Determinazioni Dirigenziali

Dal 1 al 15 gennaio

                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9900006 DETERMINAZIONE: TRASFERTA DEL CONSULENTE ING. CARLO BAFFERT           
           A PERUGIA PER PARTECIPAZIONE INCONTRO DEL COORDINAMENTO ENTI          
           LOCALI PER LA PACE DEL 14 E 15/1/99 IN RAPPRESENTANZA DELLA           
           CITTA'.IMPEGNO DI SPESA LIRE 400.000 - EURO 206;58.                   
                                                           99-00199/01           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE                                               
                                                                                 
   9900002 DETERMINAZIONE:SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SER          
           VIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO          
           1999. - I.R.A.P. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 22.219.093.500 PA0          
           RI AD EURO 11.475.204;13.                                             
                                                           99-00055/04           
                                                                                 
   9900035 DETERMINAZIONE: PROGETTO EURO. INFORMAZIONE AI CITTADINI AT=          
           TRAVERSO IL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA E AF=          
           FIDAMENTO LIRE 4.840.080 - EURO 2.499;69.                             
                                                           99-00104/04           
                                                                                 
   9900036 DETERMINAZIONE: PROGETTO EURO. PROGETTAZIONE DEL MESSAGGIO            
           AI CITTADINI RELATIVO ALL'ADOZIONE DELL'EURO. AFFIDAMENTO ED          
           IMPEGNO DI SPESA L. 1.800.000 PARI A 929;62 EURO.                     
                                                           99-00106/04           
                                                                                 
   9900037 DETERMINAZIONE: PROGETTO EURO. OPUSCOLO INFORMATIVO. VEICO=           
           LAZIONE CON TORINO SETTE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO              
           L.29.157.480 (PARI A 15.058;58 EURO).                                 
                                                           99-00107/04           
                                                                                 
   9900039 DETERMINAZIONE: PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO            
           DEL DOTT. PARIANI MARCO DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO          
           PER UN ANNO. IMPEGNO DI SPESA L. 70.456.760 - EURO 36.387;88          
                                                           99-00116/04           
                                                                                 
   9900052 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DEL PERSONALE  SPESE PER SELEZIONI            
           A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.                
           L.10.000.000 (EURO 5.164;57)                                          
                                                           99-00144/04           
                                                                                 
   9900092 DETERMINAZIONE:CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART.          
           28 PUNTO 1 REGOLAMENTO ORGANIZZ.NE E ORDINAMENTO DIRIGENZA            
           ALLA SIG.RA RE MARIA PIA.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB.G.C.          
           14/1/99 M.9900214/66. L.351.952.582 PARI A EURO 181.768;34.           
                                                           99-00246/04           
                                                                                 
   9900093 DETERMINAZIONE:CONFERIM. DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 28          
           PUNTO 1 DEL REGOLAM. DI ORGANIZZ. E ORDINAMENTO DELLA DIRIG.          
           AL SIGNOR DE JACO DARIO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB.G.C.          
           14/1/99 (M.990213/66) L.428.950.134= PARI A EURO 221.534;25.          
                                                           99-00247/04           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI                                             
                                                                                 
   9900002 DETERMINAZIONE : CENTRO  DI SOGGIORNO DI NOLI . AFFIDAMENTO           
           SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO 1999. SPESA LIRE 6.552.000=. PARI          
           A 3.383;83 EURO.                                                      
                                                           99-00079/07           
                                                                                 
   9900005 DETERMINAZIONE: LABORATORIO DI LOANO. ATTIVITA' DIDATTICA E           
           DI ANIMAZIONE. ANNO SCOLASTICO 1998/99. ULTERIORE IMPEGNO DI          
           SPESA DI LIRE 54.320.208= PARI A 28.054;05 EURO.                      
                                                           99-00082/07           
                                                                                 
                                                                                 
   PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE                                               
                                                                                 
   9900001 DETERMINAZIONE: SOTTOPASSO PORTA PALAZZO. PIANO DI COMUNICA=          
           ZIONE VEICOLARE OPUSCOLO INFORMATIVO CON "TORINO SETTE" -             
           IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO L. 17.229.420 PARI A EURO              
           8.898;25.                                                             
                                                           99-00129/15           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9900001 DETERMINAZIONE: CONTROLLO GAS DI SCARICO VEICOLI A MOTORE.            
           STAMPA BOLLINI BLU PER CENTRI REVISIONE. AFFIDAMENTO. SPESA           
           L. 10.800.000 (PARI A 5.577 E 74 CENTESIMI DI EURO)                   
                                                           99-00047/21           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9900008 DETERMINAZIONE: VISITE MEDICHE DI IDONEITA' ALLA MANSIONE             
           PRESSO IL S.S. NAZIONALE - SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE A.S.L          
           1-2-3-4- PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINIO. IMPEGNO SPESA            
           L. 11.580.000=  EURO 5.980;57.                                        
                                                           99-00073/23           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   9900001 DETERMINAZIONE.SPORTELLO INFORMATIVO "VETRINA PER TORINO".            
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LIRE 23.041.003= EURO 11.899;68             
                                                           99-00042/45           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA                                
                                                                                 
   9900003 DETERMINAZIONE: C. 3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE          
           URBANO. ACQUISTO DI ASSI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA           
           L. 5.000.000= (EURO 2.582;28) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.          
           MECC. 9809158/86 CONS. CIRC. 9/11/1998.                               
                                                           99-00100/86           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA                   
                                                                                 
   9900001 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER I  CENTRI           
           D'INCONTRO E GLI UFFICI DECENTRATI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI           
           SPESA. LIRE 4.826.000= PARI AD EURO 2492;42=.                         
                                                           99-00045/88           
                                                                                 
   9900002 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER GLI UFFICI          
           DEL CENTRO CIVICO.AFFIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA.L.4.000.000=.          
           PARI AD EURO 2065;83=.                                                
                                                           99-00048/88           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE                        
                                                                                 
   9900002 DETERMINAZIONE: C.7.SERVIZIO PRELIEVO E ANALISI BATTERIOLOGI          
           CA DI CAMPIONI DI ACQUA PER PISCINA COMUNALE COLLETTA DELLA           
           C.7 DEL COMUNE DI TORINO- TRATTATIVA PRIVATA.AGGIUDICAZIONE           
           DITTA THEOLAB S.R.L. DI TORINO L.2.688.000 EURO 1.388;24.             
                                                           99-00019/90           
                                                                                 
 
                                                                              


    

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