DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI |
Dal 16 agosto 2000 al 31 agosto 2000 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
239 |
PROGETTO "PRONTA ESTATE 2000". CONCESSIONE CONTRIBUTO AL MOVIMENTO CONSUMATORI, AL'ADICONSUM E AL MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.0005956/01 G.C. DEL 4.7.2000. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 40.000.000 PARI A EURO 20658,28. |
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2000--07126/01 |
246 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "VIVANT" PER LA PUBBLICAZIONE DELL'OPERA DI ANTONIO MANNO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0004255/01 G.C.23.5.2000. IMPEGNO DELLA SPESA L.15.000.000 PARI A EURO 7.746,85. |
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2000--07400/01 |
251 |
DETERMINAZIONE: ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. UTILIZZO DAL 10/09/2000 AL 09/09/2001 DELLA SALA GRANDE, DEL PICCOLO REGIO, DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DELLA SPESA L. 74.600.000 EURO 35.527,68 |
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2000--07519/01 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
1936 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA 186/99 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NELL'EDIFICIO DI VIA S. FRANCESCO DA PAOLA 27 DESTINATO A SUCCURSALE DEL CONSERVATORIO G, VERDI - REP. NN. 2042-2064-2086-2108 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 |
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2000--06046/03 |
1973 |
DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA 36/2000 - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL TORRENTE STURA - CORSO VERCELLI - REP. NN. 2198/2226 AGGIUDICAZIONE |
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2000--06185/03 |
2076 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 26/2000 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPO 3 - REP. NN. 2156/2181 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--06548/03 |
2095 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 21/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 7 - REP. NN. 2148/2172 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--06604/03 |
2106 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 28/2000 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 5 - REP. NN. 2170/2191 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--06661/03 |
2142 |
DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 4 - ASTA PUBBLICA N. 35/2000 - ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - CIRCOSCRIZIONE 4 - REP. N. 2157 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 - 2 |
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2000--06736/03 |
2144 |
DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA 34/2000 - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL TORRENTE SANGONE - CORSO UNIONE SOVIETICA - REP. NN. 2188/2214 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--06746/03 |
2156 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 14/2000 - CIMITERO MONUMENTALE - REALIZZAZIONE FABBRICATO A CROCI PER TUMULAZIONE IN LOCULI E CELLETTE - REP. NN. 2133/2152 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--06836/03 |
2172 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUBBLICA 203/99 - INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU MARCIAPIEDI IN LOCALITA' VARIE DELLA CITTA' - LOTTI A E B - REP. N. 2101 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--06869/03 |
2190 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 78/2000 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI STABILI DI PROPRIETA' MUNICIPALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 - BILANCIO 1999 - REP. NN. 2207/2232 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--06943/03 |
2204 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA 23/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CORSO REGINA MARGHERITA NN. 126/128 - REP. NN. 2141/2165 - AGGIUDICAZIONE. |
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2000--07088/03 |
2225 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA 192/99 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - REP. N. 2070 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 |
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2000--07232/03 |
2226 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 249/99 - FORNITURA TRIENNALE DI TENDE ALLA VENEZIANA, VERTICALI ED OSCURANTI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE ED UFFICI GIUDIZIARI - REP. NN. 2135/2153 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 |
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2000--07233/03 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
1654 |
SOGGIORNI ESTIVI DEI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO 2000 CONTRIBUTI AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI L.740.000.000. EURO382178,11- IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 200004507/04 G.C. DEL 6 GIUGNO 2000. |
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2000--07406/04 |
1655 |
DETERMINAZIONE- TRAVERSA ANTONIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PROROGA CONTRATTO - L.9.715.507 PARI A 5.017,64 EURO |
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2000--07414/04 |
1662 |
DETERMINAZIONE - PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA GARETTO IVANA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER UN ANNO.IMPEGNO DI SPESA LIRE 59.019.588 EURO 30.481,07= |
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2000--07472/04 |
1663 |
DETERMINAZIONE - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DI N. 3 AGENTI POLIZIA MUNICIPALE (CAT. C) DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.379.500 (EURO 1.745,37) |
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2000--07473/04 |
1690 |
PERSONALE INVIATO IN MISSIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 5.000.000 EURO 2.582,28 |
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2000--07717/04 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
2228 |
DETERMINAZIONE:05/710-APPALTO CONCORSO PER LA RISTORAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER AUTOSUFFICIENTI E PRESSO LE MENSE DI ISTITUZIONI BENEFICHE CONVENZIONATE. PERIODO 1/1/2001-31/12/2003. SPESA L. 23.765.989.500 - EURO 12.274.109;24. IMPEGNO L. 11.700.000.000 EURO 6.042.545;72. |
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2000--07246/05 |
2229 |
DETERMINAZIONE:05/830-APPALTO CONCORSO PER SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI. PERIODO 1/1/2001-31/12/2003. SPESA LIRE 10.620.000.000 - EURO 5.484.772;27. IMPEGNO LIRE 5.296.500.000- EURO 2.735.413,97= |
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2000--07248/05 |
2230 |
DETERMINAZIONE:05/830-APPALTO CONCORSO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI. PERIODO 1/1/2001-31/12/2003. SPESA LIRE 11.970.000.000 - EURO 6.181.989;08. IMPEGNO LIIRE 8.457.624.000 - EURO 4.367.998;26. |
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2000--07250/05 |
2252 |
DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI PANCHE PER SPOGLIATOIO PER LA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 5. SPESA L. 7.020.000 - EURO 3.625;53.FINANZIAMENTO. |
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2000--07330/05 |
2253 |
DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTOA TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA E TARGHE PER UFFICI. SPESA L. 3.004.440 - EURO 1.551;67.FINANZIAMENTO. |
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2000--07334/05 |
2271 |
DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI DIVISE SU MISURA E CAMICIE SU TAGLIA OCCORRENTI AGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA. L. 70.118.400 PARI A EURO 36.213;13. |
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2000--07455/05 |
2308 |
DETERMINAZIONE: 05/830- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRESSO L'ISTITUTO SOCIO-ASSISTENZIALE "BUON RIPOSO" PERIODO AGOSTO 2000-DICEMBRE 2000. SPESA L. 1.200.000- EURO 619,75 |
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2000--07568/05 |
2309 |
DETERMINAZIONE : 057830- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EDIFICIO SETTORE BANDI E ASSEGNAZIONI. AMPLIAMENTO. PERIODO SETTEMBRE 2000- DICEMBRE 2000. SPESA L. 2.100.000- EURO 1.084,56 |
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2000--07569/05 |
2310 |
DETERMINAZIONE: 05/830 -AFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ANTICHI CHIOSTRI. AMPLIAMENTO. PERIODO AGOSTO 2000- DICEMBRE 2000. SPESA L. 2.700.000- EURO 1.394,43 |
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2000--07570/05 |
2311 |
DETERMINAZIONE: 05/830- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EDIFICIO EX CAVALLERIZZA. AMPLIAMENTO. PERIODO SETTEMBRE 2000- DICEMBRE 2002. SPESA L. 5.700.000- EURO 2.943,80 |
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2000--07571/05 |
2312 |
DETERMINAZIONE: 05/350- LEGGE 285/97- PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA DIVERSA. IMPEGNO DI SPESA L. 3.994.428 PARI AD EURO 2.062,95 |
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2000--07583/05 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
1151 |
DETERMINAZIONE: SINDONE 2000 - FACOLTA' PER I VOLONTARI DELLL'OSTENSIONE DELLA SINDONE DI VIAGGIARE GRATUITAMENTE SUI MEZZI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO 12 AGOSTO / 22 OTTOBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 18.000.000 (E. 9296.22) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 0007358/06 |
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2000--07527/06 |
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Divisione Servizi Educativi |
406 |
DETERMINAZIONE : SCUOLE CIVICHE SUPERIORE- INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA -CONFERIMENTO INCARICHI ANNUALI- ANNO SCOLASTICO 2000/2001(LIRE 158.103.923=EURO 81.653,86) |
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2000--06946/07 |
417 |
DETERMINAZIONE : INDIZIONECONCORSO DI IDEE PER LA DIVULGAZIONE DELLA COLLANA " ESPERIENZE" DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELLA CITTÀ DI TORINO. APPROVAZIONE BANDO |
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2000--07153/07 |
418 |
DETERMINAZIONE : COGLI L'ESTATE . ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI SETTEMBRE 2000. AFFIDAMENTI . LIRE 72.922.959=(EURO 37.661,56) |
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2000--07154/07 |
421 |
DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L' ANNO SCOLASTICO 2000. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . ELENCO 1. LIRE 10.290.000=PARI A 5314,34 EURO |
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2000--07237/07 |
422 |
DETERMINAZIONE : ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE. SCAMBIO INTERCULTURALE CON LA CITTÀ DI ROSARIO. AFFIDAMENTO FORNITURA BIGLIETTI AEREI. LIRE 3.548.000= (EURO 1832,39) |
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2000--07278/07 |
423 |
DETERMINAZIONE : ATTIVITÀ DI PRE EPOST SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2000/2001-CONTRIBUTO ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DELLE SCUOLE ELEMNTARI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 411.370.000=PARI A 212.454,87EURO IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC.0004264/07 DELLA G.C. DEL30.05.2000. |
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2000--07292/07 |
424 |
DETERMINAZIONE :SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL TRASPORTO CAMPO-SCUOLA-CAMPO DEGLI ALUNNI NOMADI. AFFIDAMENTO ALL' A.I.Z.O. SPESA DI LIRE 93.085.000=PARI A 48.074,40 EURO. IPEGNO DI LIRE 46.542.500=PARI A 24.037,20= |
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2000--07316/07 |
426 |
DETERMINAZIONE :AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI DUE CUCINE PER LABORATORI DELL' INFANZIA . LIRE 1.771.200= EURO 914,75FINANZIAMENTO |
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2000--07327/07 |
444 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TESTI IN BRAILLE ED A CARATTERI INGRANDITI PER STUDENTI MINORATI DELLA VISTA A.S. 2000/2001-LIRE 80.000.000=(EURO 41.316,55) |
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2000--07390/07 |
445 |
DETRMINAZIONE : "COGLI L'ESTATE 2000"-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO PISCINA PARRI. LIRE 1.534.080= (EURO 792,29) |
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2000--07413/07 |
459 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO RISTAMPE DI LIBRI IN BRAILLE DA FORNITORI DIVERSI RICHIESTI DA STUDENTI NON VEDENTI A.S. 2000/2001-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-LIRE 18.877.768= (EURO 9.749,55) |
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2000--07461/07 |
460 |
DETERMINAZIONE : ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI LIRE 1.000.000= (EURO 516,46) A FAVORE DEL CIRCOLO DIDATTICO N.15.FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE C.R.T. |
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2000--07462/07 |
461 |
DETERMINAZIONE : PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO D'ARTE CONTEMPORANEA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SUL TAPPETO VOLANTE ". IMPORTO LIRE 16.800.000(EURO 8.676,47) |
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2000--07463/07 |
462 |
DETERMINAZIONE : LABORATORIO DELLA CITTÀ SOSTENIBILE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE. FORNITURA CATALOGO DELL' INIZIATIVA "LA LIBERAZIONE DEI CORTILI "LIRE 6.000.000(EURO 3098,74) |
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2000--07464/07 |
463 |
DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 31.492.800=PARI A 16.264,68 EURO |
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2000--07496/07 |
464 |
DETERMINAZIONE : ATTIVITÀ AMBIENTALI 2000. SAGRE AUTUNNALI. AFFIDAMENTO. LIRE 89.123.760=( EURO 46.028,58) |
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2000--07497/07 |
480 |
DETRMINAZIONE: FALLIMENTO SE.ME.RI. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI IN ESITO A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO. LIRE 41.114.687 EURO 21.233,96. |
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2000--07545/07 |
481 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DEL " LABORATORIO DI MEDITAZIONE DEI CONFLITTI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO " SUL TAPPETO VOLANTE". IMPORTO LIRE 12.000.000= EURO 6.197,48. |
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2000--07551/07 |
482 |
DETERMINA:SCUOLA MATERNA EUROPEA. A.S. 2000/2001. CONSULENZA DI LINGUA FRANCESE, INGLESE,TEDESCO. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 119.716.880=EURO 61.828,61. |
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2000--07563/07 |
483 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA LIBCO DI INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO DI V. VENTIMIGLIA 199. IMPEGNO DI SPESA LIRE 360.000=EURO 185,924. |
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2000--07579/07 |
485 |
DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE FORNITRICI DI MATERIALE AD USO DIDATTICO PER I CIRCOLI ED I PROGETTI EDUCATIVI.INDIZIONE. |
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2000--07609/07 |
488 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ SCACCHISTICA TORINESE . IMPEGNO DI SPESA LIE 10.000.000 = PARI A EURO 5.164,57 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 0006117/10 DEL G.C. DEL 18/07/2000. |
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2000--07646/07 |
490 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A TRASPORTI SCOLASTICI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE E VARI . PROROGA DELLA VALIDITA' FINO AL 31 OTTOBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 152.000.000=EURO 78501,45 |
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2000--07661/07 |
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Divisione Patrimonio |
104 |
DETERMINAZIIONE:BIANCHI TELESFORO E ADRIANO - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN STRADA VETTA SUPERGA - PINO N. 11 - CONCESSIONE. |
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2000--07175/08 |
103 |
DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN PIAZZA SAN GABRIELE DA GORIZIA - CONCESSIONE -. |
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2000--07193/08 |
106 |
DETERMINAZIONE:BARGETTO ROSANNA - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN STRADA ALLA VETTA DELLA MADDALENA. - CONCESSIONE -. |
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2000--07290/08 |
107 |
DETERMINAZIONNE: ALECCE VINCENZO - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA ROCCATI ANGOLO VIA SANSOVINO - CONCESSIONE -. |
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2000--07291/08 |
109 |
DETERMINAZIONE: JUVENTUS F.C. S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA FILADELFIA - CONCESSIONE -. |
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2000--07373/08 |
110 |
DETERMINAZIONE: ENTE "ASILO INFANTILE UMBERTO I" - ESTINZIONE - TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ALLA CITTA' - PRESA D'ATTO. |
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2000--07448/08 |
111 |
DETERMINAZIONE: M.T. S.R.L. DI UMBERTO MARINI - TERRENI COMUNALI SITI IN VIA D'ANDRADE - CONCESSIONE -. |
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2000--07490/08 |
112 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. DIZZOLI TOMMASO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 153 |
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2000--07524/08 |
113 |
DETERMINAZIONE:IMMOBILSANGIORGIO S.S. - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN STRADA VILLARDORA - CONCESSIONE -. |
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2000--07525/08 |
114 |
DETERMINAZIONE: GRANATELLI ANNAMARIA - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN CORSO CHIERI - CONCESSIONE. |
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2000--07526/08 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
247 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' PIEMONTESI CALCIO DILETTANTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA INTERNAZIONALE DEL CALCIO GIOVANILE" LIRE 10.000.000 EURO 5.164,57. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N.200004378/10 G.C. 30.5.2000 ESEC. 19.6.2000. |
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2000--07439/10 |
248 |
DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA ELEM. PROSEC. CORSI DI NUOTO NELL'ANNO 2000. AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' IN ESECUZIONE DELLA DELIB.MECC.N. 200001876/10 G.C. 21.03.2000. ULTERIORE IMPEGNO DI L. 136.077.440 = EURO 70.278,13. |
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2000--07482/10 |
249 |
DETERMINAZIONE: GIORNI D'ESTATE 2000. CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (U.I.S.P.) PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE RELATIVE ALLA VI EDIZIONE DI "MUOVITI POSITIVO" L. 30.000.000= EURO 15.493,71. IN ESEC. DEL.MECC. N.03875/10 G.C. 23.05.2000 ESEC. 12.06.2000 |
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2000--07500/10 |
250 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE SPORTIVA. CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA INTERNATIONAL ROLLER MARATHON 2000 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "INTERNATIONAL TORINO ROLLER MARATHON" L. 90.000.000= EURO 46.481,12. IN ESEC. DEL. MECC. N.02546/10 G.C. 11.04.2000 ESEC. 02.05.2000. |
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2000--07501/10 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
606 |
DETERMINAZIONE - UFFICIO DI STATISTICA - MANUTENZIONE - FORNITURA E POSA DI TARGHE VIARIE E COMMEMORATIVE LOTTO N. 1 E LOTTO N. 2 - RETTIFICHE E PRECISAZIONI DEI CAPITOLATI E AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI LIRE 96.000.000 (EURO 49.579;86) IVA INCLUSA - ANNO 2000. |
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2000--07057/11 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
382 |
SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 2.000.000, PARI A 1032,91 EURO - AUTORIZZAZIONE. |
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2000--07581/12 |
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Divisione Servizi Civici e Tributari |
279 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI DAL 1994 AL 1999 DI L. 50.226.000 - PARI A E. 25.939,56. |
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2000--07297/13 |
280 |
LICITAZIONE PRIVATA PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA' DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI, LORO PARZIALE MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA. TRIENNIO 1999/2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.128.000.000 (EURO 66.106,48). |
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2000--07298/13 |
284 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'ANNO 1993 DI L. 262.425.100 (PARI A EURO 135.531,25) |
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2000--07392/13 |
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Progetto Speciale Comunicazione |
155 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 27 DEL 14/02/2000 - MECC.00/01160/15. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DI L.130.000.000 (PARI A EURO 67139,4) |
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2000--06989/15 |
162 |
DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA A SIMONA VERCELLIN PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MOSTRA "TORINO DISEGNA IL SUO FUTURO 2001-2011" L. 1.768.533 (PARI A EURO 913,37) |
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2000--07365/15 |
163 |
DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO SUI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE E SUGLI INTERVENTI SU SUOLO E MOBILITÀ' AVVIATI DALLA CITTÀ NELL'ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 25.500.000 (EURO 13169.65) |
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2000--07366/15 |
164 |
DETERMINAZIONE: INCARICO PER PROGETTAZIONE PUBBLICAZIONE SUGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLO ED AREA CENTRALE. L.4.112.867 (EURO 2124,12) |
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2000--07411/15 |
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Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
205 |
IST. CARLO ALBERTO E IRV. AMIAT: SERVIZIO DI ASPORTO RIFUITI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI. ULT. IMPEGNO DI SPESA £. 58.000.000= EURO 29954,50= |
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2000--06507/19 |
219 |
INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISTENZIALI. IMP. DI SPESA £. 6.498.000= EURO 3.355,93= |
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2000--06985/19 |
229 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 0006209/19 DEL 10/7/00 SPESA L. 9.500.000=(EURO 4.906,34) |
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2000--07217/19 |
231 |
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA L.29.220.000=(EURO 15.090,87). |
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2000--07221/19 |
232 |
APERTURA DOMANDE DI AMMISSIONE AL 1° ANNO DI CORSO. A.S. 2000/2001 - PROVE DI SELEZIONE- NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE - IMPEGNO DI SPESA L.4.086.000= (PARI EURO 2.110,24). |
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2000--07231/19 |
233 |
PERSONALE CON QUALIFICA DI ASSISTENTE SOCIALE RIMBORSO DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE . IMPEGNO DI SPESA L.35.600.000= EURO 18.385,86=. |
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2000--07312/19 |
234 |
INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI L.4.000.000.000= IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE, PARI A EURO 2.065.827,60=. |
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2000--07313/19 |
235 |
ATTUAZIONE SUPERVISIONE NEI SERVIZI DOMICILIARI A GESTIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA L. 24.720.000.= PARI A E. 12.766,82. |
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2000--07343/19 |
236 |
APPALTO CONCORSO 48/98; MODIFICHE DI CONTRATTO IN BASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGGE 285/97 - ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 5309/19 G.C. DEL 20/6/2000. L. 95.763.314 (PARI A E. 49.457,63). |
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2000--07344/19 |
237 |
TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLO SPORTELLO PUBBLICO INFORMATIVO INFORMAHANDICAP. SPESA L.100.812.000= PARI A EURO 52.065,05=. |
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2000--07377/19 |
238 |
ISTITUTO MARIA BRICCA. RINNOVO AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' L'ASSISTENZA SRL DI VIA SAN QUINTINO 28 TORINO. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 28.900.000= (EURO 14.925,60) |
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2000--07484/19 |
239 |
DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EMERGENZA RIGUARDANTE PERSONE IN STATO DI POVERTA' ESTREMA CHE SI TROVANO SENZA FISSA DIMORA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASS. OPPORTUNANDA PER "L'EMERGENZA MENSE" IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N° 0006931/19. SPESA DI L. 16.000.000=(EURO 8263.31) |
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2000--07489/19 |
240 |
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI NELL'ANNO 2000. ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI . L.710.000.000.000.= PARI A EURO 366.684,40.= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.0006986/19 DEL 10/8/2000 |
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2000--07574/19 |
242 |
TRATTATIVA PRIVATA N.154/2000 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER DISABILI ULTRASEDICENNI - PERIODO 1/9/2000 - 30/06/2003 -SPESA L.4.162.511.995.= PERI A EURO 2.149.758,05.= IMPORTO LIMITATO A L.2.618.879.511.= PARI A EURO 1.352.538,39.= |
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2000--07668/19 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
55 |
ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000 L. 1.625.000= (EURO 839.24) |
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2000--07320/20 |
65 |
RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI AL SIG. BALBO MIRCO PER L. 3.131.131= (EURO 1616.58). DIA 96/9/1377 E AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 66/2000. |
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2000--07529/20 |
66 |
RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC. F.P.F. S.R.L. PER L. 3.068.256= (EURO 1584.62). CONCESSIONE EDILIZIA N. 555/96 E SUCCESSIVO RINNOVO N. 126/99. |
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2000--07530/20 |
67 |
RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC. MONCARAT S.P.A. PER L. 26.598.260= (EURO 13.736,85). CONCESSIONE EDILIZIA N. 557/94. |
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2000--07531/20 |
68 |
RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI AL SIG. ROSSO ANDREA PER L. 885.260= (EURO 457,20). CONCESSIONE EDILIZIA N. 214/2000. |
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2000--07532/20 |
69 |
RESTITUZIONE AL SIG. VENTIMIGLIA MICHELANGELO DELLA SOMMA DI L. 4.176.055= (EURO 2156,75) A TITOLO DI RIMBORSO ONERI CONCESSORI. CONCESSIONI EDILIZIE N. 168/98 E N. 880/99. |
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2000--07533/20 |
70 |
RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SIG.A BAUDROCCO LOREDANA PER L. 1.398.514= (EURO 722,27). CONCESSIONE EDILIZIA N. 627/98 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 156/2000. |
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2000--07534/20 |
71 |
RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI AI SIGG. NASSO GIROLAMO E ARCURI MARIA TERESA PER L. 1.920.185= (EURO 991,69). CONCESSIONE EDILIZIA N. 238/2000. |
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2000--07535/20 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
280 |
ADEGUAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE DEL PROGETTO SPECIALE ALLE NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE. INCARICO AD ESPERTO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA L. 58.800.000= (PARI A EURO 30.367,67) IVA COMPRESA. |
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2000--07409/23 |
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Divisione Servizi Culturali |
567 |
DETERMINAZIONE.ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE IN CD ROM PER LE BIBLIOTECHE CIVIICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.240.000.000 (EURO 123.949,66). |
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2000--07443/25 |
568 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER BAMBINI E RAGAZZI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.360.000.000 (EURO 185.924,48). |
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2000--07444/25 |
570 |
DETERMINAZIONE. ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 459.000.000 (EURO 237.053,72). FINANZIAMENTO. |
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2000--07467/25 |
574 |
DETERMINAZIONE. SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.9.895.000 (EURO 5.110,34). |
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2000--07486/25 |
575 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTI DELLE FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.10.700.000 (EURO 5.526,09). |
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2000--07495/25 |
600 |
DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.2.160.000 (EURO 1.115,55). |
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2000--07645/25 |
533 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI PIEGHEVOLI RELATIVI AI GIARDINI E ALL'ORTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 14.520.000= EURO 7.498,95=) |
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2000--07059/26 |
535 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI STRAORDINARI RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI ARREDI E STRUTTURE ESPOSITIVE DELLE CIVICHE SEDI MUSEALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA INTERLEGNO L. 50.000.000= EURO 25.822,84= |
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2000--07171/26 |
551 |
DETERMINAZIONE: "MUSEI TORINESI: POTENZIAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI". APPALTI CONCORSO N.132/2000 E 133/2000. NOMINA DELLA COMMISSIONE. SPESA DI L. 570.953= (EURO 294,87=) IN ESECUZIONE DELLA DELIB.00/06866/26 DELLA G.C.1/8/2000 REVOCA DELLA DETERM. DIRIGENZ. N. 1854/26 DEL 06/03/2000 |
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2000--07308/26 |
584 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. STAMPA DEGLI OPUSCOLI E DELLA LOCANDINA "I MUSEI INVITANO. ATTIVITA' DIDATTICHE 2000-2001". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 9.420.000= EURO 4.865,02=) |
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2000--07573/26 |
594 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA.SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 7 DIPINTI ANTICHI SU TAVOLA PER IL TRASFERIMENTO AL NUOO DEPOSITO DEL MUSEO.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.IMPEGNO DI SPESA L.1.680.000= (¿ 867,65) IVA INCLUSA. |
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2000--07598/26 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
633 |
DETERMINAZIONE: NUOVA CITTADELLA GIUDIZIARIA. ACQUISTO DA SOC. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA DI MODULI CENTRALE TELEFONICA E APPARATI TELEFONIA FISSA PER TRASLOCO UFFICI GIUDIZIARI. ESEC. DELIB. G.C. 25.7.00 MECC. 2000 06753/27. SPESA L. 877.920.000= IVA COMPRESA (EURO 453.407,84). FINANZIAMENTO. |
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2000--07393/27 |
641 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA-DISTRIBUZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRECISION SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 144.000.000 (EURO 74.369,79) IVA 20% COMPRESA |
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2000--07470/27 |
662 |
DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DATING HONEYWELL. IMPEGNO DI SPESA L. 22.684.800 (EURO 11.715,72) IVA 20% COMPRESA |
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2000--07640/27 |
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Servizi Tecnici e Patrimonio |
58 |
L. 40/98 E D.LGS. 286/98 - ACCERTAMENTO IDONEITA' ABITATIVA - AFFIDAMENTO AL COLLEGIO GEOMETRI DI TORINO E PROV. TRAMITE LA FONDAZIONE - L. 462.000.000 - IMPEGNO SPESA L. 264.000.000 EURO 136.344,62 IVA INCLUSA |
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2000--06712/29 |
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Divisione Edifici Municipali |
107 |
CIRCOSCRIZIONE 1 MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. SERGIO BRIZIO - IMPORTO L. 13.818.346= (¿ 7.136,58). |
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2000--06256/30 |
123 |
O.M. EDIFICI MUNICIPALI LOTTO III ANO 2000 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI PENDENTE CONTRATTO. |
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2000--06742/30 |
130 |
CIRCOSCRIZIONE 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO CIVICO - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.ALL'ING. SERGIO BRIZIO-IMPORTO L.9.298.279= ¿ 4.802,16) AL LORDO DELLE RIT.DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPR.FINANZIAM. |
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2000--06893/30 |
132 |
INC.PROF. CARMINE MANCINI COORD.SIC.PROG.M.S. MOI, VALLETTE,TETTI MORANDI,PINCHIA,BUSCALIONI,PAVIA,PARCO VITT.VENETO, PONCHIELLI, AUTORIMESSE, MAG.GHIACCIAIE, GHIACCIAIE 57/A IND. PROF.IMP.SPESAL.25.372.978 E 13.104;05 AL LORDO RIT.LEGGE IVAE CNPAIACOM.FIN. ECON.1REV.DET.N.MECC.0005348/30 DEL15/6/00 |
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2000--06940/30 |
137 |
D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PALAZZO CIVICO VIA MILANO 1. |
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2000--07288/30 |
144 |
ING. ARNALDO DE BERNARDI PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE E D.L. OPERE STRUTTURALI DELLA SALA CONSIGLIO PALAZZO CIVICO. IMPORTO L. 19.139.688 (EURO 9884,82) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. DEL 4/7/00 N. MECC. 0004030/30. |
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2000--07557/30 |
145 |
INTERVENTO RESTAURO FACCIATA STAB.COMUNALE P.ZZA S.CARLO,161 -ULTERIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.0006860/30 DEL 1 AGOSTO 2000- IMPORTO L. 124.823.000 (EURO 64.465,70). |
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2000--07565/30 |
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Divisione Servizi Educativi |
388 |
DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC. COORD.RE FASE PROGETT.NE ED ESEC.NE -ING- ERMANNO PIRETTA .IMP.ULTERIORE SPESA LIRE 1.065.490=EURO 550,27 =FINAN.TO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA PER L.706.047= E CON ECONOMIE DI MUTUO PER LIRE.359.443 |
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2000--06715/31 |
399 |
DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN ALCUNI ED. SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRIUPPO 7. ULTERIORI OPERE NEL V° OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. DEL11/7/00N.MECC.0005551/31. LIRE 273.532.214=(EURO 141.267,60)IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
|
2000--06843/31 |
410 |
DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI VIA CASTELDELFINO 24 E VIA FIESOLE 15/A. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.A.M. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO LIRE 15.712.000=(EURO 8.114,57) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
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2000--07110/31 |
411 |
DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO COMUNALE C,SO ORBASSANO 264. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.A.M. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 6.308.000=EURO 3.257,81 IVA COMPRESA - |
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2000--07111/31 |
413 |
DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 1.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL.G.C. DEL 25.07.00 N.MECC.0006390/31.FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE. IMPORTO LIRE 2.673.416.924= (EURO 1.380.704,61) |
|
2000--07113/31 |
414 |
DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 92/98. GRUPPO 10. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.G.C.DEL 25.07.00N. MECC.0006542/31.FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE. LIRE 1.952.195.200= (EURO 1.008.224,68) |
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2000--07114/31 |
415 |
DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI.IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98.GRUPPO 17- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. NE DELIBERA G.C. DEL 25.07.00 N.M.0006438/31.FINANZ.TO A MEDIO -LUNGO TERMINE LIRE 2.470.550.713=(EURO 1.275.932,96) |
|
2000--07115/31 |
425 |
DETERMINAZIONE :D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00. ADEGUAMENTO CAPITOLATI . OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC.1. BILANCIO '99. IMPORTO LIRE 993.286.076 (EURO 512.989,45). |
|
2000--07317/31 |
427 |
DETERMINAZIONE : D.LGS.494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. LAMBIASE FELICE . IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.514.545= (EURO 2.331,56) |
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2000--07336/31 |
428 |
DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ING. RICCIO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.990.377=/(EURO 1.544,40) |
|
2000--07337/31 |
429 |
DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. LA MALFA GIUSEPPE . IMPEGNO DI SPESA .LIRE 9.423.043=( EURO 4.866,59) |
|
2000--07338/31 |
430 |
DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. DOMENICO LIOTTI . IMPEGNO DI SPESA LIRE. 9.218.909=(EURO 4.716,16) |
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2000--07339/31 |
431 |
DETERMINAZIONE :D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. ANTONELLO GRASSI . IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.496.831= EURO 1.805,96) |
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2000--07340/31 |
432 |
DETERMINAZIONE : D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. FRANCO SULMONA . IMPEGNO DI SPESA . LIRE 3.402.768= (EURO 1.757,38) |
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2000--07341/31 |
433 |
DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO C.P.I. IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97 GRUPPO 14 ULTERIORI OPERE NEL V° OBBLIGO. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. N.MECC.0006809/31. LIRE 348.146.177(EURO 179.802,49) IVA COMPRESA . FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
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2000--07342/31 |
435 |
DETERMINAZIONE : LICITAZIONE PRIVATA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE IN ALCUNE SCUOLE DELL' OBBLIGO E PREOBBLIGO. INDIZIONE DI GARA. IMPEGNO DI SPESA IMP. L. 429.688.800= EURO 221.915;74-FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE |
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2000--07374/31 |
436 |
DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE OTTENIMENTO CPI N.19 EDIFICI SCOLASTICI . BANDO DI GARA N. 92/98. GRUPPO 8 . IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA . LIRE 63.475.095= (EURO 32.782,15) |
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2000--07375/31 |
438 |
DETERMINAZIONE: D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00- ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE DI M.S. EDIFICIO SCOLASTICO V. ADA NEGRI 23. SOSTITUZIONE MANTO COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO. IMPORTO LIRE 584.000.000 (EURO 301.610,83). |
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2000--07384/31 |
439 |
DETERMINAZIONE : D. P.R. 554/99 E D.M. 145/00.ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE DI M. S. DI EDIFICI SCOLASTICI CIRC.2. BILANCIO '99. IMPORTO 992.775.661 (EURO 512.725,84) |
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2000--07385/31 |
440 |
DETERMINAZIONE : D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00. ADEGUAMENTO CAPITOLATI . OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 84/98. GRUPPO 8 IMPORTO LIRE 1.498.703.828( EURO 774.015,93) |
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2000--07386/31 |
441 |
DETERMINAZIONE : D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00. ADEGUAMENTO CAPITOLATI . OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98. GRUPPO 6. IMPORTO LIRE 2.072.720.227 (EURO 1.070.470,66) |
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2000--07387/31 |
442 |
DETERMINAZIONE : D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00. ADEGUAMENTO CAPITOLATI . OPERE DI M.S. DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10. IMPORTO LIRE 1.013.765.495( EURO 523.566,18) |
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2000--07388/31 |
443 |
DETERMINAZIONE :D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00. ADEGUAMENTO CAPITOLATI . OPERE DI M.S. EDIFICIO SCOLASTICO V. DEL CARMINE N. 23-27. SOSTITUZIONE COPERTURA . IMPORTO LIRE 603.436.239 ( 311.648,81) |
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2000--07389/31 |
450 |
DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S.PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF.SCOLASTICI. BANDO 84/98 GR15. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.G. 01.08.2000 N.M.0006607/31.FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE. IMPORTO LIRE 2.301.439.353= ( EURO 1.188.594,23) |
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2000--07429/31 |
452 |
DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA DI STRADA ALTESSANO 45. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
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2000--07431/31 |
453 |
DETERMINAZIONE :D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00.ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE DI M.S.PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF.SCOLASTICI. BANDO 84/98 GR 10. IMPORTO LIRE 2.977.316.551= ( EURO 1.537.655,67) |
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2000--07432/31 |
475 |
DETERMINAZIONE :LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RICARDI DI NETRO ". TINTEGGIATURA INTERNA . AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
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2000--07515/31 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
1110 |
DETERMINAZIONE:INTERVENTI STRAORDINARI CONSOLIDAMENTO FRANOSO STRADA DEL FIOCCARDO CIV. 77/93. IMPORTO TOTALE DI L.960.363.267 (EURO 495.986,23) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZ. DELIBERA MECC.0006724/33. AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA |
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2000--07271/33 |
1111 |
DETERMINAZIONE: APERTURA E RISTRUTTURAZIONE DI VIA CREA TRA CORSO FRANCIA E VIA VANDALINO. IMPORTO DI L.1.506.463.811 (EURO 778.023,63) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MEDIO/LLUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0006725/33. AFFIDAMENTO A LICITAZIONE PRIVATA. |
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2000--07272/33 |
1112 |
DETERMINAZIONE:I.S. VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE STRADA DEL FRANCESE. IMPORTO DI L.800.000.000 (EURO 413.165,52) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.0006878/33. AFFIDAMENTO LAVORI LICITAZIONE PRIVATA. |
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2000--07273/33 |
1113 |
DETERMINAZIONE: C.SO SVIZZERA AREA MERCATALE E RISISTEMAZIONE VIABILE TRATTO TRA P.ZZA PEROTTI E VIA MEDICI. IMPORTO DI L.4.505.379.092 (EURO 2.326.834,12) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 0006704/33. AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA. |
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2000--07274/33 |
1040 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI SUL TORRENTE DORA IN CORRISPONDENZA DEI CORSI UMBRIA-SVIZZERA-POTENZA-REGINA MARGHERITA E DELLE VIE LIVORNO E CIGNA.AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
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2000--06787/34 |
1047 |
DETERMINAZIONE-D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RISANAMENTO PARZIALE DELL'ALVEO DEL FIUME PO PER L'ANNO 2000. L. 500.000.000 (EURO 258.228,45) (I.V.A. 20% COMPRESA). |
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2000--06921/34 |
1048 |
DETERMINAZIONE-D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE: MANUTENZIONE PERIODICA ALVEI E RIVI COLLINARI NEL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2000. L. 500.000.000 (EURO 258.228,45) (I.V.A. 20% COMPRESA). |
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2000--06924/34 |
1082 |
DETERMINAZIONE-D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE: LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE ACUSTICHE FONOASSORBENTI SUL CAVALCAFERROVIA DI VIA GUIDO RENI. L. 1.000.000.000 (IVA 10% COMPRESA) (EURO 516.456,90). |
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2000--07165/34 |
1083 |
DETERMINAZIONE-DPR 554/99-DM 145/00-DISPOSIZIONI TRANSITORIE ADEGUAMENTO CAPITOLATI-LAVORI MANUT. STRAORD.RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO BRIGLIE ARGINI PIANO MAGRA TORRENTE DORA TRATTO TRA C.SI TORTONA E BRIANZA. L. 1.200.000.000 (IVA 20%COMP)(EURO 619.748,28) |
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2000--07195/34 |
1084 |
DETERMINAZIONE-DPR 554/99-DM 145/00-DISPOSIZIONI TRANSITORIE-ADEGUAMENTO CAPITOLATI. INTERVENTO MANUT. STRAORD.RISANAMENTO CONSERVATIVO 2 PASSERELLE PEDONALI TORRENTE DORA VIA MONDOVI' - C.SO CADORE. L. 400.000.000 (IVA 20% COMP) (EURO 206.582,76). |
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2000--07196/34 |
1085 |
DETERMINAZIONE-DPR 554/99 E DM 145/00-DISPOSIZIONI TRANSITORIE -ADEGUAMENTO CAPITOLATI-LAVORI MANUT. STRAORD. CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PASSERELLA PEDONALE MARATONA SUL FIUME PO -ITALIA '61. L. 950.000.000 (IVA 20% COMP) (EURO 490.634,05). |
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2000--07197/34 |
1086 |
DETERMINAZIONE-DPR 554/99-DM 145/00-DISPOSIZIONI TRANSITORIE- ADEGUAMENTO CAPITOLATI-LAVORI MANUT. STRAORD.COPERTURA BEALERA NUOVA LUCENTO INTERNO AREA E29. L. 400.000.000 (IVA 20% COMP) (EURO 206.582,76). |
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2000--07198/34 |
1124 |
DETERMINAZIONE-DPR 554/99 E DM 145/00-DISPOSIZIONI TRANSITORIE-ADEGUAMENTO CAPITOLATI- OPERE:LAVORI E PROVVISTE OCCORRENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI-CAVALCAVIA-SOTTOPASSI-ARGINII FIUMI- TORRENTI- RIVI COLLINARI TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2001. L. 600.000.000 (EURO 309.874,14)(IVA 20%COMP). |
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2000--07302/34 |
1125 |
DETERMINAZIONE-DPR 554/99 E DM 145/00-DISPOSIZIONI TRANSITORIE-ADEGUAMENTO CAPITOLATI. OPERE:MANUTENZIONE PERIODICA ALVEI E RIVI COLLINARI NEL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2001. L.500.000.000 (EURO 258.228,45) (IVA 20% COMPRESA). |
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2000--07303/34 |
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Divisione Servizi Cimiteriali |
65 |
ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. BONANNO - IMPORTO INTEGRATIVO COMPLESSIVO DI L. 43.009.765 (PARI AD EURO 22.212,69) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. |
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2000--06747/40 |
67 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ESEUMAZIONI ORDINARIE CAVORETTO. IMPORTO COMPLESSIVO L. 52.548.000 (PARI A EURO 27138,78). |
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2000--06844/40 |
68 |
CIMITERI CITTADINI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.MECC. 200006556/40 G. C. DEL 25/7/2000 - IMPORTO L. 2.390.000.000 (EURO 1.234.331,99). AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE ASTA PUBBLICA.FINANZ.MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2000--06919/40 |
69 |
NUOVO EDIFICIO LOCULI NEL CIMITERO PARCO - PRIMO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 200006606/40 - GIUNTA COMUNALE DEL 25/7/2000 - IMPORTO L. 6.490.378.300 (EURO 3.352.000;65)=. AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA. |
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2000--06920/40 |
70 |
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE MARCHIO DIVISIONE E PROGETTO GRAFICO EDITORIALE PER GUIDE INFORMATIVE AI CITTADINI - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZIALE A ROBERTA SUCCIO-IMPEGNO DI LIRE 23.638.160 (EURO 12208,09) AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE, E ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELLA CITTA': |
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2000--06955/40 |
71 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PALINE PER OPERAZIONI CIMITERIALI. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 4.968.000 PARI AD EURO 2565,76. |
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2000--07094/40 |
72 |
CIMITERI CITTADINI - REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI INUMAZIONE - DELIBERA N. MECC. 200004961/40 G.C. DEL 06/06/2000 - IMPORTO L. 2.947.030.020 (EURO 1.522.013,99) AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.REVOCA DETERMINA N. MECC.200006087/40. |
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2000--07157/40 |
73 |
SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTI FUNEBRI COMUNALI DI CUI ALL'ART. 16 PUNTO 1 B DEL DPR 285/90. PROROGA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2000 - 30 NOVEMBRE 2000. IMPORTO COMPLESSIVO L. 40.409.170. (EURO 20869,59). |
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2000--07162/40 |
74 |
ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE ALL'ARCH. SIVIERO - SECONDO LOTTO - PER L'IMPORTO DI L. 6.235.078= (EURO 3.220,15) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIALP COMPRESE - FINANZIAMENTO. |
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2000--07178/40 |
75 |
CIMITERO MONUMENTALE - VII AMPLIAZIONE - CAMPO A - REALIZZAZIONE DI DUE FABBRICATI LOCULI - SECONDO LOTTO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - DITTA SE.GE.L. SRL - IMPORTO LIRE 614.581.000 (EURO 317.404,60) |
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2000--07345/40 |
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Divisione Servizi Civici e Tributari |
22 |
DETERMINAZIONE :"SCAMBIAIDEE", UN PROGETTO DESTINATO ALLE DONNE. CONTRIBUTO ALLA ONLUS A.R.I.S. - ASCOLTO RICERCA INTERVENTO AIUTO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 0004729/42 DEL 13/6/2000. IMPEGNO DI SPESA L.20.000.000 PARI A 10329,14 EURO . |
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2000--07127/42 |
23 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO "IL PENSIERO DI UN'ESTREMA COMPASSIONE. RACCOGLIERE L'IDENTITA' DI ETTY HILLESUM. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA CS. COOP. STUDI S.C.R.L. . IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 PARI EURO 1.549,37 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0003854/42 DELLA G.C. 16/05/2000. |
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2000--07319/42 |
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Divisione Edifici Municipali |
108 |
INDAGINI GEOLOGICHE - GEOTECNICHE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA UFFICI DELLE ACCIAIERIE VALBRUNA (EX ELLI ZERBONI), C.SO VENEZIA 11.INCARICO STUDIO SRG NELLA PERSONA DEL DOTT.MICHELE DE RUVO.L.8421120 (E.4349;15)AL LORDO RITENUTE DI LEGGE COMPRESI IVA E CASSA PREVIDENZIALE. |
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2000--06416/44 |
125 |
DETERMINAZIONE: CONSULENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI, IMPIANTI ELETTRICO E TERMICO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL NUOVO EDIFICIO DI VIA OSASCO 80. INCARICO ARCH. FUNDUKLIAN. IMPEGNO L. 60.665.112 (EURO 31.330,92). |
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2000--06780/44 |
126 |
OSTELLO GIOVENTU'C.SO VENEZIA 11 (EX ELLI ZERBONI). INCARICO ING.BERTETTO PROGETTO STRUTTURE, IMPIANTO ELETTRICO E COORD. SIC.FASE PROGET.E CERTIF.DI IDONEITA'STATICA IN ES.D.0006521 L.79852617 (¿.41240;43) AL LORDO RIT. L.E COMPR.IVA ED INARCAS. |
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2000--06784/44 |
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Divisione Servizi Culturali |
546 |
DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. PRESTAZIONI DI CONSULENZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 23 MAGGIO 2000, N.MECCANOGRAFICO 0004105/45 L. 385.500.000= (EURO 199.094,13=) |
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2000--07267/45 |
548 |
DETERMINAZIONE: CONSERVATORIO G.VERDI. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SALA CONCERTI PERIODO 01/09/2000 - 30/06/2001. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (LIRE 228.360.000= EURO 117.938,10=). PREVISIONE DI ENTRATA. |
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2000--07269/45 |
552 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIT SRL DELL'INGRANDIMENTO DELLE PELLICOLE RELATIVE ALLA STAMPA DEI MATERIALI PROMOZIONALI PER IDENTITA' E DIFFERENZA 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.440.000= IVA COMPRESA (PARI A EURO 743,70=) |
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2000--07361/45 |
553 |
DETERMINAZIONE: SERVIZI DI PROMOZIONE E VIGILANZA NOTTURNA PER LA MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2000. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.748.000= IVA COMPRESA (PARI A EURO 4.517,96=) |
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2000--07362/45 |
554 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2000. AFFIDAMENTO INCARICHI PER LE PRESTAZIONI ARTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 54.880.000 EURO 28343,14= |
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2000--07363/45 |
555 |
DETERMINAZIONE:FONDAZIONE TEATRO REGIO.UTILIZZO DAL 10/09/2000 AL 09/09/2001 DELLA SALA GRANDE, DEL PICCOLO REGIO, DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA - L. 153.000.000 (EURO 79.017,91) |
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2000--07402/45 |
565 |
DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0006535/45 G.C. 1/8/2000. L. 28.000.000= (¿ 14.460,79) |
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2000--07441/45 |
566 |
DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIE MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0006365/45 G.C. 25/07/2000 L. 37.000.000= ( EURO 19.108,91) |
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2000--07442/45 |
571 |
DETERMINAZIONE: ALLESTIMENTI PER LA MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFECO DI CIVERA ARMANDO E C. SAS. IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.999.200= IVA COMPRESA (PARI A EURO 13.427,47=) |
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2000--07479/45 |
572 |
DETERMINAZIONE: STAMPA DEL CALENDARIO MULTIETNICO 2001 PER IL CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITOGRAF ARTI GRAFICHE SAS DI VENARIA REALE (TO). IMPEGNO DI SPESA DI L. 24.588.000= IVA COMPRESA (PARI A EURO 12.698,64=) |
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2000--07480/45 |
573 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2000. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE GIORNATA CINEMATOGRAFICA ALLA GESTIONE VIVARELLI DI PILONE GIANNI & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.265.000= IVA COMPRESA (PARI A EURO 5.301,43=) |
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2000--07481/45 |
578 |
DETERMINAZIONE: SETTEMBRE MUSICA 2000. INAUGURAZIONE DOMENICA 5 SETTEMBRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 4.000.000= (EURO 2.065,83=) |
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2000--07516/45 |
580 |
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO FEMMINILE. AFFIDAMENTO CORSO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E CONSULENZA ALLO SVILUPPO DI PROGETTI IMPRENDITORIALI ALL'AGENZIA DI SVILUPPO CODEX SCRL. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.496.000 PARI AD EURO 4387,82. |
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2000--07547/45 |
581 |
DETERMINAZIONE:SETTORE SERVIZI GENERALI. ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.99.924.000= ¿ 51.606,44) I.V.A. INCLUSA. |
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2000--07550/45 |
589 |
DETERMINAZIONE:A.G.I.S. (ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO) - DELEGAZIONE INTERREGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.0007230/45 GIUNTA COMUNALE DEL 10/08/2000 L.23.500.000= (¿ 12.136,74). |
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2000--07587/45 |
593 |
DETERMINAZIONE:MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2000 - AFFIDAMENTO SERVIZI OBBLIGATORI DURANTE LA FESTA DI BENVENUTO: ATM,AMIAT, AA,SIAE. - IMPEGNO DI SPESA DI L.21.576.400= (PARI A ¿ 11.143,28) |
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2000--07597/45 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
1013 |
ATTIVITA' DI FLORICOLTURA PRESSO LA CASA CIRCONADRIALE DELLE VALLETTE.ACQUISTO FIORITURE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L.22.000.000 EURO 11.362,05 |
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2000--06675/46 |
1076 |
MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSTANTI IL COMPLESSO GIA SEDE DELLA MOSTRA DELLE REGIONI D'ITALIA '61 PER L'ANNO 2000. PROROGA CONVENZIONE. IMPEGNO LIMITATO A L. 100.000.000 EURO 51.645,690 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2000 04243/08 G.C. 6.6.2000 |
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2000--07071/46 |
1093 |
DETERMINAZIONE - PARCO DEL MEISINO - LAVORI DI PRIMO INTERVENTO - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (AMIAT) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - FINANZIAMENTO CON UTILIZZO DEL RIBASSO DI GARA - IMPORTO LIRE 100.200.000 (EURO 51.748,98) |
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2000--07218/46 |
1094 |
DETERMINAZIONE - TORINO CITTA' D'ACQUE - CONSULENZA IDRAULICA RELATIVA AL PROGETTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE SPONDE DORA - AFFIDAMENTO ALL'INGEGNER VECCHIA - IMPEGNO DI SPESA L.19.584.000 (EURO 10.114,29) |
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2000--07219/46 |
1128 |
VII CONGRESSO EUROPEO IFPRA - INTEGRAZIONE DEL PUNTO 3) ALLA DETERMINAZIONE N.MECC. 04603/46 APPROVATA IL 25 MAGGIO 2000 ESECUTIVA DAL 5 GIUGNO 2000 |
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2000--07335/46 |
1135 |
DETERMINAZIONE - D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - SISTEMAZIONE DEL PARCO CAVOUR DI SANTENA - PROGETTO DEFINITIVO |
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2000--07349/46 |
1134 |
DETERMINAZIONE - D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - C. 8 - PARCHI E SENTIERI COLLINARI - PROGETTO DEFINITIVO |
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2000--07350/46 |
1145 |
DETERMINAZIONE - D.P.R. 554/99 E D.M.145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE-ADEGUAMENTO CAPITOLATI: C1 -GIARDINI REALI DI TORINO-III LOTTO: RESTAURO DEL GARITTONE DEL BASTIONE DI SAN MAURIZIO-PROGETTO ESECUTIVO |
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2000--07440/46 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
357 |
DETERMINAZIONE: LEGGE 179/92. ISOLATO SAN LIBORIO. INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROF. ARCH. MARIELLA ROVERA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE D.G.C. 16/5/2000 N.M. 200003137/47. IMPORTO L. 42.492.634 EURO 21.945,61. |
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2000--07096/47 |
359 |
DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE AL GEOM. ALDO MARETTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE D.G.C. 27/4/2000 N.M. 200003032/47. IMPORTO L. 85.066.667 EURO 43.933,27 |
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2000--07098/47 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
97 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (L. 6.349.480-EURO 3.279,23). |
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2000--07306/48 |
99 |
DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DEL SERVIZIO DI MESSA IN RETE DI N. 14 PERSONAL COMPUTERS. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.360.000-EURO 1.735,30) |
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2000--07592/48 |
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Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento |
403 |
DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. PISAPIA VINCENZO. |
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2000--07189/49 |
409 |
DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA DEL VOLUME "THEATRUM SABAUDIAE", EDIZIONE 2000 DELLA COLLANA BLU. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200001692/49 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14 MARZO 2000. LIRE 159.131.544 (EURO 82184,58). |
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2000--07329/49 |
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Divisione Servizi Culturali |
508 |
DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE NUMERO MECC. 0005882/50 DELLA GIUNTA COMUNALE 11/7/00. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TRE RAPPRESENTAZIONI DELLO SPETTACOLO "ROMEO AND JULLIET". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.000.000 (PARI AD EURO 7.746,85). |
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2000--06657/50 |
523 |
DETERMINAZIONE: LEGGE 216/91. APPROVAZIONE PIANO FINANZIAMENTI 1999 - PROGETTO ITACA. INDIVIDUAZIONE DESTINATARI E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 90.700.000 PARI A EURO 46.842,64 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI LIRE 104.800.000 PARI A EURO 54.124,68=. |
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2000--06854/50 |
558 |
CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO INFOTRANSALP.STAMPA GUIDA INFORMATIVA SU ABITAZIONE E TRASPORTI. AFFIDAMENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.070.000 PARI AD EURO 1.069,06. |
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2000--07416/50 |
559 |
INDIVIDUAZIONE COORDIMNEMENTO TECNICO E ARTISTICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "L'ITALIA PER BETLEMME 2000". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.662.000 PARI AD EURO 8.088,75. |
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2000--07417/50 |
560 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 200003467/50 DEL 19/04/00, IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 0000983/50 G.C. 22/02/00. INTEGRAZIONE DI SPESA LIRE 24.000 PARI AD EURO 12,39. |
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2000--07418/50 |
562 |
DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0005866/50 DELLA G.C. DEL 25/07/00. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LIRE 47.000.000= PARI AD EURO 24.273,47. |
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2000--07420/50 |
563 |
DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0006420/50 DELLA G.C. DEL 1/08/00. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NUOVO MONDO PER LIRE 20.000.000= PARI AD EURO 10.329,14. |
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2000--07421/50 |
564 |
CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO AFFARI ESTERI ITALIANO E IL CONSIGLIO D'EUROPA. AFFIDAMENTO STRUTTURA PER OSPITALITA' VITTO, ALLOGGIO E AULE PER IL CORSO PER UNA SPESA DI LIRE 23.760.000 PARI A 12.271,01 EURO. |
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2000--07435/50 |
576 |
20° EDIZIONE DEL CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER 20 RAPPRESENTANTI DI ORGANIZZAZIONI GIOVANILI EUROPEE, IN COLLABORAZIONE CON M.A.E. E CONSIGLIO D'EUROPA. AFFIDAMENTO DELLA PARTE DIDATTICA PER LIRE 12.572.000 PARI A 6.492,90 EURO. |
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2000--07487/50 |
577 |
20° EDIZIONE DEL CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER RAPPRESENTANTI DI ORGANIZZAZIONI GIOVANILI EUROPEE. AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' EXTRA-DIDATTICHE E CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.625.000 PARI A 1.355,70 EURO. |
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2000--07488/50 |
582 |
SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.280.0000 PARI A 3.759,81 EURO. |
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2000--07552/50 |
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Divisione Edifici Municipali |
117 |
C4 BAGNI PUBBLICI CAMPIDOGLIO DI VIA BIANZE' 28 M.S. E NORMALIZZAZIONE IN ESEC. DELIB. G.C. 18.07.2000 N. MECC. 2000 06356-IMPEGNO L. 611.585.196 (EURO 315.857,39)IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--06748/54 |
118 |
C.NI 4-5-6-7-LAVORI DI M.S. IMMOBILI CIRC.LI ZONANORD-LOTTO 1:FABBRICATI CIRC.LI-IN ESEC. DELIB.G.C. 18.07.2000,MECC. 2000-06380 -IMPEGNO L. 98O.198.986 (EURO 506.230,53) IVA COMPRESA, FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE |
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2000--06752/54 |
119 |
C.NI 4-5-6-7-LAVORI DI M.S. IMMOBILI CIRC.LI ZONA NORD-LOTTO 2-IMPIANTI SPORTIVI-IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. 18.07.2000 MECC. 2000 06385-IMPEGNO L.1.010.614.511 (EURO 521.938,84)IVACOMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO. |
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2000--06756/54 |
120 |
C3 CENTRO INCONTRO VIA VIPACCO 15 LAVORI DI M.S. E NORMAL. IN ESEC. DELIB. G.C. 18.07.2000 MECC. 2000 06384-IMPEGNO L. 506.147.778 (EURO 261.403;51)IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2000--06763/54 |
121 |
C.NI 1-2-3-8-9-10 LAVORI DI M.S.IMMOBILI CIRC.LI ZONA SUD LOTTO 1:FABBRICATI CIRC.LI IN ESEC.DELIB.G.C.18.07.2000 N.MECC.2000 -IMPEGNO L.1.040.769.817 (EURO 537.512,75)-IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2000--06770/54 |
122 |
C.NI 2-3-8-9-10-LAVORI DI M.S. IMMOBILI CIRC.LI ZONA SUD-LOTTO 2-IMPIANTI SPORTIVI-IN ESEC. ALLA DELIB. G.C 18.07.2000 MECC.2000- 06389-IMPEGNO L.1.010.614.511 (EURO 521.938,84)IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO |
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2000--06771/54 |
136 |
ORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 3 - CIRCOSCRIZIONI 1-8-9-10 - MAGGIORI OPERE ENTRO IL V D'OBBLIGO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 25.07.2000 - N. MECC. 2000-06140 - IMPORTO LIRE 99.938.188.= (EURO 51.613,77). |
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2000--07287/54 |
|
Servizio Centrale Tecnico |
56 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA E POSA DI N. 2 SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO PER L'AUTORIMESSA DI VIA PONCHIELLI 64 E L'OFFICINA DI VIA CECCHI 21/A. AFFIDAMENTO. IMPORTO £. 11.880.000 ( EURO 6.135,51 ). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. - REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE MECC. 200004104/55 |
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2000--06567/55 |
59 |
INDIZIONE GARA A LICITAZIONE PRIVATA U.E. FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE. BIENNIO 2001-2002 (IMPORTO L.2.620.000.000 - ¿ 1.353.117,08). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A L.2.526.000.000 (¿ 1.304.570,13). |
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2000--06846/55 |
60 |
LICITAZIONE PRIVATA 163/99 - FORNITURA DI 180 BICICLETTE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LAMBDA SRL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DONISELLI VELO MOTO PER COMPLESSIVE L. 126.849.606 (EURO 65.512;35) |
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2000--06903/55 |
61 |
SOSTITUZIONE DI MOTOSALDATRICE CON FUNZIONE DI GENERATORE MONO/TRIFASE DEL CARRO-OFFICINA. AFFIDAMENTO. (IMPORTO LIRE 2.640.000.= - EURO 1.363,45.=).FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC |
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2000--06950/55 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
231 |
LOCALI MUNICIPALI SITI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - RINNOVO CONCESSIONE CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA - 01APRILE 2000 / 31 MARZO 2005 |
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2000--06939/58 |
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Divisione Progetti |
81 |
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. ESECUZIONE SERVIZI E PRESTAZIONI E FORNITURE NECESSARIE PER LA GESTIONE PROVVISORIA IMPIANTI E STRUTTURE. AUTORIZZAZIONE INTERVENTI E FORNITURE. IMPORTO L. 74.917.920 IVA COMPRESA (EURO 38.691,88). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 9911250/59 |
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2000--07424/59 |
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Divisione Servizi Culturali |
538 |
COLLAUDO LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA MOLE ANTONELLIANA A SEDE DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. ACCOGLIMENTO PARZIALE RISERVE. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000 03585/60 GIUNTA COMUNALE 20.06.2000. IMPORTO L. 168.990.800 (EURO 87.276,46).FINANZIAMENTO. |
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2000--07179/60 |
540 |
SCAVO ARCHEOLOGICO NELLA SALA DEL VOLTONE DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. GIOVANNI ABRARDI PER LA REDAZIONE DI RILIEVI GRAFICI DEI REPERTI ARCHEOLOGICI EMERSI. IMPEGNO DI SPESA L. 22.032.000 (EURO 11.378,58) IVA E CNPAIA COMPRESE. |
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2000--07181/60 |
544 |
PALAZZO MADAMA. RESTAURO PARETI E VOLTE SALA DEL VOLTONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. 01.08.2000 (N. MECC. 2000 06487/60). IMPORTO L. 1.000.000.000 (EURO 516.456,90) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
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2000--07235/60 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
221 |
CIRCOSCRIZIONE 5 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO POLISPORTIVO NELLA ZONA E29 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9910580/62 - IMPORTO L. 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--06577/62 |
225 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ED AFFINI -IMPORTO LIRE 4.700.000=(2427,35 EURO) (I.V.A. COMPRESA ) |
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2000--06732/62 |
233 |
CIRCOSCRIZIONE 7 - IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VARANO N. 64 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA - PROGETTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9909112/62 - IMPORTO L. 300.000.000= (EURO 154.937,07) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--06947/62 |
234 |
DETERMINAZIONE - IMPIANTI NATATORI CITTADINI - INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE E SICUREZZA - IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-04593/62 - IMPORTO L. 2.000.000.000= PARI A EURO 1.032.913,80 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--06948/62 |
238 |
DETERMINAZIONE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CASCINA "LA GRANGIA" - INTERVENTI NELL'IMPIANTO DI VIA MONTEPONI - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P.S.M. S.R.L. - APPROVAZIONE - IMPORTO L.51.935.400.= PARI A EURO 26.822;4 COMPRESA IVA |
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2000--07109/62 |
259 |
DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - CONSULENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA - IMPORTO L. 87.834.240.= (EURO 45.362,60) AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE, I.N.P.S., C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE |
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2000--07562/62 |
260 |
DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI - SERVIZIO DI VERIFICA, COLLAUDO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI PRESIDIO TECNICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI FINO AL 31 OTTOBRE 2000 - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. - IMPORTO L. 516.000.000.= (EURO 266.491,76) IVA COMPRESA |
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2000--07566/62 |
272 |
DETERMINAZIONE: D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO POLISPORTIVO NELLA ZONA E/29 - CIRCOSCRIZIONE 5 |
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2000--07652/62 |
273 |
DETERMINAZIONE: D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - OPERE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PISCINA COPERTA DELLO STADIO COMUNALE |
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2000--07653/62 |
274 |
DETERMINAZIONE: D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - OPERE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NATATORI CITTADINI |
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2000--07654/62 |
275 |
DETERMINAZIONE: D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO NELL'AREA EX FERT DI CORSO LOMBARDIA - CIRCOSCRIZIONE 5 |
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2000--07655/62 |
276 |
DETERMINAZIONE: D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - OPERE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VARANO 64 - II LOTTO |
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2000--07657/62 |
277 |
DETERMINAZIONE: D.P.R. 554/99 E D.M. 145/00 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ADEGUAMENTO CAPITOLATI - OPERE RELATIVE AL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLO STABILE DI CORSO FERRUCCI, 122 - CIRCOSCRIZIONE 3 |
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2000--07658/62 |
282 |
DETERMINAZIONE: STADIO DELLE ALPI-INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI E TERMO-IDRAULICI-AFFIDAMENTO ALL'A.E.M.-IMPORTO L.100.000.000 (EURO 51.645,69) IVA COMPRESA. |
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2000--07686/62 |
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Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
3 |
FORNITUTRA SOFTWARE "ALICE GESTIONE LAVORI" PER SETTORE TECNICO EDIFICI SOCIO ASS.LI. IMPORTO COMPLESSIVO £.16.128.000 (¿ 8.329,41) IVA COMPRESA |
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2000--07212/63 |
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Divisione Servizi Culturali |
569 |
DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. BORGO MEDIOEVALE. ACCERTAMENTO D'ENTRATA. CONTRIBUTO ECONOMICO DI LIRE 50.000.000= DI UNIONCAMERE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA (L. 50.000.000= EURO 25.822,85=) |
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2000--07445/65 |
601 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. REALIZZAZIONE DI 650 MARCHE IN OTTONE PER PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.850.000= (EURO 3.021,27=) IVA INCLUSA. |
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2000--07650/65 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
240 |
DETERMINAZIONE: ACCERTAMENTO PER INTROITO PROVENIENTE DALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 25.000.000 (EURO 12.911;42). |
|
2000--07143/69 |
245 |
DETERMINAZIONE: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE COMMERCIALE E CULTURALE ESTIVA AREA MURAZZI DEL PO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SVILUPPO MURAZZI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N.00/06541/69 GIUNTA COMUNALE DEL 25.7.2000.IMPEGNO DI SPESA L. 120.000.000 (EURO 61.974;83) |
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2000--07383/69 |
252 |
"LUCI D'ARTISTA 2000/2001" CONTRIBUTO ALL'ATL/TURISMO TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000/05087/69 G.C. DEL 27/06/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 500.000.000 (EURO 258.228;45). |
|
2000--07522/69 |
258 |
SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTICA E DI RAPPRESENTANZA E SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA 2000. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI 2000. |
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2000--07548/69 |
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CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA |
50 |
DETERMINAZIONE C1 - "PROGETTO OVER 60 CARD: VIVI LA TUA CIRCOSCRIZIONE". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000 - 04632/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/05/00. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 9.600.000 (EURO 4.957,99). |
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2000--07590/84 |
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CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
47 |
DETERMINAZIONE: C.5 - INCARICO DI CONSULENZA PER GESTIONE DELL'IMMAGINE DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.000.000= PARI A EURO 6.197,48= IVA INCLUSA. |
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2000--07182/88 |
53 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI APPARECCHIO TELEVISORE PER IL CENTRO CIVICO DI VIA STRADELLA 192. AFIIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 598.000= (IVA 20% COMPRESA) PARI AD EURO 303,68=. |
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2000--07458/88 |
54 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.280.000= PARI AD EURO 3.759,81=. |
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2000--07459/88 |
55 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - INCARICO DI CONSULENZA QUALE CURATORE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA DEL QUARTIERE AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO. |
|
2000--07465/88 |
56 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - INCARICO DI CONSULENZA PER PROGETTAZIONE GRAFICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.200.000= PARI A EURO 619,75=. |
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2000--07466/88 |
57 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI "BARRIERA DI LANZO". SPESA DI LIRE 4.000.000= (EURO 2.065,83=). |
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2000--07468/88 |
58 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - DISATTIVAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 240.000= PARI AD EURO 123,95=. |
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2000--07478/88 |
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CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
99 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. LABORATORIO DI CERAMICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.233.600 (= EURO 5.285,21) |
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2000--07106/89 |
98 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. TRATTATIVA PRIVATA. |
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2000--07192/89 |
101 |
DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER L'UFFICIO INFORMASEI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.784.800 (= EURO 1954,69) |
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2000--07494/89 |
102 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "SETTEMBRE IN FESTA 2000". IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LIRE 34.600.000 (= EURO 17869,41) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200006510/89 DEL 24/7/00. |
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2000--07542/89 |
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CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI |
66 |
C.7 - ESPERTI PER ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIO TERAPEUTICI DI VIA LA SALLE 14 E VIA MONGRANDO 32. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. £. 4.666.480 (EURO 2.410,04). |
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2000--07102/90 |
67 |
C. 7 - DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 7 - TRATTATIVA PRIVATA. |
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2000--07210/90 |
68 |
C. 7 - SERVIZIO DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONI DI INSETTI STRISCIANTI (BLATTE) E RODITORI (MUSRIDI) PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI E STABILI VARI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZ. DITTA S.I.D.A.M. - IMPEGNO DI SPESA £. 11.000.000 (EURO 5.681,03) |
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2000--07247/90 |
69 |
SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - EDIZIONE 2000. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L. 450.700 (EURO 232,77). |
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2000--07332/90 |
71 |
C. 7 -DETERMINAZIONE: COOPERATIV POLISPORTIVA MEISINO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI L. 2.000.000= (EURO 1.032,91) PER FESTA PATRONALE DI BORGATA ROSA - ANNO 2000. |
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2000--07613/90 |
72 |
C. 7 - DETERMINAZIONE: SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. EDIZIONE 2000. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L. 642.000 (EURO 331,57) |
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2000--07636/90 |
73 |
C. 7 - DETERMINAZIONE: DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTINSIEME. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 12.000.000 (EURO 6.197,48) |
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2000--07637/90 |
74 |
C. 7 - DETERMINAZIONE: MONITORAGGIO AMBIENTALE - SPORTELLO DEL CITTADINO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO. L. 20.000.000= (EURO 10.329,14) |
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2000--07639/90 |
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CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
39 |
DETERMINAZIONE C.9 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APICE - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000 CORRISPONDENTE A EURO 774,69. |
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2000--07063/92 |
40 |
DETERMINAZIONE C.9 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. REALIZ. DELL'INIZIATIVA "INCONTRIAMOCI A NATALE 1999". E REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI CONCERTI NATALIZI. D.L. CONS. CIRC. N.MECC.9909450/92 E DET. N.MECC.9911332/92 E N.MECC.9912299/92.APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L.33.125.700= E.17108,00 |
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2000--07379/92 |
41 |
DETERMINAZIONE C.9 - INIZIATIVE FORMATIVE 2000 - CORSO PER "ANIMATORE TURISTICO" DI 2° LIVELLO - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASS.FOR - IMPEGNO DI SPESA DI LIT.40.000.000. CORRISPONDENTI A EURO 20.658,28. |
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2000--07423/92 |
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CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD |
56 |
DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE LUDICHE ED AGGREGATIVE. PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA. CONTRIBUTO PER LIRE 2.100.000 PARI AD EURO 1.084,56=. |
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2000--07451/93 |