVVIGIONAMENTI URGENTI DEGLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 10.000.000 - EURO 5.164,57) |
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2001--03336/48 |
47 |
DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N° 2 SIRENE ELETTRONICHE PER AUTOVEICOLI IN USO DEL SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTA' DI TORINO .IMPEGNO DI SPESA ( L. 1.800.000 - EURO 929,62 ). |
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2001--03345/48 |
|
Servizio Centrale Affari Istituzionali |
134 |
ARCHIVIO STORICO. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ARCHIVIO STORICO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000 (EURO 774,69) |
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2001--03212/49 |
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Divisione Servizi Culturali |
190 |
ACQUISTO N. 200 COPIE DEL VOLUME "OPERE D'INCHIOSTRO - MISCRORACCONTI" EDIZIONE 2001 - IL VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000 (PARI A 516,46 EURO). |
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2001--02658/50 |
238 |
PROGETTO ARTE AL MURO. PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2001 E GESTIONE DEL PROGRAMMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.830.000 (PARI AD EURO 10.757,80). |
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2001--03146/50 |
242 |
DETERMINAZIONE: XI EDIZIONE PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. ESTENSIONE RIPRESE VIDEO PER LIRE 1.044.000 (PARI A 539,18 EURO)=. |
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2001--03222/50 |
|
Divisione Edifici Municipali |
66 |
DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO PIANITER DI ING. CUTTICA GIOVANNI PER CONSULENZA TECNICA - INDAGINI - VERIFICHE STATICHE- STRUTTURALI SU IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 49.645.440= (EURO 25.639,73). |
|
2001--03136/54 |
76 |
CIRCOSCRIZIONE 4 - LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI "CAMPIDOGLIO" - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO STUDIO U.D.E.A.P. - IMPORTO L. 7.517.512.= (EURO 3.882,47) ONERI E IVA COMPRESI, AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE - FINANZIAMENTO. |
|
2001--03431/54 |
|
Servizio Centrale Tecnico |
23 |
CONSULTAZIONI ELETTORALI. COLLOCAMENTO E DISALLESTIMENTO TABELLONI DI LEGGE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 29.400.000 (EURO 15.183,83). |
|
2001--03723/55 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
91 |
PREFABBRICATI AD USO SEDE BOCCIOFILE "LIBERE"-ALLACCIAMENTO ELETTRICO-AFFIDAMENTO ALL'A.E.M.-IMPORTO LIRE 75.684.456 (39087,76 EURO) I.V.A. COMPRESA-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. |
|
2001--02965/62 |
|
Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
5 |
OPERE MANUTENZ. STRAORD. E NORMALIZZAZIONE EX IRV CASA PROTETTA VIA S. MARINO 10. MAGGIORI OPERE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 03/04/2001 MECC. 0102879/63 -IMPORTO LIRE 84.750.018 (EURO 43.769,73) IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2001--03244/63 |
|
Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
334 |
DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO ED IL "CORIPE PIEMONTE" - PER UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO A GIOVANI LAUREATI - IMPEGNO DI SPESA - L. 60.000.000= (EURO 30.987,42) IN ESEC.DELLA DELIB.MECC. 2001 01237/64. |
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2001--03465/64 |
|
Divisione Servizi Culturali |
248 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE, RAPPRESENTANZA ED IMMAGINE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA. L. 7.000.000= (EURO 3.615,20). |
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2001--03285/65 |
254 |
DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICHI CONSULENZA PER RILIEVO STORICO-ARCHITETTONICO DEI SERRAMENTI ESTERNI. L. 74.908.800= (EURO 38.687,17) I.V.A. INCLUSA. |
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2001--03409/65 |
258 |
DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO. SCULTURA IN PIEMONTE". COPERTURA ASSICURATIVA E TRASPORTO DELLE OPERE DA ESPORRE. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 43.335.000= (EURO 22.380,66=) |
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2001--03481/65 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
100 |
M.A.S.T. 2001 E XIII CONGRESSO AIMS. CONTRIBUTO AL COMITATO MARATONA DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2001-02569/69 GIUNTA COMUNALE DEL 27/03/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 115.000.000 (EURO 59.329;54). |
|
2001--03101/69 |
106 |
DETERMINAZIONE: "BITEG 4^ BORSA DEL TURISMO ENOGASTRONIMICO. RIVA DEL GARDA 11-13 MAGGIO 2001". PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.700.800 (EURO 5.010;05). |
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2001--03312/69 |
110 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "LA MAGNA GRAECIA SALUTA TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.600.000 (EURO 2.892;16). |
|
2001--03445/69 |
130 |
REALIZZAZIONE N. 4 FOGLI AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA DAI 60! - AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVA CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL CIRCOLO CULTURALE AICS "INCONTRI D'ESTATE" - IMPEGNO DI SPESA LIRE 240.000.000 (COMPRESA IVA 20%) - (EURO 123.949;66) |
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2001--03758/69 |
|
Progetto Speciale Periferie |
76 |
INCARICHI DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA E TERZA FASE DEL PROGETTO "PROFONDA È LA CITTÀ" INDIRIZZATO ALLE SCUOLE CITTADINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 15.000.000 (EURO 7.746,85) |
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2001--03041/70 |
83 |
CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO OPERATIVO TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA (ATC) PER GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL MINISTERO LL.PP.. |
|
2001--03295/70 |
84 |
SERVIZIO PER L'ELABORAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE DI UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (URBAN II). ULTERIORE IMPEGNO PER LIRE 21.000.000 (EURO 10.845,59) IN RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2000/06226/70. |
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2001--03328/70 |
88 |
COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO ED AVVIO DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA COSTRUZIONE DI SOLUZIONI ABITATIVE INNOVATIVE PER GIOVANI. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2001-02222/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CICSENE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 30.000.000 (EURO 15.493,70) |
|
2001--03396/70 |
89 |
INCARICO DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL QUADERNO "I PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEL RECUPERO URBANO A TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 6.800.000 (EURO 3.542,89). |
|
2001--03397/70 |
97 |
STAMPA QUADERNO "I PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE NEL RECUPERO URBANO A TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 12.960.000 IVA INCLUSA (EURO 6.693,28). |
|
2001--03565/70 |
|
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA |
20 |
INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 96.283.000 (EURO 49.726,02) |
|
2001--03238/84 |
22 |
SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI ANNO 2001. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 107.707.059 (EURO 55.626,05) |
|
2001--03296/84 |
23 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PICCOLA COMPAGNIA DEL GIGLIO. IMPEGNO DI SPESA DI LIT. 5.000.000 (EURO 2.582,28) |
|
2001--03427/84 |
25 |
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PIETRO ACCORSI. IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 5.000.000 (EURO 2.582,28). |
|
2001--03428/84 |
26 |
CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO PENSIONATI TORINO CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 5.000.000 (EURO 2.582,28) |
|
2001--03429/84 |
24 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO. IMPEGNO DI SPESA PER LIT. 10.000.000 (EURO 5.164,57). |
|
2001--03430/84 |
28 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISPORT. IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 15.000.000 (EURO 7.746,85) |
|
2001--03530/84 |
29 |
CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.000.000 (EURO 2.065,83) |
|
2001--03531/84 |
|
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
16 |
C 2 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 02548/85 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20.3.2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 43.800.000 =(EURO 22.620,81). |
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2001--03267/85 |
17 |
DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO DIDATTICO "IN ACQUA, PER TERRA". ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "SNOOPY". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. A DELIB. MECC. 2001 02425/85 DEL 20/03/2001. LIRE 2.890.000=(EURO 1.492,56). |
|
2001--03439/85 |
18 |
DETERMINAZIONE: C.2 - INIZIATIVE MUSICALI PER I CITTADINI DELLA CIRCOSCRIZIONE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OMNIA ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.200.000= (EURO 2.685,58). |
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2001--03590/85 |
19 |
DETERMINAZIONE: C.2 - INIZIATIVE MUSICALI PER I CITTADINI DELLA CIRCOSCRIZIONE. CONTRIBUTO AL CORO LA GERLA ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.000.000= (EURO 4.648,11). |
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2001--03591/85 |
20 |
DETERMINAZIONE: C.2 - FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 216/91. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIRE 16.000.000= (EURO 8.263,31). |
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2001--03592/85 |
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CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
50 |
DETERMINAZIONE C 3- CONTRIBUTO ASS. SPORTIVA POLISMILE 2000 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "12° EDIZ. VERDESTATE COMPRENDENTE "VERDESTATE JIUNIOR", "VERDESTATE BAMBINI", "VERDESTATE RAGAZZI" IMPEGNO DI LIRE 5.000.000 (EURO 2.582,28) ESEC. DELIBERA N. MECC. 2001-02213/86 CONS. CIRC. 19/3/2001. |
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2001--03272/86 |
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CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
14 |
LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE PER ANIMATORE TURISTICO. EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0100337/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 GENNAIO 2001. L. 8.000.000 (EURO 4131,65). |
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2001--03132/87 |
21 |
PROGETTO DI AMBITO TEATRALE "OLVIDA OBLIO". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. L. 3.880.000 (EURO 2003,85). |
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2001--03133/87 |
28 |
TURISMO SOCIALE. PROGRAMMA DI SOGGIORNI BREVI PER IL 2001. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0100193/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 GENNAIO 2001. AFFIDAMENTO L. 83.010.000 (EURO 42871,09). IMPEGNO LIMITATO A L. 37.310.000 (EURO 19269,01). |
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2001--03343/87 |
29 |
TURISMO SOCIALE. PROGRAMMA DI GITE GIORNALIERE PER IL 2001. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0100193/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 GENNAIO 2001. L. 7.875.000 (EURO 4067,10) |
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2001--03344/87 |
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CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
31 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 271.382.000= PARI AD EURO 140.157,11 |
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2001--03150/88 |
35 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - APROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.645.800= (IVA COMPRESA) PARI A EURO 849,99=. |
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2001--03213/88 |
37 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.500.000= (PARI AD EURO 2840,51=). |
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2001--03370/88 |
38 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI "PIAZZA DELLA VITTORIA". SPESA DI LIRE 18.000.000= (EURO 9.296,22=). |
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2001--03399/88 |
39 |
DETERMINAZIONE: C.5 - INIZIATIVE SPORTELLO DONNA 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. LIRE 9.000.000= (EURO 4648,11=). |
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2001--03400/88 |
40 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - TURISMO SOCIALE 2001. TUTTI IN GITA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.746.000=, PARI A EURO 3.484,02=. |
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2001--03402/88 |
41 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CORSO DI FORMAZIONE DI RISTORAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 25.200.000= (EURO 13.014,71=) |
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2001--03511/88 |
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CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
34 |
DETERMINAZIONE: C.6 - CONCESSIONE ANNUALE DI LOCALI DELLA CASCINA MARCHESA. RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE ISLAMICA DELLE ALPI. ANNO 2001. |
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2001--02749/89 |
41 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PER LIRE 123.096.000 (EURO 65573,78) PERIODO 1 MAGGIO 2001 30 APRILE 2003. IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE A LIRE 110.216.000 (EURO 56.921,81) IVA INCLUSA. |
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2001--02946/89 |
54 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE. FESTA PATRONALE S. GIUSEPPE LAVORATORE 2001. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LIRE 10.000.000 (= EURO 5.164,57) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0102672/89 DEL 27/3/01 |
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2001--03261/89 |
51 |
DETERMINAZIONE: C.6 - REVOCA DETERMINA N. MECC. 0101616/89 DEL 20/2/01 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER LAVASCIUGA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.275.240 (= EURO 658,60) |
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2001--03265/89 |
50 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. "6 IN VACANZA 2001". AGGIUD. APPALTO CONCORSO N. 11/2000. AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 231.460.000 (EURO 119539,11) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0009802/89 DEL 24.11.2000. |
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2001--03292/89 |
43 |
DETERMINAZIONE: C.6 - COMITATI DI GESTIONE SPAZI DI INCONTRO. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LIRE 76.400.000 (EURO 39457,30) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0101776/89 DEL 15/3/01. |
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2001--03334/89 |
55 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE PROMOZIONALI PER IL COMMERCIO. 3^ EDIZIONE CARNEVALE IN CORSO GIULIO CESARE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 15.000.000 (EURO 7746,85). |
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2001--03349/89 |
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CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI |
20 |
C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA PAN. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 12.000.000= (EURO 6.197,48). |
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2001--03290/90 |
22 |
DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ISTITUTO ISLAMICO D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.000.000 (EURO 2.065,83). |
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2001--03376/90 |
23 |
C. 7 - ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU. CONTRIBUTO DI L. 35.000.000= (EURO 18.075,99) PER PROGETTO "VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7" |
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2001--03499/90 |
24 |
C. 7 - FORNITURA DI COMPONENTI ED ELEMENTI DI RICAMBIO DEL PALCO PER MANIFESTAZIONI MODELLO "BELVEDERE" DI PROPRIETA' DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.039.600= (EURO 3.119,19). PARZIALE FINANZIAMENTO. |
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2001--03507/90 |
25 |
ATTIVITA PROMOZIONE COMM.LE LOCALE ANNO 2001. CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS.NI OPERATORI ECONOMICI G. DI BAROLO,S. GIULIA E ASS.NE SALVAGUARDIA INTERESSI C.SO G.CESARE PER MANIFESTAZIONI "FESTA DI PRIMAVERA" E "CARNEVALE IN C.SO G. CESARE". IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.480.000= (EURO 4896,01) |
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2001--03538/90 |
26 |
C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL'ASSOCIAZIONE G.A.I.A. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.500.000= (EURO 1.807,60) |
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2001--03593/90 |
29 |
DETERMINAZIONE: C.7 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE L. CASALE. L. 10.000.000 (EURO 5.164,57). |
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2001--03699/90 |
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CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
25 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI DUE CORONE C'ALLORO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 572.000 IVA INCLUSA (EU 295,41). |
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2001--03161/91 |
28 |
DETERMINA: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLESTIMENTO DI UNO SPETTACOLO TEATRALE DELLA SCUOLA SILVIO PELLICO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.700.000 (EURO 877,98) DELIBERAZIONE MECC. N. 01/02062/91. |
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2001--03298/91 |
29 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO COMITATO SPONTANEO SAN SALVARIO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 500.000 (EURO 258,23). DELIBERAZIONE N. MECC. 01/02026/91 DEL 21/03/2001. |
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2001--03299/91 |
30 |
DETERMINAZIONE: C.8 - RASSEGNA TEATRO PER RAGAZZI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA TEATRALE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000 (EURO 2.582,28) DELIBERAZIONE N. MECC. 01/02346/91 DEL 21/03/2001. |
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2001--03300/91 |
31 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA BONACOSSA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 (EURO 1.032,91). |
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2001--03301/91 |
32 |
DETERMINA: C.8 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VIA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 60.000.000 (EURO 30.987,41) DELIBERAZIONE N. MECC. 00/08289/91 DEL 18/10/2000. |
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2001--03327/91 |
33 |
DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VACANZA CON IL QUARTIERE" 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 93.184.364 (EURO 48.125,71). |
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2001--03508/91 |
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CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
16 |
DETERMINAZIONE C.9 - CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETÀ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.720.000= PARI A 2.954,13 EURO. |
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2001--03191/92 |
17 |
DETERMINAZIONE C.9 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 85.627.000.PARI A EURO 44.222,65. |
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2001--03364/92 |
18 |
DETERMINAZIONE C.9 - FORNITURA FIORI E CORONE D'ALLORO PER L'ANNO 2001. ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 500.000.= PARI A EURO 258,23. |
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2001--03369/92 |
19 |
DETERMINAZIONE C.9 - "LA NOVE IN GITA". AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI 10 GITE GIORNALIERE PER COMPLESSIVE L.34.945.000. COMPRESA IVA 4% PARI A 18.047,59 EURO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A L.25.000.000= PARI A 12.911,42 EURO. |
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2001--03386/92 |
20 |
DETERMINAZIONE C.9 - FORNITURA CARROZZINE PER DISABILI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE LIRE 2.808.000. PARI A EURO 1.450,21. |
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2001--03540/92 |
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CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD |
26 |
DETERMINAZIONE: C.10 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N. 57/1 ALL'ASSOCIAZIONE I.T.E.R. - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI LIRE 21.403.000 PARI A EURO 11.053,73 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200100409/93. |
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2001--02668/93 |
34 |
DETERMINAZIONE: C.10 - CONCESSIONE DI LOCALI SITI NEL COMPLESSO SCOLASTICO E13 DI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 57/3 ALL'ASSOCIAZIONE CHARLIE 6 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI LIRE 775.000 PARI AD EURO 400,25 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200101701/93. |
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2001--03056/93 |
35 |
DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. INTEGRAZIONE CORSI GRATUITI DI NUOTO E ACQUATICITA' PER DISABILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.016.000 PARI AD EURO 1.557,63=. |
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2001--03250/93 |
38 |
DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO "THE ROYAL MAJORETTES" E ALL'ASSOCIAZIONE "FILARMONICA TORINO MIRAFIORI" PER COMPLESSIVE LIRE 19.000.000 PARI AD EURO 9.812,68=. |
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2001--03516/93 |
39 |
DETERMINAZIONE: C.10 - PROSECUZIONE SPAZIO DONNA 10 - DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 2.500.000 PARI A EURO 1.291,14 ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO PACE E SVILUPPO. |
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2001--03548/93 |