DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI |
Dal 01 ottobre 2000 al 15 ottobre 2000 |
|
|
|
Divisione Economia e Sviluppo |
315 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "COMITATO PER ONORARE LA MEMORIA DEI CADUTI A VOLPIANO IL 14 DICEMBRE 1998" PER L'EDIFICAZIONE DEL MONUMENTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.0004942/01 G.C. DEL 13/6/2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 30.000.000 PARI A EURO 15.493,71. |
|
2000--08494/01 |
317 |
DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2000 - SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. ACQUISTO DI SERVIZI. LIRE 100.000.000 - EURO 51.645,69 |
|
2000--08499/01 |
318 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N. 15 CARNET BIGLIETTI TRANVIARI ORDINARI DESTINATI AL PERSONALE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA L. 217.500 |
|
2000--08527/01 |
320 |
INAUGURAZIONE DI PIAZZA CASTELLO RIQUALIFICATA. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 21.340.000 PARI A EURO 11.021,19. |
|
2000--08560/01 |
321 |
CONFERENZA INTERPARLAMENTARE EUROPEA PER LO SPAZIO: INIZIATIVE DELLA CITTA' RELATIVA ALL'ACCOGLIENZA. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DELLA SPESA. L. 34.040.000 PARI A EURO 17.580,19 |
|
2000--08660/01 |
322 |
ACQUISTO BIGLIETTI PER LE PRIME DEGLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE 2000/2001 DEL TEATRO REGIO DA DESTINARE AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2000-08627/01. LIRE 55.000.000 PARI A EURO 28.405,13. |
|
2000--08712/01 |
323 |
INAUGURAZIONE DI PIAZZA CASTELLO RIQUALIFICATA. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 151.800 PARI AD EURO 78,40. |
|
2000--08742/01 |
324 |
DETERMINAZIONE: CONFERENZA INTERPARLAMENTARE EUROPEA PER LO SPAZIO: INIZIATIVE DELLA CITTA' RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA. REVOCA E NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 15.066.000 - EURO 7780,94. |
|
2000--08790/01 |
325 |
DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI PER PRANZO DI GALA DELL'11 OTTOBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.213.500 PARI AD EURO 626,72. |
|
2000--08791/01 |
327 |
CONFERENZA INTERPARLAMENTARE EUROPEA PER LO SPAZIO: INIZIATIVE DELLA CITTA' RELATIVE ALL'ACCOGIENZA. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 2.232.000 PARI AD EURO 1.152,73. |
|
2000--08840/01 |
|
Servizio Centrale Consiglio Comunale |
198 |
DETERMINAZIONE: DATORI DI LAVORO. ONERI DA RIMBORSARE PER CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 (LIRE 385.000.000 PARI A EURO 198.835,91) |
|
2000--08424/02 |
200 |
DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREMIO "CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO". EDIZIONE 2000. APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA L. 11.000.000 (EURO 5.681,02) |
|
2000--08506/02 |
|
Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
2454 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA 40/2000 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZALE POLA - REP. NN. 2171/2194 - AGGIUDICAZIONE |
|
2000--07984/03 |
2456 |
DETERMINAZIONE: SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 63/2000 - ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI COMPRESI GLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2000 - LOTTO 1 - REP. NN. 2164/2186 - AGGIUDICAZIONE |
|
2000--07992/03 |
2457 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - GESTIONE - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 95/2000 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI CORSO CASALE NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CARRARA E PIAZZALE MARCO AURELIO - REP. NN 2206/2229 - AGGIUDICAZIONE |
|
2000--07993/03 |
2461 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 38/2000 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.E.S.M. DI VIA CENA 5 - REP. NN. 2183/2209 - AGGIUDICAZIONE |
|
2000--08040/03 |
2463 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUBBLICA 177/99 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - REP. N. 2053 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 |
|
2000--08102/03 |
2493 |
DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA N. 92/2000 - PISCINE ESTIVE STADIO COMUNALE - RICOSTRUZIONE PISCINA E LOCALI SOTTOSERVIZI - ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1-QUATER DELLA DITTA QUINTINO SRL DALLA GARA - APPLICAZIONE SANZIONI DI LEGGE - REP. NN. 2247/2270 |
|
2000--08278/03 |
2517 |
DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE DEL D.P.R. 34/2000. QUALIFICAZIONE IMPRESE DI LAVORI PUBBLICI. INCARICHI DI CONSULENZA AL GRUPPO DI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO. IMPEGNO SPESA L. 40.000.000 (EURO 20.658,28) |
|
2000--08302/03 |
2532 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 33/2000 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9 - REP NN. 2177/2201 - AGGIUDICAZIONE |
|
2000--08353/03 |
2533 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 80/2000 - PISCINE ESTIVE "STADIO COMUNALE" - RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO SPOGLIATOI PRINCIPALE - REP. NN. 2248/2271 - AGGIUDICAZIONE |
|
2000--08385/03 |
2593 |
DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA N. 86/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 8 - ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1-QUATER DELLA DITTA RD COSTRUZIONI DI DOLCE ROSA DALLA GARA - APPLICAZIONE SANZIONI DI LEGGE - REP. NN. 2260/2290 |
|
2000--08493/03 |
2595 |
DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUBBLICA 51/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - BILANCIO 1999 - REP. NN. 2168/218972196 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 - 4 - 8 - 9 - 11 -12 - 13 |
|
2000--08515/03 |
2651 |
DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA N. 110/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - MERCATO ITTICO INGROSSO - EX MATTATOIO - ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 QUATER DELLA IMPRESA EDILE MICHELE MEANDRO DALLA GARA - APPLICAZIONE SANZIONI DI LEGGE - REP. NN. 2263/2292 |
|
2000--08675/03 |
2653 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE - FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 136/2000 - FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI ALLE PISCINE COMUNALI - BIENNIO 2000/2001 - REP. N. 2311 - AGGIUDICAZIONE |
|
2000--08718/03 |
|
Servizio Centrale Risorse Umane |
1750 |
TECNICHE DI COLLOQUIO E VALUTAZIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA L. 42.120.000 (IVA INCLUSA) PARI AD EURO 21.753,16 |
|
2000--07896/04 |
1843 |
DETERMINAZIONE PROVA PUBBLICA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 50 POSTI DI ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE CAT. B1 CONCORSO N. 744 AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 406.215.900 PARI A EURO 209.793,00 |
|
2000--08282/04 |
1857 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE- L. 15.969.484 PARI A 8.247,55 EURO |
|
2000--08327/04 |
1858 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L. 86.291.033 PARI A 44.565,60 EURO |
|
2000--08328/04 |
1860 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI PERITO AGRARIO CAT. C1 CONC. N. 674 ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 1.502.161 PARI A EURO 775,80 |
|
2000--08338/04 |
1905 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 40 ESECUTORI ASSISTENTI BAGNANTI L. 390.809.285 PARI A 201.836,15 EURO |
|
2000--08480/04 |
1913 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L.68.820.960 PARI A EURO 35.543,06. |
|
2000--08565/04 |
1911 |
DETERMINAZIONE SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 IMPEGNO DI SPESA L. 355.000.000 /EURO 183342,20) |
|
2000--08600/04 |
1933 |
DETERMINAZIONE CONCORSO INTERNO N. 711 PER TITOLI A N. 232 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SOTTUFFICIALE DI VIGILANZA NUOVE ASSUNZIONI E INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA DI SPESA L. 5.569.416 EURO 2.876,36 |
|
2000--08684/04 |
1963 |
DETERMINAZIONE - ESECUTORE SOOCIO ASSISTENZIALE A TEMPO DETERMINATO PRORGA CONTRATTO L.7.920.867 PARI A 4.090,79 EURO. |
|
2000--08795/04 |
|
Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
2518 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA INTESTATA. SPESA L. 1.632.000 EURO 842;86. |
|
2000--08323/05 |
2564 |
DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MANIFESTAZIONI. SPESA L. 1.860.000 (EURO 960;61=). FINANZIAMENTO. |
|
2000--08394/05 |
2565 |
DETERMINAZIONE:05/540-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. SPESA L. 5.614.800 (EURO 2.899;80=). FINANZIAMENTO. |
|
2000--08396/05 |
2613 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FASCICOLI OCCORRENTI AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA L. 528.000 EURO 272;69. |
|
2000--08580/05 |
2614 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PORTATESSERINI. SPESA L. 360.000 EURO 185;92. |
|
2000--08581/05 |
2615 |
DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA. SPESA L. 3.434.400 EURO 1.773;72. |
|
2000--08587/05 |
2644 |
DETERMINAZIONE:05/600 - FOMDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO FONDI. LIRE 10.000.000= PARI AD EURO 5.164;57. |
|
2000--08642/05 |
2652 |
DETERMINAZIONE 05/520 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA. IMPORTO L. 35.521.200 EURO 18.345;17. |
|
2000--08707/05 |
2685 |
DETERMINAZIONE: 05/110 -- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO. FINANZIAMENTO. SPESA L. 6.991.200 (EURO 3.610;65). |
|
2000--08855/05 |
2705 |
DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E PPER STAMPANTI LASER. SPESA L. 11.224.680 EURO 5.797;06. |
|
2000--08876/05 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
1304 |
NUOVO SERVIZIO METROPOLITANO PASSAANTE SULLA DIRETTRICE DA RIVAROLO PER TORINO - CHIERI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 76.170.000 (EURO 39338,52) RELATIVO AI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2000 |
|
2000--07732/06 |
1285 |
NUOVA LEGGE REGIONALE SUI TRASPORTI N° 1/2000 GIORNATA STUDIO INTERNAZIONALE 13 LUGLIO 2000 - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER RELATORI PER CONTO DELLA CITTÀ DI TORINO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 64.090 (EURO 33,10) |
|
2000--08293/06 |
1300 |
PIANO URBANO DEL TRAFFICO. COMPLETAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURE PER L'ANALISI DEL TRAFFICO. IMPEGNO DI SPESA DI £. 22.860.000 (EURO 11.806,20).FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
|
2000--08468/06 |
|
Divisione Servizi Educativi |
526 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI PIEGHEVOLI E CARTELLINE . LIRE 8.592.000 = EURO 4.437,40. |
|
2000--08179/07 |
533 |
DETERMINAZIONE : REFEZIONE PER IL LABORATORIO CITTÀ DI TORINO DI LOANO E IL SOGGIORNO DI NOLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RISTOCHEF S.P.A. PER IL PERIODO OTTOBRE 2000 / AGOSTO 2001. SPESA PREVISTA LIRE 295.000.000 = EURO 152.354,79 |
|
2000--08392/07 |
535 |
DETERMINAZIONE : TRASPORTI SCOLASTICI. ACQUISTO ABBONAMENTI PER SCUOLE DALL'A.T.M. ANNO SCOLASTICO 2000/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 356.000.000= ( EURO 183858,66) |
|
2000--08401/07 |
536 |
DETERMINAZIONE: ASILO NIDO VIA GIOBERTI N. 9 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRA ONERI DI URBANIZZAZIONE E IMPORTO LAVORI LIRE 81.250.368 IVA COMPRESA = EURO 41.962,31 |
|
2000--08423/07 |
538 |
DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.146.298 = EURO 592,01 IVA COMPRESA PER ADEGUAMENTO PREZZI A VARIAZIONE INDICE ISTAT PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. FINANZIAMENTO. |
|
2000--08436/07 |
540 |
DETERMINAZIONE: RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.000.000=PARI A 4.131,66 EURO. |
|
2000--08500/07 |
543 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO "SCUOLA E TEATRO" ANNO SCOLASTICO 2000/2001. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 170.066.000 IVA INCLUSA = EURO 87.831,76. |
|
2000--08545/07 |
544 |
DETERMINAZIONE.: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO ANNO 2000. SPESA DI LIRE 4.831.000.000= EURO 2.495.003,28 |
|
2000--08555/07 |
547 |
DETERMINAZIONE: D.P.C.M N.226 DEL 04/07/2000 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2000/2001 LIRE 38.551.419= EURO 19.910,15 |
|
2000--08567/07 |
559 |
DETERMINAZIONE: SCUOLA MATERNA EUROPEA. A.S. 2000/2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA DI LINGUA INGLESE A BROWN JUDITH ANNE. LIRE 3.993.810 = PARI A 2.062,63 EURO. |
|
2000--08610/07 |
|
Divisione Patrimonio |
161 |
DETERMINAZIONE:RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA CAPUA 7-ALLA SIG.RA BALDUANI GISELLA. |
|
2000--08321/08 |
162 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO- VIA NICOLA FABRIZI 55-AL SIG. BARAZZUTTI LEONE.. |
|
2000--08322/08 |
163 |
LOCALI SITI IN CORSO ORBASSANO N.192 DI PROPRIETA' AMIAT AD USO CENTRO D'INCONTRO ANZIANI. CONCESSIONE IN COMODATO. (IMPORTO L.250.000.= EURO 129,11). |
|
2000--08444/08 |
166 |
PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TORINO ALL'AZIENDA LOCALE SANITARIA 21 DI CASALE MONFERRATO DEI BENI IMMOBILI ESISTENTI AL 31/12/1994, FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE SANITARIA. REGIONE PIEMONTE DETERMINAZIONE N.246 DEL 28.7.2000 |
|
2000--08469/08 |
167 |
DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TORINO ALL'A.S.O. SANTI ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA DEI BENI IMMOBILI ESISTENTI AL 31/12/1994-FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO IMM.RE CON VINCOLO DESTINAZIONE SANITARIA.REGIONE PIEMONTE DETERMINAZIONE N. 215 DEL 17.7.2000. |
|
2000--08489/08 |
168 |
DETERMINAZIONE: IMMOBILI DI PROPRIETA' DEI SIGG. BOSIO SITI IN VIA GUALA-ACQUISTO PER TRANSAZIONE-IMPEGNO SPESA L. 3.120.000.000= EURO 1.611.345;53-IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC.7258/08 DEL C.C. 25/09/2000.-FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
|
2000--08490/08 |
169 |
DETERMINAZIONE: CORNICIA SALVATRICE - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA CUOCO - CONCESSIONE. |
|
2000--08508/08 |
170 |
DETERMINAZIONE: IMMOBILE MUNICIPALE SITO IN MONCALIERI-CORSO ROMA N.28-ONERI PER CONCESSIONE IN SANATORIA-IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO AL COMUNE DI MONCALIERI-IMPORTO L.28.956.146.= (EURO 14.954;60). - APPROVAZIONE. |
|
2000--08548/08 |
171 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.1.500.000=.(EURO 774;69) PER L'ANNO 2000. - APPROVAZIONE. |
|
2000--08643/08 |
172 |
DETERMINAZIONE:STRISCE DI AREE COMUNALI SITE IN REGIONE GERBIDO-COSTITUZIONE SERVITÙ DI PASSAGGIO CONDUTTURE E IMPIANTI A FAVORE SOC. SNAM S.P.A.-INTROITO L. 17.000.000= (EURO 8.779,77) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C.2/10/2000-N.MECC.2000 07183/08. |
|
2000--08779/08 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
391 |
P.P. PAOLI - ESPROPRIO AREE COMPRESE TRA LE VIE ROSARIO DI SANTA FÈ E ASUNCION DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CESSIONE VOLONTARIA "I.N.P.D.A.I". |
|
2000--07750/09 |
429 |
ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI JURIS DATA - GIUFFRÈ EDITORE - IMPEGNO DI SPESA DI L.4.680.000.= (EURO 2.417,02) IVA COMPRESA AL 20%. |
|
2000--08361/09 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
311 |
DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVA PROMOZIONALE E AGONISTICA UNIVERSITARIA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' CON CONTRIBUTO DI LIRE 50.000.000 EURO 25.822,84. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 02546/10 G.C. 11.04.2000 ESECUTIVA DAL 02.05.2000. |
|
2000--08450/10 |
312 |
DETERMINAZIONE: CROSS COUNTRY "CITTA' DI TORINO". PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' CON CONTRIBUTO DI LIRE 10.000.000 = EURO 5.164,57. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 02546/10 G.C. 11.04.2000 ESECUTIVA DAL 02.05.2000. |
|
2000--08451/10 |
326 |
DETERMINAZIONE: DOMENICHE ECOLOGICHE. CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (U.I.S.P.) PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE BICINCITTA' E BIMBI IN PIAZZA. LIRE 10.000.000 EURO 5.164,57. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 08028/10 G.C. 26.09.2000 IMM.ESEC. |
|
2000--08817/10 |
|
Divisione Servizi Civici e Tributari |
327 |
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI. RETROCESSIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. L. 300.000.OOO (EURO 154.937,07) |
|
2000--08727/13 |
328 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI DAL 1994 AL 1999 DI L. 117.653.400 (EURO 60.762,91) |
|
2000--08728/13 |
329 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'ANNO 1993 DI L. 34.847.000 (EURO 17.996,96) |
|
2000--08729/13 |
332 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DI SOMME RISCOSSE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 1993 DI L. 560.000.000 (EURO289.215,86) |
|
2000--08734/13 |
40 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETA ZETA S.R.L. DEL SISTEMA PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELL'AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE DI VIA DELLA CONSOLATA 23. IMPEGNO L. 70.000.000 (EURO 36.151;98) IVA COMPRESA. |
|
2000--08472/14 |
|
Progetto Speciale Comunicazione |
165 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 16/15 MECC. 0000644/15 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA L. 27.888.000 PARI A EURO 14.402,95 |
|
2000--07912/15 |
175 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO INFORMA HANDICAP COSTI DI PRODUZIONE PER IL MATERIALE DI COMUNICAZIONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.5.760.000 (EURO2.974,79). |
|
2000--08400/15 |
176 |
INCARICO PER PROGETTAZIONE GRAFICA E DESIGN RELATIVO ALLA COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO L. 9.840.000 (EURO 5081,94) |
|
2000--08547/15 |
177 |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLO E AREA CENTRALE - PRODUZIONE STAMPATI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.12.600.000 (EURO 6507;36) |
|
2000--08549/15 |
178 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI DITRIBUZIONE STAMPATI NEL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 4.800.000 (EURO 2.478,99) |
|
2000--08603/15 |
179 |
DETERMINAZIONE: IDEAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA MOBILITÀ URBANA ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 60.000.000 (PARI A EURO 30.987,41) |
|
2000--08604/15 |
180 |
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO "CARNET". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 16.320.000= (EURO 8.428,58) |
|
2000--08693/15 |
181 |
AGGIORNAMENTO ED AMPLIAMENTO BANCA DATI INFORMACITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LRE 59.270.400=(EURO 30.610,61) |
|
2000--08745/15 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
307 |
RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000/EURO 2.582,28 |
|
2000--08359/17 |
|
Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
261 |
CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 007493/19 G.C. 29/8/00 DI £. 214.450.000= E. 110.754,17= |
|
2000--08274/19 |
264 |
ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULT. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI £. 6.070.289.005= E. 3.135.042,64= |
|
2000--08375/19 |
265 |
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI UTENTE CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMP. SI SPESA DI £. 53.742.500= EURO 27.755,69= |
|
2000--08376/19 |
266 |
RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO PER INABILI. ULT. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI £. 680.000.000= EURO 351.190,69= |
|
2000--08377/19 |
269 |
CONCORSO NELLE SPESE DI ASSISTENZA PER L'INFANZIA ILLEGITTIMA ALLA PROVINCIA DI TO. PER L'ANNO 2000 ED INTEGRAZIONE IMP. RELATIVO ANNO 1997. IMP. DI SPESA £. 400.000.000= E. 206.582,76= |
|
2000--08440/19 |
270 |
PROSECUZIONE DELL'INTERVENTO SEMI-RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE G.M.E. PRECCO IL CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I - TORINO - FINO LA 30/6/01. IMP. SPESA £. 5.700.000= EURO 2.943,81= |
|
2000--08521/19 |
271 |
RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI C/O STRUTTURE RESIDENZIALI. ULT. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI £. 30.000.000= E. 15493,71= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA. |
|
2000--08522/19 |
272 |
DISPOSIZIONI URG. PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EMERGENZA RIGUARDANTE LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E CHE SI TROVANO SFD. AFF. DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI 60 PASTI SERALI PER MINORI STRANIERI NON COMUNITARI NON ACCOMP.£. 30.690.000= E. 15.850.06= PER. DAL 5/10 AL 5/12/00 |
|
2000--08582/19 |
274 |
SERV. PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. APP. CONC. N. 93/98. RINNOVO CONVENZIONE PER IL PERIODO 1/11/00 - 31/10/02. AFFIDAMENTO DI L.2.494.920.000 EURO 1288518,64 IMP. LIMITATO £. 1.524.910.000= E. 787550,27= |
|
2000--08584/19 |
277 |
AFFIDAMENTO DI SERVIZI. LOTTO A,D,G,H, DEL BANDO DI GARA INDETTO CON DET. DIRIG. N. MECC. 006630/19 DEL 19/7/00. SPESA £. 1.208.997.333= E. 62.4395,01= |
|
2000--08630/19 |
278 |
CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DI PROGRAMMI EX ART. 18 D.LGS 286/98 OD IN CONDIZIONI DI EMARGINAZIONE SOCIALE. INDICENDA GARA MEDIANTE APP. CONC. PERIODO DUE ANNI DALL'AGGIUDICAZIONE SPESA PREVISTA £. 769.600.000= E. 397.465,23= |
|
2000--08662/19 |
280 |
PROGETTO T&A (TEATRO E ALTRO) E VALORIZZAZIONE ISTANZE DI COMUNICAZIONE E DI AUTODETERMINAZIONE DELLE PERSONE DISABILI ANNO 2000. ULT. IMP. DI SPESA £. 30.000.000= E- 15.493,71= |
|
2000--08681/19 |
281 |
DISPOSIZIONI URG. PER FRONTEG. LA GRAVE EMERG. PER LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' E SFD. TRATT. PRIVATA PER L'AFFID. DEL SERV. "COM. DI ACCOGLIENZA CON ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE" C/O LA STRUTT. IN V. BONELLI, 4 PER. 1/11/00-31/10/01. SPESA £. 224.476.931= E.115932,66= |
|
2000--08713/19 |
282 |
AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE INAUGURAZIONI DI COMUNITA' E SERVIZI PER DISABILI. IMP. DI SPESA £. 24.530.000= E. 12.668,69= |
|
2000--08759/19 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
1250 |
INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE CONSULTIVA DI ESPERTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO DA MICROPOVERI E MISURE PER LA QUALITA' DELL'ARIA. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. (2000 06829/21) LIRE 15.000.000 EURO 7.746,85 |
|
2000--07964/21 |
1343 |
DOMENICA ECOLOGICA 1° OTTOBRE 2000. POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO URBANO E ATTIVITA' PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. MECC. 008357/21 G.C. DEL 26/9/2000.L. 40.000.000 (EURO20658,27) |
|
2000--08667/21 |
1357 |
PROGETTO RE-START,METTEING DI COPENHAGEN 11-15 OTTOBRE 2000. RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALL'AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO SPESA LIRE 2.000.000 (EURO 1032,91). |
|
2000--08770/21 |
1376 |
INDAGINI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TORINO. ANALISI CHIMICHE DI TERRENI ED ACQUE DI FALDA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 64.104.000 (EURO 33.106,95) |
|
2000--08881/21 |
|
Infrastrutture |
93 |
ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI SPESA L. 650.000 EURO (335,70). |
|
2000--08091/22 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
320 |
AVVIO DI INSERIMENTI IN TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMATIVI DI DISABILI INTELLETTIVI E FISICI GRAVI CON RIDOTTA CAPACITA' LAVORATIVA. VERSAMENTO INDENNITA' DI FREQUENZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. L. 30.000.000= EURO 15.493,71. |
|
2000--08318/23 |
327 |
CANTIERI DI LAVORO 1999/2000. ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO A.T.M. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9912508/23 GIUNTA COMUNALE DEL 21 DICEMBRE 1999 L. 7.950.0000 EURO 4.105,83. |
|
2000--08530/23 |
|
Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
51 |
DETERMINAZIONE: INCARICO NOTARILE PER IL ROGITO DI CONTRATTO DI MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO POLISPORTIVO DA PERFEZIONARE CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. INDIVIDUAZIONE DEL NOTAIO PROF. ANGELO CHIANALE E AFFIDAMENTO. SPESA PRESUNTA L. 3.100.000= EURO 1601,02. |
|
2000--08694/24 |
53 |
DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 3 COSTITUZIONE FONDO PER VALORI BOLLATI DI L. 500.000 IMPEGNO L. 500.000 CORRISPONDENTI AD EURO 258,23 |
|
2000--08839/24 |
|
Divisione Servizi Culturali |
638 |
DETERMINAZIONE: DIVISIONE 9 - SETTORE MUSEI - BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI - FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 5.323.451=EURO 2.749,33) |
|
2000--08220/26 |
647 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2000 ALL'ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. VERSAMENTO A SALDO L. 1.200.000.000= (EURO 619.748,28=) IMPEGNO DI SPESA. |
|
2000--08308/26 |
648 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000. APPROVAZIONE L. 3.000.000= EURO 1.549,37. |
|
2000--08312/26 |
642 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI BORGO MEDIOEVALE. PRIMAVERA DEL MEDIOEVO. ACQUISTO PANNELLI ESPOSITIVI MOSTRA "TORINO MEDIOEVALE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.000.000 EURO 3.098,74. |
|
2000--08314/26 |
649 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO DEL RISORGIMENTO. RIMBORSO SPESE PER IL RISCALDAMENTO NELLA STAGIONE 2000/2001 AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA VIGENTE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000= EURO 25.822,84. |
|
2000--08315/26 |
653 |
DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CAVOUR IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 25/7/2000 N. MECC. 0006362/26. IMPEGNO DI SPESA L. 150.000.000= (EURO 77.468,53=). FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE. |
|
2000--08325/26 |
659 |
DETERMINAZIONE SETT. MUSEI INCARICO CONSULENZA TECNICA IN MERITO ALLA GESTIONE TECNOLOGICA E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO MOLE ANTONELLIANA DELLA CITTA' DI TORINO IMPEGNO L. 36.720.000 IVA INCLUSA EURO 18.964,30. |
|
2000--08370/26 |
676 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.COMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE D'ARTE DA DESTINARE ALL'ARREDO ARTISTICO DELLA CITTA' E DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI NUOVA COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2000 DI L. 1.500.000= (¿ 774,69). |
|
2000--08617/26 |
678 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2000. APPROVAZIONE (L. 1.000.000= EURO 516,46=) |
|
2000--08679/26 |
683 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE. REALIZZAZIONE DI CARTOLINE PROMOZIONALI (FREECARDS). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L.1.920.000= EURO 991,60. |
|
2000--08794/26 |
684 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'EDIFICIO SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI IN VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.462.000(EURO 15732,31) I.V.A INCLUSA. |
|
2000--08859/26 |
|
Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
712 |
DETERMINAZIONE: PARZIALE ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI CABLAGGIO. AFFIDAMENTO A SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. ESECUZIONE DELIB. G.C. 04.07.2000 N. MECC. 200005676/27. SPESA L. 1.195.632.000 PARI A EURO 617.492,40 (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO. |
|
2000--08240/27 |
743 |
DETERMINAZIONE: COLLEGAMENTO BANCHE DATI CATASTO. RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2001 CON IL MINISTERO DELLE FINANZE. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000 (EURO 2.065,83) IVA 20% COMPRESA |
|
2000--08477/27 |
744 |
BANCA DATI GIORNALISTICA MEDIADDRESS MEDIADATA SRL RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA L. 4.838.400 (EURO 2.498,83) IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. |
|
2000--08478/27 |
|
Divisione Edifici Municipali |
161 |
M.S. CASERME C.C. STRADA DEL PINO 15 - VIA CATANIA 50 ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0007295/30 G.C.DEL 10/08/2000 IMPORTO L. 624.000.000= (¿ 322.269,11) AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
|
2000--08094/30 |
170 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEL PENSIONATO BUON RIPOSO DI VIA SAN MARINO 30 MAGGIORI OPERE IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200007407/30 DEL 29/08/2000 IMPUTAZIONE SPESA L. 697.745.400= (¿ 360.355,43)- FINANZIAMENTOCON RIBASSO DI GARA |
|
2000--08235/30 |
|
Divisione Servizi Educativi |
511 |
DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INC. COORD.RE FASE ESEC.NE - ARCH. PALMUCCI ENRICO IMP. ULTERIORE SPESA LIRE 288.392 = EURO 148,94. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA |
|
2000--07973/31 |
515 |
DETERMINAZIONE : ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE -ANNO 2001. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIBERA N.MECC 0007659/31- I° SEMESTRE ANNO 2001 IMPORTO LIRE 2.495.000.000= ( EURO 1.288.559,95) . (IVA COMPRESA) |
|
2000--08006/31 |
520 |
DETERMINAZIONE:MAGGIORI OPERE QUINTO D'OBBLIGO LAVORI DI M.S. EDIFICIO SCOLASTICO STRADA CUORGNE' 81. C.6. LOTTO 2. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA N.M. 0007614/31. IMPORTO LIRE 9.426.341=EURO 4.868,30. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. |
|
2000--08059/31 |
527 |
DETERMINAZIONE EST. NE INC. COORD.RE FASE PROGETT. ED ESEC. ARCH. G. LA MALFA IMP. ULT.RE SPESA LIRE 2.923.679 = EURO 1.509,95 -FINANZ.TO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA PER LIRE 1.748.611 E PARZIALE CON ECONOMIE DI BOC PER LIRE 1.175.608. |
|
2000--08333/31 |
528 |
DETERMINAZIONE: PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO VIA LUINI 195. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.A.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 10.340.000= EURO 5.340,16 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
|
2000--08335/31 |
529 |
DETERMINAZIONE: PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO VIA MOSCA 11. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.A.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 5.948.000= EURO 3.071,89 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
|
2000--08337/31 |
530 |
DETERMINAZIONE : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. BILANCIO 1999. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
|
2000--08342/31 |
545 |
DETERMINAZIONE: MAGGIORI OPERE QUINTO D'OBBLIGO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA MATERNA "VALLETTE A" VIA VERBENE 4. PROROGA TERMINI . FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.M.2000-07977/31. IMPORTO LIRE 36.309.297=¿ 18.752.19 |
|
2000--08569/31 |
548 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. MODIFICA DELLE MODALITÀ DI GARA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. MECC. 0007427/31, 007452/31, 0007453/31,0007454/31 |
|
2000--08571/31 |
549 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. MODIFICA DELLE MODALITÀ DI GARA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. MECC. 0007425/31 E 0007761/31 |
|
2000--08572/31 |
550 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. MODIFICA DELLE MODALITÀ DI GARA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. MECC. 0007113/31, 0007556/31 E 0007114/31 |
|
2000--08573/31 |
551 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. MODIFICA DELLE MODALITÀ DI GARA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. MECC. 0007112/31, 0007428/31,0007429/31, 0007555/31 E 0007115/31 |
|
2000--08574/31 |
553 |
DETERMINAZIONE: PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO VIA RANDACCIO 60. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.A.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 9.380.000=EURO 4.844,37 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
|
2000--08593/31 |
561 |
DETERMINAZIONE. SPOSTAMENTO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE C.SO FRANCIA 285. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.E.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 408.000=EURO 210,71 IVA COMPRESA. |
|
2000--08661/31 |
566 |
DETERMINAZONE: AUMENTO DELLA POTENZA DELLA FORNITURA ELETTRICA NELL' ASILO NIDO DI P.ZZA FONTANESI 6 . APPROVAZONE PREVENTIVO A.E.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 735.000 =EURO 379,6 IVA COMPRESA |
|
2000--08715/31 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
1195 |
DETERMINAZIONE: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE L. 14.004.000.000 (IVA COMPRESA) (EURO 7.232.462,41) IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0007446/33 AFFIDAMENTO LAVORI A LICITAZIONE PRIVATA AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
|
2000--07719/33 |
1287 |
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA BODONI. IMPORTO COMPLESSIVO DI L.2.305.121.247 (EURO 1.190.495,77) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.0007830/33. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. |
|
2000--08331/33 |
1288 |
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA FREGUGLIA. IMPORTO COMPLESSIVO DI L.644.019.600 (EURO 332.608,37) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ECONOMIE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.0008086/33. AFFIDAMENTO LAVORI A LICITAZIONE PRIVATA. |
|
2000--08332/33 |
1296 |
DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESS. COORD. PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FALCHERA. ARCH. GARGHELLA. IMPORTO DI L.19.584.054 (EURO 10.114,32) AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. |
|
2000--08407/33 |
1292 |
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA MADAMA CRISTINA. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DEI CONTROVIALI DELLA PIAZZA MADAMA CRISTINA E DI VIA GALLIARI. PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO L. 969.365.203 I.V.A. 10% INCLUSA)PARI A EURO 500.635,35 |
|
2000--08408/33 |
1313 |
IMPEGNO DI L. 29.127.910 EURO 15043,31 INCARICO COORDINAMENTO NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 494/96 E S.M.I. OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE DI VIA ARQUATA ALL'ING. CARLO GAI |
|
2000--08596/33 |
1253 |
DETERMINAZIONE-FORNITURA FONTANELLE IN GHISA GRIGIA TIPO "TORETTO".AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA F.G.F. FONDERIA GHISA FROSSASCO S.R.L..IMPEGNO DI SPESA L. 19.602.000 (I.V.A. 10% COMPRESA)(EURO 10.123,59). |
|
2000--07990/34 |
1266 |
DETERMINAZIONE-LAVORI-PROVVISTE MANUT ORDIN. PONTI-CAVALCAVIA- SOTTOPAS-ARGINI- ALVEI FIUMI-TORRENTI E RIVI COLLIN. TERRITORIO CITTADINO 2001. MODALITA' AFFIDAM. LAVORI ASTA PUBBL. -IMPEGNO SPESA LIMITATO A L. 300.000.000 (IVA 20% COMP)(E. 154.937,07)ESEC.DELIB. G.C.06.06.2000 MEC.200004388/34. |
|
2000--08085/34 |
1344 |
DETERMINAZIONE-INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE RAMPE DEL CAVALCAFERROVIA DI CORSO BRAMANTE.GARA APPALTO N.55/2000.VARIAZIONE IMPORTO PRESIDI SICUREZZA RETTIFICA |
|
2000--08665/34 |
415 |
ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - APPLICAZIONE ART 18. DELLA L. 11/02/1994 N. 109 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA £. 150.000.000. |
|
2000--08229/36 |
|
Divisione Servizi Cimiteriali |
84 |
OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE VARIE NEI CIMITERI CITTADINI. MAGGIORI OPERE ENTRO IL 6/5 CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESAIN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200007089/40 - G.C. .DEL 10/08/2000 - FINANZIAMENTO CON B.O.C. - IMPORTO L. 44.547.294 (EURO 23.006,76). |
|
2000--08169/40 |
86 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI PATENTE D/K DA PARTE DEL PERSONALE DELLA DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPORTO COMPLESSIVO L. 8.520.000=, PARI AD EURO 4400,21. |
|
2000--08271/40 |
88 |
ESPLETAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DELLA CREMAZIONE DELLE SALME - LEGGE 29 OTTOBRE 1987 N.440 - GESTIONE 2000 - RETTIFICA DETERMINA N. MECC. 9911711/40. |
|
2000--08437/40 |
89 |
CIMITERI CITTADINI - SERVIZI DI MANUTENZIONE DI AREE E SEPOLTURE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2001 - 31 DICEMBRE 2002. APPROVAZIONE C.P.A.. AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 13.800.000.000 (EURO 7127105,21). |
|
2000--08441/40 |
91 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI E ACCESSORIE IN CRIPTE E STERRI DI SEPOLTURE PRIVATE. IMPORTO L. 79.200.000 PARI A EURO 40.903,39. |
|
2000--08946/40 |
92 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LE OPERAZIONI DI MURAZIONE E SMURAZIONE DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO MUNICIPALI. IMPORTO L. 27.552.000 =EURO 14.229,42. |
|
2000--08949/40 |
|
Servizio Centrale Affari Legali |
10 |
ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA. L. 300.000.000. (EURO 154.937.07). |
|
2000--08258/41 |
|
Divisione Servizi Civici e Tributari |
26 |
CONVEGNO SUL TEMA LE "VITTIME OMBRA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DONNE MAGISTRATO ITALIANE A.D.M.I. IMPEGNO DI SESA L.4.000.000 PARI EURO 2.065,83 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0007086/42 DELLLA G.C. 10/8/2000. |
|
2000--08372/42 |
27 |
CONVEGNO SUGLI ARCHIVI DELLE DONNE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PIERA ZUMAGLINO. IMPEGNO DI SPESA L.3.500.000 PARI EURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0007093/42 DELL G.C. |
|
2000--08373/42 |
|
Divisione Edifici Municipali |
155 |
DETERMINAZIONE: CORSO BELGIO - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO EX CRAL ATM - INCARICO ING. PAOLO DI DONNA .DIRETTORE OPERATIVO - L. 14.986.448 (EURO 7.739,85) IN ESEC. DELIB. MECC. 9910071/30.-FINANZIAMENTO |
|
2000--07958/44 |
156 |
DETERMINAZIONE: PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 25 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO AD USO " MERCATO COPERTO PER L'ABBIGLIAMENTO" AFFIDAMENTO ITALGAS.IMPORTO L.1.082.400 IVA COMPRESA (EURO 559,01). |
|
2000--07974/44 |
171 |
DETERMINAZIONE: RIST.NE V. ORMEA 47. INCARICO STUDIO PRO 2000 IMPIANTO - IDRICO - ANTINCENDIO IMPORTO L. 17.625.600 (EURO 9102,86). |
|
2000--08291/44 |
173 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI - ESTENSIONE AFFIDAMENTO DITTA CAD ONE. S.R.L. IMPEGNO L. 3.000.000. ( EURO 1.549,37) IVA COMPRESA. |
|
2000--08297/44 |
174 |
DETERMINAZIONE: RISTR.V. BORGOSESIA N. 1 ULTEERIORE AFFIDAMENTO INCARICO ING. GIOVANNI VERCELLI - IMPIANTO TERMICO-ELETTRICO E STRUTTURALE -IMPORTO L. 20.144.450 (EURO 10.403,74) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE |
|
2000--08410/44 |
176 |
ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E CONSULENZA NEL CAMPO INGEGNERISTICO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLO STUDIO S.T.D. PROJECT GROUP NELLA PERSONA ING. DEJOMA. IMPEGNO DI SPESA L. 12.157.992 (EURO 6.252,53). |
|
2000--08509/44 |
177 |
EDIFICIO CORSO BELGIO 91 EX CRAL A.T.M. DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVA - INCARICO PER ACCATASTAMENTO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DMSTUDIO - IMPEGNO L. 3.658.781 ( EURO 1.889,60). |
|
2000--08590/44 |
|
Divisione Servizi Culturali |
644 |
DETERMINAZIONE CENTRO INTERCULTURALE SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE EFFETTUATO DALLA COOP. LA TALEA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 836.760 PARI AD EURO 432,15. |
|
2000--08317/45 |
655 |
DETERMINAZIONE VEDERE E FARE TEATRO AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. A.R.L. TEATRO DELL'ANGOLO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 71.400.000 EURO 36.875,02. |
|
2000--08360/45 |
656 |
DETERMINAZIONE ARTISSIMA 2000 SISTEMA ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 140.000.000 EURO 72.303,97. |
|
2000--08365/45 |
662 |
DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA ED. 2000 AFFIDAMENTO A ENEL DISTRIBUZIONE SPA DEL SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'AREA OCCUPATA DALLA FESTA DI BENVENUTO.IMPEGNO DI SPESA L.5.457.080 IVA COMPRESA EURO 2.818,35. |
|
2000--08399/45 |
665 |
DETERMINAZIONE ALLESTIMENTI PER LA MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFECO DI CIVERA ARMANDO E C. SAS IMPEGNO DI SPESA L. 6.480.000 IVA COMPRESA PARI AD EURO 3.346,64. |
|
2000--08452/45 |
670 |
DETERMINAZIONE AZIENDA SPECIALE "TORINO INCONTRA". CONTRIBUTO DELLA CITTA' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 1° AGOSTO 2000 MECC. 0006479/45 IMPEGNO DI SPESA LIRE 200.000.000 EURO 103.291,38. |
|
2000--08487/45 |
677 |
DETERMINAZIONE STAMPA DELLA RIVISTA "IDENTITA' E DIFFERENZA" DEL CENTRO INTERCULTURALE PER GLI ANNI 2001 E 2002. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STARGRAFICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI L. 17.072.640 PARI AD EURO 8.817,28. |
|
2000--08672/45 |
681 |
DETERMINAZIONE:CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE:COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI 2000/2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.797.990= (EURO 928,58) |
|
2000--08792/45 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
1274 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO. LAVORI DI POTATURA CONTROLLO STATICO CON METODO VTA. AUTUNNO 2000/PRIMAVERA 2001. IMP. DI SPESA IN ESECUZ. DELIB N.MECC. 200007456/46. IMP. COMPLESSIVO L. 1.536.570.137 IVA 20% COMPR (E. 793.572,25). FINANZ. MEZZI ORDINARI DI BILANCIO. |
|
2000--08168/46 |
1347 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER VENICIATURA ALLA DITTA PERONA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L.4.095.270 (EURO 2.115,03) |
|
2000--08689/46 |
|
Divisione Corpo di Polizia Municipale |
107 |
DETERMINAZIONE: FORUM EUROPEO PER LA SICUREZZA URBANA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. VERSAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE PER GLI ANNI 1999 E 2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200006602/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/8/2000 (L. 17.710.946 - EURO 9.146,94) |
|
2000--08149/48 |
113 |
DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON L'ACI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 (L. 60.000.000-EURO 30.987,41) |
|
2000--08543/48 |
114 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI KIT "NARCOTEST" E PER RILIEVO IMPRONTE DIGITALI. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.854.880 - EURO 1.990,88). |
|
2000--08568/48 |
115 |
DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SARTORIA PER CAPI DI DIVISA IN DOTAZIONE AL PERSONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000 - EURO 1.032,91) |
|
2000--08615/48 |
119 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI TERMOMETRI. IMPEGNO DI SPESA (L. 561.600 - EURO 290,04). |
|
2000--08815/48 |
|
Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento |
461 |
DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI MATERIALI PER IL LABORATORIO DI LEGATORIA E RESTAURO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 25.654.188 (EURO 13249,28). |
|
2000--08550/49 |
462 |
DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE DELLE AREE URBANE INDUSTRIALI DISMESSE (AUDIS). QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000. IMPORTO LIRE 2.000.000= (EURO 1.032,91). |
|
2000--08566/49 |
469 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI EX ART. 22 LEGGE 142/90. PRIMA SPERIMENTAZIONE. INDIZIONE. |
|
2000--08651/49 |
470 |
DETERMINAZIONE: CORIPE PIEMONTE - CONSORZIO PER LA RICERCA E L'ISTRUZIONE PERMANENTE IN ECONOMIA - QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' - PROVVEDIMENTI. |
|
2000--08657/49 |
|
Divisione Servizi Culturali |
530 |
DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EXPLOSIVA PER ORGANIZZAZIONE X-HOP 2000. LIRE 5.000.000 (PARI AD EURO 2.582,28)=. |
|
2000--07010/50 |
680 |
DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 00 05922/50 G.C. DELL'11/07/2000 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER L. 20.000.000 (PARI AD EURO 10.329,14). |
|
2000--08009/50 |
635 |
TRATTATIVA PRIVATA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI PER I PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE GESTITE DAI SETTORI GIOVENTU' E GIOVANI PER LE OLIMPIADI, DIV. SERVIZI CULTURALI DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 104.448.000 (EURO 53.942,89). |
|
2000--08197/50 |
651 |
DETERMINAZIONE: INCONTRO CON I PARTECIPANTI AL PROGETTO "ESTATE GIOVANI 2000". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9912177/50 - GIUNTA COMUNALE 16.12.1999. LIRE 19.200.000 PARI A 9.915,98 EURO. |
|
2000--08306/50 |
654 |
DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI ANNO 2000. INTEGRAZIONE DI SPESA DI LIRE 20.000.000 (PARI AD EURO 10.329,14)=. |
|
2000--08348/50 |
660 |
DETERMINAZIONE DI SPESA PER UN SERVIZIO DI ANIMAZIONE GASTRONOMICA PER IL PROGETTO NOVAS RES. IMPEGNO DI LIRE 4.836.000= PARI AD EURO 2.497,59. |
|
2000--08390/50 |
672 |
DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 00 06393/50 DELLA G.C. DEL 25/07/00. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER LIRE 120.000.000= (EURO 61.974,83). |
|
2000--08552/50 |
|
Divisione Ambiente e Mobilità |
1290 |
REALIZZAZIONE OPUSCOLI "CHIOSCO CITTA' DI TORINO". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 9.492.300 (EURO 4902,36). |
|
2000--08379/52 |
1310 |
REALIZZAZIONE DI ALBUM CON BANDI DI CONCORSO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.810.760 (EURO 1451,64) |
|
2000--08520/52 |
|
Divisione Edifici Municipali |
169 |
ORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 4 - CIRCOSCRIZIONI 2 - 3 - MAGGIORI OPERE ENTRO IL V D'OBBLIGO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 29.08.2000 - N. MECC. 00-07567/54 - IMPORTO L. 82.029.060.= (EURO 42.364,47). |
|
2000--08195/54 |
|
Servizio Centrale Tecnico |
68 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARAZIONE DEL PARCO VEICOLI ELETTRICI MUNICIPALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2000: LIRE 30.000.000.= (EURO 15.493,71.=). |
|
2000--08284/55 |
69 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2000. LIRE 24.000.000= (EURO 12.394,97) |
|
2000--08456/55 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
412 |
DETERMINAZIONE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA AREA "TEATRO DI TORINO". INCARICHI STUDIO FATTIBILITÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 22.032.000 (11.378,58 EURO) IVA INCLUSA. |
|
2000--08127/57 |
438 |
APPROVAZIONE TESTO DI "AVVISO PUBBLICO" E PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI "LA STAMPA", "LA REPUBBLICA" E "IL SOLE 24 ORE"- IMPEGNO SPESA LIRE 9.422.339 (EURO 4.866,23). |
|
2000--08690/57 |
|
Divisione Progetti |
96 |
DETERMIN.:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - ESECUZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI E FORNITURE NECESSARIE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DI IMPIANTI E STRUTTURE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E PRESIDIO CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT - IMPORTO DI L. 59.400.000 (EURO 30.677,54) IVA COMPRESA. |
|
2000--08351/59 |
98 |
DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. ESECUZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI E FORNITURE NECESSARIE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DI IMPIANTI E STRUTTURE. AFFIDAMENTO INTERVENTI SU QUADRI ELETTRICI DI MEDIA TENSIONE. IMPORTO L. 40.260.000 IVA COMPRESA. (EURO 20.792,55) |
|
2000--08462/59 |
99 |
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. ESECUZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI E FORNITURE NECESSARIE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DI IMPIANTI E STRUTTURE. AFFIDAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI CONDENSATORI ELETTRONICI DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ. IMPORTO L. 84.956.520 IVA COMPRESA (EURO 43.876,38) |
|
2000--08563/59 |
102 |
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. ESECUZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI E FORNITURE NECESSARIE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DI IMPIANTI E STRUTTURE. AFFIDAMENTO INTERVENTI E FORNITURE. IMPORTO L. 69.960.000 IVA COMPRESA (EURO 36.131,32) |
|
2000--08775/59 |
|
Servizi Tecnici e Patrimonio |
3 |
ACQUISTO PER L'ANNO 2000 DEGLI AGGIORNAMENTI ALLA NORMA UNI - SETTORE 10 EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA L. 1.224.000 PARI A EURO 632,14 |
|
2000--08620/61 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
302 |
STADIO DELLE ALPI - OPERE RELATIVE ALLA COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO L. 11.400.000 - PARI A EURO 5.887,61 IVA COMPRESA |
|
2000--08191/62 |
308 |
IMPIANTI SPORTIVI-AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DEI BOCCIODROMI DI VIA TAGGOIA E DI VIA PLAVA-APPROVAZIONE-IMPORTO LIRE 11.575.674=(EURO 5978,34)(2% CASSA AUTONOMA GEOLOGI COMPRESA)-IMPEGNO DI SPESA. |
|
2000--08374/62 |
309 |
IMPIANTI SPORTIVI AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI POLISPORTIVI DI VIA SANSOVINO E C.SO VERCELLI-APPROVAZIONE-IMPORTO LIRE 7.573.296= (EURO 3911,28) -2% CASSA AUTONOMA GEOLOGI E I.V.A. 20% COMPRESE- |
|
2000--08378/62 |
|
Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
719 |
DETERMINAZIONE: PROVVEDIMENTI DI ACQUISIZIONE TERRENI DA ATM IN ESECUSIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 9912871/64 DEL 24.01.2000 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. |
|
2000--08236/64 |
746 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI TORINO ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITA' SPA PER AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2000-IMPEGNO L. 10.000.000.000 (EURO 5.164.568,99) |
|
2000--08488/64 |
775 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000 (EURO 2.582,28) PER L'ANNO 2001 |
|
2000--08739/64 |
777 |
DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'AEM DURANTE L'ANNO 2000 IMPORTO L. 6.749.377.000 (EURO 3.485.762,32) |
|
2000--08789/64 |
|
Divisione Servizi Culturali |
646 |
DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. LAVORI DI MANUTENZIONE PER LE OPERE DA ESPORRE ALLA MOSTRA "SCULTURA IN PIEMONTE TRA GOTICO E RINASCIMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 (EURO 5.164,57) |
|
2000--08307/65 |
643 |
DETERMINAZIONE SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE ATTIVITA' DI PROMOZIONE RAPPRESENTANZA E IMMAGINE PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000 EURO 2.582,28. |
|
2000--08316/65 |
657 |
DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI E TESSERA MAGNETICA PER PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 880.000 EURO 454,48. |
|
2000--08367/65 |
658 |
DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE MOSTRA "SCULTURA IN PIEMONTE TRA GOTICO E RINASCIMENTO". MANUTENZIONE E RESTAURO OPERE DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 54.936.000 EURO 28.372,07 IVA INCLUSA. |
|
2000--08368/65 |
|
Sistema Informativo Territoriale |
26 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DA UTILIZZARSI NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA L. 300.000.= (PARI AD EURO 154,94). |
|
2000--08561/67 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
310 |
DETERMINAZIONE: OSTENSIONE DELLA SINDONE. TRASFORMAZIONE STRUTTURE MOBILI DI COPERTURA BANCHI MERCATO E FORNITURA TELI LATERALI DI CHIUSURA PERIMETRALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.522.000 (EURO 6.467;07) - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI. |
|
2000--08433/69 |
314 |
"BIT 2001". PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' E NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 33.120.000 (EURO 17.105;05) |
|
2000--08482/69 |
316 |
DETERMINAZIONE: "EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EXPLOSIVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA X-HOP 2000 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N.0006071/50 GIUNTA COMUNALE DEL 18/07/2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 (EURO 2582;28). |
|
2000--08496/69 |
319 |
MOTUS-MOSTRA DEL TURISMO RELIGIOSO, SOCIALE E SCOLASTICO A ROMA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'-NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.984.000 (EURO 3.606;93). |
|
2000--08542/69 |
|
Progetto Speciale Periferie |
127 |
INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA PER CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAVALLO-LOBERA-SAVATTERI NELLE PERSONE DI CAVALLO E SAVATTERI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.344.000 (EURO 3.792,86). |
|
2000--07957/70 |
132 |
PSP. AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO. PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE. PROGRAMMA BIENNALE. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 0007720/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CICSENE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 330.000.000 (EURO 170.430,78). |
|
2000--08449/70 |
|
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA |
51 |
DETERMINAZIONE: C1 - FORNITURA DI MATERIALE PRESTAMPATO E IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PUBBLICIZZANTE LE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI PER GLI ANNI 2000 E 2001. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 18.000.000 (EURO 9.296,22). |
|
2000--08553/84 |
52 |
DETERMINAZIONE: C1-SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" ANNO 2000. RETTIFICA DETERMINAZIONE N° MECC 2000-04309/84. IMPUTAZIONE DELLA SPESA. |
|
2000--08556/84 |
|
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
54 |
DETERMINAZIONE: C2 - ACQUISTO MUSICASSETTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 570.000=(EURO 294,38). |
|
2000--08709/85 |
55 |
DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.363.600= (EURO 6.385,27) |
|
2000--08769/85 |
|
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
95 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "L. B. ALBERTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0004881/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/6/00. SPESA DI LIRE 17.000.000= (8.779,77 EURO). |
|
2000--07989/86 |
96 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. A.R.L. EDIZIONI SPORTIVE LIBERTAS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0005019/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZ. DEL 13/6/00. SPESA DI LIRE 8.000.000= (4.131,66 EURO). |
|
2000--08217/86 |
98 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2000 - RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9910653/86 DEL 06/12/99 - IMPEGNO DI SPESA LIRE 702.500= (EURO 362,81). |
|
2000--08455/86 |
99 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI DISABILI ANNO 2000 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 0002095/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 27/03/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 658.000= (EURO 339,83) - REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2000-07700/86. |
|
2000--08458/86 |
100 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "V. ALFIERI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-06145/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/9/2000. SPESA DI LIRE 4.000.000= (2.065,83 EURO). |
|
2000--08459/86 |
101 |
DETERMINAZIONE - C. 3 - CORSI DI EDUCAZIONE TEATRALE PER INSEGNANTI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200005542/86 CONS. CIRC.LE DEL 3/7/00. SPESA DI LIRE 4.800.000= (2.478,99 EURO). |
|
2000--08536/86 |
102 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2000-06490/86 DEL 14 LUGLIO 2000 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETÀ' - RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE. |
|
2000--08537/86 |
104 |
DETERMINAZIONE - C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 10.000.000= (EURO 5.164,57) ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0002983/86 CONS. CIRC. DEL 02/05/2000. |
|
2000--08634/86 |
103 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO IBIS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200005540/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/7/00. SPESA DI LIRE 9.000.000= (4.648,11 EURO). |
|
2000--08635/86 |
105 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - GITE PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-05541/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 03/07/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.280.000 (EURO 661,06). |
|
2000--08696/86 |
106 |
DETERMINAZIONE - C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 10.000.000= (EURO 5.164,57) ALL'ASSOCIAZIONE MONGINEVRO 2000. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-07474/86 CONS. CIRC. DEL 18/09/00. |
|
2000--08719/86 |
|
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
64 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - APERITIVO PER INAUGURAZIONE DEL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 770.000= PARI AD EURO 397,67=. |
|
2000--08420/88 |
65 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.000.000= PARI AD EURO 1.549,37= |
|
2000--08755/88 |
|
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
109 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. LABORATORIO AREE VERDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.800.000 (= EURO 4028,36) |
|
2000--08491/89 |
111 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA 2000". RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.914.300 (= EURO 988,65) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9910757/89. |
|
2000--08539/89 |
112 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI. CICLO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE GIORNALISTICA. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 15.000.000 (EURO 7746,85) ALLA SCUOLA DI GIORNALISMO E IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC. 200006041/89 DEL 25/9/00. |
|
2000--08763/89 |
113 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE PROMOZIONALI PER IL COMMERCIO. MANIFESTAZIONE ANTICO IN MUSICA AREA ABBA. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 20.000.000 (= EURO 10329,14) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200006515/89 DEL 25/9/00. |
|
2000--08766/89 |
115 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE PROMOZIONALI PER IL COMMERCIO. INAUGURAZIONE DEL PARCO DELLA FONTANA. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 4.000.000 (= EURO 2065,83) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200007491/89 DEL 25/9/00. |
|
2000--08798/89 |
114 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE PROMOZIONALI PER IL COMMERCIO "TROVIAMOCI IN STRADA" 3° EDIZIONE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 (= EURO 4131,66) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200007492/89 DEL 25/9/00. |
|
2000--08804/89 |
|
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI |
78 |
FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2000 - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA ITALCART S.R.L. - £. 7.866.000= EURO 4.062,45. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI £. 4.251,560= EURO 2.195,75. |
|
2000--08267/90 |
80 |
C. 7 - DETERMINAZIONE: SPESE DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 2.200.000= (1.136,21 EURO) |
|
2000--08510/90 |
82 |
DETERMINAZIONE: C. 7 - SOGGIORNI BREVI PER DISABILI INTELLETTIVI ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 10.473.000= (EURO 5.408,85) |
|
2000--08622/90 |
83 |
DETERMINAZIONE: C. 7 - INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO STRUTTURE DEI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. L. 3.926.400= (EURO 2.027,81) |
|
2000--08623/90 |
84 |
DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUDO CLUB 21. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.000.000= (EURO 2. 582,28) |
|
2000--08761/90 |
|
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
76 |
DETERMINAZIONE: C.8 - RICERCA SUL TERRITORIO RIVOLTA ALLA CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE STORICO-AMBIENTALE DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO A CONSULENTE ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.000.000 (EURO 4.131,65). |
|
2000--08277/91 |
77 |
DETERMINAZIONE: C.8 - SERVIZI DIURNI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. VENDITA DI MANUFATTI E PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI NELL'ANNO 2000. INTROITO PRESUNTO L. 1.700.000 (EU 877,98). RIPARTIZIONE PARZIALE FRA GLI UTENTI L. 1.190.000 (EU 614,58). |
|
2000--08296/91 |
78 |
DETERMINAZIONE:C.8- CONCESSIONE LOCALE CENTRO D'INCONTRO DI C.SO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE AEGEE TORINO. |
|
2000--08447/91 |
79 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ANEMOS-ITINERARI DEL VENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000 (EURO 2.065,83) DELIBERAZIONEE MECC. N. 0007618/91 DEL 14/09/2000. |
|
2000--08575/91 |
81 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO COMITATO PROMOTORE RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 (EURO 1.032,91) DELIBERAZIONE N.MECC. 0007477/91 DEL 13/09/2000. |
|
2000--08577/91 |
82 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ISTITUTO ADORAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.000.000 (EU 3.098,74) DELIBERAZIONE MECC. N. 00/07476/91 DEL 14/09/2000. |
|
2000--08578/91 |
|
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
44 |
DETERMINAZIONE C. 9 - LEGGE 285/97. INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "FORMAZIONE PER INSEGNANTI" PER COMPLESSIVE LIRE 11.605.100= PARI AD EURO 5.993,53. |
|
2000--08231/92 |
|
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD |
58 |
DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO IL SOLCO - OSSERVATORIO PER LE ABILITÀ ANNO 2000. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARCOBALENO. IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1.032,91=. |
|
2000--08533/93 |